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会计银行存款怎样管理制度
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 妞儿 发表的提问:
老师印花税的会计分录 借管理费用印花税贷现金/银行存款 怎么答案是借现金贷银行存款
你好,可能是答案错误
76楼
2023-01-09 19:58:04
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 雁子 发表的提问:
银行存款余额调节表中单位已付、银行未付有内容,会计该怎样处理
这个不用进行账务处理,账务处理就是你们已付款的银行账,或者是下月再做此笔分录。因为银行未付。
77楼
2023-01-09 20:11:40
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雁子:回复萱萱老师 会计和出纳的银行存款余额除了单位已付、银行未付的金额,数值是一致的,是不是说明会计和出纳的账是对上的?
2023-01-09 20:38:15
萱萱老师:回复雁子会计和出纳的银行存款余额除了单位已付、银行未付的金额,数值是一致的,是不是说明会计和出纳的账是对上的? 是的
2023-01-09 20:58:44
雁子:回复萱萱老师 那会计和出纳还需要对银行存款的借方、贷方发生额吗
2023-01-09 21:24:56
萱萱老师:回复雁子那会计和出纳还需要对银行存款的借方、贷方发生额吗 可以核对一下
2023-01-09 21:37:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ 归时雾蒙蒙 发表的提问:
老师 支付 电镀费 用银行存款付款的 会计分录借制造费用贷银行存款 没有发票是这样做吗
你好,可以这么做的。
78楼
2023-01-09 20:40:17
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归时雾蒙蒙:回复郭老师 但是我做的是应付账款 贷银行 我结账了 也报税了
2023-01-09 21:03:08
归时雾蒙蒙:回复郭老师 老师 我该怎么调啊
2023-01-09 21:17:02
郭老师:回复归时雾蒙蒙你好,那你就可以做到这个月里面的。
2023-01-09 21:45:06
归时雾蒙蒙:回复郭老师 老师 是先冲红 在做个正确的是吗 那企业汇算清缴有影响吗
2023-01-09 22:12:16
郭老师:回复归时雾蒙蒙12月份,当月你们有完工入库的产品,有销售出去的吗?
2023-01-09 22:31:58
归时雾蒙蒙:回复郭老师 销售出去了
2023-01-09 22:56:50
归时雾蒙蒙:回复郭老师 金额 也不大300
2023-01-09 23:14:46
郭老师:回复归时雾蒙蒙可以补结转成本的 制造费用结转到生产成本 然后结转到库存商品 最后结转到主营业务成本
2023-01-09 23:35:04
归时雾蒙蒙:回复郭老师 那这样做跟企业汇算清缴有影响吗
2023-01-09 23:50:06
郭老师:回复归时雾蒙蒙汇算清缴的时候,调减你的主营业务成本就可以。
2023-01-10 00:12:26
归时雾蒙蒙:回复郭老师 老师就是说 在我做错的分录上 这个月改过来 不就是正确的吗 按照这正确的填写主营业务成本是吗
2023-01-10 00:42:00
郭老师:回复归时雾蒙蒙是的,也可以这么做的。
2023-01-10 01:03:09
归时雾蒙蒙:回复郭老师 好的老师 谢谢啦
2023-01-10 01:27:54
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 风趣的大雁 发表的提问:
会计分录是怎么处理呢!借:管理费用 820贷:银行存款/库存现金 820借:应交税费-应交增值税-减免税 490贷:管理费用 490是这样的吗
是的
79楼
2023-01-09 20:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.37w
引用 @ 隐形的泥猴桃 发表的提问:
发现在未实行政府会计制度时买的固定资产多计了18000万。原来是借:事业支出购置费350OO元,贷:银行存款35000元;借:固定资产53000元 贷:固定基金53000元,多计18000元。实行政府会计制度后发现原来账错了,怎么处理?
同学你好 直接原分录负数红冲多计提的
80楼
2023-01-10 20:30:06
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师问一下,21年度会计在交工会经费时,分录为 借管理费用-工会经费 贷银行存款 工会经费退回时,会计又写 借银行存款 贷应交税费-工会经费。22年度我怎么给他调?她这明显平不起来老师这已经退回来了,21年4月份交时候她写的管理费用银行存款,5月份退回来了,她写的借银行存款,贷应交税费。这要怎么调才能把去年的平账呀?
 你好;    退回来的    是 返还的60%部分  还是  之前缴纳的  因为有全额返还文件优惠; 退还的?   这样才能判断科目  
81楼
2023-01-10 20:41:59
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欣欣子:回复meizi老师 一天分了2笔,全额返的
2023-01-10 20:57:29
meizi老师:回复欣欣子 你好;  全额返还这个是优惠政策的  ; 直接做 :借 应交税费-工会经费 贷 利润分配-未分配利润  ;     
2023-01-10 21:20:30
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 红叶 发表的提问:
发工资不是借:应发职工薪酬 贷:银行存款吗?我们公司的老会计这样写 借:管理费用 贷:银行存款,这是有什么不同?
你好,前面这个计提后发放的.后面这个是直接入成本发放的.
82楼
2023-01-10 20:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 黔黔(杨) 发表的提问:
会计建外账,实收资产50万,银行存款0,账务怎样处理?
你好,只有发生一笔收到投资的业务吗?
83楼
2023-01-11 20:01:12
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黔黔(杨):回复邹老师 购买固定资产车,发生了费用
2023-01-11 20:31:13
邹老师:回复黔黔(杨)借;固定资产 管理费用等科目 贷;应付账款等科目 需要根据业务发生作出相应的分录 的
2023-01-11 20:46:08
黔黔(杨):回复邹老师 购买车辆全是用现金支付
2023-01-11 21:06:45
黔黔(杨):回复邹老师 实收资产怎样处理
2023-01-11 21:23:57
邹老师:回复黔黔(杨)借;固定资产 贷;库存现金 实收资产是什么意思
2023-01-11 21:48:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 懵懂的大地 发表的提问:
收到挂靠公司的管理费,未经过银行存款,会计分录怎么写?
你好,借;库存现金,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税
84楼
2023-01-11 20:22:36
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 典雅的大炮 发表的提问:
当月计提的社保,可以直接这样做会计分录吗?借:管理费用-社保费 贷:银行存款
您好,当月计提的不行的,当月上缴的社保,是可以这样处理的。
85楼
2023-01-11 20:28:54
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 归时雾蒙蒙 发表的提问:
老师 支付 电镀费 用银行存款付款的 会计分录借制造费用贷银行存款 没有发票是这样做吗
您好,没有发票,做预付账款
86楼
2023-01-11 20:50:59
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归时雾蒙蒙:回复思顿乔老师 老师 我做的应付账款 贷银行存款
2023-01-11 21:21:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
公司予航空公司签订了协议,现在银行转账付3-4月份的机票钱。会计分录是借管理费用-差旅费还是办公费?贷方银行存款
你好,计入差旅费核算
87楼
2023-01-27 20:46:24
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 翘翘 发表的提问:
银行对账单是怎样存档的?归会计还是出纳保管存档?
银行对账单由出纳从银行进行领取,由会计进行装订成册进行档案管理
88楼
2023-01-27 21:07:42
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 执着的小鸽子 发表的提问:
工会经费计提是怎样的?我们公司是借:管理费用 贷:其他应付款 下月缴纳工会经费是借:其他应付款 贷:银行存款 发生工会支出费用是借:其他应付款 贷:银行存款 请问这样对吗?
你好 借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
89楼
2023-01-27 21:30:47
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 王蓉 发表的提问:
我单位把银行存款转存至上级部门银行账户实行统一管理,摘要可以怎么写,会计科目又是怎么写?
你好,可写 某银行存款转上级账户某银行 上级和单位是什么关系 其他应收款
90楼
2023-01-27 21:44:20
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王蓉:回复赵海龙老师 收款单位和我单位是上下级关系,应该写其他应收款还是其他应付款?
2023-01-27 22:02:26
赵海龙老师:回复王蓉你是行政单位还是私人单位呢
2023-01-27 22:16:56
王蓉:回复赵海龙老师 行政单位
2023-01-27 22:32:05
赵海龙老师:回复王蓉如果是借款的话可以用其他应收款
2023-01-27 22:52:53

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