首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
建筑业其他应收款会计分录大全
分享
喜欢
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
小红姐,加油!
发表的提问:
老师有个网来的账我有点弄糊涂了,麻烦帮我解答下:珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩,在亦顺轩借给员工A一笔500块,结果报账报在了珍馐公司,现在需要把亦顺轩的500调到珍馐,然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工,相对珍馐我的会计分录做成:借:内部往来(亦顺轩)500 贷:其他应收款(B员工)-500 相对亦顺轩我的会计分录做成:借:其他应收款(B员工)500 贷:内部往来(珍馐)-500 这样对吗?
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱,他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
31楼
2022-11-23 13:21:19
全部回复
小红姐,加油!:
回复
郭老师
这是与员工的二家内账的余额,我现在要调平了,分录怎么做,本来是想细调,现在来个总的余额调也是可以的,
2022-11-23 13:48:03
郭老师:
回复
小红姐,加油!
你这个是那个公司的明细余额 第二个看出来珍馐的
2022-11-23 13:58:19
小红姐,加油!:
回复
郭老师
第一个是亦顺轩的,就是亦顺轩与珍馐二个账套,他们之间用往来来做账
2022-11-23 14:17:37
郭老师:
回复
小红姐,加油!
员工拿回发票来了吗?如果拿回来了,珍馐借费用贷其他应收款员工。
2022-11-23 14:42:14
郭老师:
回复
小红姐,加油!
亦顺轩把之前做的都红冲。 因为和他一点关系都没有。
2022-11-23 15:09:31
小红姐,加油!:
回复
郭老师
我现在是要把员工二边的账调平了,分录怎么做
2022-11-23 15:30:12
小红姐,加油!:
回复
郭老师
但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了,所以就只想通过凭证来调平下
2022-11-23 15:58:14
郭老师:
回复
小红姐,加油!
珍馐借费用贷其他应收款员工。 这个平了吧
2022-11-23 16:16:54
郭老师:
回复
小红姐,加油!
是不是已经平了呢 一个一个的看
2022-11-23 16:43:37
小红姐,加油!:
回复
郭老师
我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895,调平了
2022-11-23 17:05:04
小红姐,加油!:
回复
郭老师
要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零
2022-11-23 17:16:57
郭老师:
回复
小红姐,加油!
亦顺轩 借其他应收款借xx费用负数 两个都平了
2022-11-23 17:45:37
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
威力无敌
发表的提问:
调整年初其他应收款会计分录
同学您好,您具体是什么情况需要调整
32楼
2022-11-23 13:30:41
全部回复
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
元萍
发表的提问:
老师,我们公司用法人的名义代公司按揭了两辆展车,对方公司给我们返点,但是我们公司给他们开具了鉴证服务 其他服务的专票,税率6,现在,我不知道这个会计分录怎么做账,每期的按揭款是转到法人卡上扣的,做账是摆的其他应收款—按揭款
返点这一块,你开具了发票,就确认为你的收入处理。你这个贷款这一块儿因为是法人去贷款,给公司购买设备,历史记录到其他应付款处理。
33楼
2022-11-23 13:36:59
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
莲心
发表的提问:
老师,员工的其他应收款冲减到老板头上,会计分录怎么做?
这个是借款吗,你老板提他还?
34楼
2022-11-24 12:39:47
全部回复
莲心:
回复
郭老师
是的
2022-11-24 13:10:27
郭老师:
回复
莲心
你老板给个人钱,私下给,员工借老板的你不管
2022-11-24 13:24:47
莲心:
回复
郭老师
可是要用老板的钱发工资呀
2022-11-24 13:43:46
郭老师:
回复
莲心
这个员工没离职不是吗 老板给员工,员工给你单位,你冲借款发工资一样
2022-11-24 14:13:08
莲心:
回复
郭老师
谢谢老师
2022-11-24 14:24:32
郭老师:
回复
莲心
不用客气的,
2022-11-24 14:37:22
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
雁子
发表的提问:
还有公司把人撞坏了,发生的治病费用,由病人打的借条,怎么做会计分录?是不是先挂其他应收款呢?
您好,分录,借;其他应收款-XXX,贷:现金或者银行存款。
35楼
2022-11-24 13:02:07
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
淼淼
发表的提问:
老师好,请问多计提了社保个人部分的款项,导致其他应收款贷方有余额,这个怎么调账,麻烦老师写个完整的会计分录
你好 之前是怎么做的 个人部分不应该计提的 单位部分才计提到成本费用
36楼
2022-11-24 13:24:59
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
快乐满满
发表的提问:
出纳怎样根据会计分录统计出总的费用?费用除了包括成本还包括哪些?费用包括其他应收款吗?请分别回答,谢谢!
就是根据销售费用,财务费用,管理费用科目的发生额统计 费用不包括成本的,也不包括其他应收款,这些之间没有直接关系
37楼
2022-11-25 12:17:50
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
柠柠亲
发表的提问:
其他应收款,别人付钱过来了,要提供收据吗?会计分录怎么做
需要的 借;库存现金 贷;其他应收款
38楼
2022-11-25 12:46:01
全部回复
柠柠亲:
回复
邹老师
@邹老师:哦,直接冲掉就可以了是吧
2022-11-25 13:06:46
邹老师:
回复
柠柠亲
你好,是的
2022-11-25 13:27:37
许老师
职称:
注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题:
3.72w
引用 @
小小苏
发表的提问:
老师你好,企业员工之前没有预借款,是员工自己垫款买东西来报销的,怎么做会计分录?是不是直接按 借:费用 贷:银行/现金 报销就可以了,如果有预借款,那就冲其他应收款
分录 借:管理费用 贷:其他应付款-XX职工 报销 借:其他应付款 贷:银行存款/库存现金
39楼
2022-11-25 13:14:59
全部回复
小小苏:
回复
许老师
如果有先借款,是不是 借:管理费用 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行/现金
2022-11-25 13:32:39
许老师:
回复
小小苏
先借款的话 借:其他应收款 贷:银行存款 报销 借:管理费用 库存现金(差额,退回的部分。不够的话,这个库存现金,在贷方,补齐) 贷:其他应收款
2022-11-25 14:00:47
小小苏:
回复
许老师
嗯嗯,没有先借款的话,一定要通过其他应付款科目核算吗?可以直接借:管理费用 贷:银行存款/现金 吗?
2022-11-25 14:26:23
许老师:
回复
小小苏
我刚才写的话,是为了反映整个过程。你这样省去的话,也是可以的哦
2022-11-25 14:44:31
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.89w
引用 @
笨笨的凉面
发表的提问:
将预计不能收到所购货物的预付款项,6 万元转入其他应收款。 会计分录
借其他应收贷 预付账款
40楼
2022-11-27 09:26:03
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.26w
引用 @
蔡蔡ai
发表的提问:
比如员工社保12月份公司支付时把员工承担计提为其他应收款-个人社保,1月份扣取是在工资里面扣取的,要怎么写会计分录。跟工资一起发放时扣的
您好!借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金。
41楼
2022-11-27 09:43:45
全部回复
蔡蔡ai:
回复
宋生老师
跟工资分录做一起还是单独做?
2022-11-27 10:17:16
宋生老师:
回复
蔡蔡ai
您好!发放工资的时候一起做。
2022-11-27 10:46:49
蔡蔡ai:
回复
宋生老师
比如工资实际发放1000社保上个月扣取200,这样怎么做
2022-11-27 11:12:53
宋生老师:
回复
蔡蔡ai
您好!借借应付职工薪酬10000 贷其他应收款200 现金9800
2022-11-27 11:33:30
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
大氣俠
发表的提问:
老师你好,之前的财务人员把3年前的员工结算工资做在其他应收款中,应该怎么调整处理?员工都已经离职。请告诉我会计分录,和相关的税务风险。
你好 这个结算工资 是应该发给员工的吗 怎么是做到其他应收款。 不是做其他应付款
42楼
2022-11-27 10:10:00
全部回复
蒙蒙
职称:
中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题:
0.37w
引用 @
聪慧的白昼
发表的提问:
去年产生的其他应收款用来支付今年的费用也要做预算会计分录吗?
你好,你说的预算会计分录指的是什么?不太明白
43楼
2022-11-28 07:56:57
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
宜昌邦盈会计事务有限公司
发表的提问:
老师帮我看一下,这样的会计分录正确吗?其他应收款如何冲掉?
你之前暂估是正数,你这的红冲应该没有余额了
44楼
2022-11-28 08:05:36
全部回复
宜昌邦盈会计事务有限公司:
回复
郭老师
其他应收款没有冲掉,下面是应交税金
2022-11-28 08:36:33
郭老师:
回复
宜昌邦盈会计事务有限公司
找你暂估的分录,下面是收到发票的分录
2022-11-28 09:04:12
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
快乐满满
发表的提问:
出纳怎样根据会计分录统计出总的费用?费用除了包括成本还包括哪些?费用包括其他应收款吗?请分别回答,谢谢!
就是根据销售费用,财务费用,管理费用科目的发生额统计 费用不包括成本的,也不包括其他应收款,这些之间没有直接关系
45楼
2022-11-28 08:22:22
全部回复
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
下一页
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全