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会计银行存款怎样管理制度
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
出纳收款当天太晚没存到银行可否下一天存银行会计制度咋说的
可以隔天存入银行的
31楼
2022-12-21 21:00:38
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江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
典雅的战斗机
发表的提问:
前任会计没有做银行存款账,前任出纳移交银行存款余额后,后任会计怎样做账务处理?
这个有银行存款的对公账户,需要补做银行存款的收支账
32楼
2022-12-21 21:19:37
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典雅的战斗机:
回复
江老师
有对公账户,但之前的账很乱,出纳会计都没有做银行存款账。
2022-12-21 21:35:01
江老师:
回复
典雅的战斗机
这个也是需要补做银行存款明细账,不然后期如果税务稽查是有问题的
2022-12-21 21:47:24
崔老师
职称:
初级
5.00
解题:
0.07w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
银行开来银行存款计息单,收到本季度银行存款利息3180元,查前两个月已预提 编制会计分录
银行开来银行存款计息单,收到本季度银行存款利息3180元,查前两个月已预提 编制会计分录
33楼
2022-12-21 21:29:59
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崔老师:
回复
爱笑的流沙
借:银行存款借:财务费用 贷:应付利息
2022-12-21 21:51:48
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
14.45w
引用 @
一苇
发表的提问:
银行回单扣缴社保费,之前会计是,借:管理费用-非限定性管理费用-社会保障费,贷:银行存款。可以继续这样做吗?
你好,可以继续这样做
34楼
2022-12-22 21:06:57
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题:
17.93w
引用 @
诺卓
发表的提问:
老师,政府会计制度期初衔接的时候预算会计的资金结存是要和财务会计的银行存款一样,还是要除掉往来款?
你好,同学。 资金结存和银行存款,如果不存在非财政类银行存款,就是一样的
35楼
2022-12-22 21:16:29
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.42w
引用 @
逸晨
发表的提问:
请问建筑行业,因之前没有建账,我现在只有银行存款金额,从这个月开始建账,期初数据怎么填写,选择什么会计制度呢?
你好,你这个是外帐吗?之前怎么申报的? 税务局备案的是哪个?
36楼
2022-12-22 21:26:59
全部回复
逸晨:
回复
郭老师
内账,我想重这个月开始建账
2022-12-22 22:12:59
逸晨:
回复
郭老师
我的意思就是从这个月起按照每天发生的业务来做记账凭证,那以前没有建账,我该怎样填写期初数据呢
2022-12-22 22:35:54
郭老师:
回复
逸晨
盘点现有的余额做期初就可以
2022-12-22 23:01:49
逸晨:
回复
郭老师
有银行存款余额,是不是要把所有的凭证分类好,比喻银行存款 工资 员工报销 原材料等现在的金额开做期初数据,那如果借贷方不平衡怎么办,该怎样调平账务呢
2022-12-22 23:24:08
郭老师:
回复
逸晨
不用做分录,你做了期初,把余额盘点好,差额放到利润分配
2022-12-22 23:52:32
逸晨:
回复
郭老师
我的意思是我现在整理出来了以前的流水账,现在就只有个银行余额,那我建期初的时候就填银行存款就可以吗?我还是不太明白怎样盘点哪些数据
2022-12-23 00:13:18
郭老师:
回复
逸晨
银行的余额比如200 现金10 货币资金期初录入210
2022-12-23 00:42:08
逸晨:
回复
郭老师
那借方210贷方210就放入未分配利润吗,一般盘点就盘银行余额吗?比喻银行余额 10万 库存我10万 固定资产 5万 那么贷方期初就放入未分配利润25万这样吗?
2022-12-23 01:06:23
郭老师:
回复
逸晨
不 继续盘点 还有存货 固定资产 往来科目等 最后的差额才在利润分配
2022-12-23 01:21:50
逸晨:
回复
郭老师
好的,我启用账套的时候建筑行业用什么会计制度呢
2022-12-23 01:33:08
郭老师:
回复
逸晨
一般是企业会计准则 还得看你税务局备案的
2022-12-23 02:01:06
逸晨:
回复
郭老师
好的,谢谢老师
2022-12-23 02:17:54
郭老师:
回复
逸晨
不用客气的,应该的
2022-12-23 02:31:12
逸晨:
回复
郭老师
全部盘点以后,是不是需要编制试算平衡表,才可以做期初数据出来,这个月开始建账的话是可以录去期初数据的吧?并不是说期初数据录入一定是在每年的一月份建账才可以录入,而不是中途月建账录入期初数据
2022-12-23 02:55:07
郭老师:
回复
逸晨
是的 对 随时可以做的
2022-12-23 03:16:27
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
kj_opm8X6rUshMH
发表的提问:
借:固定资产, 贷:银行存款,借:管理费用——折旧,贷:累计折旧,是这样处理吗?还是直接就如管理费用,借:管理费用——折旧,贷:银行存款,这样处理?
你好,如果是一次性计提折旧,按第一种方式 借:固定资产, 贷:银行存款,借:管理费用——折旧,贷:累计折旧
37楼
2022-12-23 20:36:38
全部回复
kj_opm8X6rUshMH:
回复
邹老师
可以一次性计提折旧吗?购买的是开发票的机子,价格1200元左右
2022-12-23 20:49:10
邹老师:
回复
kj_opm8X6rUshMH
你好,低于5000的可以一次性计提折旧或直接计入管理费用核算
2022-12-23 21:15:07
kj_opm8X6rUshMH:
回复
邹老师
那开票的机子是入固定资产好一点还是入管理费用,哪个比较合理?
2022-12-23 21:29:39
邹老师:
回复
kj_opm8X6rUshMH
你好,因为单价较低,其实都是可以的,看个人处理习惯了 个人建议可以一次性计入费用
2022-12-23 21:55:16
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
好好学习
发表的提问:
老师,有问题请教一下,企业会计制度规定,企业应该登记现金及银行存款日记账,但随着的会计电算化的普及,有为数不少的企业不做现金和银行存款日记账,这样做行吗?另外,把向债权人收取的现金借支款直接作库存现金核算,不存入单位的銀行存款账户,合规吗?属不属于坐支?
你好 你有软件做账了 做了日记账 可以不在做手工帐的; 需要存入公司银行 现金不能放太多
38楼
2022-12-23 20:53:42
全部回复
好好学习:
回复
meizi老师
软件没有出纳版块,没有做日记账,只有会计做的现金和银行存款明细账,这种情况也可以不做手工日记账吗?
2022-12-23 21:10:34
meizi老师:
回复
好好学习
你好 不可以的 财务和出纳是分别的 财务做账要和出纳的日记账核对的 出纳收付现金银行都需要有单独的帐的 没有软件模块就自己做
2022-12-23 21:36:56
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.55w
引用 @
《精彩的末来》
发表的提问:
金蝶软件出纳管理,怎样进行银行存款对账?
您好,每月结账后找着银行日记账明细表跟银行流水账对
39楼
2022-12-23 21:12:04
全部回复
《精彩的末来》:
回复
暖暖老师
已收到提问回复,是不是拿着纸质银行对账单与金蝶出纳管理内的银行日记账一一勾对,对账呢?
2022-12-23 21:42:19
李老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.1w
引用 @
清秀的牛排
发表的提问:
会计监管制度和会计制度监管一样么
你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
40楼
2022-12-23 21:26:59
全部回复
答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
晶晶
发表的提问:
老师您好,在医院会计制度里,收到银行存款利息和付的借款利息,都怎么做分录?
你好 借银行存款 贷其他收入 利息收入 支出 借其他支出 利息支出 贷银行存款
41楼
2022-12-24 20:36:07
全部回复
晶晶:
回复
答疑苏老师
老师,记收入时要不要用红字
2022-12-24 21:22:31
答疑苏老师:
回复
晶晶
你好 你收入记借方红字
2022-12-24 21:45:10
晶晶:
回复
答疑苏老师
明白了,谢谢老师
2022-12-24 22:02:09
答疑苏老师:
回复
晶晶
不客气 祝工作顺利哦
2022-12-24 22:12:16
微微老师
职称:
初级会计师,税务师
4.99
解题:
3.69w
引用 @
依&沐#%
发表的提问:
借管理费用办公费1000.贷银行存款1000.现在由于账号错误,1000退回的会计分录是借管理费用-1000.贷银行存款-1000.还是借银行存款1000.贷管理费用1000.
您好,这两种做法都是正确的。结果都一样呢
42楼
2022-12-24 20:48:19
全部回复
依&沐#%:
回复
微微老师
但是老师,我的利润表生成的时候差1000.什么原因,
2022-12-24 21:17:40
依&沐#%:
回复
微微老师
账务本年利润那儿和利润表上的利润总额差1000.
2022-12-24 21:37:51
微微老师:
回复
依&沐#%
您是做了第一个分录还是第二种?
2022-12-24 22:04:59
依&沐#%:
回复
微微老师
第一种,
2022-12-24 22:25:12
微微老师:
回复
依&沐#%
可能是财务系统的逻辑不支持负数吧。您试下第二种。
2022-12-24 22:39:18
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题:
17.93w
引用 @
冷傲的高山
发表的提问:
你好,请问新政府会计制度新增资产时 借:固定资产 贷:银行存款 做了这一步之后,如何在3001累计盈余增加?因为累计盈余期初录入时包含固定资产
你这个是今年新增加固定资产,处理是对的 你这个期初表示什么
43楼
2022-12-24 21:17:47
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
梓垚
发表的提问:
税局处罚以前年度运费票80万,补交企业所得税,去年补交会计分录为借利润分配——未分配利润贷银行存款今年的滞纳金会计分录还为借利润分配——未分配利润贷银行存款,罚款会计分录为借营业外支出贷银行存款这样处理合适不,罚款走管理费用其他是不是也行,怎样走账更合理些,谢谢
罚款计入营业外支出,然后转入到本年利润
44楼
2022-12-24 21:23:59
全部回复
梓垚:
回复
邹老师
滞纳金是不是也得走营业外支出
2022-12-24 21:41:32
邹老师:
回复
梓垚
是的
2022-12-24 22:06:24
梓垚:
回复
邹老师
汇算清缴时是不是要调增,去年补交的企业所得20万直接进利润分配——未分配利润,今年所得税汇算时不需要调整吧
2022-12-24 22:22:54
邹老师:
回复
梓垚
你好,是的 不需要对所得税纳税金额进行调整
2022-12-24 22:48:45
梓垚:
回复
邹老师
还是不太明白,去年补交的所得税款20万,今年汇算需不需要调增,今年交的税款滞纳金及罚款,走营业外支出,明年汇算清缴也不需要调整吗
2022-12-24 23:13:27
邹老师:
回复
梓垚
滞纳金,罚款需要调整
2022-12-24 23:25:55
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
巧克力
发表的提问:
供水公司的安装费,会计分录,借:管理费用,贷:银行存款,这样可以不?
你好,是发生的水电安装费支出吗
45楼
2022-12-25 20:40:12
全部回复
巧克力:
回复
邹老师
就是开户时供水公司过来安装的那个费用
2022-12-25 20:54:51
邹老师:
回复
巧克力
你好,可以的
2022-12-25 21:06:11
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