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增值税纳税实务与会计处理
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3号直播
职称:初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ liu 发表的提问:
小规模纳税人免征增值税的会计处理是如何的
借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 免征的增值税季末的时候转到营业外收入科目 借:应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
106楼
2023-01-31 19:23:55
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liu:回复3号直播 老师 我发的图片您能看到么?
2023-01-31 19:38:17
3号直播:回复liu请清晰完整描述问题(财会类)重新发起提问,首问提问不规范引导正确提问,谢谢合作!
2023-01-31 19:54:29
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 思凡 发表的提问:
小规模纳税人月收入不超10万,增值税按3%计提吗?然后不用交这部分增值税,这个业务过程的增值税账务处理会计分录怎么做?还有中小微企业应纳税所得额不超100万,按5%缴纳企业所得税,账务处理分录是不是直接按5%计提并缴纳呢?
现在小规模税率从3%降到1% 按1%实际 税款计提 ,免的税结转到营业外收入 小微企业应纳税所得额不超100万,按5%缴纳企业所得税,账务处理分录直接按5%计提并缴纳
107楼
2023-01-31 19:34:37
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思凡:回复玲老师 老师,2019年小规模月不超10万,按3%计提增值税,并把这计提的3%转到营业外收入是吗?现在小规模直接按1%计提,并把这1%结转到营业外收入是吗?
2023-01-31 19:57:05
玲老师:回复思凡对的,就是这个意思 。
2023-01-31 20:26:47
思凡:回复玲老师 那转入营业外收入需要并入收入缴纳企业所得税是吗?
2023-01-31 20:37:18
玲老师:回复思凡是的 营业外收入需要并入收入缴纳企业所得税
2023-01-31 20:59:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
增值税进项税10%加计抵减扣除的计提的账务处理,结转时的账务处理,以及次月缴纳时的账务处理
你好!不需要计提,不需要结转,只需要实际抵减的时候 按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
108楼
2023-01-31 19:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
现在一般纳税人增值税的会计分录怎么处理呢?
你好,是结转未交增值税还是?
109楼
2023-02-01 19:27:26
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会计学堂洪老师:回复邹老师 是结转未交增值税
2023-02-01 19:48:07
邹老师:回复会计学堂洪老师期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-02-01 20:03:58
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 单薄的饼干 发表的提问:
增值税进项税10%加计抵减扣除的计提的账务处理,结转时的账务处理,以及次月缴纳时的账务处理
你好 借:应交税金—增值税(加计抵减) 贷:营业外收入 缴纳增值税=销项-进项-加计抵减=应交增值税 缴纳 借:应交税金—增值税(已交税金) 贷:银行存款
110楼
2023-02-01 19:35:47
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 贪玩的小白菜 发表的提问:
计提的增值税比实际支付的增值税多了2分钱,这个要怎么账务处理?
计算误差,暂时不管他,年底统一转入销售收入
111楼
2023-02-01 19:41:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 东东 发表的提问:
老师,增值税交款时与计提的差额,怎么会计分录处理?差额几分钱
借营业外支出 或者是贷营业外收入
112楼
2023-02-05 20:12:35
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Miss陈 发表的提问:
小规模公司,主营业务收入,价税分离,然后一直计提应交增值税,但实际缴纳的和应交的不一样,这种情况怎么处理呢?那些应交增值税怎么处理?
未交的增值税计入到营业外收入里面
113楼
2023-02-05 20:41:55
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Miss陈:回复东老师 就是把剩余应交的未交的转为营业外收入吗
2023-02-05 20:57:23
东老师:回复Miss陈对,没交过的都转到营业外收入
2023-02-05 21:17:34
Miss陈:回复东老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-02-05 21:33:35
东老师:回复Miss陈不客气,如果满意帮忙给个五星好评
2023-02-05 21:56:00
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
一般纳税人月末增值税怎么账务处理,销项税额大于进项税额,月末实际操作是怎么处理的
借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
114楼
2023-02-05 21:06:27
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婷婷:回复小叶老师 销项税额和进项税额没有抵消呀,直接他们的余额转到未交增值税就好吗
2023-02-05 21:37:09
小叶老师:回复婷婷嗯,不用抵消,按余额转的
2023-02-05 22:03:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 冰雪奇缘 发表的提问:
小规模纳税人,2018年12月份计提的增值税比实际交纳的少了0.02元,这个月要怎么做账务处理。
你好,只有增值税少了? 应收账款,主营业务收入数据都是正确的?
115楼
2023-02-05 21:30:00
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冰雪奇缘:回复邹老师 是的,开出的发票的税额比报税时系统带出的金额少了0.02元。
2023-02-05 21:58:55
冰雪奇缘:回复邹老师 发票是分几张开的,相加的税额和报税时的金额差了0.02
2023-02-05 22:14:13
邹老师:回复冰雪奇缘你好,可以做这个调整分录 借;库存现金 贷;应交税费——应交增值税 0.02
2023-02-05 22:42:18
冰雪奇缘:回复邹老师 老师,我们库存现金为零,平时都是银行转账,只有银行存款。
2023-02-05 22:54:51
邹老师:回复冰雪奇缘你好,这个涉及到账务调整,就会通过库存现金等科目来调整的 如果没有库存现金,你可以通过应收账款科目调整
2023-02-05 23:06:45
冰雪奇缘:回复邹老师 邹老师,我不明白,是少计提了0.02元,现在把这0.02元补提了就行,还是因为跨年,要调整上一年损益,调整分录该怎么做?
2023-02-05 23:23:04
邹老师:回复冰雪奇缘你好,收入并没有少,只是 增值税少了,并不是涉及损益科目的 借;应收账款或库存现金等科目 贷;应交税费——应交增值税 0.02
2023-02-05 23:33:09
冰雪奇缘:回复邹老师 老师,不涉及收入等损益类,我可以用期间费用调整吗,比如借:管理费用,贷:应交增值税。这样可以吗?
2023-02-05 23:52:07
邹老师:回复冰雪奇缘你好,不可以的,管理费用并没有增加的
2023-02-06 00:13:58
冰雪奇缘:回复邹老师 老师,那我借:应收账款-其他,贷:应交增值税。以后报税如果再出现类似情况,都可以通过“应收账款-其他”这个科目调整吗?
2023-02-06 00:26:55
邹老师:回复冰雪奇缘你好,可以这样调整
2023-02-06 00:56:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
计提的增值税比实际支付的增值税多了2分钱,这个要怎么账务处理?
你好,做计提相反分录,金额0.02就是了
116楼
2023-02-06 18:26:03
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 梅林贵人 发表的提问:
老师好,二月份因为疫情,没有达到税负,税务局让报了70多万的无票收入,交了10多万增值税,说让在以后月份冲,请问老师这笔业务我如何做会计处理?
你好,你是说2月的账务处理还是以后的冲减?
117楼
2023-02-06 18:39:23
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梅林贵人:回复暖暖老师 2月份和以后得都需要咨询,请老师帮忙
2023-02-06 19:01:25
暖暖老师:回复梅林贵人2月借收收账款贷主营业务收入 应交税费-销项税额 后期冲了这个分录就可以
2023-02-06 19:21:44
梅林贵人:回复暖暖老师 月底这个收入转利润吗,几个月冲减完没有限制吧,还是三月份一次冲减?
2023-02-06 19:37:51
暖暖老师:回复梅林贵人分几次冲减你根据情况就可以
2023-02-06 20:07:41
梅林贵人:回复暖暖老师 这笔收入转入利润中吗,如果季报时没有冲完,怎么在报表中提现
2023-02-06 20:25:09
暖暖老师:回复梅林贵人需要转入利润,没有冲完就需要交纳企业所得税了
2023-02-06 20:44:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 花之心 发表的提问:
生产、生活性服务业纳税人适用增值税加计抵减政策的,应该如何进行会计处理
借应交税费-增值税加计扣除,贷其他收益。
118楼
2023-02-06 18:51:30
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花之心:回复郭老师 其他收益最后如何提现?
2023-02-06 19:09:02
郭老师:回复花之心结转到本年利润
2023-02-06 19:24:16
花之心:回复郭老师 老师,中间的操作是怎样的呢?那么企业所得税计提的时候算不算其他收益的数字?
2023-02-06 19:51:45
郭老师:回复花之心中间的什么操作? 其他收益需要交所得税的
2023-02-06 20:11:52
花之心:回复郭老师 为什么加计抵减的其他收益需要交所得税?
2023-02-06 20:26:40
郭老师:回复花之心你抵扣了增值税没支付
2023-02-06 20:55:00
花之心:回复郭老师 那么老师,在利润表中没有其他收益这个科目,那我应该填写到哪个位置呢?
2023-02-06 21:16:18
郭老师:回复花之心营业外收入里面
2023-02-06 21:36:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 元一 发表的提问:
老师,企业会计准则下,一般纳税人,增值税怎么处理,需要做哪几步处理
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
119楼
2023-02-06 19:09:29
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郭老师:回复元一借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2023-02-06 19:32:41
郭老师:回复元一如果需要交税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税。
2023-02-06 19:56:01
元一:回复郭老师 老师,销项和进项要分开结转吗,月底
2023-02-06 20:14:02
郭老师:回复元一那你合计一块做一个分录也可以
2023-02-06 20:39:34
元一:回复郭老师 企业会计准则下,一般纳税人,如果进项大于销项,有留抵,不需要做账务处理吗
2023-02-06 21:00:58
元一:回复郭老师 月底
2023-02-06 21:21:32
郭老师:回复元一做前两个分录也可以,或者是每个月不月末不结转,年末结转。
2023-02-06 21:48:58
元一:回复郭老师 但是每月需要预缴税,不结转能行不
2023-02-06 22:16:42
郭老师:回复元一进项大于销项,不需要交,可以不结转。
2023-02-06 22:37:21
元一:回复郭老师 也就是需要预缴的时候,还是需要结转的
2023-02-06 22:53:45
郭老师:回复元一你好,你说的预缴是什么建筑异地预缴吗?
2023-02-06 23:13:19
元一:回复郭老师 老师,如果是小企业会计准则下,一般纳税人,增值税怎么处理,分几步处理
2023-02-06 23:36:56
郭老师:回复元一你好,和上面的一样,做就可以。
2023-02-06 23:52:41
元一:回复郭老师 一般纳税人企业,商贸企业,这个不叫预交应该叫该交
2023-02-07 00:17:08
元一:回复郭老师 企业会计准则下,一般纳税人企业,增值税,商贸企业怎么处理,异地建筑企业怎么处理
2023-02-07 00:46:00
郭老师:回复元一按月申报那个不是预缴就是缴纳。 和所得税的不一样,所得税有预缴,次年有汇算清交。
2023-02-07 00:59:14
元一:回复郭老师 哦,那增值税,就是有留抵,就不结转,没有留抵,就该交多少是多少
2023-02-07 01:13:48
元一:回复郭老师 该结转多少,然后交就是了
2023-02-07 01:27:27
郭老师:回复元一你好,可以的。
2023-02-07 01:39:00
元一:回复郭老师 小企业会计准则下,一般纳税人,不结转增值税,直接交就是了 科目,应交税费――应交增值税(已交税金)
2023-02-07 02:04:52
郭老师:回复元一那你确认收入怎么做
2023-02-07 02:28:59
郭老师:回复元一已交增值税是用在当月缴纳当月的增值税的
2023-02-07 02:51:13
元一:回复郭老师 应交税费――应交增值税(销项税额)
2023-02-07 03:16:47
郭老师:回复元一那你最后不结转都有余额
2023-02-07 03:41:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
计提的应交增值税比申报时实际缴纳的增值税多一分,该怎么处理这一分啊
你好,你需要把多计提的1分冲销
120楼
2023-02-06 19:38:58
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