咨询
增值税纳税实务与会计处理
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 发表的提问:
发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,怎么处理,如何在增值税纳税申报表中修改本期应纳税额与发票金额一致?
你好,你可以做些无票收入申报,做到申报表的增值税应纳税额大于发票的税额就可以了
286楼
2023-04-24 15:53:45
全部回复
嗨:回复邹老师 具体在申报表里如何操作,不太明白
2023-04-24 16:20:58
邹老师:回复你好,比如你开具发票不含税收入1万,你按10100申报就可以避免这个问题
2023-04-24 16:42:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
退回已缴纳的增值税,会计账务怎么处理?申报表附表二中怎么填写? 是疫情期间缓缴增值税,退已扣缴的税费,可能以后还会收。
你好,借银行存款贷应交税费,未交增值税,其他的不用做,不用申报,不用管的
287楼
2023-04-24 16:12:19
全部回复
郭老师:回复欣欣子不用填写附表二的,你这个不属于进项转出的。
2023-04-24 16:23:52
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 123456 发表的提问:
建筑业营改增,异地缴纳的增值税及附加的会计分录怎么处理
您好,根据完税凭证,借:应交税费-应交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。同时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。
288楼
2023-04-24 16:33:31
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 37度 发表的提问:
老师,我的理解是建筑业收到预收款,增值税的纳税义务就发生了,怎么没体现增值税?这样处理是不是选择的会计制度有关系吗
同学你好 新准则是做增值税的 旧准则不用
289楼
2023-04-24 16:52:03
全部回复
37度:回复朴老师 哦,我看学堂实操中的建筑业 是按旧准则来的吧
2023-04-24 17:29:32
朴老师:回复37度恩,一般是旧准则的
2023-04-24 17:55:48
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 苗条的绿茶 发表的提问:
A企业系增值税一般纳税人,适用13%的增值税税率、25%的所得税税率。2020年7月3日税务机关对该公司上年交纳增值税情况进行稽查,发现该企业2019年6月购进设备专用于生产免税货物。支付价款8 000 000元,增值税1 040 000,取得增值税专用发票。企业账务处理为:  借: 固定资产  8 000 000     应交税费——应交增值税(进项税额)   1 040 000     贷:银行存款   9 040 000 对于此设备会计已采取直线法(5年,无残值)提取了折旧,税法规定与会计同。 根据以上资料回答以下问题: (1)改公司购入设备的账务处理错在哪里?为什么? (2)计算该笔账务处理对2018年增值税、所得税的影响金额(不考虑附加税) (3)做出调账处理。
你好1用于生产免税产品,进项税额不可以抵扣计入成本核算
290楼
2023-04-24 17:08:59
全部回复
暖暖老师:回复苗条的绿茶2进项税额需要转出 调减应纳税所得额是5*1040000/60=86666.67
2023-04-24 18:00:33
暖暖老师:回复苗条的绿茶3借固定资产1040000 贷应交税费应交增值税进项税额转出1040000
2023-04-24 18:21:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 勤劳的苗条 发表的提问:
购买理财产品取得的投资收益缴纳增值税,会计分录如何处理?
借;银行存款 贷;投资收益 应交税费
291楼
2023-04-25 16:08:04
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 空心腾 发表的提问:
18年税务师的财务与会计,和中级的财务管理、会计实务有哪些区别?
财务会计涵盖财务管理与会计实务的内容。前面部分是财务管理后面内容是会计实务。
292楼
2023-04-25 16:16:32
全部回复
空心腾:回复方老师 两个的教材。准则是不是一样的?
2023-04-25 16:45:23
方老师:回复空心腾你指依据的会计准则吗,如果是,两者是一样的。
2023-04-25 17:10:50
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 缘,蓝欣 发表的提问:
增值税申报时系统自动跳转的税额与实际开票的销项税额相差0.01,可以申报了吗?以后账务怎么处理
你好!这个没关系,你把差额计入营业外收支就好了。
293楼
2023-04-25 16:37:26
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 烂漫的白开水 发表的提问:
缴纳增值税如何做账务处理呢
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
294楼
2023-04-25 16:46:16
全部回复
烂漫的白开水:回复邹老师 那这个应交税费——未交增值税的金额是应交税费——进项税额与销项税额的差额吗
2023-04-25 17:13:39
邹老师:回复烂漫的白开水是的 如果有应纳税额的当月月末 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-04-25 17:40:09
烂漫的白开水:回复邹老师 那如果是小规模纳税人又应该如何处理呢
2023-04-25 17:58:44
邹老师:回复烂漫的白开水借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2023-04-25 18:21:58
伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 家有儿女 发表的提问:
公司是一般纳税人,采用简易计税方法缴纳增值税,收到款项开具发票的会计分录以及期末如何进行账务处理
收到款项开具发票的会计分录以及期末如何进行账务处理如下: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应付税费-应交增值税
295楼
2023-04-25 17:08:59
全部回复
家有儿女:回复伍老师 月末呢,增值税如何结转
2023-04-25 17:34:30
伍老师:回复家有儿女月末呢,增值税结转借:应交税费用-未交增值税 贷:应付税费-应交增值税
2023-04-25 17:50:45
家有儿女:回复伍老师 这样应付税费-应交增值税贷方有余额啊;老师能系统的给我说下吗? 还有缴税的分录
2023-04-25 18:18:15
伍老师:回复家有儿女收到款项开具发票的会计分录以及期末如何进行账务处理: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-04-25 18:47:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 心若向阳@无谓悲伤 发表的提问:
老师,企业账务处理,本月增值税可以不处理,下月直接计提了,再缴纳吗
可以后面结转,这个也可以,
296楼
2023-04-26 15:54:01
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 芬芳典雅 发表的提问:
小规模增值税按季度交纳,在计提时怎么帐务处理
借应交税费一应交增值税,贷应交税费一未交增值税
297楼
2023-04-26 16:11:56
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 优秀是一种习惯 发表的提问:
报增值税时,收入与增值税加起来与账上差了几分钱,怎么处理?
你好! 可以用“管理费用-税费”进行调整
298楼
2023-04-26 16:25:50
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
老师请问 公司出让酒店项目2亿 (土地及地上附着物) 税务核定征收税率5% 开出发票的增值税额9523809.52 我们公司取得土地的实际成本是5000万 按简易计税的办法实际缴纳增值税7142857.14 有个差额是2380952.37 以上业务的会计分录如何处理 谢谢
你好,同学。 借,银行存款 20000万 贷,固定资产清理 5000万 资产处置损益,差额部分 应交税费,增值税,差额计税142857.14 其他收益,增值税减免部分 您这数据有点对不上呢,您看一下上面分录的思路
299楼
2023-04-26 16:46:32
全部回复
馨:回复陈诗晗老师 老师 你说的数据有点对不上是增值税吗 我们开票的的增值税是9523809.52, 实际缴纳增值税7142857.14 , 差额2380952.37 刚好是取得土地成本5000万的税费 有错吗
2023-04-26 17:38:32
陈诗晗老师:回复您这20000的项目,只开了部分的发票?是这意思 实际交的和应交的增值税部分,放其他收益,这是属于税收优惠的。
2023-04-26 18:01:52
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
补计提增值税的快乐分录,如何账务处理呢?小规模纳税人
意思是之前确认收入时未确认增值税吗?
300楼
2023-04-26 17:05:59
全部回复
Ae…柠檬:回复方老师 按3%缴纳增值税了,现在补2%,实际是差额5%缴纳,应该如何账务处理呢?
2023-04-26 17:27:55
方老师:回复Ae…柠檬补的是今年的还是去年或更早年度的。
2023-04-26 17:38:31

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×