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三年以上应付账款会计处理
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ✨惠✨ 发表的提问:
老师,《小会计企业准则》账务处理是不是不可以设以前年度损失调整?
是的,小企业会计准则没有这个以前年度损益调整
166楼
2023-02-20 17:10:32
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✨惠✨:回复maize老师 那这个是不是不能这样做?那分录应该怎样做?
2023-02-20 17:52:36
maize老师:回复✨惠✨直接使用利润分配未分配利润
2023-02-20 18:07:25
✨惠✨:回复maize老师 这样吗?
2023-02-20 18:32:39
maize老师:回复✨惠✨是的,这么做,是的,利润分配未分配利润
2023-02-20 18:54:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ do it! 发表的提问:
一般企业,适用小企业会计制度。2017年多计提了费用(科目:借管理费用,贷其他应付款)汇算前未能支付,做了调税调增。1、2018年账务处理如下对吗?借:其他应付款,贷:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。并调整资产负债表:其他应付款、所有者权益年初数据。2、2019年该费用要又支付了,如下处理对吗?借:管理费用,贷:银行存款,借:本年利润,贷:管理费用。2019年汇算时,对支付的该费用不做调减。1、因为不确定以后会不会支付,所以2018年做了分录,冲掉挂的“其他应付款”金额;2、就算以后支付了,也不想做纳税调减的方式处理,所以想在不虚增成本费用,不少交税的原则下,以上述账务处理的方式处理该多计提的费用。这样可以吗?
您好,1,对的。2、对的。这样可以的。
167楼
2023-02-20 17:29:25
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
工会会计中冲减以前年度的支出时怎样账务处理?往年已支出,现在要收回。
借:其他应收款贷:以前年度损益调整
168楼
2023-02-20 17:56:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ EM 发表的提问:
就是代扣的1月份的社保,在缴纳1月份社保的时候平? 不明白,假设我1月15号发了10万元工资(社保代扣后),2月5号要缴纳1月份的社保,单位部分4万元+个人部分2万元,之前会计做的账务处理是:发工资时的会计分录是“借:业务活动费(工资福利支出)12万元,贷:其他应付款2万元,财政拨款收入10万元”;缴纳1月份社保时“借:业务活动费(单位+个人)6万元,贷:财政拨款收入6万元” 他就是没冲,然后我要改他的记账凭证吗?,还是在我接收以后的时间进行调整
你好,同学。 你这个其他应付款错了 分录 是 借 业务活动费用 4 其他应付款 2 贷 财政拨款收入 6
169楼
2023-02-20 18:14:59
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EM:回复陈诗晗老师 还有之前的 代扣的一月份社保,在缴纳1月份的社保时候平吗?之前没冲,我要改他的记账凭证吗?还是我现在接手以后的时间调整吗
2023-02-20 19:07:17
陈诗晗老师:回复EM要的,他账做错了, 借 其他应付款 贷 业务活动费用
2023-02-20 19:37:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ hh 发表的提问:
我看之前的会计做的账上挂着好多其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款等,这要怎么处理,大部分都是些无票或者不开票的
你好,有收到或支付这些往来款吗
170楼
2023-02-21 17:10:23
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hh:回复邹老师 没有,就是一直挂着账
2023-02-21 17:26:00
邹老师:回复hh你好,没有支付或收到只能是继续挂账的
2023-02-21 17:48:25
hh:回复邹老师 好多年都这样挂着吗,应该解决一下吧
2023-02-21 18:09:29
邹老师:回复hh你好,都没有支付,或收到,是不能无缘无故冲销的
2023-02-21 18:24:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小草 发表的提问:
应付账款,账面出现借贷余额,几元钱和几十元的,挂账3年以上了,后期这些单位也没合作过了,我要怎么处理为零。会计科目是?
确实不需要支付的应付账款,可以将其转入营业外收入
171楼
2023-02-21 17:27:25
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小草:回复辜老师 借方余额,进什么科目处理余额为零,贷方余额,处理进什么科目也为零。凭证附件是什么作为依据
2023-02-21 17:41:11
辜老师:回复小草是这样子的,假设应付账款借方余额,你就贷应付账款,把借方余额平掉,如果应付账款 贷方余额,你就借应付账款 借贷方的差额放入营业外收入,借:应付账款 贷:应付账款 营业外收入 (借贷方差额),附件就把要处置的应付账款明细打印出来,走内部处置的审批流程
2023-02-21 18:07:09
小草:回复辜老师 老师的额意思,走营业外支出,和营业外收入科目,结转平,附件内部自制凭据
2023-02-21 18:33:11
辜老师:回复小草是的,我们公司年底也会这样搞一次
2023-02-21 18:52:59
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,上一手会计交下来的账本其他应收款 借余额-1335.55—— 上一手会计已将-1335.55记入资产负债表其他应收款“年初”和“期末“数,这样就不能将它记入其他应付款吧,怎么处理?
你好,这个你可以在重新建账或者导入年初账套的时候,计入其他应付款的呢
172楼
2023-02-21 17:42:27
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三省居士:回复小小霞老师 把其他应收款期初、期末余额取消是吗?
2023-02-21 18:08:30
小小霞老师:回复三省居士是的呢,直接调整到其他应付款是可以这样操作的呢
2023-02-21 18:18:37
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
2018年期初建账把预付账款上的年初余额错建成 应付账款的年初余额,这种情况应该怎么处理呢 ?
你好,现在做一份调整的凭证,
173楼
2023-02-21 18:05:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 遇见晴天、遇见你 发表的提问:
发现之前会计记账时,应付账款记到应收账款里面了,要如何处理?
你好 红冲错的 做上正确的 或者直接做更正的分录 借应收贷应付
174楼
2023-02-21 18:14:59
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遇见晴天、遇见你:回复玲老师 是今年2月份的凭证,是这样做的:借库存商品 进项税额 贷:应付账款-A公司 B公司 到C公司的时候写成了应收账款,是不是在这个月可以改为红冲2月份记字几号凭证 更正正确的凭证再写一下就可以了
2023-02-21 18:26:16
玲老师:回复遇见晴天、遇见你是的,你可以把前面错过的红冲了,然后再坐上一张正确的凭证就可以。
2023-02-21 18:49:16
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 迷路的豌豆 发表的提问:
一个账务处理,以前的会计暂估 借:主营业务收入,贷:应付账款暂估应付款。该业务属于免税业务不需要缴纳增值税,从15年挂到现在,现在应付款已经不需要付了,想把这个转到营业外收入应该怎么处理
这个暂估有问题吧?应该是暂估的主营业务成本吧 没有支付的暂估成本,不可以计入营业外收入,属于以前年度损益调整
175楼
2023-02-22 17:26:48
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迷路的豌豆:回复三宝老师 主营业务成本 我打错了
2023-02-22 18:00:22
迷路的豌豆:回复三宝老师 这个业务实际别单位已经付了一笔钱给我们,因为中间单位间的合并等各种问题,现在不需要进行付款或者退款给他们
2023-02-22 18:27:12
三宝老师:回复迷路的豌豆没有票据的暂估,计入以前年度损益,如果有票据,不需要支付的应付款,直接计入营业外收入 借:应付账款 贷:营业外收入
2023-02-22 18:52:27
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 敏感的期待 发表的提问:
请问行政事业单位上年度代扣代缴个人所得税,财务会计摆在其他应付款上今年一月份缴纳,财务会计,借:其他应付款,贷:银行存款,预算会计咋处理呢?年初财务会计的银行存款和预算会计的资金结存是一直的
你好,预算会计是 借 事业支出 贷 资金结存
176楼
2023-02-22 17:43:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 在路上 发表的提问:
跨年的应收账款和应付账款,今年账务处理,
你好,具体是发生的什么应收,应付账款业务?
177楼
2023-02-22 18:09:49
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在路上:回复邹老师 2018年6到12月份,销售监控设备的应收账款,
2023-02-22 18:31:03
邹老师:回复在路上你好 借;应收账款,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税 补做这个分录
2023-02-22 18:43:09
在路上:回复邹老师 得一笔笔做吗?能不能合并一起做分录
2023-02-22 18:58:34
邹老师:回复在路上你好,个人建议是根据业务发生情况,按每一笔分别处理
2023-02-22 19:12:57
在路上:回复邹老师 老师问还是不太明白:比如我之前应收账款19200,那么现在调整分录不知道怎么写
2023-02-22 19:29:18
邹老师:回复在路上你好,是实现收入,款项没有收到的情况下计入应收账款? 还是这个款项现在通过银行收到了?
2023-02-22 19:43:59
在路上:回复邹老师 不应该是借:以前年度损益调整 
                贷:应收账款吗
2023-02-22 19:56:35
在路上:回复邹老师 已经通过转账收到,我不知道这怎么账务处理
2023-02-22 20:24:17
邹老师:回复在路上你好,跨年的应收账款,具体是关于应收账款的什么业务呢?如果不描述清楚,根本不知道是什么情况需要计入应收账款,也就不知道对方科目的
2023-02-22 20:53:15
在路上:回复邹老师 借:应收账款36000贷:主营业务收入-34920
                   应交税费1080

2023-02-22 21:07:41
在路上:回复邹老师 这是去年的应收账款
2023-02-22 21:30:07
邹老师:回复在路上你好,去年这个分录(借:应收账款36000,贷:主营业务收入34920,应交税费——应交增值税1080)忘记入账了,今年就做这个分录 借:应收账款36000,贷:以前年度损益调整——主营业务收入34920,应交税费——应交增值税1080 已经收到就做这个分录,借;银行存款,贷;应收账款
2023-02-22 21:49:08
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 背靠背 发表的提问:
你好。政府会计制度,以前年度列支挂应付账款科目,今年付款,需要平行记账吗?
你好,支付的时候 借 应付账款 贷银行存款
178楼
2023-02-22 18:14:59
全部回复
紫藤老师:回复背靠背如果没有发生费用,做一笔分录即可
2023-02-22 18:57:34
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小雨 发表的提问:
财政拨的专项应付款,会计账务怎么处理?结转怎么处理?谢谢!
建议参照企业会计准则—政府补助进行账务处理。
179楼
2023-02-23 17:05:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 加油,成为更好的自己 发表的提问:
如果账上有以前年度遗留的预付账款核对不出来 应该怎么处理 大概5000多
你好,需要找出多出来的原因,才知道如何做调整分录的
180楼
2023-02-23 17:29:50
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加油,成为更好的自己:回复邹老师 遗留数是5814.4 我查了下 17年期初余额就是5814.4 我17年5月份来到这个公司工作 这个数无据可查呀 之前没有财务 只是代理记账公司做账 期初数是什么 我也不知道
2023-02-23 17:53:14
邹老师:回复加油,成为更好的自己你好,如果不知道原因的差额,是无法作出正确的调整分录的
2023-02-23 18:04:09
加油,成为更好的自己:回复邹老师 那能一直挂着吗
2023-02-23 18:29:31
邹老师:回复加油,成为更好的自己你好,不能一直挂账,需要去找出原因,然后做调整分录才是的
2023-02-23 18:48:59

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