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应收帐款出纳还是会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 阿华 发表的提问:
收到出口退税,做内帐要如何做会计分录?
借:银行存款 贷:营业外收入
226楼
2023-03-21 18:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 杨艳 发表的提问:
请问老师,应付账款贷方余额可以和应收帐款对冲吗?分录怎么做?是借应付帐款贷应收帐款吗?
您好 请问是同一家单位么
227楼
2023-03-22 18:04:56
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杨艳:回复bamboo老师 是同一家公司
2023-03-22 18:20:18
bamboo老师:回复杨艳那可以这样账务分录 分录正确的
2023-03-22 18:38:58
杨艳:回复bamboo老师 汇给老板的钱,没有发票冲账,怎么处理呀?
2023-03-22 19:00:54
bamboo老师:回复杨艳等老板还款或者做分红
2023-03-22 19:19:07
杨艳:回复bamboo老师 净利润是不是要提取盈余公积后才能分红?按什么比例提取?公司马上要注销了,往来都要清吗?
2023-03-22 19:37:23
bamboo老师:回复杨艳净利润是要提取法定盈余公积后才能分红 按10%比例提取 公司马上要注销了,往来都要清
2023-03-22 19:50:30
杨艳:回复bamboo老师 提取盈余公积分录怎么做呢
2023-03-22 20:19:12
bamboo老师:回复杨艳借:利润分配-计提法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积金 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-计提法定盈余公积
2023-03-22 20:46:22
杨艳:回复bamboo老师 好,谢谢老师
2023-03-22 20:58:28
bamboo老师:回复杨艳不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-22 21:13:08
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,员工借公司的钱,正确的分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,归还的时候是借:银行存款,贷:其他应收款。但是我们以前的会计做的归还的时候是借银行存款,贷其他应付账款。我觉得以前的空会计做的帐科目有问题。
是的 可以把其他应收和其他应付对冲一下
228楼
2023-03-22 18:32:57
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张文华:回复钟存老师 对冲的具体分录怎么做呢?老师
2023-03-22 18:51:43
钟存老师:回复张文华借:其他应付款 贷:其他应收款 摘要,清往来
2023-03-22 19:14:02
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 老牛球球 发表的提问:
新建企业工会帐户,收到返还会费。会计分录怎么写
返还工会经费时: 借:银行存款       贷:管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数)
229楼
2023-03-22 18:38:59
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老牛球球:回复小云老师 老师钱返还到工会新帐户,不是返还到公司帐户
2023-03-22 19:00:10
小云老师:回复老牛球球借:银行存款  贷:经费收入
2023-03-22 19:16:04
老牛球球:回复小云老师 经费收入列在营业外收入里吗
2023-03-22 19:32:07
小云老师:回复老牛球球经费收入是个一级科目
2023-03-22 19:59:24
老牛球球:回复小云老师 软件里没有呀
2023-03-22 20:14:30
小云老师:回复老牛球球按规定就是这个科目,那你可以直接冲管理费用
2023-03-22 20:40:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Mandy 发表的提问:
负债表里的应收帐款,应付帐款,预收帐款,预付帐款,因为实际上是没有这么大的金额了,找不出哪里有问题了,能不能用一笔分录调一下,应该如何调帐呢?
你好,是什么原因造成账实不符呢
230楼
2023-03-27 18:16:40
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Mandy:回复邹老师 有可能之前做帐的时候重复了,但是找不出来是哪笔了,好几等,能不能用一笔调一下
2023-03-27 18:36:14
邹老师:回复Mandy你好,如果是重复了就做相反分录冲销就是了
2023-03-27 19:05:13
Mandy:回复邹老师 去年的了,也可以吗
2023-03-27 19:21:12
邹老师:回复Mandy你好,是的,可以冲销的,涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算就是了
2023-03-27 19:41:33
Mandy:回复邹老师 这种不涉及损益吧
2023-03-27 20:01:45
邹老师:回复Mandy你好,如果是只是往来科目错误,不涉及损益的
2023-03-27 20:16:26
Mandy:回复邹老师 好的 谢谢
2023-03-27 20:44:50
邹老师:回复Mandy不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-27 21:08:34
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ wyn 发表的提问:
随同产品出售并单独计价的包装物,款未付,会计分录: 借:其他应收款 还是 应收账款? 贷:其他业务收入 应交税费---应交增值税(销项税额)
你好,这个包装物因为是单独计价的,因此建议计入其他业务收入。但是他是跟生产经营中相关的款项,建议还是放到应收账款里面,这样便于核算
231楼
2023-03-27 18:24:56
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 映雪拟寒开 发表的提问:
收款收据是由会计填还是出纳填
由出纳开据收款收据,如果出纳忙,可以会计代开收据
232楼
2023-03-27 18:43:58
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映雪拟寒开:回复李爱文老师 老师,下面的填票人和经办人是同一人吗?,
2023-03-27 19:14:37
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收货款是交给会计还是出纳
收货款是交给出纳
233楼
2023-03-27 19:02:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 个性的野狼 发表的提问:
老师 能问您一个问题吗 收回的借款 收回时 借 银行存款 贷 其他应收款 现在要上缴国库 怎么做会计分录
你好,上交时做收款相反的分录借其他应收款贷银行存款,
234楼
2023-03-28 18:04:35
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 361164575 发表的提问:
借:信用减值损失 贷:坏帐准备(计提),这才是正确分录,和图中所表述的有什么不同,我理解的图片中是:借坏帐准备,贷:应收帐款(发生)
你好,你理解的分录是正确的没错啊
235楼
2023-03-28 18:12:09
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361164575:回复小云老师 问题是期末报表应收帐款怎么填?如果应收帐款借方余额100,坏帐准备贷方余额20,信用减值损失借方余额20,报表中应收账款还是100呀,怎么在报表中显示80,如果只是计提而没有发生坏帐的话
2023-03-28 18:38:18
小云老师:回复361164575应收借方余额-坏账准备贷方余额
2023-03-28 19:05:07
361164575:回复小云老师 直接减,不用做分录?
2023-03-28 19:22:18
小云老师:回复361164575不用,报表上这么计算就可以了
2023-03-28 19:40:55
Chen老师
职称:注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 超帅的飞机 发表的提问:
政府财政借款给预算单位,应使用其他应付款还是借出款项,会计分录是什么
您好,使用其他应收款 借 其他应收款 贷 现金或是存款
236楼
2023-03-28 18:32:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
我公司每月会代甲公司收款并开具相应的发票,并收取一定的手续费.那么我以下的会计分录对吗?本月开出发票 借 应收帐款 贷: 其它应付款 营业外收入(应收款的手续费)次月收到费用后 借:现金 贷 应收帐款 支付回甲公司费用时 借 其它应付款 贷 现金 是这样分三笔会计分录做帐,方能显示每月代开了多少钱的发票,并收了多少钱及又付了多少钱给回甲公司这样子吗?
您好!可以的。这样就可以了。但是本身这样代开是违法的。
237楼
2023-03-29 18:54:58
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莎莎吾见了:回复宋生老师 谢谢老师,我们这是当初同甲公司签订合同 要帮代付饭堂的买菜钱,事后由甲公司给回我们,后来甲公司变了管理制度,一定要发票才肯支付金额给我公司,所以就是每月要帮甲公司开发票报销这费用,
2023-03-29 19:19:37
宋生老师:回复莎莎吾见了您好!你开了发票交了税一般问题不大
2023-03-29 19:40:05
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行承兑汇票少余款收帐的会计分录
借 应收票据 贷 应收账款,根据应收票据的金额减少对应应收账款的金额。
238楼
2023-03-29 19:20:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计小白菜 发表的提问:
老师你好,收到借款归还分录是 借:库存/银行 贷:其他应付帐款 为啥贷不是其他应收账款减少而是其他应付帐款增加啊?求解
你好,借款的时候 借 其他应收款 贷银行存款 收到借款归还分录是 借:库存/银行 贷:其他应收款
239楼
2023-03-29 19:29:59
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会计小白菜:回复紫藤老师 对啊,我就说她们这笔款有问题,你看看她们是不是写错了?
2023-03-29 19:44:48
紫藤老师:回复会计小白菜她们是写错了 收到借款归还分录是 借:库存/银行 贷:其他应收款
2023-03-29 20:06:50
会计小白菜:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2023-03-29 20:18:18
紫藤老师:回复会计小白菜不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-29 20:37:11
会计小白菜:回复紫藤老师 老师麻烦你再看看她们这个收款和转款为啥都不用应收账款,一个用应收账款一个又用其他应收款?
2023-03-29 20:52:31
紫藤老师:回复会计小白菜第一笔分录是收到货款,第二分录是借钱给员工
2023-03-29 21:11:32
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问:
单位兼职会计3月份收到货物做暂估入帐共计62400元,7月份收到款款39600元,但是没有开发票,要到8月份才能开发票。当时那个兼职会计做的分录是借:库存商品 贷 应付帐款 。怎么做分录
1.收货暂估 2.收到货款 3.给对方开具发票 4.收到对方开具发票 借:库存商品 借:银行存款 借:预收账款 先把暂估的冲掉,再做正确的分录 贷:应付账款 贷:预收账款 贷:收入 税金
240楼
2023-04-02 20:42:25
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且行且珍惜:回复黄老师-阿顶 老师,我说错了,是三月暂估入库,7月支出部分货款,8月开发票,现在还没开
2023-04-02 21:06:35
黄老师-阿顶:回复且行且珍惜8月对方开发票,对吗?
2023-04-02 21:35:48
且行且珍惜:回复黄老师-阿顶 对,但是7月份只给了一部分款,
2023-04-02 21:55:36
黄老师-阿顶:回复且行且珍惜给一部分只冲一部分就好了。
2023-04-02 22:08:46
且行且珍惜:回复黄老师-阿顶 老师,麻烦您帮我做一下分录吧!支出款怎么做?下个月开出发票又怎么做?
2023-04-02 22:25:20
黄老师-阿顶:回复且行且珍惜1.暂估 借:库存商品 贷:应付账款 2.发票到后 借:库存商品(红字) 贷:应付账款(红字) 3.借:库存商品 应交税费-进项 贷:应付账款
2023-04-02 22:40:31

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