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三年以上应付账款会计处理
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 胜哥 发表的提问:
如果临时用工只做几天,可以不签定协议,会计处理上以什么入账和付款?
工资单和付款凭证
181楼
2023-02-23 17:55:10
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胜哥:回复小云老师 请问老师可以付现金吗?
2023-02-23 18:09:05
胜哥:回复小云老师 请问老师可以付现金吗?
2023-02-23 18:36:50
小云老师:回复胜哥你好, 可以的。
2023-02-23 19:00:02
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 会计学堂老师 发表的提问:
我们其他应付款上挂着三十多万,该怎么处理干净
同学,你好。首先看是不是股东的,如果是股东的需要看股东有没有出资完毕,如果股东出资完毕了的话,你这个金额对方确实不要计入营业外收入。如果股东没有出资完毕,经过股东大会的同意,可以把其他应付款转到实收资本里边儿。
182楼
2023-02-23 18:05:59
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会计学堂老师:回复钟存老师 那现在出资已经够了
2023-02-23 18:36:07
会计学堂老师:回复钟存老师 老师,怎么处理呢?
2023-02-23 18:48:05
钟存老师:回复会计学堂老师这个钱对方不要了嘛,还是说因为采购。成本发票导致的虚拟的债务呢?
2023-02-23 18:59:29
会计学堂老师:回复钟存老师 对方不要了,还有一部分是产生罚款
2023-02-23 19:11:19
会计学堂老师:回复钟存老师 老师,应该怎么处理呢
2023-02-23 19:33:21
钟存老师:回复会计学堂老师借:其他应付款 贷:营业外收入-债务重组利得
2023-02-23 19:56:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 向前 发表的提问:
老师您好,危险行业计提安全费用,去年在十月份计提了去年全年的,共15万,全年实际共花费36万,但因十月份才计提,只冲减了10-12月的实际费用,年底未做处理,现在我接手,账上挂了十三万的其他应付款,(当时做账 借:管理费用 贷 其他应付款)现在应怎样处理?如何把去年的冲掉?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
183楼
2023-02-27 17:22:48
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陈诗晗老师:回复向前你现在就是 借 其他应付款 15 管理费用 21 贷 银行存款 36
2023-02-27 17:54:20
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 雨落兮 发表的提问:
高管的年终奖等三年后再发放,会计上也么处理?
汇算清缴的时候纳税调增
184楼
2023-02-27 17:49:48
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雨落兮:回复俞老师 那费用不计提吗?
2023-02-27 18:41:06
雨落兮:回复俞老师 怎么是调增?
2023-02-27 19:10:32
俞老师:回复雨落兮会计上计提,汇算清缴调增
2023-02-27 19:40:23
俞老师:回复雨落兮会计上计提,汇算清缴调增
2023-02-27 19:53:39
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 旧事者 发表的提问:
上年度本应借记应付账款,却被记入了管理费用,在本年度该怎么处理
你好!通过以前年度损益调整科目调整回来
185楼
2023-02-27 17:59:21
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旧事者:回复QQ老师 借管理费用,贷以前年度损益调整?
2023-02-27 18:26:46
QQ老师:回复旧事者你好!不是的 原分录怎么做的?
2023-02-27 18:37:10
旧事者:回复QQ老师 借:管理费用,贷:银行存款
2023-02-27 18:51:19
QQ老师:回复旧事者借:以前年度损益调整 负数,贷:应付账款 负数
2023-02-27 19:20:58
旧事者:回复QQ老师 不用冲掉多入的费用吗?
2023-02-27 19:32:49
QQ老师:回复旧事者你好!跨年调整损益类科目用以前年度损益调整科目代替
2023-02-27 19:55:41
旧事者:回复QQ老师 哦,那如果上年度少记应交税费——应交增值税(待抵扣认证),也是用以前年度损益调整吗
2023-02-27 20:23:28
QQ老师:回复旧事者你好!应交税费——应交增值税(待抵扣认证)不是损益类科目不用通过以前年度损益调整科目
2023-02-27 20:36:35
旧事者:回复QQ老师 那就是说少记的税额可以直接补上去是吗
2023-02-27 21:01:02
QQ老师:回复旧事者你好!是的,可以直接调整相关科目,只有涉及损益类科目需要通过以前年度损益调整科目
2023-02-27 21:13:50
旧事者:回复QQ老师 那上年多记的税额也是直接冲销吗
2023-02-27 21:33:54
QQ老师:回复旧事者你好!有依据是可以调整的
2023-02-27 21:55:18
旧事者:回复QQ老师 用以前年度损益调整科目来调整吗
2023-02-27 22:13:56
QQ老师:回复旧事者你好!不涉及损益不用这科目
2023-02-27 22:41:01
旧事者:回复QQ老师 好的,谢谢老师!
2023-02-27 22:54:57
QQ老师:回复旧事者不客气如果满意请好评谢谢
2023-02-27 23:20:53
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 清水漪澜 发表的提问:
三年前的应收账款确认收不回来了,怎么处理,年末又怎么处理
借:坏账准备贷:应收账款,核销即可
186楼
2023-02-27 18:08:59
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清水漪澜:回复袁老师 就一直放在坏账准备上吗,那样不永远在那吗,可不可以消掉
2023-02-27 18:25:45
袁老师:回复清水漪澜还要计提啊,借:资产减值损失,贷:坏账准备
2023-02-27 18:42:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 平安健康就是福 发表的提问:
租用别人机械设备三年,如何会计处理? 三年到期退回如何会计处理?
按月支付租金,借管理费用贷银行存款。
187楼
2023-02-28 16:58:08
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郭老师:回复平安健康就是福退回去不租赁了就是了
2023-02-28 17:25:52
平安健康就是福:回复郭老师 退回去不用什么会计分录过渡一下吗?以后查起来不是更方便吗?
2023-02-28 17:49:58
郭老师:回复平安健康就是福你们自己做一个被查账本登记租赁xx设备一台 退回去 退租赁设备一台
2023-02-28 18:01:13
平安健康就是福:回复郭老师 请问老师:工程施工——合同成本——机械使用费,这种什么情况下用这个会计分录呢?我看实操租赁机械就借记这个科目
2023-02-28 18:30:04
郭老师:回复平安健康就是福用于归集各项工程施工合同发生的实际成本,一般包括施工企业在施工过程中发生的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费用等。
2023-02-28 18:47:01
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
老师,我单位目前账上有2015年之前计提的应付职工薪酬-应付福利费 贷方余额20万;其他应付款-工会费 贷方余额2万,我应该怎样处理?
如果不发放,冲以前年度损益调整
188楼
2023-02-28 17:24:56
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萌哒哒的小萝卜:回复袁老师 这两个都是吗,能具体写一下分录给我吗?谢谢
2023-02-28 17:45:50
袁老师:回复萌哒哒的小萝卜借:应付职工薪酬,其他应付款贷:以前年度损益调整
2023-02-28 18:03:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
像现在使用第三方支付平台(如微信,支付宝等)进行收付款且不容易取得原始单据的情况,如何进行账务处理?
你好,可以打印相关收付款图片作为原始凭证,然后根据原始凭证做相关账务处理
189楼
2023-02-28 17:50:48
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 老师,如果要分类汇总一个人一个月所有的计价工资 是选择哪几个选项呢?
2023-02-28 18:07:41
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,选择单价,完成数量
2023-02-28 18:19:12
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 个人所得税有没有合理避税?老师
2023-02-28 18:40:23
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,可以通过费用报销,提供身份证方式降低工资,从而减少个人所得税
2023-02-28 18:54:14
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 结转固定资产的贷方 老师
2023-02-28 19:05:10
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,这个(结转固定资产的贷方 老师)与之前的问题怎么完全没有相关性
2023-02-28 19:28:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱定格摄像 发表的提问:
对方公司付款1分的怎么做会计处理
您好!借银行存款。贷:财务费用。 会计里面有个重要性原则,1分钱不重要。怎么样处理都可以。
190楼
2023-02-28 17:56:59
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爱定格摄像:回复宋生老师 还有一笔也是个人付款1分的也是计入财务费用吗?
2023-02-28 18:18:21
宋生老师:回复爱定格摄像您好!是的。也可以。。。
2023-02-28 18:28:48
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 爱听歌的钻石 发表的提问:
有一笔应付款,余额在借方,经查明是一项工程款,上面补助10万,工程用了11万,本当时上面还应拔1万下来,但后来上面不拔了,让自己单位出,那现在这样要怎样交冲销这笔款,怎么做会计处理?
借:主营成本 贷:其他应付款
191楼
2023-03-01 16:47:02
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
单到货未到且已付款,会计账务应该怎么处理?
借预付贷银行 货到单到后冲预付。
192楼
2023-03-01 17:09:48
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海之吻:回复季老师 为什么不是借在途物资,不考虑增值税吗?
2023-03-01 17:21:37
季老师:回复海之吻借在途物资也是可以的,不考虑增值税,在货未到的情况下,不能抵扣,像暂估类似,按不含 价计算。
2023-03-01 17:42:38
海之吻:回复季老师 那货到后只红字冲销预付?不需要再做库存商品原材料的账吗?
2023-03-01 17:59:45
季老师:回复海之吻要的,借库存 进项 贷预付。
2023-03-01 18:11:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 1147420508 发表的提问:
老师,问下,去年有笔暂估金额,在2018年汇算清缴调增了,怎么做账务处理比较好?不处理的话账面上一直挂着应付账款-应付暂估款
暂估实际没有业务是嘛?
193楼
2023-03-01 17:28:56
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1147420508:回复郭老师 不明白
2023-03-01 17:47:25
郭老师:回复1147420508你暂估的这个是不是有业务?
2023-03-01 18:14:00
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蛋卷? 发表的提问:
A公司在向银行签订贷款合同时,第三方B提供了资产抵押,那么A公司是否对此做出会计处理?审计时应该怎样处理该项抵押贷款的抵押资产呢?
你好 A不用做分录 ,为什么要处理这个抵押资产
194楼
2023-03-01 17:56:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小东瓜 发表的提问:
调整以前年度,其他应付款—社保借方余额会计分录做和摘要怎么写
你好 因为什么原因调整的 
195楼
2023-03-05 18:16:23
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小东瓜:回复玲老师 因为不平,借方余额多了
2023-03-05 18:39:26
小东瓜:回复玲老师 这个社保多了
2023-03-05 18:58:32
玲老师:回复小东瓜要清楚是因为什么原因多的才能调整 
2023-03-05 19:25:18
小东瓜:回复玲老师 查了一下原因是支付工作的时候分录里面的工资没有扣社保这一块的
2023-03-05 19:41:41
小东瓜:回复玲老师 支付工资
2023-03-05 20:03:07
玲老师:回复小东瓜下个月发工资扣就可以了,借 应付职工薪酬 贷其他应收款 
2023-03-05 20:27:37
小东瓜:回复玲老师 老师我这样子这一笔分录这可以吗
2023-03-05 20:57:13
玲老师:回复小东瓜你好 做这个分录 也是可以的 
2023-03-05 21:11:43
小东瓜:回复玲老师 那我贷方用现金出也可以吧,老师
2023-03-05 21:34:25
玲老师:回复小东瓜没有现金变化不用这个科目的 
2023-03-05 22:03:26

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