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待抵扣进项税额的会计分录
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ ky安好 发表的提问:
会计科目设置的时候是应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)呢还是应交税费-待抵扣进项税额呢
你好,应交税费-待抵扣进项税额
76楼
2023-01-05 19:49:04
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松松老师
职称:中级会计师,注会已过会计
4.95
解题: 0.16w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,员工开的类似福利的发票不能进项抵扣,要转出。怎么做会计分录?借:管理费用-福利费 货:应交税费-待抵扣进项税额,对吗?
借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出
77楼
2023-01-05 20:15:40
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阳光:回复松松老师 员工开的类似福利的发票不能进项抵扣,要转出。当时前任会计做的分录是: 借:管理费用 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:银行存款
2023-01-05 20:43:38
阳光:回复松松老师 老师,前任会计这个分录做对了吗?
2023-01-05 21:13:10
松松老师:回复阳光不对,无论是否能抵扣都要认证,否则会形成滞流票
2023-01-05 21:32:33
松松老师:回复阳光借:管理费用 应交税费-进项税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出
2023-01-05 21:42:44
阳光:回复松松老师 现在收到的进项发票不是没有期限限制吗?滞流票是啥意思?
2023-01-05 22:06:33
松松老师:回复阳光应该是向上这样的分录,如果有帮助到您还请给予五星好评,谢谢您,祝您生活愉快!
2023-01-05 22:26:26
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
本月来了进项发票,但是不亲,本月来了进项发票,但是不想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?
本月来了进项发票,但是不想认证,还是必须做会计分录,计入应交税费--待抵扣进项税
78楼
2023-01-05 20:33:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
待认证进项,在抵扣税额的时候,怎么做分录?
借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
79楼
2023-01-05 20:45:03
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丫丫:回复郭老师 这个摘要该怎么写呀
2023-01-05 21:03:53
郭老师:回复丫丫认证进项就可以的。
2023-01-05 21:15:16
丫丫:回复郭老师 我刚认证了一张,金额有多余的,留底该怎么做分录呀?
2023-01-05 21:27:05
郭老师:回复丫丫借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2023-01-05 21:46:13
郭老师:回复丫丫转出未交增值税借方有余额表示刘迪。
2023-01-05 22:11:50
丫丫:回复郭老师 那我是要做2分录还是一个,比如多余的2000
2023-01-05 22:23:05
郭老师:回复丫丫一个 进项是当月的发生额
2023-01-05 22:34:09
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 随风 发表的提问:
1、借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额 2、借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 3、最后进项递减销售,抵扣增值税,是这样一个分录吗?
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
80楼
2023-01-05 21:14:59
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随风:回复maize老师 1、不用待抵扣进项税,应该也不能直接做借进项税额贷待认证进项税额吧?? 2、商品购买回来,借:库存商品 待认证进项税额 贷:银行存款 。。后期认证和抵扣怎么做分录呢?
2023-01-05 21:34:58
maize老师:回复随风可以,你哪里看到的,说不能直接做进项税额,你认证确认签名申报附表2 就可以做进项税额了,2 ,认证做借进项税额贷待认证进项税额
2023-01-05 21:53:32
随风:回复maize老师 为什么不是辅导期,就不能用“待抵扣进项税额”呢?
2023-01-05 22:04:42
maize老师:回复随风财会2016.22(四)“待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括:;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。
2023-01-05 22:17:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 若水Paby 发表的提问:
你好,老师,我公司的老会计,在做认证发票转入进项税额的时候,借记:应交税费-进项税,贷:待摊费用-进项税,这样做会计分录可以吗?她营改增后也一直做这样一个科目,不是要该记入应交税费-待抵扣进项税?
您好 请问收到的时候有没有认证
81楼
2023-01-09 19:31:25
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若水Paby:回复bamboo老师 应该是没有认证的,我看到认证结果通知书,显示的发票日期是上一年2018年9月份和10月份的发票,应该是待抵扣进项税转入应交税费-应交进项税额的 ,她这样子做会计科目也可以的?合理吗?不是说待摊费用科目取消了吗?
2023-01-09 19:42:52
bamboo老师:回复若水Paby一般用应交税费-待认证进项税额科目 不用待摊费用这个科目 新准则是取消了 不过有的单位软件上还有这个科目 还在继续使用
2023-01-09 20:07:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
第八答题,第4个问题,解析的会计分录待抵扣进项税额2.4的基数是怎么来的
您好 外购原材料实际成本15 进项税额=15*0.16=2.4
82楼
2023-01-09 20:00:02
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 爱笑的往事 发表的提问:
待抵扣进项税认证未通过的税额怎么做分录
你好! 借:原材料或库存商品 贷:应交税费…待认证进项税额
83楼
2023-01-09 20:15:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ lingzhaoyun2 发表的提问:
客户的住宿费进项税能抵扣吗? 会计分录是: 借:业务招待费 进项税贷:现金 吗?
招待费不能抵扣 借管理费用 -业务招待费 贷:现金
84楼
2023-01-09 20:36:49
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
6月没有抵扣的进项记入应交税费-待认证进项税额,7月抵扣,是不是做一笔分录,借:应交税额-增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额?
你好 你的 分录是正确的!
85楼
2023-01-09 21:05:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
之前的会计做了个,借方应交税费-待抵扣进项,本月要抵扣进项税,我是否需要做个借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项
是的,分录处理完全正确,是这样的处理
86楼
2023-01-10 20:39:33
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 花朵朵 发表的提问:
发票做了认证之后待抵扣,我直接入待抵扣进项税额,如果下月抵扣了要做分录冲回吗,分录怎么做
你好 认证后就需要抵扣的 不能计入待抵扣
87楼
2023-01-10 20:49:00
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花朵朵:回复答疑苏老师 我没有开票没销项怎么抵,那我入账也只能入待抵扣呀
2023-01-10 21:16:16
答疑苏老师:回复花朵朵你好 你可以直接入进项 作为留底税额
2023-01-10 21:34:23
花朵朵:回复答疑苏老师 好。谢谢老师
2023-01-10 21:55:47
答疑苏老师:回复花朵朵不客气 祝工作顺利
2023-01-10 22:14:29
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
老师,你好,我想请问下,丛4月份起不是以前的待抵扣进项税额一次性扣除吗,我需不需要做把待抵扣进项税额转到进项税额的分录
你好,需要做的,可以一次性扣除
88楼
2023-01-10 21:05:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ lina 发表的提问:
当月未抵扣的进项税额是计入“待抵扣进项税额”科目吗?
你好!这个发票你认证过了吗?
89楼
2023-01-11 20:25:00
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lina:回复宋生老师 这个月没有认证,下个月认证
2023-01-11 20:51:53
宋生老师:回复lina你好!计入待认证进项税额。
2023-01-11 21:11:18
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 畅快的棉花糖 发表的提问:
本期不需要缴纳增值税,高铁票抵扣进项税额部分计入进项税额还是待抵扣进项税额
应当计入进项税额。
90楼
2023-01-11 20:50:26
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职称:注册会计师,税务师

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