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应收帐款出纳还是会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 暴躁的香烟 发表的提问:
出纳申请银行本票用于支付货款会计分录
你好,借;应付账款,贷;其他货币资金——银行本票
166楼
2023-02-27 18:55:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 杨婕 发表的提问:
你好,收到客户银行承兑,分录:借 :库存现金, 贷:应收帐款 这样分录有吗,应该是借:应收票据 贷:应收帐款 吧?
没见过这种分录 一般是 借:应收票据 贷:应收帐款 或者 借:应收票据 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
167楼
2023-02-27 19:09:55
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
请问收付款凭证到底应该由出纳做还是会计做?
收付款凭证即收款凭证和付款凭证,都属于记账凭证;记账凭证应由会计人员填制,而非出纳人员。
168楼
2023-02-27 19:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 风中的雨 发表的提问:
借出去的时候 会计分录是借其他应收款 贷 库存现金对吗?来报销的时候 会计分录是借管理费用 贷其他应收款对吗?
你好,是的,借支,报销是这样做账务处理的
169楼
2023-02-28 18:15:06
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 过时的白昼 发表的提问:
你好 想问一下企业出租房屋,年初收款,应该怎么做会计分录
您好 借:银行存款 贷:预收账款
170楼
2023-02-28 18:27:53
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 白雪公主/ZT 发表的提问:
小规模工业企业内部帐,期初数有一部分老板没给我!例如1,有甲客户去年欠款1万,帐务没有期初没有甲客户欠款,3月份打进我们公司1万!老师会计分录咋做!我借记银行贷记其它应收账款行不行?2,还有我公司去年欠供应商的款!也是以前没帐!这月还供应商款5000,会计分录咋做?
您要对公司各个科目的期初进行摸底,然后和相关部门和客户进行对账,然后调节资产负债表,平衡后,才能继续做账的。 现在您的情况是数据之间都不平衡,建议先别做帐了,先整理好期初数,资产负债表平衡后,再做帐为宜,不然越做越乱。 建议您可以学习一下齐红老师的公司烂帐整理的课程,对您会有帮助的。
171楼
2023-02-28 18:44:12
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白雪公主/ZT:回复张艳老师 谢谢老师!这个公司以前没有帐!都是老板一个人负责采购!销售就两个业务员!有的客户连名字电话都没有仓库那块也是乱的,没有一个会记账的!如果期初对好再做帐!我一个人那至少要三四个月!三百多个品种呢!
2023-02-28 19:14:46
张艳老师:回复白雪公主/ZT那也没有办法,如果您期初数字不平,试问下做出来的帐会成什么样,到时还是您头痛的。要么不接这个工作,要么就从头开始理清。
2023-02-28 19:40:59
白雪公主/ZT:回复张艳老师 老师!齐红老师的课我听了!原理很正确!现实很糟糕!就我一个做,工业企业吆
2023-02-28 19:56:39
张艳老师:回复白雪公主/ZT整理烂帐也是一个成熟的老会计的技能。努力吧。
2023-02-28 20:24:12
白雪公主/ZT:回复张艳老师 那我都想辞职了!时不时蹦出来一个我不知道的一笔款!老板小学毕业!啥都不懂!我也没办法,说实话我都整理三个月了!
2023-02-28 20:53:59
张艳老师:回复白雪公主/ZT建议实在不行,就换一家做吧。
2023-02-28 21:21:07
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人销售材料做其他业务收入时还怎么做会计分录?税金做到哪个科目?未收到钱是做应收账款还是其他应收款?
学员你好, 销售材料计入其他业务收入。 税金主要是增值税吧,计入应交税费—-应交增值税科目。 未收到款项,做应收账款。
172楼
2023-02-28 19:02:11
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 加油 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
173楼
2023-02-28 19:20:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ Jane&Coby 发表的提问:
老师,餐饮行业的,会员充值1000送出100元(不是好马上消费)。内帐的,会计分录如下:借费用100元,银行存款1000 贷预收帐款1100元。这样处理可以吗?会员消费时候,会计分录如下:借:预收帐款 货:营业收入。但这样做的话,有一个问题,假如当月充值送出的多,费用就多
你好,分录对的,是的,当月送的多费用会增加的
174楼
2023-03-01 18:28:00
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Jane&Coby:回复郭老师 会员系统消费金额是这样显示
2023-03-01 18:51:40
Jane&Coby:回复郭老师 我请教一下,可以按系统这个金额做会计分录吗?
2023-03-01 19:14:25
郭老师:回复Jane&Coby你好,按你赠送的金额的做,你这个是消费之后又赠送的?
2023-03-01 19:35:06
Jane&Coby:回复郭老师 是充值时送的,只不过是消费时会员系统自动这样减出来
2023-03-01 19:48:24
郭老师:回复Jane&Coby你好,消费的时候冲预收,你这个是按比例扣除现金和赠送的吧?
2023-03-01 20:13:51
Jane&Coby:回复郭老师
2023-03-01 20:30:28
郭老师:回复Jane&Coby你好,那这个不妨碍你做账,只是显示的余额而已
2023-03-01 20:58:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
现在的资产负债表中应收帐款还用减去计提的坏帐准备后添写吗?现在应收帐款还用计提坏帐准备吗?用什么会计科目?
减去坏账准备之后的填写 需要计提 借;资产减值损失 贷;坏账准备
175楼
2023-03-01 18:36:10
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李晓衡:回复邹老师 现在的资产负债表中没有资产减值损失这项,它应填写在哪个科目中
2023-03-01 19:05:29
邹老师:回复李晓衡资产减值损失是利润表中的科目
2023-03-01 19:32:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
往来款的会计分录怎么写啊? 是其他应收?还是其他应付?还是什么?
你好 比如借入的一方,借;银行存款,贷;其他应付款 出借的一方,借;其他应收款,贷;银行存款
176楼
2023-03-01 19:01:27
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 发表的提问:
收到出口退税款会计分录 贷:其它应收款-应收出口退税 这个其它应收款怎么结转掉?
不是结转掉,您之前已经做了“借:其他应收款”了。
177楼
2023-03-01 19:17:59
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明:回复岳老师 我就是要补之前的,借 其他应收款 -应收出口退税 贷什么?
2023-03-01 19:51:35
岳老师:回复借:其他应收款——应收出口退税 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2023-03-01 20:09:35
明:回复岳老师 我就是要补之前的,借 其他应收款 -应收出口退税 贷什么?
2023-03-01 20:24:46
岳老师:回复借:其他应收款——应收出口退税 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2023-03-01 20:44:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
178楼
2023-03-05 20:09:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 漂亮妈妈 发表的提问:
老师,分录上做的是支付牛奶款借方:应付帐款,可明细帐里怎么会出现在原材料里?
这个是不涉及原材料,只涉及应付账款,银行存款科目
179楼
2023-03-05 20:35:01
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 远琴 发表的提问:
资产报废处理,行攻事业会计与新政府 会计应怎样出帐?会计分录分别是什么?谢谢!
你好,如果没有得到钱 借 累积盈余 累计折旧 贷 固定清理
180楼
2023-03-05 20:57:40
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远琴:回复紫藤老师 固定资产不减少吗?谢
2023-03-05 21:19:39
紫藤老师:回复远琴你好,如果没有得到钱 借 累积盈余 累计折旧 贷 固定资产
2023-03-05 21:35:55

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