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付员工社保会计分录怎么做
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
单位直接支付给员工的社保费用应该怎么做分录呢?
入工资总额一起。
256楼
2023-04-12 16:27:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 天使 发表的提问:
支付给中介公司给员工交的社保,然后开回来发票,中间还有服务费的票怎么做会计分录
这个员工是你单位的吗?
257楼
2023-04-12 16:53:58
全部回复
天使:回复郭老师 是的,只是挂外面交社保
2023-04-12 17:37:09
郭老师:回复天使正常做自己员工交社保的,服务费记管理费用,建议你们自己交
2023-04-12 18:07:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 明理的美女 发表的提问:
老师,我们是民非企业,计提社保和支付社保怎么做会计分录啊
你好,1.计提工资借:××费用(管理/销售等)贷:应付职工薪酬——工资2计提社保(企业部分)借:××费用(管理/销售等)贷:应付职工薪酬——社保3次月发放工资时借:应付职工薪酬——工资贷:其他应收款——社保(个人部分)应交税费——应交个人所得税库存现金/银行存款或现金4上交杜保借:应付职工薪酬——社保(企业部分)其他应收款——社保(个人部分)贷:银行存款或现金
258楼
2023-04-13 15:57:29
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 皆如愿 发表的提问:
公司银行收到员工缴纳社保的款4550 交完社保后还余部分3元款在银行账上 会计分录应该怎么做?
属于欠员的工款3元,记在其他应收款的贷方3元
259楼
2023-04-13 16:10:50
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皆如愿:回复李爱文老师 公司收到员工自己交的社保款 4550 银行存款不是增加吗? 交完社保后还余3元 不是记其他应付款吗?这笔会会计分录麻烦老师具体下好吗?借:?贷:?
2023-04-13 16:23:56
李爱文老师:回复皆如愿一、收到4550元 借:银行存款 4550 贷:其他应收款——XX个人 4550 二、交社保时 借:其他应收款——XX个人 4547 贷:银行存款 4547 三、这样,你就是在”其他应收款——XX个人“贷方余额3元
2023-04-13 16:43:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 自然的发箍 发表的提问:
为员工购买社保的分录怎么做
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
260楼
2023-04-13 16:40:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 懒散的汤圆 发表的提问:
交社保个人部分跟工资个人扣社保部分数额不一样,应该怎么做分录, 社保单上是14000,但工资上是12610,社保个人已做分录,工资这边我要怎么做个人社保的会计分录,先做缴纳社保的分录了,但个人社保那里是14000,但到发工资时工资上扣的社保确是12000,这样我要怎么做分录,社保分录那里个人的我要改成12000吗
您好!分录还是一样的了。只是计入社保费的金额按实际应交的算。 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
261楼
2023-04-13 16:50:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 孟祥海 发表的提问:
老师!退回社保费的会计分录怎么做?计提时走了应付职工薪酬。
冲减应付职工薪酬,然后冲减费用
262楼
2023-04-16 18:31:21
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孟祥海:回复辜老师 就是做与交社保费时一样只是红字分录?对吗?
2023-04-16 18:56:05
辜老师:回复孟祥海是的,你的理解是对的
2023-04-16 19:16:01
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 心海星愿 发表的提问:
老师,员工食堂的厨师工资和社保计提分录怎么做
你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
263楼
2023-04-16 18:36:59
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心海星愿:回复玲子 还要放到福利费吗
2023-04-16 19:00:59
心海星愿:回复玲子 老师,能具体到明细科目吗
2023-04-16 19:13:43
玲子:回复心海星愿你好,工资社保福利费就是明细不同
2023-04-16 19:24:30
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问:
行政单位收到和支付公益性岗位人员工资,社保如何做财务会计和预算会计分录,钱是人事局给失业人员的工资和社保,计入归集户
财务会计:借银行存款,贷应付职工薪酬 预算会计:借银行存款,贷财政拨款收入
264楼
2023-04-16 18:50:24
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小塔????的????:回复风老师 不属于财政拨款吧?是人事局拨款直接拨入归集户
2023-04-16 19:21:52
风老师:回复小塔????的????那就是贷记拨入经费
2023-04-16 19:36:46
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 追逐繁星 发表的提问:
新单位给新员工交社保应该怎么交会计分录阿
你好,新单位给新员工交社保?这个跟老员工处理是一样的
265楼
2023-04-16 18:56:59
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追逐繁星:回复佟老师 会计分录怎么处理阿,老师
2023-04-16 19:25:28
佟老师:回复追逐繁星单位负担部分 借管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人负担部分 借应付职工薪酬 贷银行 个税 其他应付款-社保 支付 借应付职工薪酬 其他应付款-社保 贷;银行存款
2023-04-16 19:47:08
追逐繁星:回复佟老师 好的,多谢老师
2023-04-16 20:04:44
佟老师:回复追逐繁星不客气,祝您学习愉快!
2023-04-16 20:22:16
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 小可爱呀呀呀啦 发表的提问:
我们计提社保,付社保怎么做分录?
一、计提社保 借:管理费用——社保费 借:销售费用——社保费 借:制造费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、付社保费时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
266楼
2023-04-17 16:33:55
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小可爱呀呀呀啦:回复江老师 老师计提的费用是单位和个人的总和吗?
2023-04-17 17:05:40
江老师:回复小可爱呀呀呀啦计提的社保费用只是公司承担的部分,个人的部分在缴纳时计入其他应收款处理。在发放工资时扣个人社保冲其他应收款处理
2023-04-17 17:29:02
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 路在脚下 发表的提问:
公司给不是员工代缴社保,完整会计分录怎么写
你好,借其他应收款--代缴社保费,贷银行存款,收到款项,借银行存款,贷其他应收款--代缴社保费
267楼
2023-04-17 16:57:50
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小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 思群(童装批发、零售) 发表的提问:
你好,我们是劳务派遣公司。派遣人员去其他公司工作。帮派遣人员代扣代缴社保,怎么做分录,用人单位支付代付的社保,我们又怎么做分录!
你好! 可以这样处理 "(1)收到的款会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 主营业务成本 贷:银行存款 " 期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
268楼
2023-04-17 17:02:59
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小五子老师:回复思群(童装批发、零售)收到的时候做主营业务收入,支出的时候做主营业务成本。
2023-04-17 17:37:55
思群(童装批发、零售):回复小五子老师 我们公司还没有开劳务发票给用人单位!
2023-04-17 18:05:10
思群(童装批发、零售):回复小五子老师 用人单位支付给我的社保费,可以做预收账款吗?我们开票给他们直接可以冲掉
2023-04-17 18:19:36
思群(童装批发、零售):回复小五子老师 我们开票的金额包含了有服务费,和帮他们代扣代缴社保费
2023-04-17 18:30:37
小五子老师:回复思群(童装批发、零售)是的,可以冲预收账款的。
2023-04-17 18:52:38
思群(童装批发、零售):回复小五子老师 我们代扣代缴的社保费,怎么做分录
2023-04-17 19:06:43
思群(童装批发、零售):回复小五子老师 是借:其他应付款_社保 贷:银行存款吗
2023-04-17 19:18:28
小五子老师:回复思群(童装批发、零售)做到主营业务成本里面,收到的做到主营业务收入里面。
2023-04-17 19:39:37
小五子老师:回复思群(童装批发、零售)你还是按我上面给你的分录做,分别计入主营业务收入和成本会比较清楚。
2023-04-17 20:04:14
思群(童装批发、零售):回复小五子老师 开票了就计提到主营业务成本里,借:主营业务成本 贷:其他应收款_社保 这样对吗
2023-04-17 20:18:19
思群(童装批发、零售):回复小五子老师 但是没有开发票。我们这个月才开发票
2023-04-17 20:42:32
小五子老师:回复思群(童装批发、零售)开票 借:应收账款 贷:主营业务收入
2023-04-17 20:58:18
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小豹子 发表的提问:
公司1月25日缴纳员工2月份社保,会计分录怎么做?2月份发票到后怎么做分录?2月份还需要计提嘛?
1、社保怎么是预缴的?一般是当月缴纳当月,或下月缴纳上月的。 2、实际缴纳时 借:应付职工薪酬--社保(公司负担部分) 其他应付款--社保(个人负担部分) 贷:银行存款 3、需要计提的 借:管理费用等--社保 贷:应付职工薪酬--社保(公司负担部分) 个人负担的社保部分是在实际发放工资时代扣下来的
269楼
2023-04-18 15:32:01
全部回复
小豹子:回复张艳老师 公司是找人力资源公司代缴的,提前一个月支付给人力资源公司,他们次月代缴,怎么写分录呀?
2023-04-18 15:55:30
小豹子:回复张艳老师 就是2月份的社保,1月份就打给人力资源公司喊他们代缴
2023-04-18 16:07:49
张艳老师:回复小豹子那就直接做 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时做 借:管理费用等--劳务费 贷:银行存款 那就不需要计提
2023-04-18 16:20:53
张艳老师:回复小豹子那就直接做 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时做 借:管理费用等--劳务费 贷:银行存款 那就不需要计提
2023-04-18 16:42:03
小豹子:回复张艳老师 恩恩!谢谢老师
2023-04-18 17:10:59
张艳老师:回复小豹子不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,请给予好评,谢谢!!
2023-04-18 17:26:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 发表的提问:
工资3400,社保每个月1217,社保全部都是由公司代交的,付工资付社保的会计分录要怎么写?
借;应付职工薪酬——工资 社保 贷;银行存款
270楼
2023-04-18 15:54:41
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晨:回复邹老师 这个社保我平时都写的借管理费用社保费,贷银行存款 老师这样做对吗
2023-04-18 16:24:38
邹老师:回复你好,计提借方是管理费用等科目,贷方是应付职工薪酬,而不能直接做一笔分录 借管理费用社保费,贷银行存款
2023-04-18 16:42:21
晨:回复邹老师 那申报个税的时候,公司代交的社保也要一起算上是吗
2023-04-18 17:07:07
邹老师:回复你好,是的,需要合并计算的
2023-04-18 17:36:46
晨:回复邹老师 这个不能扣除吗老师,那之前错的会计分录,现在调整可以的吧,还有报错的个税也要更正一下吗
2023-04-18 17:47:29
邹老师:回复你好,之前错误的分录可以更正 申报错误的数据需要做更正申报
2023-04-18 18:16:37

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