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会计银行存款怎样管理制度
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ Baby's breath 发表的提问:
银行存款日记账的对方科目出现两个科目,需不需要把两个科目都登记上去?例如制造费用3000,管理费用2500
如果能放下就都写上,如果不行,就写一个就行了
61楼
2023-01-02 13:14:51
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ 陈工 发表的提问:
老师,电信错误扣款退回,会计分录是这样做吗? 借:银行存款 借:管理费用(红冲)
你好,可以的,可以这么做的。
62楼
2023-01-02 13:30:50
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默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ Phantom 发表的提问:
问下银行汇款手续费计入什么科目?新会计制度下进入管理费用-银行结算费?还是在财务费用-手续费?
你好,手续费要计入到财务费用
63楼
2023-01-02 13:49:06
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.37w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
公司房租预付了前2季度,一直没给发票 ,这个月应该会开发票了,4月份预付了800元,借:管理费用800贷:银行存款800然后我觉得不对1.借:管理费用800贷:银行存款8002.冲销借:管理费用-800银行存款—8003.更正借:预付账款800贷:银行存款800结转:借:本年利润—800贷:管理费用—800这样对吗?
你没收到发票先付的房租应该做借预付款贷银行,等收到发票直接借管理费用 贷预付
64楼
2023-01-02 14:03:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ Sakura 发表的提问:
老师,借管理费用200贷银行存款200。冲减的话,借管理费用-200贷银行存款-200。可以这样吗
你好,可以的,或者借管理费用负数借银存
65楼
2023-01-03 20:22:40
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Sakura:回复郭老师 好的
2023-01-03 20:34:34
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 525 发表的提问:
老师 财政拨款结转余额在借方对不对?政府会计制度中的在年初应返还额度和零余额均是零的情况下,资金结存(货币资金)和银行存款数相等吗?
你好, 政府会计制度中的在年初应返还额度和零余额均是零的情况下,资金结存(货币资金)和银行存款数相等吗? …不等,还有现金呢
66楼
2023-01-03 20:41:03
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蒋飞老师:回复525财政拨款结转余额在借方对不对? …一般不会有借方余额的
2023-01-03 20:59:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Gen 简 发表的提问:
老师您好,请问按照新工会会计制度,单位工会购买乒乓球桌及棋牌桌共1万元,是借:资本性支出还是职工活动支出 贷:银行存款 借:固定资产 贷:固定基金
你好,同学。这属于资本性支出。
67楼
2023-01-03 21:05:58
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Gen 简:回复陈诗晗老师 那就应该借:资本性支出对吧,但有些网上是借:职工活动支出,搞不清了
2023-01-03 21:22:29
陈诗晗老师:回复Gen 简如果金额不大不用摊销可以计活动支出 金额大先计入资本性支出,再摊销
2023-01-03 21:46:15
Gen 简:回复陈诗晗老师 摊销怎么做分录老师
2023-01-03 22:03:15
陈诗晗老师:回复Gen 简借:职工活动支出 或单位 管理费 贷:固定资产累计折旧
2023-01-03 22:28:43
Gen 简:回复陈诗晗老师 资本性支出最后怎么处理
2023-01-03 22:51:20
陈诗晗老师:回复Gen 简你这个资本性支出是之前准则 科目 了 现在新的准则 你应该是直接计固定资产处理
2023-01-03 23:11:33
Gen 简:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-01-03 23:24:16
陈诗晗老师:回复Gen 简不客气,祝你工作愉快
2023-01-03 23:48:42
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 耍酷的发箍 发表的提问:
老师,您好,政府会计制度下,购入固定资产,请问财务会计还需要做支出吗?是借:支出-资本性支出,贷:银行存款,再做一笔借:固定资产,贷:累计盈余;还是直接做借:固定资产,贷:银行存款。
你好 财务会计直接 借:固定资产,贷:银行存款。
68楼
2023-01-04 20:22:26
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
小规模物业管理有限公司,支付工作证制造费用,会计分录,借管理费用办公费贷银行存款,对吗
你好,借管理费用-办公费贷银行存款即可
69楼
2023-01-04 20:49:25
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杨洋阳:回复紫藤老师 收到一次底商汇错的款项,已入银行账户,会计分录,借银行存款贷其他应付款
2023-01-04 21:11:38
紫藤老师:回复杨洋阳对的,你的分录是正确的
2023-01-04 21:40:42
杨洋阳:回复紫藤老师 跟商户联系后,退回给商户,借其他应付款。贷银行存款
2023-01-04 21:59:25
紫藤老师:回复杨洋阳对的,借其他应付款。贷银行存款
2023-01-04 22:28:40
杨洋阳:回复紫藤老师 好的,谢谢
2023-01-04 22:46:12
紫藤老师:回复杨洋阳不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-01-04 23:01:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.68w
引用 @ 霸气的山水 发表的提问:
老师:临时工工资退回后,银行再次打款,后又因账号问题被退回。临时工资走的是费用(单位管理费。我的科目如下:借:单位管理费用 贷银行存款 退回:借银行存款 贷单位管理费用 银行又汇款:借单位管理 贷银行存款 退回:借银行存款 贷单位管理 这样对不
你好!对的。都是来回对冲就可以了。
70楼
2023-01-04 21:02:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
 老师问一下,21年度会计在交工会经费时,分录为 借管理费用-工会经费 贷银行存款 工会经费退回时,会计又写 借银行存款 贷应交税费-工会经费。22年度我怎么给他调?她这明显平不起来
你好;       工会经费怎么会用应交税费科目 ; 这个做的都不对 ;     计提也不做 ;  这个21年的    你就  调整一笔 :借  应交税费-工会经费 贷 其他应付款-工会经费; 到时发生 支付:借  其他应付款-工会经费贷银行存款   
71楼
2023-01-05 20:20:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 最初 发表的提问:
去年的没有发票给做成管理费用如何调整,之前做的借管理费用贷银行存款,冲回借管理费用贷银行存款,更正是,借预付账款贷银行存款,还有一个利润借利润分配108576贷以前年度损益调整管理费用108576是这样吗
你好!以后还来发票吗?直接通过以前年度损益调整就可以
72楼
2023-01-05 20:29:38
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最初:回复QQ老师 我就是以前年度调整那不知怎么做
2023-01-05 21:00:44
QQ老师:回复最初直接借:预付账款 贷:一线年度损益调整 银行不用冲你已经实际付款了是吧
2023-01-05 21:28:57
最初:回复QQ老师 我不是调整17年的银行,我想调的是费用,费用减少了不是利润也跟着少了吗
2023-01-05 21:57:05
QQ老师:回复最初通过以前年度损益调整科目 和未分配利润科目调整
2023-01-05 22:26:34
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ 魔幻的春天 发表的提问:
迪安医疗用品有限公司-家在太原注册的口罩生产企业,该公司资产总额3500万元,员工210人, 年营业额3000万元。为该企业拟定财务制度,具体包括: 第一部分管理制度 1.货币资金管理制度 1.1现金管理制度 1.2银行存款管理制度 2.票据管理制度 3.发票管理制度 4.印鉴管理制度
您好。您是想咨询什么问题呢
73楼
2023-01-05 20:48:14
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魔幻的春天:回复李霞老师 20:38 公C公 < 实习生作业202004.docx ●●● 实习生作业 迪安医疗用品有限公司-家在太原注册的口罩生产企业,该公司资产总额3500万元,员工210人, 年营业额3000万元。为该企业拟定财务制度,具体包括: 第一部分管理制度 1.货币资金管理制度 1.1现金管理制度 1.2银行存款管理制度 2.票据管理制度 3.发票管理制度 4.印鉴管理制度 5.财务报销、付款制度 5.1借款规定及流程 5.2差旅费报销制度及流程 5.3付款管理及流程 6.往来款项管理制度 7.存货管理制度 8.固定资产管理制度 第二部分财务人员岗位职责 1
2023-01-05 21:23:29
李霞老师:回复魔幻的春天您好,您可以在会计学堂里面搜索每一项制度,看一下有没有模板
2023-01-05 21:35:26
魔幻的春天:回复李霞老师 我搜了搜不到,你可以给我发一下嘛
2023-01-05 21:51:22
李霞老师:回复魔幻的春天您好,我这边也是没有现成的,如果有肯定就发给您了,
2023-01-05 22:18:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
注册公司和财务外包的会计分录是 借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗
你好,是的,是这样做分录的 
74楼
2023-01-05 21:02:59
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夏楠:回复邹老师 那不用在结转什么了吗
2023-01-05 21:28:59
邹老师:回复夏楠你好,需要把管理费用结转到本年利润 
2023-01-05 21:55:18
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 14.45w
引用 @ 负责的大树 发表的提问:
预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
75楼
2023-01-09 19:30:42
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