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增值税销项税结转会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ LL 发表的提问:
一般人 这个月进项税额 大于销项税额 需要做什么会计分录么如果要交增值税 是怎么结转 怎么缴纳 的分录
你好,进项大于销项,如果之前没有留底就不用交增值税,月末转:借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
121楼
2023-02-08 18:20:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 123456789 发表的提问:
结转增值税的分录,借 应交税费——应交增值税 贷 应交增值税——未交增值税借方的应交增值税销项税额明细账不会有数?分录对吗?
您好 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 分录后面的金额是本期应该缴纳的增值税
122楼
2023-02-08 18:42:36
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123456789:回复bamboo老师 应交增值税销项税额和转出未交增值税对冲不了哇?我的疑问就在这
2023-02-08 18:58:41
bamboo老师:回复123456789这个一般年末的时候做一笔结转分录就可以了
2023-02-08 19:17:09
123456789:回复bamboo老师 年末结转分录是借应交增值税销项税 <br>贷应交增值税转出未交增值税<br>对吗?美女老师?
2023-02-08 19:42:37
bamboo老师:回复123456789是的 年末分录就这么写
2023-02-08 20:07:10
123456789:回复bamboo老师 谢谢美女老师
2023-02-08 20:34:38
bamboo老师:回复123456789不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2023-02-08 20:46:26
123456789:回复bamboo老师 那么进项税额明细余额和哪个科目对冲呀?
2023-02-08 21:09:59
bamboo老师:回复123456789借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等 把三级科目的借方写到贷方 贷方写到借方 就可以了
2023-02-08 21:23:00
123456789:回复bamboo老师 那进项税额转出又有了余额了哇?咋处理了?
2023-02-08 21:47:09
bamboo老师:回复123456789您有这个科目金额就写这个分录 没有的话 不需要写啊 这只是给您举例的 根据您账上的实际发生科目写分录
2023-02-08 22:08:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 栗朵朵 发表的提问:
简易计税结不结转增值税?结转增值税只是一般销项➖进项结转增值税吗?
您好 简易计税不结转增值税 结转增值税只是一般销项➖进项结转增值税
123楼
2023-02-08 19:01:07
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栗朵朵:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-02-08 19:24:31
bamboo老师:回复栗朵朵不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-08 19:47:08
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 泡沫 发表的提问:
进项大于销项,增值税结转的分录怎么写
你好!按规定进项大于销项不用做账务处理的
124楼
2023-02-08 19:20:59
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泡沫:回复QQ老师 如果要做呢?我们财务主管要求做
2023-02-08 20:12:58
QQ老师:回复泡沫你好!如果非要做账务处理借 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税都是红字
2023-02-08 20:27:25
泡沫:回复QQ老师 非常感谢
2023-02-08 20:45:08
QQ老师:回复泡沫不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-02-08 20:59:19
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ z流年笑掷,未来可期z 发表的提问:
增值税月末销项进项用转出不?结转分录是什么?
这个看月末是否需要交税,可以是月末结转,按理论上讲是年末一次性结转
125楼
2023-02-09 17:55:47
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z流年笑掷,未来可期z:回复江老师 中间不用结转,填报表的时候只填本期销项进项数就行,是吗?老师
2023-02-09 18:25:16
江老师:回复z流年笑掷,未来可期z月度末可以不用结转
2023-02-09 18:45:15
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Sunshine 发表的提问:
请问增值税简易计税项目,扣除分包款后不用交增值税还用结转吗?怎么做会计分录?
你好,怎么会不用交增值税呢。
126楼
2023-02-09 18:13:56
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ wl 发表的提问:
每月末,结转增值税分录;借销项贷进项差额结转到未交增值税,现在应交增值税有余额,怎么做?
你好结转分录参考下附件
127楼
2023-02-09 18:26:32
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wl:回复meizi老师 知道了谢谢。以后这样做。可现在去年的应交增值税借方余额咋办
2023-02-09 19:04:26
meizi老师:回复wl你好 看发的截图给你 上面写了转出未交借方有余额代表留抵 不再做账务处理
2023-02-09 19:28:39
职称:,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
月末结转增值税时,只有进项税额没有销项,怎么结转?怎么写分录?
这种就是留底的不需要结转
128楼
2023-02-09 18:54:02
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微信用户:回复 怎么个意思呢?不是每月月底都要结转的么?那不结转留到下月结转么?
2023-02-09 19:21:25
回复微信用户不用,你去好好听我们的课件,只有销项大于进项才结转到未交增值税
2023-02-09 19:33:18
微信用户:回复 麻烦您推荐个老师啊,听乱了,而且每个老师的课时间都比较长,不连续听好多都不知道哪里讲了
2023-02-09 19:56:21
回复微信用户其实适合自己的就是好老师,学习需要耐心一点,然后知识才会记得牢靠
2023-02-09 20:13:13
于老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ @^_^ 发表的提问:
小规模纳税人,取的收入时,记提的增值税销项税额,但是到季度末,未超额不用交增值税,需要结转销项税额,的具体会计分录
您好 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
129楼
2023-02-09 19:23:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 利枝(lizzy) 发表的提问:
本期认证进项税10000元,销项税8000元,认证后留抵2000元。一般纳税人,结转增值税,怎么做会计分录?
你好 本期进项大于销项税的 不需要做会计分录
130楼
2023-02-12 20:41:47
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利枝(lizzy):回复轶尘老师 那进项票:借 应交税费-增值税-进项税 。销项票: 贷 应交税费-增值税-销项税。就这样而已么,那销项税不需要结转出去么
2023-02-12 21:19:38
利枝(lizzy):回复轶尘老师 老师,您回答可以用会计分录表达么
2023-02-12 21:31:06
轶尘老师:回复利枝(lizzy)是的 不需要结转 等以后销项大于进项了在结转
2023-02-12 21:43:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小辣椒 发表的提问:
增值税进项税20000,销项税10000,进项税加计抵减额2000,减免税280, 12月年底如何结转增值税 分录 ?因为进项大于销项
借应交税费应交增值税转出未交增值税1万 应交税费应交增值税销项1万 贷应交税费应交增值税进项2万 借应交税费增值税加计扣除2000贷其他收益或者营业外收入。
131楼
2023-02-12 20:49:28
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郭老师:回复小辣椒280减免的不要做。
2023-02-12 21:09:34
小辣椒:回复郭老师 问题是技术服务费抵扣掉280元,还挂在借方呢。
2023-02-12 21:28:34
郭老师:回复小辣椒不要做这个分录红冲就可以,不交税不能抵扣,需要抵扣的时候再做。
2023-02-12 21:41:27
小辣椒:回复郭老师 这个280元12月时抵扣了,所以这个是需要结转的,就是分录如何写?年底还留抵税额比如方5000。
2023-02-12 21:54:02
郭老师:回复小辣椒借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2023-02-12 22:22:38
小辣椒:回复郭老师 年底还留抵税额 ,这个税额不需要体现?
2023-02-12 22:52:32
郭老师:回复小辣椒留底再转出未交增值税借方不就是吗?
2023-02-12 23:21:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 妩媚的蜻蜓 发表的提问:
结转增值税跟计提增值税有什么区别?会计分录分别?
你好,其实说法不同,一个意思 分录是 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
132楼
2023-02-12 20:59:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
老师,如果7月份销项税-进项税-减免税,余额是0,不需要缴纳增值税时,月末还需要做结转增值税的会计分录吗
不需要结转
133楼
2023-02-13 18:41:28
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ May 发表的提问:
月末结转增值税(销项税)分录是怎么做的
销项大于进项 借:应交税法-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交税额) 销项小于进项 借:应交税法-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
134楼
2023-02-13 18:50:16
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学堂用户6mc378 发表的提问:
年末结转增值税前出现应交增值税各明细科目(进项税额,转出未交增值税,减免税额借方余额合计大于销项税额与进项税额转出贷方合计数)那么如何做分录?为什么会产生转出未交增值税?不等于销项税额减去进项税额
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
135楼
2023-02-13 19:04:01
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