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会计记账金额可差额冲销
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户hj7nbi 发表的提问:
21会计大卖场公司销售部经理赵新宇出差预借差旅费5 000元(定额备用金制度),出差费用支出共5300元,赵新宇凭审核后的票据到财务处报销,公司开具现金支票支付。 21会计大卖场公司行政管理部田冲聪出差预借差旅费5 000元(随借随用制度),出差期间费用支出共5300元,田冲聪凭审核后的票据到财务处报销。
你好! 业务1 出差借款 借其他应收款…备用金5000 贷银行存款5000 报销 借销售费用…差旅费5300 贷其他应收款…备注金5000 银行存款300
241楼
2023-04-26 18:11:59
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蒋飞老师:回复学堂用户hj7nbi业务2 出差借款 借其他应收款5000 贷银行存款5000 报销 借管理费用…差旅费5300 贷其他应收款5000 银行存款300
2023-04-26 18:27:51
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采购员出差报销差旅费总额4355元,财会部门以现金补付355元的会计分录
借销售费用差旅费4355 贷其他应收款4000 库存现金355
242楼
2023-05-03 18:43:33
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 大喵喵喵 发表的提问:
老师,这个现金日记账中一笔红字更正,和一笔红字冲销的业务,是指原先记账过程中出现错记和金额多记的情况吗?
图片看不清楚,请再发。
243楼
2023-05-03 19:05:42
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 筱筱 发表的提问:
记账金额多记,填写红字冲减,是分录都要用红字吗?
分录的原分录,金额用红字就好啊
244楼
2023-05-03 19:27:22
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筱筱:回复Kim 摘要,分录,合计金额都不用红字,只凭证上借贷金额用红字就可以了?
2023-05-03 19:54:49
Kim:回复筱筱是的,其他不需要,只要金额红字就可以,也 就是说金额按负号就变红字
2023-05-03 20:12:29
筱筱:回复Kim 我是说手工记账的凭证
2023-05-03 20:29:51
Kim:回复筱筱也一样不需要,只需要金额红字就可以
2023-05-03 20:54:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ L 发表的提问:
请问老师 第五条说的账面余额与预计未来现金流量现值的差额。与对于金融资产信用损失应为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量差额的现值。这句会冲突吗 按着这两条分别计算出的结果一样吗?
不冲突呀。账面余额就是说现在账上的一个价值,未来现金流量限制,就是可以理解为是可回收金额,差额就是减值的金额。
245楼
2023-05-03 19:45:00
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L:回复陈诗晗老师 就是说 已发生信用减值的金融资产 既可以用图片的那种方法计算减值损失也可以用应收合同现金流量与预计合同现金流量差额的现值计算是吗
2023-05-03 20:19:12
陈诗晗老师:回复L可以这样理解,对的。
2023-05-03 20:45:33
L:回复陈诗晗老师 A集团控制B公司 占有80%股权 B公司占有c公司80%股权  现在B公司想收购c公司剩余的20%股权 问下 这属于同一控制下合并还是非同一控制下合并
2023-05-03 21:04:11
陈诗晗老师:回复L你怎么只收购20%?根本就没有合并,就不存在同一控制和非同一控制的问题。
2023-05-03 21:15:16
L:回复陈诗晗老师 20%剩余股权在别的集团控制 B公司在别的集团手中购买20%股权 这怎么算?按公允价值计算吗
2023-05-03 21:44:03
L:回复陈诗晗老师 还在吗老师
2023-05-03 21:59:51
陈诗晗老师:回复L没有形成合并,就是权益法处理。
2023-05-03 22:22:12
L:回复陈诗晗老师 那子公司从母公司手里购买20%股权 也是权益法核算吗
2023-05-03 22:46:07
陈诗晗老师:回复L对的对的,因为你没有形成合并都是权益法。
2023-05-03 23:07:14
L:回复陈诗晗老师 只有同一控制下企业合并是成本法 其他所有都是权益法
2023-05-03 23:23:53
陈诗晗老师:回复L同一控制、非同一控制都是成本法,没有形成控制权益法。
2023-05-03 23:49:59
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
会计学堂手工账,差旅费凭证上记的销售费用 记的差旅费记都是管理费用 那到底是销售费用 还是管理费用呢 或者都可以
就看来报销差旅费的员工是哪个部门的了,是销售部门的就计入销售费用--差旅费,是管理部门的就计入管理费用--差旅费
246楼
2023-05-04 17:17:50
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会计学堂洪老师:回复张艳老师 那开办费是什么啊
2023-05-04 17:47:56
张艳老师:回复会计学堂洪老师是筹建期发生的费用计入开办费
2023-05-04 18:08:42
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
出纳登的现金日记账是实收金额,而会计做的现金总账是应收金额,这个就导致日记账和总账金额不符,这个应该如何处理
你好,总账做现金账要按实际收到的金额入账。
247楼
2023-05-04 17:40:04
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聪明的小脑瓜子:回复丁老师 可是会计做的现金科目是以收据金额为凭证呢,比如收据金额为1867.52,会计以1867.52入账;而实际收1868,出纳登的现金日记账以1868入账,那这个不就不符了,怎么处理呢
2023-05-04 18:22:10
丁老师:回复聪明的小脑瓜子是收据金额少开了吗?
2023-05-04 18:44:26
聪明的小脑瓜子:回复丁老师 收据开的是应收金额,但是实际收的时候会多收,所以就会有差异
2023-05-04 19:11:25
丁老师:回复聪明的小脑瓜子会计做账要把多收的金额计入营业外收入
2023-05-04 19:27:03
聪明的小脑瓜子:回复丁老师 前面好几个月都没有调节这个差异,现在调节可以么
2023-05-04 19:55:46
丁老师:回复聪明的小脑瓜子你好,可以一笔调整到营业外收入。如果对我回复满意的话,请给五星好评哦!
2023-05-04 20:19:39
聪明的小脑瓜子:回复丁老师 那老师,比如出纳提取了现金,然后把钱交给前台客服人员退押金,前台人员已经把客户的收据移交给了会计,这个时候盘点的时候还需要盘点客服手里的现金么
2023-05-04 20:32:05
丁老师:回复聪明的小脑瓜子盘点的时候客服处的也需要盘点哦!
2023-05-04 20:59:16
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.71w
引用 @ 月如意 心添翼 发表的提问:
差旅费报销员工取得了住宿,餐饮等发票总计2000元。到公司差旅费报销有限额1500准许报销!结记管理费用1500 贷银行存款1500 后面附件2000的发票可以吗?报销和发票金额不符合可以吗
同学,你好 可以的 报销金额大于发票金额是没有关系的
248楼
2023-05-04 17:59:59
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月如意 心添翼:回复小菲老师 是报销金额小于发票金额!向您说的大于发票金额证明有部分费用没有发票,汇算清缴时是不是要调增?
2023-05-04 18:29:19
小菲老师:回复月如意 心添翼同学,你好 不好意思,我的打错了 是发票金额小于实际付款金额是不要紧的
2023-05-04 18:49:33
月如意 心添翼:回复小菲老师 您两句话都一个意思。我的意思是发票金额大于实际报销金额
2023-05-04 19:10:15
小菲老师:回复月如意 心添翼同学,你好 不好意思不好意思 实际报销1500,后面发票附2000.是可以的
2023-05-04 19:30:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 发表的提问:
老师,去年12月份多计提了销项税额0.01 银行和账上差了0.01我怎么冲回啊
你好 借销项贷营业外收入
249楼
2023-05-07 19:25:36
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @  发表的提问:
记账后发现记账凭证和账簿记录中应借,应贷会计科目无误,只是所记金额大于应记金额,应当采用什么方法呀
您好 多记的金额红字冲销 然后再登记账簿
250楼
2023-05-07 19:55:28
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:回复bamboo老师 会计科目无误,也是红字冲销呀?
2023-05-07 20:17:39
bamboo老师:回复是的 金额多记了 红字冲销
2023-05-07 20:42:48
:回复bamboo老师 我以为会计科目无误都是划线更正法
2023-05-07 20:58:06
bamboo老师:回复您记账凭证也错了 就要写分录调整 如果只是账簿错误 可以划线更正法
2023-05-07 21:22:24
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 汪会计 发表的提问:
公司支出尽量都从公户走钱,可是我记得会计上不是有一个说法是零星支出可以用现金,还有出差差旅费没有金额限制的说法,那这个零星支出有多少的金额限制。
根据现金管理条例的规定,零星支出是低于1000元的支出,可以用现金支付的。 差路费报销的金额限制,是取决于您公司自己的管理规定了,法律法规没有限制要求的。
251楼
2023-05-07 20:02:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 缘梦 发表的提问:
会计给出纳现金余额2456元,我是出纳人员,报销的费用有发票给会计做帐,没发票的给老板娘报销费用,钱是老板娘打在员工卡上,这里需要记现金日记账吗,现金日记帐怎么写余额
您好,老板娘打款给员工的,您不需要记现金日记账的。有发票的您付款的,才需要您记现金日记账的。
252楼
2023-05-08 17:09:31
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
承接业务11,三天后王平出差回来到财务科报账,实际报销差旅费用1300元,差额以现金补齐求会计分录
借:管路费用等 贷:其他应收款 退回现金计入借方,支付现金计入贷方
253楼
2023-05-08 17:31:55
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
关于资产的,单位有很多不同时期够入的空调、桌椅,会计做账是只入了当时支付金额,还有5%的质保金没有支付,所以这部分金额没有记入资产,而上报资产时,又把全额上报了,像这种情况怎么办?
你好! 以后上报最好根据项目情况进行上报。
254楼
2023-05-08 17:50:58
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蒋飞老师:回复隔壁王老二以后上报最好根据账面记录情况进行上报。
2023-05-08 18:15:06
隔壁王老二:回复蒋飞老师 老师,那现在应该怎么办呢
2023-05-08 18:35:33
蒋飞老师:回复隔壁王老二一般没有影响的。
2023-05-08 19:00:41
隔壁王老二:回复蒋飞老师 这样不会导致资产原值减少吗?
2023-05-08 19:29:12
蒋飞老师:回复隔壁王老二不会的,没有影响的
2023-05-08 19:45:44
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 欢子 发表的提问:
差额征税情况下,专用发票多开,发票金额19580,实际报销金额19040,票面合计税额5.74,那么可抵扣的税额如何计算?
可抵扣的税额就是票面税额
255楼
2023-05-09 17:23:34
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欢子:回复萱萱老师 但是发票是多开的呀,不需要进项转出?
2023-05-09 18:13:15
萱萱老师:回复欢子按多开金额做进项税额转出
2023-05-09 18:38:28
欢子:回复萱萱老师 但是差额征税发票上税率显示※,未显示具体税率,该如何计算呢
2023-05-09 18:50:00
萱萱老师:回复欢子请问备注栏有税额吗,自己推算一下
2023-05-09 19:12:03
欢子:回复萱萱老师 比如不含税金额9999、税额2.99,合计发票金额就是10001.99,备注栏差额征税9700,但是实际报销金额9850,进项转出金额如何计算?
2023-05-09 19:38:36
萱萱老师:回复欢子你根据税额2.99算出税率,再(用9999-9850)/(1%2B税率)*税率
2023-05-09 19:51:12
欢子:回复萱萱老师 我想说2.99=(9999-9700)*0.1差额征税不是这样算的吗??税率就是1%呀,我想问的是报销9850可以抵扣进项税额是多少?
2023-05-09 20:12:27
欢子:回复萱萱老师 这张10001.99的发票报销9850,备注栏差额征税9700,可抵扣的进项税额是多少
2023-05-09 20:29:45
萱萱老师:回复欢子你把9850分摊一下,哪些属于差额,那些属于开了专票的部分,再来计算不能抵扣进项税
2023-05-09 20:50:01
欢子:回复萱萱老师 就是没办法分摊其中哪些是属于差额征税的部分呀,可以直接按照票面税额抵扣吗?出费用的部分倒挤9850-2.99?
2023-05-09 21:15:29
萱萱老师:回复欢子你好,可以根据实际情况抵扣
2023-05-09 21:40:27

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