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会计银行存款怎样管理制度
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 万万没想到 发表的提问:
政府会计制度,用零余额付往来款-其他应收款,收到往来款的时候走的是银行存款,预算会计怎么做。
涉及银行存款和零余额的用资金结存代替即可
91楼
2023-01-27 21:53:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.68w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问:
计提工会经费 借:管理费用 贷:其他应付款 支付时 借:其他应付款 贷:银行存款 这样做对吗? 然后返还时怎么处理?
您好!返还的时候你可以冲减管理费用
92楼
2023-01-28 19:21:36
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玩的新鲜:回复宋生老师 我计提时借其他应付是对的吗?有的是借应付职工薪酬 哪一个好点呢?
2023-01-28 19:48:02
宋生老师:回复玩的新鲜您好!是的。计入其他应付款。
2023-01-28 20:09:28
玩的新鲜:回复宋生老师 好的 谢谢老师,还有一个问题 固定资产已经折旧完的需要在软件里面删除吗?
2023-01-28 20:26:57
宋生老师:回复玩的新鲜您好!不需要删除的了。
2023-01-28 20:49:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
支付银行打印回单费0.1元,会计分录怎么写,借:管理费用-财务费,贷:银行存款
你好,这个是银行打印回单收取的费用?
93楼
2023-01-28 19:45:03
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杨洋阳:回复邹老师
2023-01-28 19:58:37
杨洋阳:回复邹老师 是入在财务费用里,还是办公费里
2023-01-28 20:24:40
邹老师:回复杨洋阳你好,计入管理费用——办公费核算
2023-01-28 20:48:39
杨洋阳:回复邹老师 那银行开户费入在财务费用里吧
2023-01-28 21:12:57
杨洋阳:回复邹老师 支付的单位卡费用
2023-01-28 21:33:14
杨洋阳:回复邹老师 网银费用
2023-01-28 22:00:49
邹老师:回复杨洋阳你好,银行开户费,单位卡费用都是计入管理费用 并不是银行收费就都是计入财务费用核算的
2023-01-28 22:25:59
杨洋阳:回复邹老师 什么计入财务费用
2023-01-28 22:53:36
邹老师:回复杨洋阳你好,比如利息支出,利息收入,手续费,汇兑损益 等
2023-01-28 23:13:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
支付了一笔费用,付款时分录:借:管理费用 贷:银行存款 后因户名不符退回重付,分录:借:银行存款 贷:管理费用(退回)重付时:借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗?
你好,整个过程是这样处理的
94楼
2023-01-28 19:52:10
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复邹老师 在退回重付时一起做分录: 借:银行存款 贷:银行存款 可以吗?
2023-01-28 20:14:59
邹老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好,重新付款是 借:管理费用 贷:银行存款 而不会借方,贷方都是银行存款的
2023-01-28 20:43:14
盛老师
职称:中级会计师,注会已通过多门
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 1,2,3,4 发表的提问:
退回的残保金怎么入账,之前那个会计支付时, 借:管理费用—社保 贷:银行存款 我现在是 借:银行存款 贷:管理费用—残保金 具体怎么操作
你好,可以这样做反向冲回
95楼
2023-01-28 20:00:07
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1,2,3,4:回复盛老师 只退一部分,我也要像前任一样,计入管理费用—社保吗?
2023-01-28 20:26:22
盛老师:回复1,2,3,4是的,退回多少,冲减多少
2023-01-28 20:43:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
支付银行短信费,银行支付: 1, 会计分录: 借:财务费用 贷银行存款 2, 会计分录 借: 管理费用-通信费 贷 银行存款 那一种比较好
您好,1比较好。谢谢。
96楼
2023-01-28 20:17:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 小瑜加油 发表的提问:
求助:以现金方式发放福利费,然后放到工资里缴个税,会计分录怎么做?可以这样吗?如:发放五一过节费,在4月份时以银行转账到出纳个人户,出纳以现金发放,1、我在4月份实际发放借:现金 贷银行存款 借:管理费用/福利费 贷 现金 ;2、把五一过节费纳入五月份工资,5月计提5月工资 ,计提时录为:借 管理费用/工资 贷 应付职工酬薪/工资 (已包含福利费) 3、实发工资分录:借 应付职工酬薪/工资 贷:管理费用/福利费 200元 等 贷:银行存款 (不含福利费)
转款给出纳 借 其他应收款 贷 银行存款 发放的时候 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 福利费不包含在工资里面计提 不然社保基数 残保金 工会经费基数要增加
97楼
2023-01-29 19:19:46
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ ID 发表的提问:
今年8月份银行转账会费11800元,2018年拿不到发票了,会计分录借:其它应收款~11800贷:银行存款~11800等到2019年拿到发票时红字冲原分录,在做一笔借:管理费用~11800贷:银行存款~11800这样做对吗?
付款分录正确 但是你没有暂估 为啥要冲销呢
98楼
2023-01-29 19:42:43
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ID:回复bamboo老师 跨年了,发票回来不用冲销吗? 这道题正确会计分录怎么做?
2023-01-29 20:06:30
bamboo老师:回复ID借:其它应收款~11800 贷:银行存款~11800 借:管理费用~11800 贷:应付账款——暂估应付账款 11800 借:应付账款——暂估应付账款 11800 贷:应付账款 11800
2023-01-29 20:16:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Lily 发表的提问:
有一个题目:某公司收到自来水公司返还的污水处理费5000元,款已退至企业银行账户; 我的会计分录:借:银行存款5000元,贷:管理费用---水费5000元; 而我提交答案说我错了,我查看正确答案是:借:银行存款5000元,借:管理费用---水费-5000元; 请问这两种方式有什么不同吗?
这个你做贷方会增加费用累计发生数,这个损益科目一般不做贷方,做借方负数
99楼
2023-01-29 20:07:21
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清风小居 发表的提问:
借:管理费用10000 贷印:银行存款10000 现在退票了,我可以这样做吗 借:银行存款10000 贷:银行存款10000
借银行 贷银行?借管理费用 -10000 借银行10000
100楼
2023-01-29 20:17:59
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刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
用公账银行存款支付餐费会计分录是不是借管理费用-业务招待费贷:银行存款
你好!对的,会计分录是对的。
101楼
2023-01-30 19:43:34
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快乐每一天:回复刘诗 我看到我们之前会计还有一个科目是管理费用-餐费,这个科目和管理费用-业务招待费有什么区别
2023-01-30 20:06:09
刘诗:回复快乐每一天你好!一样的,二级科目可以自己设置,不过大家普遍用业务招待费,餐费很少。
2023-01-30 20:18:29
快乐每一天:回复刘诗 我看到之前会计,管理费用二级科目既有管理费用餐费又有管理费用业务招待费,我到底选择那个
2023-01-30 20:31:19
刘诗:回复快乐每一天你好!选择业务招待费。
2023-01-30 20:43:52
快乐每一天:回复刘诗 好的谢谢
2023-01-30 21:00:29
刘诗:回复快乐每一天很高兴能帮你解决问题哈。
2023-01-30 21:20:57
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问:
出纳人员填制库存现金和银行存款日记账,填完之后交给会计保管?
是的,凭证交给会计, 明细账自己保存吧
102楼
2023-01-30 19:57:43
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ summer黄 发表的提问:
会计服务费应该怎么入账 借管理费用一会计服务费 贷银行存款 对不对
你好 是的 分录是正确的。
103楼
2023-01-30 20:08:58
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summer黄:回复答疑苏老师 软件,税盘呢是入固定资产一次性计提
2023-01-30 20:20:41
答疑苏老师:回复summer黄你好 直接计入管理费用科目就可以了。
2023-01-30 20:49:49
summer黄:回复答疑苏老师 是的管理费用下添加一个明细科目
2023-01-30 21:05:26
答疑苏老师:回复summer黄你好 管理费用-办公费
2023-01-30 21:33:54
summer黄:回复答疑苏老师 老师我们公司月底结清的材料账单,水管之类的建材用品,1万8,该怎么入账处理
2023-01-30 21:58:41
答疑苏老师:回复summer黄你好 你们属于什么公司?这些是用来干什么的?
2023-01-30 22:25:44
summer黄:回复答疑苏老师 属于一般纳税人的饮料生产,这些是年前公司厂房筹建期间使用的零星材料,1月份开的票,现在才来报销,现在已投
2023-01-30 22:41:41
答疑苏老师:回复summer黄你好 计入原材料科目就可以了。
2023-01-30 22:58:32
summer黄:回复答疑苏老师 借原材材 应交税金一应付增值税 贷银行存款 是吗
2023-01-30 23:17:58
答疑苏老师:回复summer黄你好 是的 借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款
2023-01-30 23:32:09
summer黄:回复答疑苏老师 开的普票
2023-01-30 23:56:01
答疑苏老师:回复summer黄你好 开的普票的话 ,直接 借 原材料 贷 银行存款 就可以了
2023-01-31 00:15:42
summer黄:回复答疑苏老师 老师收到股东借进来的钱该怎么做分
2023-01-31 00:44:36
答疑苏老师:回复summer黄你好 借 银行存款 贷 其他应付款-股东
2023-01-31 00:55:20
summer黄:回复答疑苏老师 老师4月份支付2月份工人工资(含食堂饭卡充值扣款,考勤罚款,保险,个税,公积金等)该怎么做,之前从未做计提,现在是直接支付
2023-01-31 01:18:14
答疑苏老师:回复summer黄你好 补计提后,支付就可以了。
2023-01-31 01:43:11
summer黄:回复答疑苏老师 现在4月,2月的已结完了,怎
2023-01-31 02:07:54
summer黄:回复答疑苏老师 还有老师4月份支付2月份工人工资(含食堂饭卡充值扣款,考勤罚款,保险,个税,公积金等)该怎么做分录
2023-01-31 02:25:05
答疑苏老师:回复summer黄你好 看下老师给你发的图片
2023-01-31 02:40:18
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 内心向暖 发表的提问:
老师:借:管理费用 贷:银行存款 这个会计分录错了,怎么调账啊?
你好,是怎么错了呢?今年的还是去年的?
104楼
2023-01-30 20:14:58
全部回复
内心向暖:回复徐阿富老师 今年的,就是科目放错了,不想回去反结账了。不知道该怎么调?
2023-01-30 20:29:43
徐阿富老师:回复内心向暖你好,可以不用返回反结帐的,你想做哪个科目?
2023-01-30 20:42:21
内心向暖:回复徐阿富老师 借:管理费用 –电费 贷:银行存款 这是我原来的分录。 我现在想把电费放到管理费用下的另一个二级科目。
2023-01-30 21:04:59
徐阿富老师:回复内心向暖你好,那就借借管理费用――你要的子目 借管理费用――电费 负数金额
2023-01-30 21:31:23
内心向暖:回复徐阿富老师 好的,谢谢老师
2023-01-30 21:42:49
徐阿富老师:回复内心向暖你客气,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢
2023-01-30 22:04:05
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱撒娇的唇膏 发表的提问:
你好,请问新会计制度下,本年收回以前年度借给别的单位的借款,财务会计分录为借:银行存款 贷:应收账款,因不涉及预算收支,预算会计需要做分录吗?用这笔款支出时,预算会计需要做分录吗?
您好,收回时,预算会计不需要做分录。用这笔款支出时,预算会计也不需要做分录。
105楼
2023-01-31 19:31:09
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