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三年以上应付账款会计处理
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户2u6q83 发表的提问:
目的:通过本习题练习,掌握财产清查的会计处理。 资料: A工厂财产清查发现(1)盘亏设备一台,原价8,500元,已提折旧3,000元;(2)盘盈甲材料 价值720元;(3)盘亏乙材料价值470元;(4)盘亏产成品价值1,600元;(5)长期无法收回的款项785元;(6)一笔应付账款650元,无法支付;(7)经研究处理意见:盘亏机器由使用部门赔偿500元;盘盈材料属计量差错;盘亏材料是非常损失,由保险公司赔偿;盘亏产成品属非常原因,由企业负担;长期无法收回款项确认为坏账损失;无法支付的应付款转为营业外收入。 要求:编制批准前和批准后会计分录。
同学你好 1 借,待处理财产损溢5500 借,累计折旧3000 贷,固定资产8500 2 借,原材料720 贷,待处理财产损溢720 3 借,待处理财产损溢470 贷,原材料470 4 借,待处理财产损溢1600 贷,库存商品1600 5 借,坏账准备785 贷,应收账款785 6 借,应付账款650 贷,营业外收入650 7 盘亏机器由使用部门赔偿500元; 借,其他应收款500 借,营业外支出5000 贷,待处理财产损溢5500 盘盈材料属计量差错; 借,待处理财产损溢720 贷,管理费用720 盘亏材料是非常损失,由保险公司赔偿; 借,其他应收款470 贷,待处理财产损溢470 盘亏产成品属非常原因,由企业负担 借,管理费用1600 贷,待处理财产损溢1600
121楼
2023-02-01 18:32:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 深情的小猫咪 发表的提问:
在2021年支付一笔款项项目处理账务如下: 财务会计 借方:业务活动费 代方:财政拨款收入 预算会计 借方:事业支出 代方:财政拨款预算收入 在2022年发现账务处理有问题,此款项财务会计科目应该是应付账款,现在我应该怎么做凭证。
你好;借:以前年度盈余调整贷应付账款    
122楼
2023-02-01 18:47:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 超帅的玫瑰 发表的提问:
其他应付款_法人明细账上有好多钱,我如何可以处理掉啊?还有应付款帐上有不用支付的钱,我该如何处理啊?
1、用库存现金或银行存款归还法人垫付款 2、可以转为实收资本或营业外收入科目
123楼
2023-02-05 19:18:05
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 忧伤的茉莉 发表的提问:
请问下账上挂着其他应付款某人,其他应收款某某人,需要把账务对冲,怎么做处理么,需要三方协议?三方协议指的是哪三方?
您好 其他应收款某某人 其他应付款某人 还有您自己单位 三方
124楼
2023-02-05 19:27:47
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 玥玥 发表的提问:
您好!老师,请问清理10年以上的往来账(应付账款),需要哪里财务手续,如何账务处理?
十年以上收不回来的确认坏账,说这个公司黄了,或者这个人死了,有这个证明就可以
125楼
2023-02-05 19:55:15
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玥玥:回复玲老师 应付给对方单位的账款,对方也不来催款,咱们也不想主动找对方。
2023-02-05 20:16:43
玲老师:回复玥玥你好,如果应付账款不用付了,转到营业外收入
2023-02-05 20:31:04
玥玥:回复玲老师 需要哪些材料证明应付款不用付了?
2023-02-05 21:00:46
玲老师:回复玥玥你好,比如联系不上对方,对方企业注销等等
2023-02-05 21:25:27
玥玥:回复玲老师 考虑到应付账款已过10年,对方单位也反未主动催款(对方单位经过改革换名),能否本单位召开内部会议,会议通过后形成会议纪要,清理该笔往来账?
2023-02-05 21:43:29
玲老师:回复玥玥我觉得不应该写,对方没有主动催款,或者你就写联系不上对方
2023-02-05 22:04:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 外向的大山 发表的提问:
你好,我们公司挂的应收应付款很多,这些款已经给了,只不过记账会计没有记银行增加或者减少,两三年前的都有,现在怎么处理?
你好 应收给了就做这个分录(只不过记账会计没有记银行增加或者减少),借;银行存款,贷;应收账款 应付支付了就这样做分录(只不过记账会计没有记银行增加或者减少,借;应付账款,贷;银行存款
126楼
2023-02-05 20:17:14
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外向的大山:回复邹老师 可是后边的收款凭证或者付款凭证没有了,怎么弄?
2023-02-05 20:36:28
外向的大山:回复邹老师 银行已经打不出来了
2023-02-05 20:47:21
邹老师:回复外向的大山你好,你可以用银行对账单复印件作为相应凭证的附件
2023-02-05 21:00:04
外向的大山:回复邹老师 我这从银行打的交易明细对账单,这样的可以用吗?不是收付款回单
2023-02-05 21:23:24
邹老师:回复外向的大山你好,也是可以作为相应凭证附件的
2023-02-05 21:41:18
外向的大山:回复邹老师 好的,谢谢
2023-02-05 21:55:41
邹老师:回复外向的大山不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-05 22:10:51
外向的大山:回复邹老师 2017年开的发票,2018年红冲了,这种怎么做?
2023-02-05 22:24:25
外向的大山:回复邹老师 而且2018年还没有做进系统里
2023-02-05 22:51:55
外向的大山:回复邹老师 发票记账联也不知道在哪?
2023-02-05 23:04:11
邹老师:回复外向的大山你好 2017年开的发票,2018年红冲了,而且2018年还没有做进系统里 根据你这个描述,现在这样做分录 借;以前年度损益调整——主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 负数发票记账联,发票联,抵扣联一起计入负数分录后面作为附件
2023-02-05 23:24:26
外向的大山:回复邹老师 附件可以用白纸打印发票吗?
2023-02-05 23:50:39
邹老师:回复外向的大山你好,负数发票是需要用空白发票打印,而不是用白纸打印的
2023-02-06 00:12:35
外向的大山:回复邹老师 找不到记账联了怎么弄?
2023-02-06 00:38:53
邹老师:回复外向的大山你好,是记账联遗失了吗?
2023-02-06 01:00:40
邹老师:回复外向的大山如果是遗失了,就需要按规定做发票丢失备案,然后用复印件与备案表一起入账核算作为附件
2023-02-06 01:25:22
外向的大山:回复邹老师 还这么复杂吗?开票系统上有这个发票信息
2023-02-06 01:54:40
邹老师:回复外向的大山你好,是的,发票丢失了就需要按规定办理发票丢失手续的
2023-02-06 02:06:17
外向的大山:回复邹老师 怎么弄发票丢失手续?
2023-02-06 02:25:40
邹老师:回复外向的大山你好,带上营业执照,公章等资料,去税局填写发票丢失备案表,办理发票丢失备案手续就是了
2023-02-06 02:53:58
外向的大山:回复邹老师 好的,谢谢
2023-02-06 03:23:13
邹老师:回复外向的大山不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-06 03:34:59
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 奋斗的世界 发表的提问:
企业应收账款100万,因资金压力,将100万应收账款债权以98万出售给第三方企业。问出售方和购买方的账务处理?会计处理分录?有什么风险?
你好 出售方: 借:银行存款 98 营业外支出2 贷:应收账款100 购买方 :借:其他应收款 98 贷:银行存款
127楼
2023-02-05 20:35:59
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奋斗的世界:回复轶尘老师 购买方的会计处理
2023-02-05 20:56:32
轶尘老师:回复奋斗的世界购买方 :借:其他应收款 98 贷:银行存款
2023-02-05 21:20:53
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 端庄的曲奇 发表的提问:
公司股权转让,按协议对方分别把钱转给其他应付款的单位,这笔业务该怎样做会计处理?
借:银行存款,贷:长期股权投资,投资收益
128楼
2023-02-06 18:17:33
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ pela 发表的提问:
老师以前年度应付薪酬未做费用处理,2019年怎样做会计处理
你好,结转计入费用,借以前年度损益调整 ,贷应付职工薪酬
129楼
2023-02-06 18:32:53
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pela:回复庄老师 好谢谢老师
2023-02-06 18:48:04
庄老师:回复pela应该的,给个五星好评
2023-02-06 19:08:57
pela:回复庄老师 好的谢谢老师
2023-02-06 19:33:28
庄老师:回复pela你好,祝你学习快乐
2023-02-06 19:49:47
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业清算账务处理,账上有很多应收账款‘应付账款,该怎么处理
应收账款 用现金收回来 应付账款用现金付出去
130楼
2023-02-06 18:44:58
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 筱月 发表的提问:
跨年失控发票小规模会计处理,18年公司未付款借:营业成本贷:应付账款19年怎么做分录
借应付账款 贷以前年度损益调整
131楼
2023-02-07 17:10:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 桃夭 发表的提问:
老师,我们是村级会计工作站,在这次产权制度改革后,上个年度已经结束,现在政策要求我们会计账上的应付账款余额要调整到专项应付款中,这个情况要怎么处理
直接借应付贷专项应付
132楼
2023-02-07 17:37:55
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 木槿 发表的提问:
老师,我想请教一下, 专项应付款用于研发的会计处理,分录
您好,请参考我公司的做法,谢谢。 收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
133楼
2023-02-07 17:55:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
新会计准则下,税收方面的经营性租赁的租金支出可以调减,会计上应该做什么账务处理 租金支出的会计科目应该用什么 银行存款吗还是预付账款
你好; 你们这个租金支出 调减是什么原因 ;这样好判断   
134楼
2023-02-07 18:19:48
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陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 经营性的租金支出,在税收上不是可以纳税调减吗
2023-02-07 18:57:06
陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 新会计准则下,租赁不是要用使用权资产科目吗
2023-02-07 19:23:23
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任 你好 ;  你们新准则是用这个科目 。现在你说你要减少 ; 要看是什么原因   
2023-02-07 19:48:38
陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 这不是税收规定可以调减的吗
2023-02-07 20:14:58
陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 (1)经营性租赁 经营租入的固定资产,会计上计提了折旧,税收上却不能作为自有资产在税前扣除折旧。税法规定可以均匀地分年度扣除租金。 根据《企业所得税法》规定:以经营租赁方式租入固定资产,发生的租赁费支出,按照租赁期限均匀扣除。
2023-02-07 20:34:35
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任 你好 ; 那是说的 你发生的租赁费可以在税前扣除    按租期去税前扣除即可 。  你 正常做你的分录就行了。   
2023-02-07 20:47:43
陪你考证的初级班主任:回复meizi老师 分录就用银行存款或者预付账款就可以了吗
2023-02-07 20:58:26
meizi老师:回复陪你考证的初级班主任 你好; 可以走这个科目去挂      
2023-02-07 21:23:13
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 未来多多 发表的提问:
供应商的应付账款尾款不用付,财务做账怎么处理,会计分录怎么做
是什么原因不用付?质量问题还是厂家不要了?
135楼
2023-02-07 18:35:59
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未来多多:回复颜老师 我们公司的采购是老板娘负责的,付款的时候还会向供应商砍价,类似月底前给你付款零头能不能少,同意就给你付款了,有些已经是隔年的货款或更久,一些厂家也会同意的,少掉的这部分钱要挂什么科目
2023-02-07 19:01:30
颜老师:回复未来多多这样的情况直接做到营业外收入 就好
2023-02-07 19:30:31
未来多多:回复颜老师 我们是红木家具厂,从外面买进来成品家具,我们家具卖出去装车发货环节有个装车费,外购的要向外购供应商收取装车费,一般都没有现金收进来的,都是付款的时候把装车费扣下来,这个装车费我要挂什么科目
2023-02-07 19:58:08
颜老师:回复未来多多装车费可以入家具的成本
2023-02-07 20:20:31
未来多多:回复颜老师 那外面收进来的钱,怎么做成本,比如我们是A公司从B公司外购一套大床10000元,装车费50元,装车费从应付账款里扣,实际银行汇款为9950元,不考虑税,老师这个会计分录怎么做?
2023-02-07 20:42:50
颜老师:回复未来多多也就相当于是厂家付运费 分录就是 借 存货 进项税额 贷 应付账款 10000 付运费 借 应付账款 贷 银存 50
2023-02-07 20:57:56
未来多多:回复颜老师 老师装车费不是从10000里扣除吗
2023-02-07 21:25:52
颜老师:回复未来多多是的啊 冲减了应付账款
2023-02-07 21:39:55

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