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销项税和进项税的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 昱宝 发表的提问:
4月进项税10215.93(未抵扣,留底金额)4月没有销售,5月进项5591.15(未认证)5月销项税6615.05,销项税额可以直接抵扣吗?会计分录怎么做呢?
你好 你留抵进项税 是计入什么科目的? 你没有认证的话 做待认证进项税去; 可以直接抵减的。 你 增值税申报表里面 有留抵进项税 栏次 有金额可以直接减去的
76楼
2023-01-09 20:31:13
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小睿 发表的提问:
老师,你好,给我讲解一下进项税额和销项税额的会计分录吗? 销项税额,进项税额, 待认证进项税额,转出未交增值税,进项税额转出这几个会计分录是什么情况下做,怎么做的,麻烦老师帮我做个例子
认证做借进项税额 贷待认证进项税额,不得抵扣进项税额转出,借xx费用/xx成本 贷进项税额转出
77楼
2023-01-09 20:53:59
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小睿:回复maize老师 老师,我不能理解进项税额转出是什么意思, 比如我销项税额9800, 进项税额6720, 做的分录如下,1、借:销项税额,贷:转出未交增值税9800 2、 借:转出未交增值税 6720 贷:进项税额, 转出未交增值税在贷方3080, 3、 借:转出未交增值税3080 贷:未交增值税3080 , 当月没有认证的发票 借:待认证发票 贷:进项税额 认证的时候的分录怎么做?
2023-01-09 21:16:15
小睿:回复maize老师 我能不能不做待认证发票的分录,没有认证我是自己记着,下个月认证完了,我再做转出未交增值税呀,没有认证的就不转出,认证多少转多少可以吗
2023-01-09 21:36:29
maize老师:回复小睿这个是不得抵扣这个进项税额转出,你没有不涉及这个, 没有认证做借原材料 待认证进项税额 贷应付账款,认证做借进项税额 贷待认证进项税额 这个还是做下比较好这个,
2023-01-09 21:54:54
小睿:回复maize老师 谢谢老师,进项税额抵多了,销项税额比较少, 转出增值税余额在借方705.12,账务处理怎么做
2023-01-09 22:07:10
小睿:回复maize老师 谢谢老师,进项税额抵多了,销项税额比较少, 转出未交增值税余额在借方705.12,账务处理怎么做
2023-01-09 22:20:51
maize老师:回复小睿你去查,看啥情况,这个,实在不想查,差额是705.12?借未分配利润 贷转出未交增值税 705.12
2023-01-09 22:40:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 露丫头 发表的提问:
老师,我们三月的销项税额大于进项,但期初有预留有未抵扣的进项税,会计分录上应该怎么做
你好,销项减去进项之后的余额,是大于上期留抵税额,还是小于上期留抵税额呢?
78楼
2023-01-10 20:20:52
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露丫头:回复邹老师 余额小于上期留底
2023-01-10 20:37:09
邹老师:回复露丫头你好,这种情况就这样做结转分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2023-01-10 20:49:47
露丫头:回复邹老师 然后再做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费-应交税费(待抵扣进项税),这样来抵减预留的进项税吗?
2023-01-10 21:07:12
邹老师:回复露丫头你好,只需要做一笔这个分录就可以了 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 之前留抵的税款已经在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方余额体现了
2023-01-10 21:29:12
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Qiu tianyun 发表的提问:
增值税的会计分录?销项进项以及结转?
同学你好 购入时 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 销售 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 期末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
79楼
2023-01-10 20:26:12
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 卫平 发表的提问:
老师好,请问一下以下照片未计提应交税金,现在直接支付了,要怎么做会计分录?进项税有1.8万,销项税和进项税怎样做会计分录
你好,收到发票没有做账进项税吗
80楼
2023-01-10 20:34:36
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冉老师:回复卫平开出发票没有做销项税分录吗
2023-01-10 20:58:01
婷婷老师
职称:,税务师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 小暖 发表的提问:
以给列一个工程项目预交增值税和每月申报时增值税进项和销项税额的会计分录吗?
预缴,借:应交税费-预缴增值税 贷银行存款
81楼
2023-01-10 20:50:59
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李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ Qiu tianyun 发表的提问:
增值税的会计分录?销项进项以及结转?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
82楼
2023-01-11 20:24:50
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Qiu tianyun:回复李老师A 销项和进项月尾都要结转吗?
2023-01-11 20:54:23
李老师A:回复Qiu tianyun你好,同学,是这个意思呀。
2023-01-11 21:14:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 粗犷的小熊猫 发表的提问:
如果上月的进项税额大于销项税额,本月销项大于进项,且形成应缴税款,上月和本月的增值税会计分录如何做?
您好 进项大于销项 进项税额留底 不月末可以不做账务处理 留待下期继续抵扣 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
83楼
2023-01-11 20:44:54
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蒹葭 发表的提问:
年末需要把销项税额和进项税额结转吗,需要的话会计分录是什么?
如果你需要缴纳增值税,销项税大于进项税的话,是要结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
84楼
2023-01-11 20:50:59
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蒹葭:回复辜老师 进项税大于销项税
2023-01-11 21:12:28
辜老师:回复蒹葭这个情况可以不用减免
2023-01-11 21:33:14
蒹葭:回复辜老师 还挂在账上吗?
2023-01-11 22:00:33
辜老师:回复蒹葭是的,形成应交税费的借方余额
2023-01-11 22:14:25
蒹葭:回复辜老师 谢谢老师
2023-01-11 22:26:32
辜老师:回复蒹葭好的,客气,帮到你就好
2023-01-11 22:37:54
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 含蓄的唇膏 发表的提问:
一下题分别计算出会计分录和消项税额和进项税额计算
你好,这个问题已经回复你
85楼
2023-01-27 21:21:08
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含蓄的唇膏:回复暖暖老师 第一题分录不对吧
2023-01-27 21:58:05
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 还有增值税了
2023-01-27 22:24:36
暖暖老师:回复含蓄的唇膏免税的,进项不可以抵扣,计入成本
2023-01-27 22:41:10
暖暖老师:回复含蓄的唇膏麻烦给予五星好评
2023-01-27 23:02:27
含蓄的唇膏:回复暖暖老师
2023-01-27 23:30:01
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 这几道题我不会
2023-01-27 23:44:14
暖暖老师:回复含蓄的唇膏不可以再提问了,从新提问
2023-01-27 23:55:22
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 重新提问完了
2023-01-28 00:23:29
暖暖老师:回复含蓄的唇膏从新发起新的问题,不是在这里接续问
2023-01-28 00:49:55
暖暖老师:回复含蓄的唇膏麻烦给予五星好评
2023-01-28 01:04:22
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计学堂辅导老师-韩老师 发表的提问:
增值税进项税,销项税怎么会计处理分录
按下面这个做账结转
86楼
2023-01-27 21:28:06
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 时光正好 发表的提问:
公司销售和进货都是免税的,那销账税额和进项税额怎么处理?会计分录怎么做?
您好,销售和进货时,全额记收入和成本费用。销售时,借,现金或者银行存款等科目,贷,主营业务收入。进货时,借,库存商品等科目,贷,现金或者银行存款等科目。
87楼
2023-01-27 21:39:14
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问:
蔬菜免税进项怎么做会计分录?还有免税销项怎么做会计分录哦?
1、免税进项: 借:库存商品 贷:银行存款 2、免税销项: 借:银行存款 贷:主营业务收入
88楼
2023-01-27 21:53:59
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少校老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 飞行 发表的提问:
能不能发下增值税的会计分录,比如进项,销项,销项大于进项,进项未认证完
支付确认进项 借:管理费用/库存商品        应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 收到发票但未认证 借:管理费用/库存商品        应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 认证专票时 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进行税额 收入确认销项 借:银行存款 贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税(销项税额) 月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)                      -未交增值税(或借方) 月末销项大于进项,未交增值税有贷方余额,为本月应交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 月末进项大于销项,未交增值税有借方余额,为本月留抵税额,不再需要做其他会计处理
89楼
2023-01-28 19:22:57
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 泽宇 发表的提问:
你好,年底进项税转出贷方188241.34,销项税贷方298106.39,进项税借方651849.47,年底怎样结转做会计分录
这个进项税大于销项税,可以不用结转的
90楼
2023-01-28 19:36:44
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