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应收帐款出纳还是会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 忧伤的奇迹 发表的提问:
收到应收票据低之前的应收账款,银行质押了,现在到期还款,如何出会计分录
您好,借应收票据贷银行存款。
76楼
2023-01-09 19:36:35
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忧伤的奇迹:回复玲老师 以前的会计未收入账,现在银行质押贷款贷款到期了,现在要怎么出分录
2023-01-09 20:01:02
玲老师:回复忧伤的奇迹你好,银行质押那一步不用做帐,只得做票据到期银行付款的分录,就是我上面给你写的那一笔分录
2023-01-09 20:27:25
忧伤的奇迹:回复玲老师 好的,谢谢老师!
2023-01-09 20:46:47
玲老师:回复忧伤的奇迹您好,不客气,祝您工作学习愉快
2023-01-09 21:12:10
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
在外帐做借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,在内帐里怎么坐会计分录了?
内帐借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税 帐务处理一样的
77楼
2023-01-09 20:00:41
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涵:回复赵老师 不是之前讲内帐课的老师说在内帐上不体现应缴税费这个科目吗
2023-01-09 20:20:18
赵老师:回复外帐上做了收入了要做应交税费,外帐上没有做只做在内帐上的不用做应交税费.
2023-01-09 20:37:23
涵:回复赵老师 老师,再麻烦问下,那现在卖出去的货,对方不要发票,款打到公司老板的卡上。但老板的卡一直作为公司内帐的卡用,怎么做记账凭证了?
2023-01-09 20:51:16
涵:回复赵老师 另外卖出去的货对方要专票,款打到公司基本户,又怎么做会计分录?在不管主营业务收入和应交税费了吗
2023-01-09 21:18:36
赵老师:回复1.内帐 借:银行存款贷:主营业务收入,不用做外帐 2.外帐 借:银行存款 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项,内帐也做笔同样的凭证.
2023-01-09 21:41:33
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ kj_cqeXAdY5vq7R 发表的提问:
去年的应收帐款数是22300,今年要进期初的是32800,我们对出来少收了对方的款,今年新建帐套,那去年的应收帐款数要做什么分录调整啊,还是不用管
去年的应收帐款数是22300,今年年初余额32800,应收帐款不是多了吗。
78楼
2023-01-09 20:25:28
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师我1月的时候把应收帐款-A客户 多录了1000元,我这个月要把多录的1000元减掉,分录该怎么写
把之前做错的分录红冲,然后做正确的,或直接红字冲减1000元也行。借:应收账款 -1000 贷:主营业务收入 -1000,有增值税的算上
79楼
2023-01-09 20:53:59
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木木:回复吴月柳 我是按销售商品的原价2000元入账的,现在发现应该是要按5折后的价格入账,所以这个月要调整我可不可以借:主营业务收入1000 贷:应收账款-A客户1000
2023-01-09 21:22:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 虚心的猎豹 发表的提问:
老师挂着应收账款收不回来借方还有余额想冲掉。会计分录是借营业外支出贷应收账款
你好,应收账款收不回来,分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 
80楼
2023-01-10 19:29:54
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虚心的猎豹:回复邹老师 我们老的财务软件,没有信用减值损失可以用营业外支出吗
2023-01-10 20:00:04
邹老师:回复虚心的猎豹你好,老的财务软件,没有信用减值损失,有 资产减值损失  科目吗
2023-01-10 20:25:24
虚心的猎豹:回复邹老师 也没有哦
2023-01-10 20:53:29
邹老师:回复虚心的猎豹你好,你单位是什么软件,怎么连  资产减值损失  科目 也没有呢 
2023-01-10 21:21:51
虚心的猎豹:回复邹老师 老版用友软件
2023-01-10 21:42:31
邹老师:回复虚心的猎豹你好,可以自行增加 信用减值损失 这个科目吗 
2023-01-10 21:59:39
虚心的猎豹:回复邹老师 在哪里添加会计科目哦
2023-01-10 22:15:05
虚心的猎豹:回复邹老师 我知道了
2023-01-10 22:39:39
邹老师:回复虚心的猎豹(是针对这个问题还有什么疑问吗)
2023-01-10 22:54:07
虚心的猎豹:回复邹老师 没有哦的
2023-01-10 23:22:31
邹老师:回复虚心的猎豹祝你学习愉快,工作顺利! 
2023-01-10 23:34:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 大白菜小姐 发表的提问:
请问一个客户应收帐款有-500元,他不要了我要调平,分录要怎么写呢
您好!看是借方负数还是贷方负数,我按你的意思的话应该是借:应收账款 贷营业外收入。
81楼
2023-01-10 19:40:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Tingzi 发表的提问:
公司收到款后,收据应该由出纳开还是会计开呀,钱是交给出纳的
您好!都可以的。这个企业内部自己决定。
82楼
2023-01-10 20:08:07
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Tingzi:回复宋生老师 老师,会计法上面规定的由谁开据呀
2023-01-10 20:32:19
宋生老师:回复Tingzi您好!这个没有规定。
2023-01-10 20:45:04
Tingzi:回复宋生老师 老师,财务收据制度上面是规定的谁开呀,不应该没有规定呀
2023-01-10 21:05:23
宋生老师:回复Tingzi您好!没有规定啊。谁开都可以啊。
2023-01-10 21:23:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计出纳中 跑银行跑地税是什么意思
跑银行办理相关收款,付款业务 跑地税,一般是办理税务申报事项
83楼
2023-01-10 20:24:04
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邹老师:回复爱笑的流沙跑银行办理相关收款,付款业务 跑地税,一般是办理税务申报事项
2023-01-10 20:55:51
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 木雪 发表的提问:
上月记重的应收帐款,也就是一笔款记了两次,本月怎么冲减 呢,分录怎么做
你好,直接红字冲销相同分录
84楼
2023-01-10 20:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 白云 发表的提问:
公司经常会出现,员工先代客户垫车款,(做什么会计分录)客户转帐过来后,公司再还款给员工(怎样做会计分录
借;其他应收款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;其他应收款
85楼
2023-01-11 20:19:09
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 安静的蜗牛 发表的提问:
单位为个人缴纳的社保费怎么记会计分录?应该计入其他应付款,还是其他应收款?有区别吗?
你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
86楼
2023-01-11 20:24:55
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安静的蜗牛:回复meizi老师 如果未发工资,光交社保怎么做?
2023-01-11 20:38:36
安静的蜗牛:回复meizi老师 不好意思,刚看明白
2023-01-11 20:52:26
meizi老师:回复安静的蜗牛你好 挂其他应收款里面去 没事
2023-01-11 21:02:55
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 左岸 发表的提问:
清算时,应收帐款、预付帐款、其他应收款怎么处理?分录怎么做?应付帐款、预收帐款、其他应付款怎么处理?分录怎么做?
你好!你指的是汇算清缴吗?如果与损益无关不用调整
87楼
2023-01-11 20:50:59
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苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ cfh 发表的提问:
计提个税怎么做会计分录?做其他应收款还是其他应付款
你好!应该是借:应付职工薪酬 贷:银行存款(发放工资) 其他应付款(个税) 如果回答满意请给好评,谢谢!
88楼
2023-01-27 20:56:19
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cfh:回复苏老师 那如果计提个税时这么做分录:借:其他应收款 贷:应交税费-个人所得税 这样是不是不对?
2023-01-27 21:22:07
苏老师:回复cfh你好!如果是先代扣代缴个税,后面再从员工工资中扣,也是可以的。
2023-01-27 21:32:44
cfh:回复苏老师 那工资发放时,个税如何做分录
2023-01-27 21:56:07
苏老师:回复cfh你好!如果是先代扣代缴个税的。借:其他应收款 贷:应交税费-个税 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应收款
2023-01-27 22:06:19
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
有外帐会计,应交税费可以不计提,在外帐会计交了后直接做帐,分录也是借:应交税费,代:银行存款吗?
你这个分录是补计提的分录。可以这么处理
89楼
2023-01-27 21:02:02
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四毛呀:回复三宝老师 那交了怎么做分录
2023-01-27 21:15:45
四毛呀:回复三宝老师 不计提的前题下
2023-01-27 21:32:35
三宝老师:回复四毛呀一般不管计提与否,都应通过应交税费科目。只不过计提的话先做借税金及附加 贷应交税费 缴纳时借应交税费,贷银行存款 实在想简单,借税金及附加 贷银行存款
2023-01-27 21:45:33
四毛呀:回复三宝老师 那不计提时是借税金及附加贷银行存款?
2023-01-27 22:04:09
三宝老师:回复四毛呀可以这么做,但最好还是通过一下应交税费科目,比较规范
2023-01-27 22:24:30
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ せ尕蒽; 发表的提问:
税务部门罚没收入二级科目会计分录怎么做,罚款支出还是滞纳金?
你好,营业外支出-滞纳金。
90楼
2023-01-27 21:11:00
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