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会计银行存款怎样管理制度
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Shadow 发表的提问:
老师,水电费会计分录可不可以直接做这样的会计分录: 借:管理费用―水电费 贷:银行存款
您好,是缴纳的当月的水电费的话,可以这么做分录
106楼
2023-01-31 19:49:02
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Shadow:回复宸宸老师 好的,谢谢
2023-01-31 20:01:38
宸宸老师:回复Shadow不客气的,祝您工作顺利
2023-01-31 20:24:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,我们公司找回………花了5元,我做的会计分录是 借:管理费用—办公费5 贷:银行存款5 过几天返回了这5元,我又做了会计分录 借:银行存款5 贷:管理费用—办公费5 这样对吗
你好,可以这么做的。
107楼
2023-01-31 20:00:19
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夏楠:回复郭老师 但是月底我做本年利润时这两个会计分录怎么转换呢
2023-01-31 20:12:02
郭老师:回复夏楠你好,一正数一负数是零。
2023-01-31 20:40:04
夏楠:回复郭老师 不懂什么意思
2023-01-31 21:09:12
郭老师:回复夏楠他两个正好抵扣了,不需要做结转了。
2023-01-31 21:31:10
夏楠:回复郭老师 好的,谢谢
2023-01-31 21:53:24
郭老师:回复夏楠不用客气 工作愉快
2023-01-31 22:04:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.68w
引用 @ 听说 发表的提问:
怎么知道自己公司需要报备银行账号和会计制度
您好!公司都需要报备的。
108楼
2023-01-31 20:14:59
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听说:回复宋生老师 中途接手的是不都己经备过了,不再需要了
2023-01-31 20:28:22
宋生老师:回复听说您好!是的。
2023-01-31 20:45:21
听说:回复宋生老师 为什么专管员说要我们去备案
2023-01-31 21:11:44
宋生老师:回复听说您好!有的地方可能每年需要确认一次。
2023-01-31 21:30:21
听说:回复宋生老师 那我还需不需要再去一次,还有需要带什么资料?该如何操作
2023-01-31 21:49:10
宋生老师:回复听说您好!带公章和营业执照副本过去就可以了
2023-01-31 22:13:48
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.34w
引用 @ 隐形的鲜花 发表的提问:
公司购买了商品房当办公室,先付定金后付尾款,还要交物业费。 付定金会计分录:借:预付账款 贷:银行存款 付尾款会计分录:借:应付账款 贷:银行存款 预付账款 交物业费会计分录:借管理费用 贷:银行存款 这样做对吗
您好,这个是对的,对
109楼
2023-02-01 18:45:33
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司的业务管理费做账务处理出时,会计分录是这样的,借业务管理费 贷 其他应付款 借其他应付款 贷 银行存款 ,为什么要从其他应付款过渡一下呢,不能直接 借 业务管理费 贷 银行存款 ?
结果是一样的,主要是看你们公司内部核算的需要。
110楼
2023-02-01 19:06:03
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问银行存款佘额表怎样编制
月末和银行对账的银行存款佘额表
111楼
2023-02-01 19:27:00
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李老师:回复爱笑的流沙可以来会计学堂学习哦。。。。。
2023-02-01 19:48:44
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 吴晓婷 发表的提问:
之前的会计做账的时候没有提现银行存款这个科目,现在有一笔办公费是银行存款支付的,我应该怎么做分录,如果借管理费用,贷银行存款的话,银行存款就会变成负数
你好,你要把上月末的存款余额先做一笔借银行存款 贷库存现金或者贷其他应付款
112楼
2023-02-01 19:54:23
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吴晓婷:回复徐阿富老师 上月末的存款余额做完借银行存款还是不够的
2023-02-01 20:18:54
徐阿富老师:回复吴晓婷你好,那你这个月有进出就按照正常做账做进去就好了啊,上月末不够你这个月肯定有款进来过才够,这个进来做账进去就正确了
2023-02-01 20:45:09
吴晓婷:回复徐阿富老师 问题是这个月并没有款进来,她的存款余额一开始就不对的,她是把所有付款的都挂了其他应付款,就算是银行存款支付的也是挂了其他应付的
2023-02-01 21:10:16
徐阿富老师:回复吴晓婷你好,我的意思,是你银行对账单上,上月末的余额做一笔分录,这不就够了,而且也就对起来了?不是你账上的余额。
2023-02-01 21:37:37
吴晓婷:回复徐阿富老师 问题是我没有银行对账单,所以我并不知道银行里实际有多少钱
2023-02-01 21:47:50
徐阿富老师:回复吴晓婷你好,这个要去银行拉来啊,对账单不拉来还不是和代账公司一样做账不真实了啊
2023-02-01 22:16:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 巧克力 发表的提问:
开办区间员工服装费,会计分录:借:管理费用-开办费,贷:银行存款,这样可以吗?
你好,可以这样处理的
113楼
2023-02-01 20:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
问下,支付社保费用的会计分录不是,借:管理费用-社保费 贷:银行存款 这样吗?
你好,不是这样,支付的时候分录是 借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分) 贷:银行存款
114楼
2023-02-06 19:37:39
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会计学堂:回复邹老师 我们个人的不用出,都是老板全出,怎么做分录呢?
2023-02-06 19:55:06
邹老师:回复会计学堂你好,公司全额负担,缴纳社保的分录就是 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款
2023-02-06 20:13:27
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 懵懂的可乐 发表的提问:
请教老师 维修工程款发票60万,其他应收款还40万,银行存款支付15万,其他应付款挂账5万。新会计制度下预算会计怎么处理?
预算会计是收付实现制。 只需要反复对于实际收付金额入账处理就可以啦
115楼
2023-02-06 19:48:06
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 石头 发表的提问:
工会经费计提,缴纳,收到返还,使用的会计分录?计提借管理费用工会经费贷应付职工薪酬工会经费,缴纳借应付职工薪酬贷银行存款,收到返还借银行存款贷其他应付款,使用借其他应付款贷银行存款,这样对吗
你的分录是正确的了。
116楼
2023-02-06 20:08:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 坚持 发表的提问:
一笔借款的,借:其他应收款,贷:银行存款,和一笔加油的,借:管理费用-车使费,贷:银行存款,这两笔会计分录可以合一块写吗,借:其他应收款,管理费用-车使费,贷:银行存款
你好! 可以的。
117楼
2023-02-07 19:14:42
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坚持:回复蒋飞老师 摘要怎么写呢
2023-02-07 19:46:14
蒋飞老师:回复坚持摘要:支付借款和加油费
2023-02-07 20:05:55
坚持:回复蒋飞老师 如果一笔加油的,和一笔借款的能写一块不能,就是一笔借:管理费用,贷:银行存款,另一笔借:库存现金,贷:其他应付款
2023-02-07 20:27:51
蒋飞老师:回复坚持你好! 可以 但最好分开写
2023-02-07 20:52:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ 嗯???? 发表的提问:
借:管理费用 120,贷:银行存款120。做这笔的红冲也就是借:管理费用 -120,贷:银行存款-120 是这样做的吗
退钱了,回来的,可以的。
118楼
2023-02-07 19:23:12
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嗯????:回复郭老师 需要红冲,应该就是这样的吧
2023-02-07 19:42:28
郭老师:回复嗯????你好,可以这么做的。
2023-02-07 20:10:53
嗯????:回复郭老师 再请问下老师 工资是先计提再发放,计提几月的,发放几月的呢
2023-02-07 20:31:47
郭老师:回复嗯????你好,当月计提什么时间发放在做发放的愤怒。
2023-02-07 20:56:42
嗯????:回复郭老师 比如现在是8月,就应该先计提8月的工资,然后发放7月的工资是吧,但是8月的工资目前是月初提成金额没有出来,没法计提
2023-02-07 21:21:30
郭老师:回复嗯????你好,你月末再计提不就可以了。
2023-02-07 21:51:02
嗯????:回复郭老师 好 谢谢老师 辛苦
2023-02-07 22:04:46
郭老师:回复嗯????不用客气,工作愉快。
2023-02-07 22:24:12
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 亚设 发表的提问:
经济合作社收到财政局的拨款,该笔款项付人工费,用现金付款。会计分录:借:银行存款 贷:专项应付款 借:库存现金 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:管理费用 借:管理费用 贷:库存现金,这样可以么?
你应该是 借:银行存款 贷:专项应付款 借:专项应付款 贷:现金
119楼
2023-02-07 19:39:32
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
老师,我们是小企业会计准则,19年12月有管理费用通过银行存款支付漏记账,现在跨年度了怎么处理呢?
您好 请问大概多少金额 费用收到发票了么
120楼
2023-02-07 19:59:59
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笑笑:回复bamboo老师 支付运费9000元,没有取得发票。
2023-02-07 20:30:38
bamboo老师:回复笑笑借:预付账款 贷:银行存款
2023-02-07 20:55:51
bamboo老师:回复笑笑费用是2019年的还是预付20年的
2023-02-07 21:24:05
笑笑:回复bamboo老师 老师,跨年了不用以前年度损益调整吗?预计这笔费用开不了发票,还是计入预付账款科目吗?
2023-02-07 21:41:34
bamboo老师:回复笑笑小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 收不到发票 那您这样写分录 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2023-02-07 22:03:22
笑笑:回复bamboo老师 还请教一下老师,跨年度调整调表不调账是什么意思呢?
2023-02-07 22:31:32
bamboo老师:回复笑笑就是汇算清缴的时候有差异 把差异填进表里就好了 不再做账务处理
2023-02-07 23:01:11

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