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先收到发票后付款会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 结实的樱桃 发表的提问:
建筑行业先开具发票后面收到货款该如何做分录
您好,开具发票后,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。收款后,借;现金或者银行存款,贷:应收账款。
211楼
2023-03-19 20:04:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 奇迹 发表的提问:
公司租房先付款后补助退回,且先付款时还收到对方开来的普票,请问补助退回的款要怎么做分录
你好,是什么原因导致的会有补助呢?
212楼
2023-03-19 20:16:31
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奇迹:回复邹老师 公司租的政府房子,
2023-03-19 20:42:08
邹老师:回复奇迹你好,补助退回的款,借;银行存款,贷;其他收益
2023-03-19 21:06:19
奇迹:回复邹老师 其他收益和营业外收入是一样吗
2023-03-19 21:28:58
邹老师:回复奇迹你好,不一样 1,科目不同 2,核算的业务不同
2023-03-19 21:39:15
奇迹:回复邹老师 那这个补助退回的钱能做到营业收入吗
2023-03-19 21:53:04
邹老师:回复奇迹你好,这个是政府补助,应当通过其他收益科目核算才是的
2023-03-19 22:19:45
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
请问欠这家公司5万元,但先前是预付了1万元货款,但收到货后银行转账支付余款,会计分录是什么
借:原材料 5贷:银行存款 4预付账款1
213楼
2023-03-19 20:38:59
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舒服的煎饼:回复吴月柳 是不是不可以写借:应付账款贷银行存款 预付账款的
2023-03-19 21:10:49
吴月柳:回复舒服的煎饼一般只挂一个科目,如果当时用的是应付账款就不再用预付账款。
2023-03-19 21:21:28
舒服的煎饼:回复吴月柳 当时用预付账款
2023-03-19 21:50:36
吴月柳:回复舒服的煎饼那就只挂一个科目就行,不用再挂应付账款科目
2023-03-19 22:13:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
购买原材料,收到货和发票时但未付款时要先挂账做账,等付款时再冲销吗?具体的这些该如何做会计分录
是的,借:原材料贷:应付账款;借:应付账款贷:银行存款
214楼
2023-03-20 17:47:05
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A 梦啊:回复袁老师 那就是做2次分录,那要是发票到了立马付款也要做2次分录吗
2023-03-20 18:07:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 红叶 发表的提问:
#提问 老师:没收到进项发票,先付货款,怎么做分录?
如果货物也没有收到 借预付账款贷银行存款。
215楼
2023-03-20 18:12:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
公司一项工程还未完工,对方先转来一笔工程款钱已收到发票没开,等后期收到所以款项时再补开发票,这笔业务怎么做会计分录
借;银行存款 贷;工程结算
216楼
2023-03-20 18:23:52
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小虹虹:回复邹老师 等到后期把发票补开了怎么做
2023-03-20 18:48:09
邹老师:回复小虹虹借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2023-03-20 19:16:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 僵小鱼 发表的提问:
一般纳税人,先支付房租隔月收到租赁发票(专用发票)怎么做会计分录怎么做?摊销分录又怎么做?
你好,是支付的当月,租赁期开始吗?
217楼
2023-03-20 18:44:58
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僵小鱼:回复郭老师 支付1年的房租
2023-03-20 19:14:58
僵小鱼:回复郭老师 今年1年的房租
2023-03-20 19:43:14
郭老师:回复僵小鱼如果一月份支付 借预付账款贷银行存款 按月分摊借管理费用房租贷预付账款 次月发票到了 借预付贷管理费用 借管理费用 两个月的 进项(发票的) 贷预付账款
2023-03-20 20:06:27
僵小鱼:回复郭老师 是厂房的房租也计入管理费用吗
2023-03-20 20:30:58
郭老师:回复僵小鱼厂房,你们开始生产了做制造费用里面。
2023-03-20 20:48:04
僵小鱼:回复郭老师 结转的时候是不是转入生产成本里面?
2023-03-20 21:05:24
郭老师:回复僵小鱼你好,月末是结转到生产成本里面。
2023-03-20 21:31:46
僵小鱼:回复郭老师 一月份支付 借预付账款贷银行存款 次月发票到了 借 制造费用 进项(发票的) 贷预付账款 摊销时 借制造费用房租 贷预付账款
2023-03-20 21:48:37
僵小鱼:回复郭老师 我这样理解的对吗?
2023-03-20 22:06:37
郭老师:回复僵小鱼你好,第二个分录不对,知道费用是多少。
2023-03-20 22:32:06
郭老师:回复僵小鱼制造费用是多少 你是一次摊销了吗?
2023-03-20 23:01:56
僵小鱼:回复郭老师 制造费用304561 支付时:借预付账款 贷 银行存款 摊销时:借制造费用 贷预付账款 次月收到发票 借:预付账款 贷制造费用 借:制造费用 进项税额 贷预付账款 继续摊销 是这样吗?
2023-03-20 23:31:31
郭老师:回复僵小鱼是的 是这么做的 最后一个制造费用是两个月的摊销额
2023-03-20 23:55:26
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
218楼
2023-03-21 17:06:24
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陶乐天老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0w
引用 @ 天空乐怡 发表的提问:
如果供应商发票未开给我公司,但是货款我先支付了,会计分录应该是怎么样的?后期收到发票,这个会计分录又是怎样的? 还一个问题,如果对方材料已经送我公司,库存已检验入库,对方发票未给我,会计分录我应该怎么做?
,假设供应商为A,实务中一般是这样操作的:(1)付款时,借:应付账款-A 贷:银行存款等;(2)材料入库时根据采购单价,借:原材料 贷:应付账款-暂估-A;(3)收到发票时,按不含税额冲销(2)中的暂估分录,再借:原材料 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款。
219楼
2023-03-21 17:24:28
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 诺卡 发表的提问:
您好老师,本单位机器维修老板先垫付。银行回到收到之后 分录:借:其他应付款-老板 贷:银行存款, 后期来发票 借:管理费用 贷:其他应付款款 这样做分录可以吗。
同学你好 可以这样处理
220楼
2023-03-21 17:36:00
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诺卡:回复文静老师 好的谢谢老师
2023-03-21 17:57:11
文静老师:回复诺卡不客气,希望能够帮到你
2023-03-21 18:12:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Tina 发表的提问:
我先预收10万后销售商品价值224000元款未收到 事后银行收到对方24000的款请问会计分录怎么写啊
你好 借方银行10万贷方预收账款10万,借方应收账款22.4万-10万 预收账款10万贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 借方银行2.4万贷方应收账款2.4万
221楼
2023-03-21 17:50:42
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Tina:回复meizi老师 那我先销售商品价值76900元 后收到承兑39885元 怎么做会计分录?
2023-03-21 18:09:37
meizi老师:回复Tina你好 借方 应收账款贷方主营业务收入 应交税费 借方应收票据 贷方应收账款 借方银行贷方应收票据
2023-03-21 18:24:33
Tina:回复meizi老师 我的银行存款没有增加
2023-03-21 18:48:28
meizi老师:回复Tina你好 你没有收到银行 就先挂着在应收票据
2023-03-21 19:05:31
Tina:回复meizi老师 那就后面的分录不用写就行了 对吧
2023-03-21 19:19:30
meizi老师:回复Tina你好 是的 等你收到 了钱 就冲应收票据
2023-03-21 19:45:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
小规模公司先收到服务费,之后去税务局代开发票,会计分录应该怎么写?
借银存贷预收账款 开发票借预收账款贷主营业务收入应交税费
222楼
2023-03-21 18:05:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 纯情的月亮 发表的提问:
一客户先行支付35万并且开具发票,以后每个月根据实际发生额抵减预付款,会计分录?
你好 你开的什么业务的
223楼
2023-03-22 17:23:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
上月收到发票,次月付款怎么做会计分录
你好 上个月,借;原材料等科目,贷;应付账款 次月付款,借;应付账款,贷;银行存款等科目
224楼
2023-03-22 17:48:49
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 粗暴的戒指 发表的提问:
收到物业费发票,未付款怎么做会计分录
你好!计入其他应付款
225楼
2023-03-22 18:02:59
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粗暴的戒指:回复QQ老师 借方是什么
2023-03-22 18:19:52
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!计入你们的相关费用
2023-03-22 18:48:04
粗暴的戒指:回复QQ老师 收到5月,6月,7月物业管理费发票,会计分录借方和贷方是什么科目
2023-03-22 19:00:16
粗暴的戒指:回复QQ老师 6月和7月还没到没办法计入费用
2023-03-22 19:19:55
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!借:相关费用(物业费哈上的部门来划分)贷:其他应付款
2023-03-22 19:38:01

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