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销项税和进项税的会计分录
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 为了当总监 发表的提问:
本月销项大于进项,增值税会计分录 老师,你看我搜的,这上面讲的对不对
你好,上面说的是正确的。
271楼
2023-04-19 17:26:41
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 飘飘 发表的提问:
月底计算进项税额大于销项税额,因为还有库存,认证勾选的进项税额大于销项税额,怎么做会计分录
月底计算进项税额大于销项税额,不需要账务处理
272楼
2023-04-19 17:47:59
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飘飘:回复庄老师 小于呢,需要做分录? 增值税还用申报吗
2023-04-19 18:15:12
庄老师:回复飘飘你好,小于要申报,做这样分录,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费---未交增值税,缴交时,借应交税费--未交增值税,贷银行存款
2023-04-19 18:44:53
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 靜水微瀾 发表的提问:
内账核算增值税,月末进项税大于销项税的会计分录怎么
内账可以不用做税的,价税合计做账就可以,需要交税可以记管理费用
273楼
2023-04-24 16:41:43
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靜水微瀾:回复答疑郭老师 内账,假如月末我的进项余额是100销项余额是50,那我该怎样处理,分录怎么做
2023-04-24 16:58:29
靜水微瀾:回复答疑郭老师 若进材料价税合计做账了,结转成本时怎么做
2023-04-24 17:15:27
答疑郭老师:回复靜水微瀾借应交税费-应交增值税-销项50贷应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交 交税合计做,按价税合计入库的结转成本
2023-04-24 17:25:39
靜水微瀾:回复答疑郭老师 借应交税费-应交增值税-销项50贷应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交,没明白这个分录!!!这里的应交税费_应交增值税_转出未交在贷方吗?
2023-04-24 17:44:07
答疑郭老师:回复靜水微瀾借应交税费-应交增值税-销项50应交税费-应交增值税-转出未交50 贷应交税费-应交增值税-进项 100 不好意思,刚才的分录写错了
2023-04-24 17:59:21
靜水微瀾:回复答疑郭老师 那这样下月初是不是得把应交增值税_转出未交50在做处理呢?
2023-04-24 18:13:45
答疑郭老师:回复靜水微瀾不用,你下月进项大于销项还是这么做,如果销项-进项-这月的五十的留抵是正数先把进项销项结转到转出未交增值税,这次转出未交是在贷放,然后做一个结转增值税的,借转出未交增值税贷应交税费-未交增值税
2023-04-24 18:25:17
靜水微瀾:回复答疑郭老师 老师,我是内账核算的增值税,也这样做吗
2023-04-24 18:45:25
答疑郭老师:回复靜水微瀾你要单独算税可以这么做
2023-04-24 19:04:53
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 紧张的冬日 发表的提问:
进项转出的会计分录和缴纳转出税款的会计分录怎么做呢
借相关成本费用科目 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 需要结转到未交增值税科目,然后在一起处理,如果就这一笔在没有其他余额是可以的
274楼
2023-04-24 17:00:44
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 心若回眸 发表的提问:
一般纳税人进项税大于销项税月末做会计分录吗?
当月进项税额大于销项税额,形成留抵税额,月末不需要作账务处理
275楼
2023-04-24 17:18:45
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心若回眸:回复朴老师 那下个月销项税大于进项税时,也抵扣上月的留底,月末怎么做分录
2023-04-24 17:46:09
朴老师:回复心若回眸最后应该缴纳的税额是:销项-进项-上期留底,余额还是正数才需要纳税,如果是负数继续作为期末留底税额 下月初申报缴纳做账 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 到年底的时候,把应交税费——应交增值税下的所有三级科目余额(进项,销项、已交税金等)全部转到应交税费——应交增值税(未交税金)科目下就可以了
2023-04-24 17:57:20
心若回眸:回复朴老师 销项大于进项做的分录是不是月末做计提借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税 下月缴纳时借:应交税费——未交增值税贷:银行存款
2023-04-24 18:08:07
朴老师:回复心若回眸嗯,当月的话是这样的
2023-04-24 18:29:57
心若回眸:回复朴老师 那老师说的下月初申报纳税做账 借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款是啥意思呢?
2023-04-24 18:54:37
朴老师:回复心若回眸就是交税款的意思哦
2023-04-24 19:17:59
心若回眸:回复朴老师 缴税款不是借:应交税费——未交增值税贷:银行存款吗?
2023-04-24 19:39:27
心若回眸:回复朴老师 借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款不是税务局给代开票的时候当时就交纳的吗?
2023-04-24 19:51:03
朴老师:回复心若回眸就是已经交了的税款
2023-04-24 20:20:11
朴老师:回复心若回眸就是相当于预缴的意思
2023-04-24 20:48:38
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ????yanran???? 发表的提问:
那我公司月未进项税额用不完,就不用交税了,是吗?还有月未怎么把剩下的进项转到下月,会计分录怎么做呢?
你好,是的,留抵不用做账务处理
276楼
2023-04-24 17:35:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 霍小米 发表的提问:
我想请问,报销款里面的进项税额需要在会计分录里面提现吗?
你好! 需要的 比如办公费
277楼
2023-04-25 16:38:29
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霍小米:回复蒋飞老师 如果我是上个月认证的,这个月汇款的,怎么做分录呢
2023-04-25 17:02:39
蒋飞老师:回复霍小米借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金
2023-04-25 17:18:22
霍小米:回复蒋飞老师 请问这个月的科目余额表个税里面是负数,还有哪里需要计提吗
2023-04-25 17:40:57
蒋飞老师:回复霍小米是哪方面的个数呢?
2023-04-25 17:56:51
霍小米:回复蒋飞老师 代别人缴纳的个税,和公司员工工资的
2023-04-25 18:10:23
蒋飞老师:回复霍小米是负数,可能计提少了,支付多了
2023-04-25 18:21:25
霍小米:回复蒋飞老师 个税我没有计提过,会计分录需要怎么写呢
2023-04-25 18:31:25
蒋飞老师:回复霍小米发工资从工资扣除的 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个税
2023-04-25 18:55:14
霍小米:回复蒋飞老师 计提的分录呢
2023-04-25 19:05:43
蒋飞老师:回复霍小米这就是个税计提分录。是从工资扣除的
2023-04-25 19:30:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
进项税额未认证,转出的会计分录怎么做?
您好 请问您收到发票时候分录怎么写的
278楼
2023-04-25 16:46:13
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
老师新买的车。;车价是238800,进项税额是34697.44,然后保险是7029.62进项税是397.91,我咋做会计分录呢?
车辆价款、车辆购置税以及牌照费应作为计税基础计入固定资产入账价值。保险计入管理费用 借固定资产 应交税费应缴增值税进项 管理费用 贷银行存款
279楼
2023-04-25 17:11:37
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
我们出口样品不收汇并报关的,进行免税处理。。会计分录怎么操作 对应的进项税额要转出吗?
你好! 不用转出的
280楼
2023-04-25 17:35:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 邓世芳 发表的提问:
老师,我请问一下:我之前有一个项目是简易计税的,误抵了进项税额,现在转出,会计分录怎么写呢?怎么更正呢?
你好,借xx费用贷进项转出
281楼
2023-04-26 16:22:22
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邓世芳:回复郭老师 就这一步分录吗?之前结转了的进项税额不管了吗?
2023-04-26 16:51:29
郭老师:回复邓世芳你好,月末或者年末 借进项转出贷转出未交增值税 都是三级科目
2023-04-26 17:20:55
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 静静国国妈 发表的提问:
老师您好,这月认证的进项税额有留抵,会计分录怎么做?谢谢
你好,认证的计入进项税额就可以了,留底不需要做分录。
282楼
2023-04-26 16:28:11
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
月底进项税额留底会计分录!
你好,一般无需作会计分录,留下下期抵销项税额
283楼
2023-04-26 16:46:58
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 苦咖啡 发表的提问:
进项税额加计抵减,会计咋做会计分录?
借:应交税费--增值税加计抵减税额 贷:其他收益
284楼
2023-04-26 17:05:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 徐佳 发表的提问:
进项税额加计扣除怎么做会计分录
计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入或者是其他收益 抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税增值税加计其扣除。
285楼
2023-04-26 17:32:59
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