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合作开发会计如何账务处理
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 缓慢的铃铛 发表的提问:
夸月增值税普通发票,下月如何作废,账务如何处理
跨月了,只能开红票作废
61楼
2023-01-11 20:04:52
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 雪菲菲 发表的提问:
非盈利组织计提所得税的账务处理如何操作,怎么设会计分录
按照《民间非营利组织会计制度》规定,民间非营利组织如果发生了所得税的纳税义务时,按照规定计算应交纳的所得税,借记“其他费用”科目,贷记“应交税金--应交所得税”科目。缴纳所得税时,借记“应交税金—-应交所得税”科目,贷记“银行存款”科目。
62楼
2023-01-11 20:29:30
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 单薄的哈密瓜,数据线 发表的提问:
回收客户纸箱抵货款,如何账务处理,发票怎么开合理
您好,需要对方开纸箱发票。购买的纸箱,你们回来做什么用?
63楼
2023-01-11 20:49:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 坚定的毛衣 发表的提问:
已银行转账支付成本款项,发票未开,如何账务处理,会计分录怎么做?
您好 请问成本发生了么
64楼
2023-01-11 21:10:19
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坚定的毛衣:回复bamboo老师 是的,成本已发生完成,没有发票,款已经支付
2023-01-11 21:29:19
bamboo老师:回复坚定的毛衣借:成本 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估 借:应付账款 贷:银行存款
2023-01-11 21:41:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 舒适的小懒猪 发表的提问:
跨年开具了增值税普通红字发票,账务如何处理?之前的这单蓝字发票未作账务处理的
你好 实际业务是什么
65楼
2023-01-11 21:26:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 辛勤的万宝路 发表的提问:
老师,您好,我这里上月有一笔业务是发票开错,在账务上已经做了处理,后来新开了一张,再次做了相同的会计处理,但是现在应该是多纳税了,请问我之后该如何处理,会计上如何做账
你好 怎么会多缴纳 你上月开票交税了 本月红冲了 在开 就是一正一负 不影响你多缴纳税费的
66楼
2023-01-28 20:27:50
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 为了当总监 发表的提问:
请教会计大师一个问题:某家用电器设备制造企业与苏宁有限公司合作,由苏宁为总代理。请问:双方会计如何账务处理?
你好,你按照正常的销售处理就行。代理按照购进处理
67楼
2023-01-28 20:47:14
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为了当总监:回复玲子 需要通过委托代销商品这个科目吗?
2023-01-28 21:33:39
玲子:回复为了当总监你好,不需要,你这本身是两个公司的销售,不属于代销吧
2023-01-28 21:50:07
为了当总监:回复玲子 是代销,拿手续费的
2023-01-28 22:13:19
玲子:回复为了当总监你好,作为你方等代理卖出去了正常确认收入,佣金放到销售费用。代理商正常确认收入
2023-01-28 22:29:04
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.71w
引用 @ 清雅茉莉 发表的提问:
开具发票(专票)时,发票打印废了,忘了及时作废,应如何进行账务处理及税务处理
同学,你好 有没有跨年?
68楼
2023-01-28 20:53:58
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清雅茉莉:回复小菲老师 没有跨年
2023-01-28 21:11:42
小菲老师:回复清雅茉莉同学,你好 跨月了吗?
2023-01-28 21:38:49
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 飘逸的牛排 发表的提问:
您好!请问处理作价入账原料如何作账务处理?
你好,处理作价原料,计入其他业务收入和其他业务支出。
69楼
2023-01-29 19:53:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 张老师 发表的提问:
公司没有提取坏账准备,现在有笔应收账款收不回。账务处理会计分录如何?作坏账处理
你好,确认发生坏账 借;坏账准备 贷;应收账款
70楼
2023-01-29 20:11:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 深海 发表的提问:
施工费开出后又作废重开,上税务局代开的,如何冲红?账务如何处理?
你好!具体需要的资料你要问当地税局才行。 账上借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税金额写负数
71楼
2023-01-29 20:21:09
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 希一诺 发表的提问:
工程公司,按照建造合同准则会计确认收入和税法不一致,开出发票时(开票金额大于会计确认金碟)如何做账务处理?
你好,按照完工比例来做,一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
72楼
2023-01-29 20:50:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
计提费用的时候会计分录如何处理,发票到账的时候会计分录如何处理?
您好,计提时,借;管理费用等科目,贷;应付账款-暂估费用款。收到发票时,借;管理费用等科目,负数,贷;应付账款-暂估费用款,负数。同时,借:管理费用等科目,贷:现金或者银行存款。
73楼
2023-01-30 20:14:15
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会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 老师请教一下:企业支付个人的厂房租金没有发票怎么办? 可以去大厅发票吧?
2023-01-30 20:30:43
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,可以去大厅发票的。
2023-01-30 20:47:46
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 谢谢,老师,一般这个都是给个人挂往来,因为他们差旅费报销不及时,计提时:借:管理费用,贷:其他应付款-个人名字 收到发票时:借:管理费用 负数,贷:其他应付款-个人名字 负数,同时:借:管理费用,贷:现金或银行存款,你看这样处理可以不。等于先预提,再冲回,再正常账务处理
2023-01-30 21:12:22
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,这样可以的。
2023-01-30 21:35:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 单纯己过成熟未满 发表的提问:
老师,农村合作社农户入股的股金账务如何处理
你好,借;银行存款,贷;实收资本——某某股东
74楼
2023-01-30 20:24:22
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单纯己过成熟未满:回复邹老师 那如果隔一两年把这个钱要退回呢
2023-01-30 20:52:15
邹老师:回复单纯己过成熟未满你好,退回做相反分录就是了
2023-01-30 21:10:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 含蓄的胡萝卜 发表的提问:
本月先开票,跨月才发货,如何计算成本?如何账务处理?
外购的吗 先暂估入库,自己估算一个
75楼
2023-01-30 20:33:42
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