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补交以前年度收入会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 雪柔 发表的提问:
老师,请问补交以前年度的残保金,如何作分录?
你好 借 以前年度损益调整 贷 银行存款
31楼
2022-12-22 20:00:07
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雪柔:回复紫藤老师 好的!谢谢!
2022-12-22 20:10:32
紫藤老师:回复雪柔不客气,如果对解答满意可以五星好评哦  
2022-12-22 20:34:38
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ W跑调 发表的提问:
老师请问一下弥补以前年度亏损需要做分录吗 怎么做?
这个不做分录,你在企业所得税申报表上面弥补就可以了
32楼
2022-12-22 20:17:19
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W跑调:回复maize老师 这个金额怎么填写哈 本季度净利润6000。2018年亏损1万 2017年亏10万
2022-12-22 20:35:11
maize老师:回复W跑调你只看你企业所得税上面那个亏损,你要填写啥
2022-12-22 21:04:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 李慧玲 发表的提问:
老师,以前一直是亏损,这个月盈利了,我要不要做弥补以前年度亏损,是内账,要做分录怎么写?
您好!内帐不要。内帐最主要就是告诉老板,这个月赚了多少,亏了多少。有多少应收款没收回来这些
33楼
2022-12-22 20:45:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ Miss&米 发表的提问:
自查补交以前年度增值税,分录怎么做?
你好,是之前少确认了收入导致补交增值税? 是小规模还是一般纳税人补交增值税?
34楼
2022-12-22 20:53:59
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Miss&米:回复邹老师 一般纳税人,税务稽查补交
2022-12-22 21:15:43
邹老师:回复Miss&米你好 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(增值税检查调整) 借;应交税费—应交增值税(增值税检查调整),贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2022-12-22 21:34:53
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ jenny.jiang 发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损的时候,要不要做分录到这个月的报表
不需要做分录的
35楼
2022-12-23 19:58:01
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1473661957 发表的提问:
补交以前年度的残保金怎么计分录呀
借:以前年度损益调整贷:银行存款
36楼
2022-12-23 20:24:13
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1473661957:回复袁老师 还用调别的科目吗
2022-12-23 20:46:15
袁老师:回复1473661957不用来了
2022-12-23 21:03:04
1473661957:回复袁老师 本年利润减少,还用减少吗,写分录吗
2022-12-23 21:15:55
袁老师:回复1473661957借:未分配利润贷:以前年度损益调整
2022-12-23 21:36:18
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ dn840104 发表的提问:
弥补以前年度亏损怎么做分录?
您好,弥补以前年度亏损是不需要做分录的
37楼
2022-12-23 20:53:59
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dn840104:回复宸宸老师 那交所得税时怎么计算,不是不匹配了吗?
2022-12-23 21:07:25
宸宸老师:回复dn840104您好,计算应该所得税的时候,会自动弥补以前亏损的。因为以前的净利润为负数的。 如果相加还是负数,那么就不需要缴纳企业所得税的
2022-12-23 21:19:35
dn840104:回复宸宸老师 弥补去年亏损呢
2022-12-23 21:44:48
宸宸老师:回复dn840104您好,都是不用做分录的。因为您累计的净利润是负数的
2022-12-23 21:59:57
dn840104:回复宸宸老师 利润表中的利润不是只有今年的吗?去年的负数呢?
2022-12-23 22:21:17
宸宸老师:回复dn840104您好,利润表是本年的数据,但是您申报的时候,前面是负数的净利润,申报系统是能识别的
2022-12-23 22:32:10
dn840104:回复宸宸老师 我没做过弥补以前年度亏损的申报,请问我图吗?
2022-12-23 23:00:44
宸宸老师:回复dn840104您好,弥补以前年度亏损的申报不是要做的,您只要申报的时候申报当年的净利润,系统自动识别的
2022-12-23 23:22:38
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 真心真意02 发表的提问:
弥补以前年度亏损怎么做分录啊?
你好 弥补以前奶毒亏损不需要做分录,自动弥补了。
38楼
2022-12-24 20:10:35
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真心真意02:回复答疑苏老师 那我怎么在账上体现啊?我现在金蝶的账上自动帮我核算了企业所得税69万,可是我现在申报了3月的税,实际第一季度我不用缴纳企业所得税,因为我做了汇算清缴,弥补了以前年度亏损
2022-12-24 20:36:28
答疑苏老师:回复真心真意02你好 因为之前的利润分配-未分配利润在借方,现在有利润了,就直接弥补借方金额了,再不用做账务处理了。
2022-12-24 21:05:36
真心真意02:回复答疑苏老师 我是做了汇算清缴才在电子税务局里出现弥补以前年度亏损的,电子税务局显示我不用缴纳企业所得税,但是金蝶系统显示我要缴纳企业所得税
2022-12-24 21:26:09
答疑苏老师:回复真心真意02你好 显示需要缴纳,不计提所得税就可以了。
2022-12-24 21:41:23
真心真意02:回复答疑苏老师 这样操作吗?那我怎么在账上体现我还能弥补多少企业所得税啊?
2022-12-24 22:11:04
答疑苏老师:回复真心真意02你好 不用体现的,正常做账就可以了,汇算清缴是调表不调账的。
2022-12-24 22:40:42
真心真意02:回复答疑苏老师 就是我直接把计提所得税那笔分录删除就好了,对吗?
2022-12-24 22:56:57
答疑苏老师:回复真心真意02你好 是的 是这样的。
2022-12-24 23:26:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
老师说弥补以前年度亏损不需要做分录。我怎么知道今年弥补以前年度亏损是多少呢
你好 看弥补亏损明细表就可以
39楼
2022-12-24 20:21:33
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ????哈 发表的提问:
老师,补交以前年度增值税的分录怎么做,谢谢
以前年度查账补交,查补增值税会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
40楼
2022-12-24 20:50:59
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????哈:回复紫藤老师 增值税还涉及以前年度损益啊?
2022-12-24 21:18:45
紫藤老师:回复????哈补交以前年度增值税涉及以前年度损益
2022-12-24 21:29:26
????哈:回复紫藤老师 能解释下吗
2022-12-24 21:46:16
紫藤老师:回复????哈以前年度损益调整属于损益科目,该科目核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。企业在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的需要调整报告年度损益的事项,也可以通过“以前年度损益调整”核算
2022-12-24 22:08:47
紫藤老师:回复????哈涉及到以前年度的损益的,就是以前年度损益调整
2022-12-24 22:26:41
????哈:回复紫藤老师 那进项税额转出呢,转的是以前年份的,分录怎么写
2022-12-24 22:38:03
紫藤老师:回复????哈借:存货类或成本类科目 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 一般是不用做以前年度损益调整的,也不用调整以前年度的所得税的。
2022-12-24 22:58:10
????哈:回复紫藤老师 增值税不是损益科目,为什么要以前年度损益
2022-12-24 23:08:43
紫藤老师:回复????哈补交以前年度增值税,你交的真金白银,就会影响损益
2022-12-24 23:27:48
????哈:回复紫藤老师 老师,这个补觉增值税是因为出口退税又退又抵扣了,然后才补交,那增值税转出是从未交增值税那边转出?分录还不会写
2022-12-24 23:38:48
????哈:回复紫藤老师 增值税检查调整科目应该就是二级科目嘛?
2022-12-25 00:08:47
紫藤老师:回复????哈借:应交税费--应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2022-12-25 00:19:19
紫藤老师:回复????哈不过大部分是从存货类或成本类科目转出的
2022-12-25 00:37:09
紫藤老师:回复????哈这是我个人观点,建议你和有出口退税经验的老师核实一下,这样得到答复更完整
2022-12-25 00:49:58
????哈:回复紫藤老师 增值税检查调整科目应该就是二级科目嘛?
2022-12-25 01:10:54
紫藤老师:回复????哈增值税检查调整科目就是二级科目
2022-12-25 01:35:57
紫藤老师:回复????哈应交税费--增值税检查调整
2022-12-25 01:58:22
????哈:回复紫藤老师 你好,增值税是价外税,其形成应交与实际交纳的各个过程与环节,都是不会影响企业的损益和利润的,所以补交上年度增值税时,同样也是不会影响损益和利润的,所以也就不能通过损益类科目来核算的,故,补交上年度的增值税,不能用“以前年度损益调整”科目进行的,而是直接在“应交税费”科目内核算与处理就可以的!你是想得过于复杂了,其实很简单的,就和交当期的一样的处理,只不过是可能会有其他处罚和滞纳金之类的金额的。 但是如果这个补交的增值税是国税要求补的,那就会涉及收入,收入就会影响当期的损益了
2022-12-25 02:15:16
????哈:回复紫藤老师 我真的不知道到底哪个对
2022-12-25 02:36:48
紫藤老师:回复????哈分析是对的,如果缴纳增值税影响损益,就用以前年度损益调整,否则不需要,明天再问问主管老师吧。
2022-12-25 02:57:20
紫藤老师:回复????哈你要是现在着急,可以问问绉老师或者玲老师.他们经验丰富。
2022-12-25 03:10:53
????哈:回复紫藤老师 你帮我在问问看,我百度了都是你那样的分录,但是分析又很对
2022-12-25 03:37:50
紫藤老师:回复????哈好的,我问下答疑老师们,建议你咨询绉老师,王老师。
2022-12-25 03:57:18
紫藤老师:回复????哈可以等他们讨论,再回复你
2022-12-25 04:14:06
紫藤老师:回复????哈根据不同情况处理 情况1,上年在应交税费-未交增值税,以及应交税费-应交企业所得税,两个科目贷方挂着了,直接交即可,涉及滞纳金罚款,入营业外支出。
2022-12-25 04:43:13
紫藤老师:回复????哈情况2,上年没有计提,如果金额低于上年利润额的10%,或者收入的3%,建议计提记入当期损益,涉及滞纳金和罚款,入营业外支出。
2022-12-25 04:57:54
紫藤老师:回复????哈情况3,上年没有计提,如果金额高于上年利润额的10%,或者收入的3%,建议计提后记入以前年度损益调整处理。
2022-12-25 05:19:51
紫藤老师:回复????哈这是王雁鸣老师的答复
2022-12-25 05:40:18
紫藤老师:回复????哈你也可以向他提问@他
2022-12-25 05:55:52
紫藤老师:回复????哈谢谢你的理解和对老师的尊重 谢谢你!
2022-12-25 06:16:23
????哈:回复紫藤老师 老师,我们是情况二,是不是直接营业外支出,贷银行就好了
2022-12-25 06:28:43
紫藤老师:回复????哈对的,直接营业外支出,贷银行就好了
2022-12-25 06:41:19
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ jenny.jiang 发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损要做分录到这个月的报表吗
不需要做分录的呢
41楼
2022-12-25 20:22:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
弥补以前年度亏损怎么做分录
你好,这个业务是不用作分录的
42楼
2022-12-25 20:33:52
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 苹果汁 发表的提问:
弥补以前年度亏损怎么做分录
年末,本年利润结转入利润分配,需做如下会计分录: 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润
43楼
2022-12-25 20:47:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
本季度有盈利,如何弥补以前年度亏损,需要需要做分录吗?具体不知道怎么做处理
不做分录你不需要交税就不做分录就可以
44楼
2022-12-26 19:24:51
全部回复
静:回复maize老师 我这个月的利润是正数,填企业所得税时净利润也是正数,所以就能算出要交企业所得税,所以问如何弥补以前年度亏损
2022-12-26 19:57:49
maize老师:回复你汇算清缴做完了没,没有做一般是不能去弥补亏损,弥补亏损是自动生成
2022-12-26 20:17:24
静:回复maize老师 那我这个月报税前必须完成汇算清缴才能弥补亏损?那没汇算清缴就要交企业所得税了?不是这样吧?
2022-12-26 20:43:23
maize老师:回复现在申报汇算清缴也来不及弥补亏损了
2022-12-26 21:09:52
静:回复maize老师 那我现在该怎么做呢?只能实际交企业所得税了?我是小规模企业
2022-12-26 21:37:59
maize老师:回复你们第一季度盈利么,你去系统去看下你们弥补亏损可以自己填写么
2022-12-26 22:04:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 云端 发表的提问:
季度利润弥补以前年度亏损是不是不用做分录呀
你好,是的
45楼
2022-12-26 19:45:16
全部回复

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