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上月未结转增值税会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ FINE &赵娜 发表的提问:
月结转税金的时候分开结转进项与销项和直接做分录:借:应交税费--转出未交增值税贷:应交税费--未交增值税有什么区别吗
你好! 结果都是一样的,都可以的
226楼
2023-03-28 18:23:19
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FINE &赵娜:回复蒋飞老师 老师我今天看到说企业会计准则和小企业会计准则中都没有未见增值税账户
2023-03-28 18:37:51
蒋飞老师:回复FINE &赵娜你可以看一下(2016)22号文件(百度一下)
2023-03-28 18:48:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ zhy 发表的提问:
增值税专用发票抵扣后红冲重开的整个流程会计分录怎么做,一般纳税人月末结转增值税会计分录
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
227楼
2023-03-28 18:29:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 玺鸿 发表的提问:
应交增值税~减免税款月底需要结转到未交增值税么?分录怎么做?
你好,需要和销项、进项一起都转入到未交增值税子目的,借销项税额,贷进项税额,减免税额,未交增值税(多交为借方)
228楼
2023-03-29 18:23:15
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
本期进项税额41,399.33元 销项税额143,678.89元上期留抵税额12,406.57 元 本期增值税结转分录是?图片是上月增值税结转分录
你好, 结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
229楼
2023-03-29 18:46:13
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逢考必过:回复紫藤老师 不是一笔结转吗还要分开。
2023-03-29 19:03:22
紫藤老师:回复逢考必过需要结转到 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
2023-03-29 19:30:01
逢考必过:回复紫藤老师 那我上月的结转是否正确?
2023-03-29 19:58:19
紫藤老师:回复逢考必过上月的结转不正确
2023-03-29 20:27:38
逢考必过:回复紫藤老师 现在怎样更正
2023-03-29 20:57:09
紫藤老师:回复逢考必过结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
2023-03-29 21:24:37
逢考必过:回复紫藤老师 我要冲销按这个吗?
2023-03-29 21:47:27
紫藤老师:回复逢考必过总之需要结转到 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
2023-03-29 21:59:50
逢考必过:回复紫藤老师 麻烦提供我需要更正的分录
2023-03-29 22:27:09
紫藤老师:回复逢考必过把你的留抵税额换成应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
2023-03-29 22:49:30
逢考必过:回复紫藤老师 直接这样结转不可以吗
2023-03-29 23:00:21
紫藤老师:回复逢考必过 你好,那样也是可以的  
2023-03-29 23:16:12
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷:应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目,
你好,是需要的,不需要每月都转,一年年末转就可以了。
230楼
2023-03-29 18:59:04
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豆豆:回复月月老师 老师我去年的都没有提前结转,怎么办呀,今年可以补吗
2023-03-29 19:22:44
月月老师:回复豆豆你好,可以的,现在补结转,最好1月份补结转。
2023-03-29 19:51:48
豆豆:回复月月老师 好的谢谢老师辛苦了
2023-03-29 20:17:31
月月老师:回复豆豆不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-29 20:35:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 獾不可貌相 发表的提问:
上个月的增值税这个月已经交了,然后上月的结账以前是不是我的增值税就只是结转到应交税费-未交增值税里面的,我要把未交增值税冲销了,是不是就是这个月的分录做借:应交税费-未交增值税贷:银行存款
是的
231楼
2023-03-29 19:26:59
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獾不可貌相:回复郭老师 所以我这个月的财务报表里应该还挂有应交税费这个科目是吗?
2023-03-29 19:49:21
郭老师:回复獾不可貌相12月末的会有
2023-03-29 20:14:21
獾不可貌相:回复郭老师 我的意思就是十二月末的应该是挂的有的哈
2023-03-29 20:41:29
獾不可貌相:回复郭老师 还有我报税的时候现金流量表是不是也要正常填报?
2023-03-29 20:56:54
郭老师:回复獾不可貌相是的 看你税务局要求,选报的可以不用
2023-03-29 21:16:14
獾不可貌相:回复郭老师 是需要报的
2023-03-29 21:43:49
郭老师:回复獾不可貌相那就按你税务局的来
2023-03-29 21:59:49
獾不可貌相:回复郭老师 老师我们有了增值税的话是不是还有城市维护建设税需要申报?
2023-03-29 22:29:15
郭老师:回复獾不可貌相是的
2023-03-29 22:49:31
獾不可貌相:回复郭老师 我只有增值税的话,我就应该是增值税乘城市维护建设税税率?
2023-03-29 23:02:16
郭老师:回复獾不可貌相需要交增值税是的
2023-03-29 23:17:06
獾不可貌相:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-29 23:36:30
郭老师:回复獾不可貌相不用客气的
2023-03-30 00:03:38
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ZZB2019 发表的提问:
月末结转增值税是否要做分录,借:销项税额,贷:进项税额 贷:转出未交增值税
你好,不用这样处理的,   1、收到进项:借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 进项税, 2、开出增值税发票:贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --销项税销项, 销项税销项 - 进项 = 本月 应该交税金(销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。 月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0), 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:   借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税,贷:应缴税费 -- 未交增值税, 如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则:   借:应缴税费 -- 未交增值税   贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税, 4、如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额; 5、缴税后:   借:应缴税费 -- 未交增值税,贷:银行存款
232楼
2023-04-02 20:53:48
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ZZB2019:回复庄老师 谢谢
2023-04-02 21:12:31
庄老师:回复ZZB2019应该的,给个五星好评
2023-04-02 21:41:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ wl 发表的提问:
每月末,结转增值税分录;借销项贷进项差额结转到未交增值税,现在应交增值税有余额,怎么做?
你好,每月进项销项差额转到转出未交增值税,如果转出未交增值税贷方有余额结转到未交增值税里面,如果转出未交增值税借方有余额,表示留底不用账务处理了
233楼
2023-04-02 21:10:51
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wl:回复郭老师 去年一直做我前面说的分录,现在想改过来,按您说的那种去做,以前的应交增值税余额准备办,怎么做
2023-04-02 21:28:46
郭老师:回复wl你好,那方有余额?贷方的未交有余额交了就没有
2023-04-02 21:54:20
wl:回复郭老师 借方余额
2023-04-02 22:13:01
wl:回复郭老师 以前每月末,我结转增值税分录;借销项贷进项差额结转到应交税费-未交增值税,现在应交增值税有余额,怎么做?(以前没有用过转出未交增值税科目的)
2023-04-02 22:32:13
wl:回复郭老师 以前就用三个科目,销项,进项、应交税费-未交增值税,(以前月末,结转增值税:借肖像贷进项差额计入应交税费-未交增值税,)现在应交增值税有借方余额,年末想结平应交增值税,咋办?
2023-04-02 22:52:15
wl:回复郭老师 企业想注销了,这样应交增值税有借方余额,怎么办?
2023-04-02 23:20:54
郭老师:回复wl你好,你有留抵是嘛?进项转出到成本
2023-04-02 23:50:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ huan0617 发表的提问:
,一般纳税人,上个月进项税额10000 销项税额5000 增值税月末结转分录能不能直接 借:销项税 转出未交增值税 贷:进项税
您好 可以这样写分录
234楼
2023-04-02 21:15:58
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huan0617:回复bamboo老师 做了这一笔还需要做别的转出分录吗?还是说这笔就可以
2023-04-02 21:43:21
bamboo老师:回复huan0617现在可以只做这笔分录
2023-04-02 22:06:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师您好,关于增值税加计抵减的月末转出的会计分录,例如,应交增值税10000,加计抵减10%1000元,实缴9000元,的会计分录——月末的时候转出:借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 9000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 9000 加计抵减项 应交税费-增值税-进项税额 1000 其他收益 1000 这样做对吗?请您帮忙做一遍完善的会计分录——计提本月的增值税 及次月实缴的会计分录
借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 次月做借应交税费未交增值税10000 贷银行9000 其他收益1000
235楼
2023-04-02 21:20:59
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醇咖啡:回复maize老师 加计抵减的 这个金额 只需要在次月的 其他收益科目体现就可以嘛?
2023-04-02 21:43:56
maize老师:回复醇咖啡是的,这个规定是这样,次月体现
2023-04-02 22:07:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 风铃 发表的提问:
对于月末增值税怎么结转和计提呢?有具体的会计分录吗?
你好 一般纳税人月末结转的话 : 看分录: 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
236楼
2023-04-09 18:59:55
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风铃:回复meizi老师 是不是到月末结转完成后应交税费-销项税额科目应该为0啊?
2023-04-09 19:25:50
meizi老师:回复风铃正常月末结转了 是0 的 是的
2023-04-09 19:51:37
风铃:回复meizi老师 那如果之前的会计月末没有结转,那我在此月份结转可以吗?
2023-04-09 20:04:17
风铃:回复meizi老师 我看了之前的会计凭证,在3月份记了一笔 借:应收账款 主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 然后就直接做了一个计提税金的凭证 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-09 20:25:13
风铃:回复meizi老师 这样做对吗?而且计提的和销项税额偏偏相差0.01元,缴款凭证上面和开具发票的销项税额就相差0.01
2023-04-09 20:43:33
meizi老师:回复风铃你好 可以的。 可以补结转的
2023-04-09 20:55:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ w 发表的提问:
老师,请问增值税抵扣,借:销项,贷:进项,贷:未交增值税,然后结转未交增值税,这些是要次月扣款时做分录,还是当月做分录
你好 月底这样做,借:应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
237楼
2023-04-09 19:21:19
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w:回复邹老师 老师,那我增值税次月扣款,我月底借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款,是这样吗
2023-04-09 19:34:30
邹老师:回复w你好,借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 这个分录应当在当月做才是的
2023-04-09 19:49:56
w:回复邹老师  次月扣款,借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款是这样吗
2023-04-09 20:04:59
邹老师:回复w你好,是的,一般纳税人扣缴增值税是这样做分录的
2023-04-09 20:26:30
w:回复邹老师 小规模不是这样吗
2023-04-09 20:39:30
邹老师:回复w你好,小规模是这样处理 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 如果免征了,借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免 如果需要缴纳,借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
2023-04-09 21:00:33
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 米菲 发表的提问:
老师,一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录是否是这样 一、计提本月应交增值税(结转)借:应交税费—应交增值税—转出未交增值 贷:应交税费——未交增值税 二、支付上月增值税 借;应交税费—应交增值——未交增值税 贷:银行存款 三、年末结转增值 借:应交税费——应交增值税—销项税额 贷:应交税费—应交增值—进项税额 贷:应交税费—应交增值—转出未交增值
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
238楼
2023-04-09 19:44:02
全部回复
米菲:回复文文老师 那年末应交税费—应交增值这个科目,怎么检查余额是否正确?是在借方余额 还是贷方吗?
2023-04-09 19:55:39
文文老师:回复米菲年末应交税费—应交增值这个科目,余额为0
2023-04-09 20:14:59
米菲:回复文文老师 那我们年末还有未认证的发票,有借方余额(应交税费—待认证进项税额),就是我们材料入库了,发票还没去勾选抵扣,那这个怎么结平?
2023-04-09 20:38:02
文文老师:回复米菲借方余额(应交税费—待认证进项税额),留在该科目,不用结平 这是特殊情况
2023-04-09 20:57:26
米菲:回复文文老师 那如果留着,应交税费这个科目借方有余额了对吧,就除了这个待认证进项税额有余额,应交税费其他科目都无余额?
2023-04-09 21:16:24
文文老师:回复米菲除了这个待认证进项税额有余额,应交税费其他科目都无余额
2023-04-09 21:41:38
米菲:回复文文老师 那明白了,那就是如果应交税费—待认证进项借方有余额,应交税费在资产负债表上显示负数,也是正常对吗
2023-04-09 22:06:28
文文老师:回复米菲果应交税费—待认证进项借方有余额,应交税费在资产负债表上显示负数,也是正常。对的
2023-04-09 22:30:30
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 我随悦动 发表的提问:
缴纳上月的增值税会计分录做借应交增值税_未交增值税 贷银河存款对吗
你好,应该是 支付增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
239楼
2023-04-09 20:02:59
全部回复
我随悦动:回复彩丽老师 老师那上月的应交增值税用结转吗
2023-04-09 20:37:32
彩丽老师:回复我随悦动你是小规模纳税人还是一般纳税人?
2023-04-09 21:07:04
我随悦动:回复彩丽老师 一般纳税人
2023-04-09 21:35:32
彩丽老师:回复我随悦动一般纳税人月末可以结转增值税
2023-04-09 21:54:05
我随悦动:回复彩丽老师 老师,我没有结转我直接交的时候做了借应交税金未交税增值税贷银行存款。这有问题吗?凭证需要调整吗
2023-04-09 22:12:49
彩丽老师:回复我随悦动也可以不做增值税结转分录
2023-04-09 22:31:18
彩丽老师:回复我随悦动只要科目余额表的应交税费_增值税的金额是对的就可以
2023-04-09 22:48:29
我随悦动:回复彩丽老师 老师,我们进了三台电脑总计一万二,我能直接做到管理费用吗,不走固定资产,外账
2023-04-09 23:06:47
彩丽老师:回复我随悦动可以直接做到管理费用
2023-04-09 23:36:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
结转增值税的会计分录如何做
你好,是一般纳税人期末结转未交增值税?
240楼
2023-04-10 17:27:44
全部回复
???? Gentiy:回复邹老师 是的
2023-04-10 17:51:42
邹老师:回复???? Gentiy你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-04-10 18:04:35

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