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支付上月人员工资会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 失眠的啤酒 发表的提问:
餐饮业员工与管理人员工资会计分录?
你好! 1..餐饮业员工工资可以记入主营业务成本 2.管理人员工资记入管理费用-工资
286楼
2023-04-25 15:45:39
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 冷静的小刺猬 发表的提问:
月末,结算本月职工工资30000,其中生产工人工资20000,车间一般人员工资2000,厂部行政管理人员工资8000。如何写会计分录?
同学你好 借管理费用 借制造费用 贷应付职工薪酬
287楼
2023-04-25 16:04:56
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 天真的百合 发表的提问:
根据本月工资分配计算.专设销售机构的职工工资为10000元 怎么弄会计分录
借销售费用 工资,贷应付职工薪酬 工资
288楼
2023-04-25 16:30:01
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 啦啦啦啦啦得得 发表的提问:
预支给员工的资金怎么做会计分录
你好,借其他应收款。贷银行存款。
289楼
2023-04-25 16:44:59
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啦啦啦啦啦得得:回复玲老师 那给员工购买工作服应该怎么做账
2023-04-25 17:14:51
玲老师:回复啦啦啦啦啦得得您好,不同的问题,请重新提问会计学堂规定一事一问。
2023-04-25 17:39:52
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ EVA 发表的提问:
公司替个人支付投资款会计分录收到个人投资款会计分录
你好,是投资其他单位吗?如是,付款时 借其他应收款―个人 贷银行存款 收回时 借银行存款 贷其他应收款
290楼
2023-04-26 16:21:20
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Monica 发表的提问:
不计提某员工去年的工资 还有支付他去年的销售提成 会计分录要怎么写
你好!是不计提直接付款吗?如果是你们的员工按应付职工薪酬处理,个税吃点亏
291楼
2023-04-26 16:33:57
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Monica:回复QQ老师 补计提老师 我写错了
2023-04-26 17:04:58
QQ老师:回复Monica你好!是不计提直接付款吗?如果是你们的员工按应付职工薪酬处理,个税吃点亏
2023-04-26 17:15:34
Monica:回复QQ老师 老师 就是去年他的工资应该是5000一个月 但是跟我这边讲的是3000一个月 次月都发放完的 然后现在说每月给的只是一个基本工资 实际每月是5000一个月 3月把去年的剩余工资全部支付了 还给支付了销售提成2000 我的会计分录是不是 借 :以前年度损益调整 2000*6+2000=14000元 贷:现金 14000 以前年度损益调整可以加二级科目吗 比如后缀写 某某2017工资 、销售提成?
2023-04-26 17:39:16
QQ老师:回复Monica你好!要补交个税的,按流程应该是 借 :应付职工薪酬 贷:现金 借:以前年度随意调整 贷:应付职工薪酬 借:未分配利润 贷 以前年度损益调整
2023-04-26 17:59:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ Loly 发表的提问:
老师支付兼职人员劳务费比如支付500会计分录怎么作?
借;劳务成本 贷;银行存款等科目
292楼
2023-04-26 16:41:59
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Loly:回复邹老师 这个能用职工应酬来表现吗
2023-04-26 17:09:54
邹老师:回复Loly你好,不可以的
2023-04-26 17:23:32
Loly:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-04-26 17:41:07
邹老师:回复Loly不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-04-26 18:04:17
Loly:回复邹老师 老师还得问,这个劳务费用计提不
2023-04-26 18:22:02
邹老师:回复Loly第一个分录就是计提的分录
2023-04-26 18:35:00
刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.94w
引用 @ 疯狂的河马 发表的提问:
本月应计人工费5600其中照相师工资3000管理人员工资2600的会计分录怎样写?
计提 借:劳务成本3000 管理费用2600 贷:应付职工薪酬5000 发放 借:应付职工薪酬5600 贷:银行存款5600 照相师的工资我不知道你们是什么行业,如果是外请的就计入劳务成本。
293楼
2023-04-27 16:10:20
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
上个月计提工资,本月发放工资,有员工资多发,本月退回,这个退回的工资要不要冲减计提的会计分录?
您好,退回的工资要冲减计提的会计分录的。
294楼
2023-04-27 16:17:07
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佳佳:回复王雁鸣老师 借:管理费用 -2000 借:应付职工薪酬-工资 2000 对嘛?
2023-04-27 16:46:14
王雁鸣老师:回复佳佳您好,对的。
2023-04-27 17:14:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ZZ 发表的提问:
别人公司代我公司付员工工资,一整套会计分录怎么做呢?
您好,A,支付工资给代发公司的企业的会计分录 一,支付时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款。 二、收到发票时,借;管理费用-劳务费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。 B、收到工资,代发企业会计分录 一、会计处理: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款 二、举例说明 (一)如果一般纳税人提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额100万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用80万元时 (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费——未交增值税47,619.05 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税38,095.24 主营业务成本 761,904.76 贷:银行存款 800,000.00 (二)如果小规模提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额8万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用6万元时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税60,000.00/(1+5%)×5%=2,857.14元,则: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 80,000.00 贷:营业收入 76,190.48 应交税费——应交增值税 3,809.52 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——应交增值税 2,857.14 主营业务成本 57,142.86 贷:银行存款 60,000.00.
295楼
2023-04-27 16:41:59
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ZZ:回复王雁鸣老师 一个老板注册2个公司,因为其中一个公司账户没有弄好,暂时帮忙付的,不存在劳务及派遣关系,老师弄得太复杂了!
2023-04-27 17:26:55
王雁鸣老师:回复ZZ您好,哦,这样的话,假设A代B支付工资,A公司支付时,借;其他应收款-B公司,贷;现金或者银行存款。并把代付工资凭证复印给B公司,B公司做账时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-A公司,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等科目。
2023-04-27 17:46:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 欣慰的流沙 发表的提问:
我3月计提工资10600.到了4月发放,员工扣款1290,实际支付9310,怎么做分录
你好!是因为什么原因要扣
296楼
2023-05-03 17:41:17
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欣慰的流沙:回复宋生老师 缺勤,没有来上班
2023-05-03 17:56:58
宋生老师:回复欣慰的流沙你好!那你应该计提9310才对。现在红字冲减之前多计提的部分
2023-05-03 18:12:00
欣慰的流沙:回复宋生老师 哦,好的,那我明白了
2023-05-03 18:41:01
宋生老师:回复欣慰的流沙你好!欢迎下次再来探讨
2023-05-03 18:54:42
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 西宝 发表的提问:
老师,筹建期跨月了。2个月,第一个月只支付工人工资,那么会计分录怎么做?怎么结转的?
您好 借:长期待摊费用-开办费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
297楼
2023-05-03 17:59:34
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西宝:回复bamboo老师 老师可不可以这样做呢 借:管理费用――开办费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金或银行存款 借:本年利润 贷:管理费用――开办费
2023-05-03 18:43:02
bamboo老师:回复西宝这样写分录也可以的
2023-05-03 19:02:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ vicky 发表的提问:
老师,上月多提的个人所得税,这个月在工资表里补发给员工,相应的会计分录应该怎么做?
你好,借;应交税费——个人所得税,贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬,贷;银行存款
298楼
2023-05-03 18:15:00
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薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ xing fu麦芽糖 发表的提问:
装修公司支付的人员工资怎么做分录
你好! 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资
299楼
2023-05-04 16:22:11
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
29日以现金支付本月职工工资150000元会计分录怎么写?
借:应付职工薪酬 贷:现金
300楼
2023-05-04 16:29:59
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