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退货的会计账怎么处理方法
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
发生退货销货方没开红字发票购货方怎么处理
购货方正常当作没有退货处理
61楼
2023-01-02 12:53:10
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小科 发表的提问:
前会计可能拿回了一些增值税发票,虚进货了,现在账本存货比实际的多,老板要求要处理,要怎么做呢,有什么方法
您好,可以盘亏处理。
62楼
2023-01-02 13:16:19
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小科:回复王雁鸣老师 @王老师:那应付账款也大,可以怎么做呢
2023-01-02 13:35:42
王雁鸣老师:回复小科您好,转入营业外收入吧。
2023-01-02 14:01:07
小科:回复王雁鸣老师 @王老师:盘亏处理税务不查吗
2023-01-02 14:24:30
王雁鸣老师:回复小科您好,不税前扣除就不查的。税前扣除就有可能查的。
2023-01-02 14:37:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 敏感的电话 发表的提问:
老师,你好,在电商(一般纳税人,销售方)业务处理中,已经开专票并已经发出货物,若对方没有确认收货,想退货退款时,销售方账务怎么处理?
您好!这个做红字分录冲减
63楼
2023-01-02 13:27:00
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敏感的电话:回复宋生老师 老师,当时只做了借发出商品,贷库存商品,等到对方确认收货并收到支付宝账户划拨的款项时才做收入,结转成本;现在对方想退货退款,需不需要开红票,还是直接把上面分录红冲掉
2023-01-02 13:39:20
宋生老师:回复敏感的电话您好!不用,如果你当时没有开发票,就不用红字发票
2023-01-02 14:00:03
敏感的电话:回复宋生老师 老师,当时开了专票,是不是还需要开红票,但是不账务处理,因为原先开的票也没做账务处理(因为对方未确认收货)
2023-01-02 14:11:10
宋生老师:回复敏感的电话您好!你开了专票就要开红字发票,另外开了发票就要入账了,不入账是错误的
2023-01-02 14:34:28
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ L. 发表的提问:
请问预付账款借方余额确定无法退还要怎么处理?
同学你好 计入营业外就可以
64楼
2023-01-03 20:06:56
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Hostwang老师
职称:高级会计师,税务师,注册会计师
4.88
解题: 0.01w
引用 @ 浪花朵朵 发表的提问:
电商平台销售的货物 产生的退款不退货的情况 会计分录和税务怎么处理
税务退款不退货按 赠予,视同销售,货物成本计入营业外支出,退货款冲减收入。
65楼
2023-01-03 20:21:31
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 碧蓝的中心 发表的提问:
因对方公司名称写错,导致货款退回,怎么做账务处理
你好 借:其他应收款 贷:银行存款 等到退钱的时候 借:银行存款 贷:其他应收款
66楼
2023-01-03 20:29:58
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齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 烂漫的音响 发表的提问:
已经收对方公司的钱,还没发货对方就倒闭了,这笔想退回去,但对方公账已注销,那这笔钱要怎么退,账务怎么处理
打钱的进来:借银行存款 贷应收账款。现业务不做了直接退回去,做一笔红字凭证就可以了。摘要写好
67楼
2023-01-04 19:12:08
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烂漫的音响:回复齐惠老师 对方的公账已经销户了,想退这笔钱要怎么退,谢谢
2023-01-04 19:27:55
齐惠老师:回复烂漫的音响转别人 账户或者提现。
2023-01-04 19:50:26
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 娃娃 发表的提问:
老师,如果是一般纳税人给对方开具发票,2-3月后对方退回部分货物。但是退货不退钱这个怎么处理。如果退货又退钱怎么处理。小规模纳税人如果遇到这种情况怎么处理
既然退货,应当红冲。若不退钱,则可转为预收账款。若退货退钱,则一并冲销即可。 借:主营业务收入 应交税费——应交增值税 贷:银行存款或者预收账款 借:库存商品 贷:主营业务成本
68楼
2023-01-04 19:35:20
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娃娃:回复岳老师 老师,以后钱也不给退了。我能做营业外收入吗?那我给对方开退货发票时怎么操作
2023-01-04 20:06:34
岳老师:回复娃娃我讲一下道理:您1000元销售了12件,退回来2件,但您不退钱;其实,结果就是1000元销售了10件。 最标准、最容易被人看懂的发票处理方式:红冲原先发票,按照原金额、实际数量重新开票。
2023-01-04 20:16:58
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ W.哈哈 发表的提问:
请问假退料会计账上怎么处理?
借原材料货成本费用类
69楼
2023-01-04 19:57:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ °C 发表的提问:
老师:您好! 商品发生退货,退货后确认无法使用,申请报废,会计上如何处理,帮忙写一个财务处理分录,谢谢!
直接转到营业外支出就可以了
70楼
2023-01-04 20:26:59
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°C:回复朴老师 写了报废申请单,由于品质不良导致的。需不需要通过待处理财产处置损益,再转到营业外支出了?
2023-01-04 20:47:50
朴老师:回复°C嗯,可以的,也可以直接转
2023-01-04 21:11:58
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清水幽萍 发表的提问:
我公司购货100,下月退货20,开的红字信息表,收到红字发票怎么账务处理,给写下会计分录,还有当月购货100,下月没底扣,又发生退货,怎么做帐
同学你好 借,原材料等 借,应交税费一待认证进项 贷,应付账款等 退货 借,原材料等,负数 借,应交税费一待认证进项,负数 贷,应付账款等,负数
71楼
2023-01-05 19:46:34
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清水幽萍:回复立红老师 要是抵扣了呢
2023-01-05 20:08:05
立红老师:回复清水幽萍要是抵扣了呢——将待抵扣进项换为进项税额;
2023-01-05 20:31:37
清水幽萍:回复立红老师 用不用做税金转出
2023-01-05 20:54:17
清水幽萍:回复立红老师 收到的红字发票怎么做帐
2023-01-05 21:12:33
立红老师:回复清水幽萍同学你好,账上是冲减进项税额;申报时填入进项转出;
2023-01-05 21:36:30
清水幽萍:回复立红老师 老师你给我做下分录把
2023-01-05 21:46:54
立红老师:回复清水幽萍老师你给我做下分录把——就是上面的分录的呢;将待认证进项换成应交税费一应增一进项就可以;
2023-01-05 21:57:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 罗冰 发表的提问:
跨年的退货怎么进行账务处理
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
72楼
2023-01-05 20:03:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 叶子 发表的提问:
你好,老师,请问平台销售商品,售后仅退款不退货这个账务怎么处理,如何做会计分录
借销售费用贷银行存款
73楼
2023-01-05 20:12:39
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叶子:回复郭老师 请问为什么不是冲销主营业务收入?这是平台销售商品货款已确认到账并已经提现到银行账户。
2023-01-05 20:23:52
郭老师:回复叶子你好,需要视同销售的,这是你们赠送的。
2023-01-05 20:43:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 初学者 发表的提问:
我方为购买方,发生部分退货,如何账务处理
这个需要开红字信息表才可以,借库存商品 负数 贷应付账款,负数
74楼
2023-01-05 20:26:59
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初学者:回复maize老师 老师,请问是我方开具红字信息表,还是对方开呢?
2023-01-05 20:45:17
maize老师:回复初学者你发票没有退,那就是你这边开
2023-01-05 21:08:02
初学者:回复maize老师 发票已经退回去了
2023-01-05 21:24:30
maize老师:回复初学者那就等对方开就可以,你这边不处理,等对方开红字做上面分录
2023-01-05 21:44:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 烟花懿冷 发表的提问:
请问老师,我公司是购货方,已将进项发票认证抵扣,现在需要退货,怎样会计处理?
你好,你开红字信息表,然后借应付账款贷库存商品,进项转出
75楼
2023-01-09 19:59:14
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烟花懿冷:回复郭老师 郭老师,遇到您答疑真好!我开红字信息表,让对方开红字发票给我对吧?部分退货也可以开吧?然后我做账进项税额转出是吗?不是做贷方进项税额?
2023-01-09 20:11:10
郭老师:回复烟花懿冷对的 可以开部分红字 是的 你可以做进项负数,不如直接做进项转出
2023-01-09 20:34:03
烟花懿冷:回复郭老师 好的,那我做账进项税额转出吧,报税也是填在进项税额转出栏是吧?
2023-01-09 20:46:48
郭老师:回复烟花懿冷对的,附表二进项转出里面
2023-01-09 20:58:54
烟花懿冷:回复郭老师 好的,郭老师,您都什么时候在线,我每次都想请您答疑。另外咱们系统大概什么时候升级好可以选择老师呢?
2023-01-09 21:09:29
烟花懿冷:回复郭老师 感谢郭老师!最信任您了!
2023-01-09 21:29:04
郭老师:回复烟花懿冷感谢信任哈,我每天基本都在的 就是不一定能接到你的提问,你可以@我的,加一句别让别的老师回答就可以 选老师的那个功能目前还不清楚技术老师那边,我再问问哈
2023-01-09 21:58:11
烟花懿冷:回复郭老师 好嘞谢谢郭老师!辛苦您问问技术老师那边!辛苦郭老师!
2023-01-09 22:24:37
烟花懿冷:回复郭老师 盼望早点恢复选老师功能
2023-01-09 22:40:31
烟花懿冷:回复郭老师 郭老师还想问您一下暂估入库,这月货到了,已经销售了,但采购进货发票还没到,要下月,那我这月做账暂估入库是吗?怎样分录
2023-01-09 23:07:17
郭老师:回复烟花懿冷对的 暂估入库 借库存商品贷银存/应付帐款 按这个价格结转成本
2023-01-09 23:28:42
烟花懿冷:回复郭老师 好的,按不含税金额暂估是吧?然后下月收到进货发票,我做相反分录冲暂估入库,按发票做正确进货分录您看对吧?另外这月的暂估入库不影响正常销售和结转成本吧?
2023-01-09 23:54:56
郭老师:回复烟花懿冷对的,暂估不用考虑税 对的 不影响的
2023-01-10 00:06:51
烟花懿冷:回复郭老师 好的,感谢郭老师!今晚遇到您答疑很开心!祝您晚安哟
2023-01-10 00:31:25
郭老师:回复烟花懿冷不用客气的,应该的,早点休息
2023-01-10 00:51:14
烟花懿冷:回复郭老师 郭老师,您是我心中的女神!
2023-01-10 01:13:35
烟花懿冷:回复郭老师 感谢您对我的帮助!
2023-01-10 01:33:45
郭老师:回复烟花懿冷太客气了哈,这都是应该的
2023-01-10 01:51:23

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