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支付上月人员工资会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小英 发表的提问:
工程公司,工程在外地,临时雇佣了很多工人,支付临时人员工资和这部分成本的分录该怎么做?
借工程施工-劳务费 贷银行存款
61楼
2023-01-02 12:19:14
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小英:回复方老师 @方老师:结转成本怎么做?
2023-01-02 12:37:51
方老师:回复小英借主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷主营业务收入
2023-01-02 13:04:57
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 可靠的香水 发表的提问:
上个月做支付工资分录,忘了员工水电费,这个月怎么调账?
就是在这个月发放工资时,做代扣就是了。 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--代垫水电费 银行存款
62楼
2023-01-02 12:28:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 学徒 发表的提问:
支付工人工资的会计分录怎么?
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
63楼
2023-01-02 12:35:52
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 罗达 发表的提问:
公司支付给一部分管理人员的工资 但是次月这部分人员的工资还要交回来 这两个分录怎么做?
这样的话,就不是先发放工资了,就相当于管理费用人员借款后再归还了。 借:其他应收款--XX 贷:银行存款等 归还时 借:银行存款等 贷:其他应收款--XX
64楼
2023-01-02 12:46:31
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 鑫晨财税 发表的提问:
开发APP ,小程序的企业,支付的研发人员工资,会计分录怎么做呢
你好,支付研发人员,如果属于研究阶段,计入研发支出-费用化支出里,如果是资本化阶段,计入研 发支出-资本化支出里
65楼
2023-01-02 13:12:00
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
员工3月20日预支3月工资2000元(员工3月实发工资3000元),如何做会计分录?
同学你好,借款 借:其他应收款 2000 贷:银行存款2000 发放工资扣除借款 借:应付职工薪酬3000 贷:其他应收款2000 贷:银行存款1000
66楼
2023-01-03 18:43:16
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 开放的板栗 发表的提问:
11日,用银行存款支付上月工资60000元,的会计分录咋写
借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个税所得税 银行存款
67楼
2023-01-03 19:05:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 学堂用户ibwub3 发表的提问:
结算本月应付职工薪酬,车间管理人员工资10000,厂部管理人员工资15000元,生产人员8000元。会计分录怎么写
你好 借:制造费用 管理费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 
68楼
2023-01-03 19:17:33
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 含糊的豌豆 发表的提问:
计提本月管理人员工资会计分录
你好!借管理费用—工资 贷应付职工薪酬。
69楼
2023-01-03 19:47:30
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
公司支付工资时多付了钱给员工我这边怎么做会计分录
您好 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
70楼
2023-01-03 20:14:58
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努力奋斗ing:回复玲老师 退回来再冲红对吗?
2023-01-03 20:42:18
玲老师:回复努力奋斗ing不退也可以 下个月发工资扣就可以
2023-01-03 20:53:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 包儿 发表的提问:
上月计提工资15000元。 这个月发放工资,其中300元是个人所得税,银行支付员工工资14700元。 应该这样做分录吗? 借:应付工资 贷:应交税金-应交个人所得税 银行
你好,分录对的。
71楼
2023-01-04 18:57:44
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包儿:回复郭老师 如果发工资时,个人所得税。用其他应收款,是不是不对?
2023-01-04 19:15:47
郭老师:回复包儿你好是的不对。
2023-01-04 19:36:35
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ wiling 发表的提问:
2019年1月份,员工应承担社保903.2元,公司承担社保1881.4.合计2784.6元,已经当月支付, 2019年1月份员工应付工资16932.09元,扣去社保903.2元,实付员工工资为16028.89元,2019年2月份实发员工工资16028.89元,(1)2019年1月份的,工资及社保的计提分录, (2)社保支付的分录 (3)2019年2月发放工资分录
1.借管理费用-工资16932.09 -社保1881.4 贷应付职工薪酬-工资16932.09 -社保1881.4 2.借应付职工薪酬-社保1881.4 其他应收款903.2 贷银存 3.借应付职工薪酬-工资16932.09 贷其他应收款903.2 贷银存
72楼
2023-01-04 19:21:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ mark 发表的提问:
上月计提了员工工会经费借:管理费用--工会经费/贷:应付职工薪酬--工会经费,本月发放工资时扣员工资后的分录怎么写呢
你好,工会经费是单位负担,不应当在员工工资扣除才是的 如果会扣除,那计提的时候,借方就不能全部计入管理费用,应当把扣除的部分计入其他应收款 然后扣除的时候这样做分录,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款
73楼
2023-01-04 19:45:16
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
用工会经费支付员工福利会计分录
借:管理费用--工会经费,贷:现金
74楼
2023-01-04 20:11:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小敏 发表的提问:
支付员工医疗费会计分录
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
75楼
2023-01-05 19:14:55
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职称:注册会计师,税务师

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