咨询
未付工资的会计分录怎么做
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 啦啦啦 发表的提问:
预支工资会计分录怎么做
你好,借;其他应收款,贷;库存现金等科目
286楼
2023-04-25 16:15:04
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 动听的水杯 发表的提问:
按照完工进度与施工企业结算,一项在建工程的价款25万元,款项尚未支付,怎么做会计分录?
你好!你是说确认25万收入的时候的分录是吗?
287楼
2023-04-25 16:25:53
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ T ° original beauty 发表的提问:
老师,工程施工人员的工资计提分录是 借:工程施工-合同成本-人工费 贷 应付职工薪酬 那相应的工会经费怎么计提呢?分录怎么做?
你好,计入到管理费用处理
288楼
2023-04-25 16:44:24
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 香蕉未来 发表的提问:
行政会计,工资分录怎么做?
借;事业支出 贷;银行存款等科目
289楼
2023-04-25 17:05:59
全部回复
香蕉未来:回复邹老师 能明细一下么,比如有代扣的怎么写?
2023-04-25 17:44:58
邹老师:回复香蕉未来借;事业支出 贷;银行存款 应交税费-个人所得税 借;应交税费-个人所得税 贷;银行存款
2023-04-25 18:06:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 1米6颜艺森 发表的提问:
计提应付工资的会计分录是怎样的?
你好;   全套分录给你写下; 你参考下  1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款  
290楼
2023-04-26 16:30:07
全部回复
1米6颜艺森:回复meizi老师 计提的意思是计数提取吗?
2023-04-26 16:45:18
meizi老师:回复1米6颜艺森是的;  计提就是应发工资的金额的  
2023-04-26 17:06:47
1米6颜艺森:回复meizi老师 借:库存现金 贷:银行存款这个不就是计数提取现金吗?
2023-04-26 17:26:43
meizi老师:回复1米6颜艺森你好 ;        不是的的;  你这个科目        借:库存现金 贷:银行存款  跟计提都没有关系   
2023-04-26 17:53:48
1米6颜艺森:回复meizi老师 好的谢谢老师
2023-04-26 18:21:46
meizi老师:回复1米6颜艺森 不客气的; 帮到你就好   
2023-04-26 18:50:52
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
公司付顾得临时仓库保管人员工资,会计分录怎么做?
借,管理费用人工费 贷:应付职工薪珊
291楼
2023-04-26 16:41:26
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
发放工资会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
292楼
2023-04-26 16:49:49
全部回复
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 2333333 发表的提问:
计提工资和发放工资时会计分录怎么做
你好,计提工资时,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,发放工资时,借应付职工薪酬,贷银行存款,或库存现金
293楼
2023-04-26 17:02:59
全部回复
2333333:回复王晶老师 如果一个人的工资时3800 个人社保是100 公司社保也是100 个税是30 实发工资是3570 整个会计分录能详细点吗
2023-04-26 17:32:24
王晶老师:回复2333333借:管理费用等——工资 3800 贷:应付职工薪酬——工资3800 然后发工资 借:应付职工薪酬——工资3800 贷:银行存款等 (实际发的工资)3570 其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分)100 应交税费——个人所得税 (扣除个税部分)30
2023-04-26 17:59:54
2333333:回复王晶老师 借:应付职工薪酬——工资3800 贷:银行存款等 (实际发的工资)3570 其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分)100 应交税费——个人所得税 (扣除个税部分)30这个是不是有误 公司社保100元去哪了 上下借贷不平
2023-04-26 18:26:22
王晶老师:回复2333333公司缴纳的部分 借应付职工薪酬-社保100,贷银行存款 100
2023-04-26 18:41:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 002 发表的提问:
工程建筑方面的施工分次付款会计分录该怎么做?
借;银行存款 贷;工程结算
294楼
2023-04-27 16:30:09
全部回复
002:回复邹老师 付款银行存款不应该是贷方么?
2023-04-27 17:00:29
邹老师:回复002你好,我因为是收款呢 付款的话 借;预付账款 或应付账款 贷;银行存款
2023-04-27 17:20:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ warm-时光 发表的提问:
按工资总额申报的工会经费怎么做会计分录?
借:管理费用等 -工会经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
295楼
2023-04-27 16:52:25
全部回复
职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
A员工未付工资3200元,离职三个月后,公司领导决定与其发放未付工资,但是需扣除200元工装费,因未干满一年,计提的时候计提了3200,发放的时候会计分录如何做?
你好,发放的时候: 借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款3000 至于多计提的200,可计提后面工资时少计提200元,或这次直接红字冲销多计提的: 借:管理费用/生产成本等 - 200 贷:应付职工薪酬 -200
296楼
2023-04-27 16:59:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 张张 发表的提问:
融资租赁支付租金会计分录怎么做的。
融资租赁支付租金会计分录 借:长期应付款   贷:银行存款
297楼
2023-05-03 17:38:50
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 静待花开 发表的提问:
清理固定资产计提的工资,怎么做会计分录?
借:固定资产清理 贷:应付职工薪酬
298楼
2023-05-03 17:48:14
全部回复
静待花开:回复李爱文老师 老师,因自然灾害损失的固定资产账面价值,怎么做会计分录?
2023-05-03 18:07:04
静待花开:回复李爱文老师 借:固定资产清理 贷:营业外支出 对吗?
2023-05-03 18:31:41
李爱文老师:回复静待花开借:固定资产清理 贷:营业外支出
2023-05-03 18:51:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ pdd 发表的提问:
工资社保怎么做会计分录?
您好,工资社保计提分录,借:管理费用-工资奖金等科目,贷:应付职工薪酬-工资津贴,借:管理费用-社保等科目(公司承担部分),贷:应付职工薪酬-社保。发放工资时,借:应付职工薪酬-工资津贴,贷:应付职工薪酬-社保(个人承担部分),现金或者银行存款。
299楼
2023-05-03 18:09:44
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 橙寐 发表的提问:
预支工资怎么做会计分录
借其他应收款 贷银行存款。
300楼
2023-05-03 18:36:00
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×