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上月未结转增值税会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 小杰 发表的提问:
老师你好,结转未交增值税分录怎么做,在什么情况下要结转未交增值税?
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 一般纳税人需要交增值税的需要结转
256楼
2023-04-17 18:05:59
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小杰:回复郭老师 意思是结转未交增值税到营业外收入是什么情况?
2023-04-17 18:33:11
郭老师:回复小杰小规模的不交税的吧
2023-04-17 18:48:22
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 米拉 发表的提问:
老师你好!请问当月有进账税额转出,月底结转未交增值税分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交增值税-未交增值税??
借:应交税金-应交增值税-进项税转出,贷 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税,贷, 应交税金-未交增值税
257楼
2023-04-18 16:46:51
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米拉:回复辜老师 老师,那本月未交增值税是销项减进项加上进项转出?
2023-04-18 17:04:29
米拉:回复辜老师 老师如果月底不结转进项税额转出,但结转未交增值税是把进项转出直接计算在内可以么?
2023-04-18 17:34:25
辜老师:回复米拉未交增值税=销项税-进项税+进项税转出 你月末结转,进项税转出会增加转出未交增值税的
2023-04-18 17:56:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 开心的胡萝卜 发表的提问:
当月结转增值税分录和不做结转的分录
你好 如果当月进项大于销项,可以不用结转。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
258楼
2023-04-18 16:57:48
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ snowxin 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录,如果是上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款如果是本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
你好 你本月缴纳和下月缴纳做一样的分录就可以 就是顺序不一样而已
259楼
2023-04-18 17:19:51
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snowxin:回复答疑苏老师 不太明白
2023-04-18 17:37:32
答疑苏老师:回复snowxin你好 你这样做也可以 最后借贷平衡就可以了 你是哪里不明白呢
2023-04-18 17:52:41
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
上一年度未计提第四季度需要缴纳的增值税,附加税,所得税,在次年如何记分录 是否要结转呢,结转分录如何写
计入 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-附加税费                      -所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
260楼
2023-04-18 17:48:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 小娜娜 发表的提问:
月末结转未交增值税以及次月做已交税金分录都怎么写?
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 借未交增值税贷银存
261楼
2023-04-19 16:42:45
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小娜娜:回复郭老师 不需要用到已交税金科目?
2023-04-19 16:59:59
郭老师:回复小娜娜次月交上月的用不到
2023-04-19 17:11:13
小娜娜:回复郭老师 如果进项大于销项有留抵月末还需要做账么?
2023-04-19 17:28:20
郭老师:回复小娜娜不需要的,只需要做结转进项销项
2023-04-19 17:50:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Flower 发表的提问:
计提与缴纳以及结转,增值税的会计分录?
你好 结转 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税 缴纳 借;应交税—未交增值税 , 贷;银行存款
262楼
2023-04-19 16:57:31
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
结转增值税时 上期留底税额 分录怎么做呀,还是在结转时不用体现留底税额直接扣掉转未交增值税呢?
借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
263楼
2023-04-19 17:16:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师您好,请问一般纳税人月底结转增值税、次月缴纳增值税的完整的会计分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
264楼
2023-04-19 17:39:15
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郭老师:回复醇咖啡贷应交税费,未交增值税贷,银行存款。
2023-04-19 17:56:01
二莉老师
职称:中级会计师,会计学硕士
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 幽默的柠檬 发表的提问:
老师您好,结转12月未交增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录是什么意思呢
同学你好:增值税月末结转相关分录如下,希望能帮助你理解。 1. 结转进项税额: 借:应交税费费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3. 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4. 实际交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
265楼
2023-04-19 17:44:59
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幽默的柠檬:回复二莉老师 老师请问一下进项税额和销项税额在什么情况下要结转呢
2023-04-19 18:17:11
二莉老师:回复幽默的柠檬正常每个月按以上分录结转,不能抵扣的情况结转到进项税额转出科目
2023-04-19 18:37:42
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 玉衡逍龙 发表的提问:
一般纳税人企业 期末结转增值税会计分录 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。对于应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 科目 如何最终平账啊
需要做 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
266楼
2023-04-24 17:09:16
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玉衡逍龙:回复张艳老师 是不是每月月末如果需要结转增值税的话,需要做这两笔分录,就是刚刚你给我的这笔分录和我做的结转分录,如果不需要结转增值税的话 ,本月有采购和销售,那么期末 应交税费--应交增值税(销项税)和应交税费--应交增值税(进项税) 这两个科目如何平账啊
2023-04-24 17:22:56
张艳老师:回复玉衡逍龙是的,可以每月都做两笔结转分录的,也可以每月只做您写的分录,等年末再统一结转(老师写的分录),只要转出未交增值税科目就会冲平了。
2023-04-24 17:33:44
玉衡逍龙:回复张艳老师 老师 对于月末有留底税额 ,进项税 大于销项税,不用结转增值税,但是应交税费--应交增值税(销项税)和应交税费--应交增值税(进项税) 这两个科目如何平账啊
2023-04-24 18:02:41
张艳老师:回复玉衡逍龙等下期计算为需要交纳增值税的时候,再做结转至转出未交增值税。
2023-04-24 18:27:32
玉衡逍龙:回复张艳老师 就是如果本月有留底不用做,一直这样放着,待下月需要结转增值税的时候,继续做上面的结转增值税的会计分录是吧
2023-04-24 18:45:55
玉衡逍龙:回复张艳老师 明白了 ,老师。 谢谢
2023-04-24 19:00:08
张艳老师:回复玉衡逍龙是的,您的描述是正确的。 不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-04-24 19:11:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 大圣 发表的提问:
老师 上月把飞机票可抵扣的进项税额算多了 这月想做进项税额转出 会计分录怎么做 上月未交增值税 做进项税额转出后也不用缴纳增值税
您好 请问您上个月分录怎么写的
267楼
2023-04-24 17:18:31
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大圣:回复bamboo老师 借:管理费用 应交税费--应交增值税(进项税) 贷:现金
2023-04-24 17:32:06
bamboo老师:回复大圣借:管理费用 借方蓝字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字
2023-04-24 17:43:54
大圣:回复bamboo老师 申报表是天增值税附表2么
2023-04-24 17:55:06
大圣:回复bamboo老师 借方管理费用蓝字 那不是记账重复了么
2023-04-24 18:24:36
bamboo老师:回复大圣是的 申报表是填附表二 您前面少计入了管理费用啊 现在把多计算的进项税额转到管理费用啊
2023-04-24 18:36:21
大圣:回复bamboo老师 对对对 谢谢 老师
2023-04-24 19:01:23
bamboo老师:回复大圣不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-24 19:13:46
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 可惜不是我 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
是的,是这样账务处理的
268楼
2023-04-24 17:35:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ kun 发表的提问:
一般纳税人月末结转增值税 本月未认证抵扣的增值税进项要怎么做分录
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-已交税金,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。 未认证抵扣的增值税,借;库存商品等科目,应交税费-待认证增值税,贷;现金或者银行存款等科目。
269楼
2023-04-25 16:58:17
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kun:回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:应交税费-已交税金 和 应交税费-转出未交增值税的数值 是怎么得来的
2023-04-25 17:28:45
王雁鸣老师:回复kun您好,应交税费-已交税金,是当月记账凭证记入的,也就是当月有交当月的税的时候,全产生这个发生额的。 应交税费-转出未交增值税的数值,是其他明细科目金额加减倒挤出来的。
2023-04-25 17:54:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 我是静静 发表的提问:
前几个月 进项大于销项 需不需要做如下会计分录是吗: 结转增值税进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交水费-应交增值税-进项税额 结转增值税销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
你好 是的,有交税才需要结转
270楼
2023-04-25 17:03:40
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我是静静:回复meizi老师 老师 那有交税结转时 应该连同之前的金额结转吗 比如1月进项100 销项50 2月进项28 销项110 那么2月结转增值税分录是什么
2023-04-25 17:26:49
meizi老师:回复我是静静你好 是的 看附件结转资料
2023-04-25 17:54:22
我是静静:回复meizi老师
2023-04-25 18:17:04
meizi老师:回复我是静静你好 需要结转的 是的 结转后 转出未交增值税贷方有余额 再转到未交增值税
2023-04-25 18:29:36

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