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结转增值税怎么做会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ YOUNG 发表的提问:
请问结账增值税的会计分录,如果有留底会计分录又要怎么做
同学 你好 本月交税 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 本月留底 不需要做账务处理
121楼
2023-02-06 19:04:25
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ zhihuiziz 发表的提问:
一般纳税人,期末增值税怎么结转和缴纳会计分录?
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
122楼
2023-02-06 19:12:23
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zhihuiziz:回复家权老师 老师我们本月只有销项税2600元没有进项怎么结转?上个月留底税额5000元?本月要不要做销项税额结转分录?
2023-02-06 19:37:26
家权老师:回复zhihuiziz不需的,本月还是留抵
2023-02-06 19:56:21
zhihuiziz:回复家权老师 那这样,销项税额一直待在贷方,期末余额越来越多嘛!
2023-02-06 20:21:57
家权老师:回复zhihuiziz是的,不用转平,那个就相当于银行流水账。
2023-02-06 20:39:15
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 会计 发表的提问:
增值税的结转会计分录是什么呢?
销项比进项多的差额借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
123楼
2023-02-06 19:38:58
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会计:回复小云老师 进项税和销项税月末是不是不应该有余额
2023-02-06 19:51:43
会计:回复小云老师 这样可以吗
2023-02-06 20:08:04
小云老师:回复会计三级科目有余额没事的,标准的做法就 我发给你那个,但你要是觉得想不通,先把销项进项转到转出未交增值税也行
2023-02-06 20:33:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 发表的提问:
怎么做分录?具体说一下怎么结转增值税分录?
借应交税费应交增值税进项转出112835.94 贷应交税费应交税费转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项402370.86
124楼
2023-02-07 18:27:38
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
问下老师,月底结转增值税的会计分录怎么做呢?如果进项税大于销项税月底还需要结转吗
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
125楼
2023-02-07 18:57:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 蜡笔不小心 发表的提问:
应交增值税里面的进项税额、销项税额,进项税额转出,未交增值税和转出未交增值税怎么做会计分录?进项,销项,转出未交增值税科目余额一直累计增加怎么结转?
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
126楼
2023-02-07 19:10:00
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 夏季微凉 〃 发表的提问:
每个月都要结转增值税,它的会计分录如何写
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷银行存款
127楼
2023-02-07 19:22:55
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夏季微凉 〃:回复佟老师 不可以直接借,应交税费 ...销项税贷,进项税额,贷,已交税金
2023-02-07 19:35:31
佟老师:回复夏季微凉 〃你好,不可以的,这样勾稽关系不对的
2023-02-07 19:53:21
一冉老师
职称:中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 妃妃 发表的提问:
年末需要结转增值税吗,销项税是1734088.8,进项税额是17910286.66,要怎么做会计分录呢
由于进项税额大于销项税额形成的“应交税费——应交增值税”的借方余额 ,无需处理
128楼
2023-02-07 19:29:59
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妃妃:回复一冉老师 老师那这个步骤我不需要做了吗
2023-02-07 19:47:37
Jasmine
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Cherish  发表的提问:
按照图片所示,结转增值税,会计分录应该怎么写?
同学,你好,转出当月应交未交增值税分录, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 注意,应交税费是负债类科目,科目明细余额不像损益类科目全部结转为零,仅仅只需要转出未交或多交的增值税到二级明细科目未交增值税下面。
129楼
2023-02-08 19:05:10
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李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 俭朴的毛衣 发表的提问:
转出预交增值税的会计分录怎么做?
预缴转入未缴增值税 借:应交税费—未交增值税 10 贷:应交税费—预交增值税 10
130楼
2023-02-08 19:16:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ honey 发表的提问:
你好,增值税每月需要结转吗,因为前会计都没有结转余额很大,我今年需要调整吗,怎么调整?需要转出未交增值税,借 应交税金—转出未交增值税,贷 未交增值税 对吗,我下月缴纳时有之前留抵的进项税,抵扣完不需要交增值税怎么做会计分录?再还有加计扣除,怎么做会计分录
你好; 1. 正常一般纳税人是需要做结转分录的 2. 如果没有结转现在补结转即可  (因为增值税明细科目也不涉及损益科目 。直接结转即可  ) 3.      直接补做结转分录    
131楼
2023-02-08 19:29:59
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honey:回复meizi老师 把往年的余额都一块结转了吗,具体怎么做会计分录?
2023-02-08 19:59:48
meizi老师:回复honey你好; 是的。 一起结转  比如    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2023-02-08 20:15:27
honey:回复meizi老师 她这边平时不结转,缴纳的时候借已交税金,这三个都余额,销项贷方812万,进项367万,已交税金借方458万,进项税转出贷方526元,销项贷方余大概13万,还要再补税?之前都不能欠税金啊,具体如何调整做会计分录,
2023-02-08 20:29:47
meizi老师:回复honey 你好;   年末一起结转。 把总得 明细科目的金额一起转  
2023-02-08 20:48:39
honey:回复meizi老师 有进项留底后不用缴纳增值税怎么做账
2023-02-08 21:07:29
meizi老师:回复honey 你好;     比如    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税     结转   借:应交税费一未交增值税 贷 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税  在未交增值借方挂着留抵   
2023-02-08 21:18:21
honey:回复meizi老师 之前已经在税务系统留抵的进项税额,之前也无应交税金未交增值税科目,也无借方余额,现在怎么调整?
2023-02-08 21:48:05
meizi老师:回复honey 你好 ;  去红冲之前分录。 按我写的去处理结转即可   
2023-02-08 22:06:46
honey:回复meizi老师 加计抵减的的进项税和留抵的进项税都记应交增值税—未交增值税借方是吗?
2023-02-08 22:34:34
meizi老师:回复honey你好 ; 是的。 都在借方。 加计扣除的   到时转到其他收益去  
2023-02-08 22:49:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ cfh 发表的提问:
月末的时候没有结转,那交增值税时怎么做会计分录?到三级科目
借;应交税费-应交增值税 贷; 银行存款 小规模增值税是没有三级明细的
132楼
2023-02-09 18:37:24
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cfh:回复邹老师 那如果月末有结转,月末结转分录怎么做,缴税的时候分录又是怎么做的呢
2023-02-09 19:05:53
邹老师:回复cfh你好,小规模是不需要做结转分录的 发生计入贷方,缴纳计入借方 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷; 银行存款
2023-02-09 19:18:03
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
老师:结转的增值税分录怎么做
如果计算当月需要交纳增值税的情况下(即,销项大于进项的情况),是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 进项税额大于销项税额,月末形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税分录的。
133楼
2023-02-09 18:51:53
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
增值税进项税额转出怎么做会计分录?
借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
134楼
2023-02-09 18:58:12
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会计学堂学员:回复袁老师 现在还没有生产,还在筹建期也是这样做分录吗?
2023-02-09 19:11:04
袁老师:回复会计学堂学员那就用管理费用科目即可的
2023-02-09 19:27:26
会计学堂学员:回复袁老师 是一台用于员工宿舍的洗衣机,是不是借:管理费用-福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)?
2023-02-09 19:55:17
会计学堂学员:回复袁老师 那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?
2023-02-09 20:21:45
袁老师:回复会计学堂学员这个是转入管理费用-福利费
2023-02-09 20:48:32
会计学堂学员:回复袁老师 那应交税费--应交增值税(进项税额转出)最后要转到哪个科目呢?这个科目期末是不是最好不要有余额?
2023-02-09 21:04:38
袁老师:回复会计学堂学员这个转入应交税费--未交增值税即可的
2023-02-09 21:17:03
会计学堂学员:回复袁老师 现在不用交增值税,是不是可以就放在应交税费--应交增值税(进项税额转出)这个科目上,等到以后有税要交的时候再转入未交增值税?
2023-02-09 21:44:41
袁老师:回复会计学堂学员是的,可以这样做的了
2023-02-09 22:07:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 紫默焉然 发表的提问:
月末增值税结转的分录怎么做?
你好,是小规模还是一般纳税人?
135楼
2023-02-09 19:12:03
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