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支付上月人员工资会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
有个员工上个月预支了3千工资,工资表里有预支工资这一项,这个月发工资的时候这个预支的3千该怎么做会计分录?
预支挂在那个科目的
76楼
2023-01-05 19:43:22
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 惘然 发表的提问:
我上个月暂估2个月人工工资的会计分录是工程施工-合同成本-人工费贷:应付账款,那么我发放1月份工资时的会计分录怎么
你好!借应发账款 贷现金等。
77楼
2023-01-05 20:11:59
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 张好好 发表的提问:
支付员工奖金6000员 如何计入会计分录
你好,借;管理费用-奖金 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
78楼
2023-01-09 18:41:24
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张好好:回复陈静老师 请问老师 二级科目是奖金 不是应付职工薪酬吗
2023-01-09 18:57:21
陈静老师:回复张好好你好,计提时借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-奖金 发放时 借:应付职工薪酬-奖金 贷:银行存款
2023-01-09 19:27:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 勤奋的音响 发表的提问:
五月月底支付五月份职工工资和六月支付五月份工资分别的会计分录应该怎么写
你好,都是这个分录 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
79楼
2023-01-09 18:56:53
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勤奋的音响:回复邹老师 五月月底支付五月前半月职工工资和六月代付五月份工资分别的会计分录应该怎么写
2023-01-09 19:09:40
邹老师:回复勤奋的音响你好,支付工资都是这样做分录 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 针对这个分录有什么疑问吗
2023-01-09 19:33:51
勤奋的音响:回复邹老师 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 对吗两个都是这样做
2023-01-09 19:52:03
勤奋的音响:回复邹老师 购买办公软件的会计分录
2023-01-09 20:21:51
邹老师:回复勤奋的音响你好,支付工资是这样做分录 购买办公软件,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2023-01-09 20:37:05
勤奋的音响:回复邹老师 分摊水费车辆管理费应该如何做分录
2023-01-09 20:56:50
勤奋的音响:回复邹老师 购买办公软件 借:管理费用-办公费 7500 应交增值税 进项税 1200 贷:其他应付款 8700 借:其他应付款 8700 贷:银行存款 8700 这样写对吗
2023-01-09 21:10:34
邹老师:回复勤奋的音响你好,你单位之前发生的的水费计入的科目是? 车辆管理费,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2023-01-09 21:21:52
勤奋的音响:回复邹老师 分摊水费车辆管理费怎么做分录
2023-01-09 21:40:56
勤奋的音响:回复邹老师 就做一个分录吗
2023-01-09 22:09:00
邹老师:回复勤奋的音响你好,之前发生的水费,车辆管理费用都是计入了长期待摊费用? 是什么情况下需要把水费车辆管理费进行分摊呢?
2023-01-09 22:22:51
勤奋的音响:回复邹老师 是嘛
2023-01-09 22:50:35
邹老师:回复勤奋的音响你好,摊销的时候这样做分录 借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2023-01-09 23:13:41
勤奋的音响:回复邹老师 好像就是租了办公室需要支付水费 车辆管理费
2023-01-09 23:23:49
邹老师:回复勤奋的音响你好,租赁办公室与支付 水费 车辆管理费没有任何关系啊
2023-01-09 23:42:17
勤奋的音响:回复邹老师 也是借:管理费用 贷;长期待摊费用 对吗
2023-01-10 00:01:14
勤奋的音响:回复邹老师 是租了间办公室之后发生的水费和车辆管理费
2023-01-10 00:20:42
邹老师:回复勤奋的音响你好,租了间办公室之后发生的水费和车辆管理费,那发生的费用就直接计入管理费用核算就是了,不需要计入长期待摊费用,然后再摊销啊
2023-01-10 00:30:43
勤奋的音响:回复邹老师 是那么做吗
2023-01-10 00:52:30
勤奋的音响:回复邹老师 借:管理费用 贷:什么
2023-01-10 01:19:20
邹老师:回复勤奋的音响你好,借;管理费用,贷;库存现金等科目
2023-01-10 01:44:19
勤奋的音响:回复邹老师 OK了吗
2023-01-10 02:10:27
勤奋的音响:回复邹老师 好的好的感谢
2023-01-10 02:37:15
邹老师:回复勤奋的音响不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-10 02:47:15
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 高兴的酸奶 发表的提问:
企业聘请的外籍人员,支付外籍人员工资这个和支付国内人员工资的会计处理一样吗
你好 对的, 是一样的
80楼
2023-01-09 19:21:54
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高兴的酸奶:回复蒋飞老师 但是看到有些企业账务上是没有体现这部分外籍人员的工资的,代扣代缴的个税也没有体现的
2023-01-09 19:37:35
蒋飞老师:回复高兴的酸奶你好! 按规定,需要体现的, 不然税务上不认可这部分费用的
2023-01-09 20:00:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 老大 发表的提问:
月底计提下月员工工资 工资里还包括员工该支付的社保 这个分录该怎么做?
借,xx费用,贷,应付职工薪酬~工资
81楼
2023-01-09 19:50:34
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老大:回复辜老师 下月工资发了该怎么做分录? 社保扣费了又该怎么做分录?
2023-01-09 20:17:54
辜老师:回复老大借,应付职工薪酬~工资,贷,银行存款,应交税费~应交个人所得税,其他应收款~个人社保
2023-01-09 20:30:07
老大:回复辜老师 那贷方的其他应收款什么时候才能冲减
2023-01-09 20:50:19
辜老师:回复老大缴纳社保的时候冲减
2023-01-09 21:05:55
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 空气云 发表的提问:
外聘人员工资不是我们发的,加班工资单位支付,这会计凭证怎么做
您好,加班工资支付时,借:应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款。计提时,借;管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资。
82楼
2023-01-09 20:02:59
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 糟糕的犀牛 发表的提问:
A公司2019年7月应支付的工资总额为70万元。《工资费用分配汇总表》中列出的生产人员工资为48万元,车间管理人员工资为11万元,企业行政人员工资为9万元,特殊销售组织人员工资为2万元。 (2)根据《工资费用分摊汇总表》,职工当月工资总额为70万元,其中职工支付的租金为3万元,职工支付的医疗费用为8万元 写会计分录
你好, 1.借 生产成本 48 制造费用 11 管理费用 9 销售费用 2 贷 应付职工薪酬 70 如满意,请五星好评,谢谢
83楼
2023-01-10 18:39:34
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糟糕的犀牛:回复王晓老师 A公司是家电生产企业,现有员工200人,其中直接参与生产的150人,总部经理50人。2019年12月,A公司将每台900元的电暖器作为春节福利发放给公司每位员工。这款加热器的市场价格是1000元/台,a公司的增值税税率是13%。
2023-01-10 19:03:49
糟糕的犀牛:回复王晓老师 老师,还有这个,你看一下呗,谢谢老师
2023-01-10 19:23:50
王晓老师:回复糟糕的犀牛你好,借:成产成本 154500 管理费用 51500 贷:应付职工薪酬 206000 借 应付职工薪酬 206000 贷 库存商品 200*900=180000 应交税费-应交增值税(销项税额)26000 如满意,请五星好评,感谢
2023-01-10 19:46:29
糟糕的犀牛:回复王晓老师 (1)6月10日,公司捐赠其产品,产品的实际成本为20万元,市场不含税价格为25万元,增值税专用发票上注明的增值税为3.25万元。 (2) 6月25日,公司利用一批原材料对外长期股权投资。这批原材料的实际成本为60万元,不含税的谈判价为75万元,开具的增值税专用发票上注明的增值税为9.75万元。
2023-01-10 20:02:00
糟糕的犀牛:回复王晓老师 老师,这是最后一道题了,答完一定给五星好评
2023-01-10 20:24:15
王晓老师:回复糟糕的犀牛你好,不好意思,久等了 1.借 营业外支出 23.25 贷 库存商品 20 应交税费-应交增值税(销项税额) 3.25 2.借 长期股权投资 84.75 贷 其他业务收入 75 应交税费-应交增值税(销项税额) 9.75 借 其他业务成本 60 贷 原材料 60
2023-01-10 20:37:05
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 纯情的龙猫 发表的提问:
老师您好!请教 7月份发员工工资24000已从银行支付,忘记扣除个人所得税2400元,(实付工资应该是21600元),如何做会计分录。等8月发工资时2个月个税一起扣总计4800元,也就是说实发工资 24000-4800=19200元会计分录如何做呢
你好 借应付职工薪酬贷其他应收款-个人社保部分 应交税费-应交个人所得税(7-8合计个税) 银行存款
84楼
2023-01-10 18:46:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 张玉 发表的提问:
支付员工宿舍租金会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
85楼
2023-01-10 19:13:51
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 怕黑的百褶裙 发表的提问:
2021年3月25日,大海公司应付工资总额846 000元,其中产品生产人员工资为520 000元,车间 管理人员工资为169 000为元,行政管理人员工资为 112000元,专设销售机构人员工资为45 000元。3月 27日用银行存款发放工资。 (1)计提工资的会计分 录。 ,(5分) (2) 发放工资的会计分录。(5分
你好,1、计提工资 借:生产成本520000 制造费用169000 管理费用112000 销售费用45000 贷:应付职工薪酬-应付工资 846000 2、发放工资 借:应付职工薪酬-应付工资 846000 贷:银行存款846000
86楼
2023-01-10 19:34:29
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 流云 发表的提问:
“支付的在建工程人员的奖金” 的会计分录怎么做?
借:在建工程 贷:应付职工薪酬
87楼
2023-01-10 19:59:59
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流云:回复暖暖老师 为什么这道题中的A答案不对,看了参考解析,也没弄懂。
2023-01-10 20:24:00
暖暖老师:回复流云是计入成本核算的
2023-01-10 20:46:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Miss Chen 发表的提问:
1、支付员工社保要怎么做会计分录?假设社保是6月份交的。 借:管理费用--(公司承担部分)800 其它应收款--(个人)300 贷:现金1100 计提6月份工资: 借:合同成本--职工薪酬 10000 贷:应付工资 10000 7月份发放工资: 借:应付工资 10000 贷:其它应收款--(个人) 300 现金 10000 以上,这样做分录可以吗? 问题2
您好,对的。
88楼
2023-01-11 19:12:56
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Miss Chen:回复王雁鸣老师 正确的做法应该怎么做?
2023-01-11 19:29:55
王雁鸣老师:回复Miss Chen您好,也可以如下处理。 1、假设社保是6月份交的。 借:应付职工薪酬-社保,1100 贷:现金1100 计提单位部分, 借:管理费用-社保,800, 贷:应付职工薪酬-社保,800 计提6月份工资: 借:合同成本--职工薪酬 10000 贷:应付工资 10000 7月份发放工资: 借:应付工资 10000 贷:应付职工薪酬-社保 300 现金 10000
2023-01-11 19:47:16
Miss Chen:回复王雁鸣老师 老师: 7月份发放工资: 借:应付工资 10000 贷:应付职工薪酬-社保 300 现金 10000 这笔分录的借贷金额不相等?
2023-01-11 20:12:13
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ Hua'er 发表的提问:
工人干完活,一共3万。支付一万。会计分录怎么写?又支付一万…会计分录怎么写?
借劳务成本1 贷应付职工薪酬1 借应付职工薪酬1 贷银行存款1
89楼
2023-01-11 19:33:52
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 怕孤单的电源 发表的提问:
请问行政会计单位代发户信用社支付1月份临聘人员实发工资1万元,扣缴社保3000,实发是7000元。怎样计提会计分录,预算分录
你好,这个图片是新政府会计职工薪酬的做法,你看看,有不明白的可以再提出
90楼
2023-01-11 19:41:47
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