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报关上货样广告品会计处理
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
你好,我想问一下,出口报关单贸易方式是货样广告品,不收汇,账务处理和纳税申报怎么操作
同学你好 你们做报关了吗 那就申请出口免税 账上计入营业外支出
16楼
2022-12-19 05:30:04
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陪你考证的初级班主任:回复朴老师 有报关单有报关单
2022-12-19 05:55:40
朴老师:回复陪你考证的初级班主任同学你好 那就做免税的 然后收不到钱计入营业外支出
2022-12-19 06:15:56
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购进货物用于广告样品,进项税额如何处理?
进项税转出。。。。。。
17楼
2022-12-19 06:21:20
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刘文坚老师
职称:注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 欢总在笑 发表的提问:
货样广告品的有关问题
你好:  我公司是执行免抵退政策生产型外商投资企业,现有一笔货样广告品出口,不收汇。我想咨询一下,该业务应如何进行务处理。其处理政策依据是什么。.
18楼
2022-12-19 07:32:04
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刘文坚老师:回复欢总在笑出口货物需按照规定期限取得规定的凭证申报退税,否则要视同内销征税。.
2022-12-19 07:59:43
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 小涵涵 发表的提问:
货样广告品视同内销的话怎么操作,有报关单的
你好,你说的报关单是进口报关单还是出口?
19楼
2022-12-19 08:36:15
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小涵涵:回复暖暖老师 出口
2022-12-19 09:03:10
暖暖老师:回复小涵涵借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税额
2022-12-19 09:25:16
小涵涵:回复暖暖老师 开13%的普通发票吗,对应的进项票可以抵扣吗
2022-12-19 09:49:44
暖暖老师:回复小涵涵可以的,内销的进项就是可以抵扣的
2022-12-19 10:15:04
小涵涵:回复暖暖老师 13%发票的金额怎么确定
2022-12-19 10:33:19
暖暖老师:回复小涵涵就是报关单的金额乘以相应的汇率
2022-12-19 10:56:07
小涵涵:回复暖暖老师 进项发票抵扣勾选吗
2022-12-19 11:17:08
暖暖老师:回复小涵涵是的,进项是勾选抵扣的
2022-12-19 11:32:51
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 小涵涵 发表的提问:
外贸企业不收汇货样广告品账务处理怎么写?
1、先做出口收入 借:营业费用 贷:主营业务收入——出口收入 同月按出口步骤做进项税额转出处理 借:主营业务成本 贷:应交税金——增值税——进项税额转出 2、次月以后,按照内销处理 借:主营业务收入——出口收入 贷:主营业务收入——内销收入 应交税金——增值税——销项税额 同时冲减进项税额转出所做的分录
20楼
2022-12-19 09:30:59
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小涵涵:回复朴老师 为什么次月要按照内销处理,不是免税的吗
2022-12-19 10:16:44
小涵涵:回复朴老师 有报关单的,税务上可以免税的,不用视同销售,除非特殊原因才会视同销售的
2022-12-19 10:31:16
朴老师:回复小涵涵你们是免税就做免税
2022-12-19 10:52:04
小涵涵:回复朴老师 进项税退税勾选的,直接 借:主营业务成本 贷:应交税金——增值税——进项税 吗
2022-12-19 11:04:46
朴老师:回复小涵涵你是说进项转出的对不对
2022-12-19 11:33:16
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 呼啦圈 发表的提问:
关于出口的货样广告品如何记账?
你好,同学。这是计销售费用处理的
21楼
2022-12-19 21:02:14
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
有一笔出口货样广告品,已报关,不收汇,该怎么做账务处理?而且是车间生产的废料出口的,已计入了生产成本。
如果是销售车间生产的废料,那么就是入其他业务收入,成本确认为其他业务成本。
22楼
2022-12-19 21:13:46
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
请问出口生产型企业货样广告,和外购产品出口,是否适用免税政策?相关会计处理是否要转出进项税?麻烦罗列下会计分录。
 你好;    1. 是的。 是免税的;   需要进项税转出的;    2. 借银行存款贷主营业务收入 -免税收入;  ;   2、月末根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款—出口退税, 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)。 3、月末根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“免抵税额”做如下会计处理: 借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额), 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)。 4、收到退税款时的会计处理, 借:银行存款, 贷:其他应收款—出口退税。
23楼
2022-12-19 21:34:54
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小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
老师,外贸企业,货样广告品出口,怎么做帐务处理呢
你好!  货样广告品账务处理   借:业务宣传费   贷:营业收入   货样广告品的增值税是否可以抵?   货样广告品免税,进项税需转出   免税货物不能抵扣进项税额,因此,对应的进项需要做转出处理。
24楼
2022-12-19 21:50:59
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水中的小鸟:回复小五子老师 需要给人员开票吗?
2022-12-19 22:18:19
小五子老师:回复水中的小鸟这个不需要开票的。
2022-12-19 22:28:55
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 温柔的便当 发表的提问:
问一下大家:我有笔出口转内销的样品。没收款,也没开增票,这笔报关货样广告品,现在要转内销,帐上怎么处理呢?借:什么?贷:什么1 应交税-销项?
你的意思是原来是出口的样品,后没没出口,转内销的样品了是吗?那就借 销售费用 贷 库存商品
25楼
2022-12-20 20:44:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 芝麻豆 发表的提问:
出口报关方式是货样广告品A,请问增值税申报表要如何申报
同学你好 这个收到钱了吗
26楼
2022-12-20 21:10:53
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
广告业的会计处理有什么需要特别注意的没
注意成本费用的划分
27楼
2022-12-20 21:25:00
全部回复
好好学习,天天向上:回复袁老师 我感觉我划分不清楚 怎么区别呢
2022-12-20 21:45:50
袁老师:回复好好学习,天天向上参照真账实操课程学习吧
2022-12-20 21:58:17
好好学习,天天向上:回复袁老师 可以先告诉我吗,怎么区别。。。。
2022-12-20 22:27:04
袁老师:回复好好学习,天天向上如果能直接归集到某种产品是成本,否则是费用
2022-12-20 22:46:38
窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 朴实的手机 发表的提问:
广告费超过限额的会计处理
超限额会计上不需要处理的,税法上可以结转以后5个年度扣除。
28楼
2022-12-20 21:40:08
全部回复
朴实的手机:回复窦老师 那汇算清缴的时候怎么处理
2022-12-20 21:51:43
朴实的手机:回复窦老师 企业记账的时候怎么体现这块差异呢
2022-12-20 22:20:11
窦老师:回复朴实的手机当年超限额,调增当年的应纳税所得额,调增的部分以后年度可以调减应纳税所得额。
2022-12-20 22:40:59
朴实的手机:回复窦老师 当年调增应纳税所得额怎么做会计分录呢
2022-12-20 23:04:07
窦老师:回复朴实的手机会计上不需要处理账务的。
2022-12-20 23:25:02
朴实的手机:回复窦老师 汇算清缴的时候呢,也不需要吗?那会计与税法的差异怎么办
2022-12-20 23:40:27
朴实的手机:回复窦老师 我糊涂了,求讲解
2022-12-20 23:56:13
窦老师:回复朴实的手机税会差异是不需要调整的。比如业务招待费,税法只能按照实际发生额的60%不超过收入千分之五税前扣除,但是会计只需要据实入账就可以
2022-12-21 00:07:27
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 稳重的白羊 发表的提问:
会计处理中,商务礼品入广告费用,有什么规定
您好,真实业务可以,比如商务礼品上印有企业的名称,就可以寄销售费用,宣传费不应该寄广告费,广告是在媒体上发布,您这个没有在媒体上发布
29楼
2022-12-20 21:50:59
全部回复
稳重的白羊:回复玲老师 印有公司名称的可以计入广告费?那公司logo标示牌也可以计入广告费用么?
2022-12-20 22:09:22
玲老师:回复稳重的白羊您好,商品上印有企业的名称或者logo可以记销售费用,宣传费,不是广告费,
2022-12-20 22:37:49
冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 小纯洁 发表的提问:
老师,我公司有发国外样品100个,但是没有报关。但是我们公司要收款1000美金。如果是这样子,会计上需要怎么处理?
您好,没有报关单只能作为内销处理,计提销项税
30楼
2022-12-21 21:04:22
全部回复
小纯洁:回复冯慧老师 老师,需要开票么?视同内销?
2022-12-21 21:31:24
冯慧老师:回复小纯洁是的,需要开增值税发票的
2022-12-21 21:42:56
小纯洁:回复冯慧老师 老师,换算成人民币金额是不是乘以当月月初汇率?
2022-12-21 22:02:20
冯慧老师:回复小纯洁是出口日期的当月月初汇率
2022-12-21 22:28:18
小纯洁:回复冯慧老师 老师,如果是样品的话需要开票么?
2022-12-21 22:41:17
冯慧老师:回复小纯洁需要开票,因为您没有按照样品来报关
2022-12-21 23:07:26
小纯洁:回复冯慧老师 老师,开专票不是要地址,电话,还有税号的么?
2022-12-21 23:35:47
冯慧老师:回复小纯洁开增值税普通发票吧
2022-12-22 00:01:28
小纯洁:回复冯慧老师 普票不是也要税号了么
2022-12-22 00:28:57
冯慧老师:回复小纯洁开出口的普通只需要客户名称和地址就可以
2022-12-22 00:52:59
小纯洁:回复冯慧老师 开出口的普票不是没有税点的么
2022-12-22 01:10:25
冯慧老师:回复小纯洁没有税点,但是您做账时要计提销项税的
2022-12-22 01:20:46
小纯洁:回复冯慧老师 嗯嗯好的好的
2022-12-22 01:44:33
冯慧老师:回复小纯洁好的,希望可以帮到您
2022-12-22 02:03:31
小纯洁:回复冯慧老师 老师,那报税的时候怎么填写?填写在哪个表中?做会计分录做主营业务收入么?
2022-12-22 02:17:42
小纯洁:回复冯慧老师 老师,那报税的时候怎么填写?填写在哪个表中?做会计分录做主营业务收入么?
2022-12-22 02:37:26
冯慧老师:回复小纯洁和内销的一起填写在表一中,会计分录做主营业务收入
2022-12-22 02:50:47
小纯洁:回复冯慧老师 老师,可以不开票做销售费用
2022-12-22 03:12:40
冯慧老师:回复小纯洁您收汇的1000美金是要做收入的
2022-12-22 03:31:07

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