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计提工资和个税会计分录
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
计提和缴纳工资、社保的会计分录,
你好,计提工资 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-社保
76楼
2023-02-08 20:23:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Aling 发表的提问:
交社保、扣个税工资计提会计分录
你好 缴纳社保 借;应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款 扣个人所得税 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款 计提工资 借管理费用等科目 贷应付职工薪酬
77楼
2023-02-08 20:41:25
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Aling:回复邹老师 计提社保个人和单位交的钱会计分录? 缴纳社保 借;应付职工薪酬 5000元(上月工资) 其他应收款 (社保个人部份本月)100元 (上月工资)应交税费-个人所得税45 贷:银行存款5145元 比如税前工资5145元,计提分录:借:营业费用5145元 货:其他应收款(个人社保)100元 应交税金-应交个人所得税45元 应付职工薪酬5000元 是这样做的吗?
2023-02-08 20:55:48
邹老师:回复Aling你好,可以这样做账务处理的
2023-02-08 21:19:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录再发一下
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
78楼
2023-02-08 20:50:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 弓长木卯芬 发表的提问:
求老师列,摘要和会计分录
你好摘要,退工伤保险费 借;管理费用—工伤保险费 -5.4 贷:银行存款 -5.4
79楼
2023-02-09 19:52:41
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 草茂 发表的提问:
如何计提工资,社保和公积金的个人部分和单位部分,会计分录
您好,计提工资,社保和公积金的个人部分和单位部分,会计分录如下。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
80楼
2023-02-09 20:10:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 淡定 发表的提问:
工资计提,个税代扣代缴会计分录
你好 计提工资,借;管理费用要等科目,贷;应付职工薪酬——工资 计提个人所得税,借;应付职工薪酬——工资,贷;应交税费——个人所得税 缴纳,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
81楼
2023-02-09 20:28:05
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淡定:回复邹老师 不用其他应付款~代扣代缴个税吗?
2023-02-09 20:49:08
邹老师:回复淡定你好,不用,个人所得税是通过应交税费——个人所得税科目核算,而不是 其他应付款~代扣代缴个税
2023-02-09 21:16:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
工资5000元,个人所得税45元,如何做计提和发放的会计分录
能回答
82楼
2023-02-09 20:50:59
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王雁鸣老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司计提时,借:管理费用-工资等科目,5000元,贷:应付职工薪酬-工资,5000元。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,4955,应交税费-应交个人所得税,45。
2023-02-09 21:19:48
宜昌邦盈会计事务有限公司:回复王雁鸣老师 这样做分录的话,应交税费一应交个人所得税怎么结平呢,永远是贷方余额,这部分也是公司给员工承担,虽然不邹税前扣除,但是如伺做帐务处理
2023-02-09 21:41:59
王雁鸣老师:回复宜昌邦盈会计事务有限公司交税的时候,借:应交税费-应交个人所得税,45,贷:现金或者银行存款,45,就平了。
2023-02-09 22:06:21
小羽老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ {良辰} 发表的提问:
帮我提供一整套财务会计和预算会计计提工资和发放工资的会计分录,带金额的,谢谢!
你好 1.计提工资时 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这里是员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
83楼
2023-02-13 20:01:27
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{良辰}:回复小羽老师 我需要的是行政事业单位平行记账的,带金额的
2023-02-13 20:36:06
小羽老师:回复{良辰}你好,祝您工作愉快
2023-02-13 20:50:25
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提工资的会计分录
借管理费用,销售费用 贷应付职工薪酬
84楼
2023-02-13 20:14:50
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 风有信,花不误 发表的提问:
老师,计提工资时的会计分录怎么写
借:管理费用,营业费用等贷:应付职工薪酬
85楼
2023-02-13 20:38:58
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风有信,花不误:回复王利老师 是收到发票时先计提吗,计提完在做银行已扣款的那个分录?
2023-02-13 21:07:44
风有信,花不误:回复王利老师 老师我问的是营业税计提的问题
2023-02-13 21:18:25
王利老师:回复风有信,花不误营业税计提时借:主营业务税费,贷应交税费-营业税
2023-02-13 21:42:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 496442316 发表的提问:
你好,计提工资会计分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
86楼
2023-02-14 20:33:15
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496442316:回复郭老师 “企业税收合计”怎么计算。 另外公司缴纳税费,含代扣缴的个人所得税吗?
2023-02-14 20:53:23
郭老师:回复496442316你好不包含代收代缴的个税。
2023-02-14 21:20:25
郭老师:回复496442316增值税附加税印花税企业所得税等。
2023-02-14 21:49:37
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,请问这月补记上月少计提工资的会计分录是什么?
你好! 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
87楼
2023-02-14 20:49:37
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????:回复蒋飞老师 那多计提的会计分录是什么
2023-02-14 21:11:50
蒋飞老师:回复????做反方向分录冲销
2023-02-14 21:33:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
本月计提工资和下月五险一金的会计分录。
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 ——工资、五险一金
88楼
2023-02-14 21:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 左翼天使 发表的提问:
已计提工资,但是有病假工资如何作会计分录
你好,把多计提的工资冲销就是了
89楼
2023-02-15 20:19:28
全部回复
左翼天使:回复邹老师 需要用那个科目开过渡呢?
2023-02-15 20:46:14
邹老师:回复左翼天使你好,借;应付职工薪酬,贷;管理费用等科目
2023-02-15 21:10:48
左翼天使:回复邹老师 这笔分录是用红字吧
2023-02-15 21:35:41
邹老师:回复左翼天使你好,分录金额是蓝字,而不是红字
2023-02-15 21:59:54
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师!我们每个月就这几个经济来往!写的比较乱,计提工资是会计分录怎么写?
你好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
90楼
2023-02-15 20:27:12
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青春侠:回复陈静老师 发工资的时候如何做分录?老师
2023-02-15 20:53:23
陈静老师:回复青春侠你好!借:应付职工薪酬-工资 贷;银行存款
2023-02-15 21:18:10
青春侠:回复陈静老师 老师,我们公司是销售酒的,月底结转怎么结转?你给我说一下详细的步骤呗
2023-02-15 21:38:07
陈静老师:回复青春侠你好,首页实操视频中有,新的问题需要在新的网络链接中提交,谢谢。
2023-02-15 22:03:37

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