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一般纳税人请代账会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 美丽的戒指 发表的提问:
老师你好,就是我们2021年12月交了两笔房租,一笔8万是补交2021年1-12月的,另一笔8万是交2022年1-12月的,但是2022年1月才收到专票,公司是一般纳税人。请问付款的时候,收到票的时候。摊销的时候,会计分录是怎样的?
8万,21年12月缴纳的时候,直接确认为费用,借:管理费用—房租  8,贷:银行存款8万 另外一笔8万,确认为预付账款,借:预付账款—房租  8,贷:银行存款8万 收到发票的时候,第一个8万的发票,借:应交税费—应交增值税—进项税,贷:管理费用 第二个8万的发票,借:应交税费—应交增值税—进项税,贷:预付账款 然后按月进行摊销房租
181楼
2023-03-08 19:07:11
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ K146260507925 发表的提问:
一般纳税人 购入设备取得专票金额小要怎么做会计分录
金额小,也是按发票金额计入固定资产的
182楼
2023-03-08 19:17:59
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K146260507925:回复辜老师 可以直接计入借管理费用-折旧费 应交税费-进项税 贷钱 吗
2023-03-08 19:35:32
辜老师:回复K146260507925如果直接入费用就是,借:管理费用-办公费费 应交税费-进项税 贷银行存款
2023-03-08 19:57:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 发表的提问:
老师,一般纳税人无票销售的会计分录和有票的会计分录一样吗?
你好,是的,是一样的,只是没有开具发票而已(分录方面是没有区别的)
183楼
2023-03-12 20:04:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工业食品保健品行业一般纳税人的相关会计分录
根据实际发生的经济业务进行账务处理就是了
184楼
2023-03-12 20:26:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 小公举i 发表的提问:
一般纳税人。购货后,又退货了,会计分录。
你好,购进,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目 退货,借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
185楼
2023-03-12 20:39:54
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小公举i:回复邹老师 老师,这个用不用进项税额转出
2023-03-12 21:15:12
邹老师:回复小公举i你好,这个是进项税额负数,而不是转出 进项负数与进项税额转出不是一回事的
2023-03-12 21:30:19
小公举i:回复邹老师 老师,进项税额转出有哪种情况?您能举几个例子么?
2023-03-12 21:44:16
邹老师:回复小公举i你好,比如虚开进项发票 抵扣了用于职工福利,个人消费的进项发票
2023-03-12 22:12:41
小公举i:回复邹老师 好的,谢谢老师。
2023-03-12 22:38:52
邹老师:回复小公举i不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-12 23:02:33
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ S~ ???? 发表的提问:
你好请问 一般纳税人销售与安装电梯,收款与发生成本的整个会计分录有么?最好能写全一点,谢谢
借银行存款贷主营业务收入贷销项 结转电梯成本借主营业务成本贷库存商品 付的安装费如果是自己的员工借主营业务成本贷应付职工薪酬 这样做就行了
186楼
2023-03-12 20:47:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 印度阿三 发表的提问:
一般纳税人A公司销售货物给B公司,A公司自己支付运费,B公司开了一张支票支付部分货款,剩余款项暂欠,老师会计分录怎么做呀
您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 ) 借:应收票据 贷:应收账款。
187楼
2023-03-12 21:14:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 伊念 发表的提问:
我们是一般纳税人,购进商品,用于赠送客户,请问会计分录怎么做
你好 是的 视同销售 借销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税借主营业务成本贷库存商品
188楼
2023-03-13 18:31:23
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伊念:回复meizi老师 那进项税嘞
2023-03-13 18:51:30
meizi老师:回复伊念你好 进项税可以抵扣的。 你都视同销售了 缴纳了增值税的
2023-03-13 19:11:46
伊念:回复meizi老师 如果不抵扣进项,分录又怎么做嘞
2023-03-13 19:22:41
meizi老师:回复伊念你好 不能抵扣是什么意思。 你收到普票的吗 。 不管收到购进发票是什么。 送出去的分录都是上面那样来做
2023-03-13 19:49:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人,做国际货运代理的,服务商把我们的货搞丢了赔偿我怎么写会计分录,还有就是我们给客户的赔偿款又怎么写会计分录
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款
189楼
2023-03-13 18:51:19
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 等待的香菇 发表的提问:
销售一批商品,价款50万元(含税),款项未收。(企业为一般纳税人,税率13%)。 会计分录怎么写
你好,这个是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
190楼
2023-03-13 19:08:58
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 腹有诗书气自华c 发表的提问:
我司是贸易公司(一般纳税人),采购了一批胶合板10万元(专票),另外请人加工5000元(是普票3%),加工成桌子,卖给B公司15万,请问怎么做会计分录?
购入原材料借:原材料 应交税额-应交增值税 贷:应付账款/银行存款 领用材料,支付人工借:生产成本-原材料 -工资 贷:原材料 应付账款 借:库存商品 贷:生产成本 销售商品借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品
191楼
2023-03-14 18:29:28
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 徐学学 发表的提问:
老师们,我想问一年一家一般纳税人的家政服务公司,购买清洁用品怎么做会计分录呀
这个清洁用品 是可以反复用的哈 价值也不高 计入周转材料-低值易耗品 就可以了
192楼
2023-03-14 18:56:31
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徐学学:回复许老师 像垃圾袋,洁厕灵这种呢
2023-03-14 19:16:51
徐学学:回复许老师 这种领用了就没有了的,还是低值易耗品
2023-03-14 19:46:12
许老师:回复徐学学如果是一次性使用的 可以直接计入销售费费用的
2023-03-14 19:57:55
徐学学:回复许老师 那是可以这样吗:借 销售费用 应交增值税—进项税 贷 银行存款
2023-03-14 20:25:54
许老师:回复徐学学如果取得的是专票 可以的哦
2023-03-14 20:43:31
徐学学:回复许老师 那家政服务公司收到物业开的的保洁费进项发票我该怎么做分录呢
2023-03-14 21:06:34
许老师:回复徐学学借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2023-03-14 21:32:47
徐学学:回复许老师 做管理费用吗,物业开的好像是提供人工的进项发票
2023-03-14 21:58:22
徐学学:回复许老师 可以直接做主营业务成本吗
2023-03-14 22:09:20
许老师:回复徐学学哦哦 这样呀 那进成本吧 刚才以为 是收取的物业费之类的
2023-03-14 22:30:54
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ Victor 发表的提问:
请问一下,一般纳税人购买销售货物时,对增值税的会计分录
你好,购买时 借:原材料 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税-销项税额
193楼
2023-03-14 19:02:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 淡淡的酒窝 发表的提问:
一般纳税人计提增值税的标准会计分录?
您好 请问是月末结转需要缴纳的增值税分录么
194楼
2023-03-15 18:31:04
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淡淡的酒窝:回复bamboo老师 是的
2023-03-15 18:52:05
bamboo老师:回复淡淡的酒窝销项大于进项税额 结转当月应该缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-15 19:09:39
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 进项税额和销售税额科目下不是一直有余额
2023-03-15 19:36:30
bamboo老师:回复淡淡的酒窝年末的时候要把增值税下三级科目结平
2023-03-15 20:01:07
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 年未把进项税额销项税额和转出未交增值税三个科目冲平对吧
2023-03-15 20:18:12
bamboo老师:回复淡淡的酒窝根据科目余额这样写分录 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2023-03-15 20:29:25
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 陈玉芹 发表的提问:
一般纳税人交上月增值税会计分录
您好,借应交税费未交增值税贷银行存款。
195楼
2023-03-15 18:36:25
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陈玉芹:回复小林老师 如何计提增值税
2023-03-15 19:05:45
陈玉芹:回复小林老师 次月交如何计提
2023-03-15 19:26:40
小林老师:回复陈玉芹您好,将应交税费应交增值税期末余额转入应交税费未交增值税。借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
2023-03-15 19:50:49
陈玉芹:回复小林老师 期末销大于进需交税如何做分录
2023-03-15 20:18:27
陈玉芹:回复小林老师 借:应交税-销;贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税);贷:应交增值税未交增值税;这样对吗?
2023-03-15 20:44:30
小林老师:回复陈玉芹您好,只需要分录2即可
2023-03-15 21:12:37

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