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营改增简易计税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 百合依香 发表的提问:
建筑业老项目实行简易计税,营改增后建筑业税率11%,开增值税普通发票发票11%可以抵扣进项税吗?
你好,可以的
241楼
2023-05-22 17:25:20
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百合依香:回复邹老师 建筑业营改增后,普通增值税发票和专用发票都可以抵扣是吗?那开具普通增值税发票和开具专用增值税发票有什么区别吗?如何掌握呢?
2023-05-22 17:46:42
邹老师:回复百合依香你好,只有专用发票进项可以抵扣 销项的是不分的,取得进项专用发票就可以抵扣,而不管你销项是开具的普通发票还是专用发票的
2023-05-22 18:13:42
百合依香:回复邹老师 谢谢老师,我懂了
2023-05-22 18:25:20
邹老师:回复百合依香不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-05-22 18:45:19
百合依香:回复邹老师 老师您好,建筑业购进柴油专用发票可以抵扣销项税吗?
2023-05-22 19:04:41
邹老师:回复百合依香你好,如果是工程用的可以的
2023-05-22 19:29:09
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 发表的提问:
公司是房地产行业,一般纳税人,采用简易计税,预收房款计算增值税(1)已知营业税金额,计算营改增前的预收账款公式是不是=营业税/1.05?(2)已知预收账款1.4亿,增值税4百万元,营改增前和营改增后主营业务收入怎么算?应交税金-销项税额怎么算?
你好!营改增前的项目增值税=含税全价/(1+5%)*5%,营改增后的项目增值税=(含税全价-土地价)/(1+11%)*11%,含税全价减去增值税为营业收入。
242楼
2023-05-22 17:39:00
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 学徒 发表的提问:
一般纳税人物业公司营改增停车定额发票会计分录?
您好,借:现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
243楼
2023-05-23 17:07:38
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 夏雪 发表的提问:
老师您好,一般纳税人采用简易计税,上月会计没有使用应交税费-简易计税科目,用了科目应交税费-应交增值税-销项税额。上月销项1200,进项1100,并且结转了增值税 分录:借应交增值税-转出未交增值税100,贷应交增值税-未交增值税100;会计知道简易计税销项不能抵扣,又按照1200交了销项增值税。附税也是按销项1200计提的。我的问题是这个月我采用科目应交税费-简易计税。但是不知道缴上月增值税1200的分录我该怎么写。谢谢老师
你好,你是要修改上月分录吗?还是本月怎么做
244楼
2023-05-23 17:20:51
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夏雪:回复佟老师 老师,不想修改上月的,我直接借应交税费-未交增值税,贷银行,可以吗?还有我用简易计税需要结转到未交增值税吗
2023-05-23 17:50:52
佟老师:回复夏雪不要结转到未交增值税的 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款
2023-05-23 18:20:24
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 橄榄树 发表的提问:
上交增值税时,既有一般计税税款,又有简易计税的税款,分录怎么出
借:应交税费--未交增值税 应交税费-应交增值税--简易计税 贷:银行存款
245楼
2023-05-23 17:41:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 刘鑫鑫 发表的提问:
小规模纳税人,没申请简易计税,正常的,出租营改增以前取得的不动产,税率是3%还是5%
你好,按3%
246楼
2023-05-24 16:30:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
咨询一下,金税盘服务年费的会计分录 我们是简易计税, 我做的是借:应缴增值税-减免税款 贷 管理费用负数。这样可以吗? 还需要做一对:借 简易计税 贷:应缴增值税-减免税款 吗?
你好!可以的。就第一个分录就可以了
247楼
2023-05-24 16:40:05
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 华芳 发表的提问:
房地产行业营改增以后,有家公司由原来的营业税改成现在的增值税简易征收,为什么做账工作量会变大很多呢,增加的工作量多在哪里呢?
您好,因为在确认收入时要进行价税分离,所以说工作量会变大。增加的工作量就是做收入时的价税分离工作。
248楼
2023-05-24 17:05:25
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 人间四月天 发表的提问:
老师,我今天刚开出了营改增的第一张普票,那个记账联第一联怎么做分录啊?用不用像以前营业税那样计提啊
不用 增值税收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
249楼
2023-05-24 17:19:35
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 琳琳 发表的提问:
简易征收的这张发票3%税,开票确认收入、计提税金怎么做会计分录,借:应收,贷:收入,贷:应交税费—增值税—销项税还是简易征收税,就这里刚问老师说做在简易征收税中,计提税金时借:主营业务税金及附加(这里就只计提交的嘛)预交时借:应-增-已交税金,贷:现金,这里计入已交税金对不,
借:应收,贷:收入,贷:应交税费—应交增值税
250楼
2023-05-24 17:35:59
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琳琳:回复田老师 到底是贷:应交税费—应交增值税-销项税还是简易征收税,你没说清楚,没有三级科目吗?能不能回答清楚点
2023-05-24 17:59:26
田老师:回复琳琳你是小规模吧。小规模没有三级,只做到借:应收,贷:收入,贷:应交税费—应交增值税就可以了
2023-05-24 18:26:28
琳琳:回复田老师 不是,是一般纳税人只是这个是以前的老项目按简易征收3%,能不能把这张票给我做个分录,从开票确认收入到计提税金
2023-05-24 18:49:39
田老师:回复琳琳借:应收,贷:收入,贷应交税费—应交增值税就可以了,不用计提税金 交税时,借:应交税费—应交增值税 贷:银行
2023-05-24 19:01:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ???? 芬???? 发表的提问:
采用简易计税的建筑劳务企业,预缴增值税怎么记分录
借应交税费-预缴增值税 贷银行
251楼
2023-05-28 21:34:03
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???? 芬????:回复maize老师 预缴增值税需要再结转到未交增值税吗?
2023-05-28 22:03:48
maize老师:回复???? 芬????需要月末结转到未交增值税下面,
2023-05-28 22:29:19
???? 芬????:回复maize老师 开票时,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-简易计税吗
2023-05-28 22:51:51
maize老师:回复???? 芬????是的,简易是做这个,你缴纳做借应交税费-简易计税 贷银行
2023-05-28 23:04:17
???? 芬????:回复maize老师 那一般纳税人采用简易计税,预缴的增值税,还需要记到预缴增值税吗?还是直接计入简易计税
2023-05-28 23:20:11
maize老师:回复???? 芬????这个单独做简易计税下面这个
2023-05-28 23:33:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 潇潇 发表的提问:
简易征收增值税一般纳税人在已有进项税抵扣留抵情况下,简易征收增值税会计分录处理和计提相关税金及附加,同时结转税金及后期报税的相关问题
简易计税的会计分录, 取得收入时, 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税
252楼
2023-05-28 21:43:02
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 夜空中的星 发表的提问:
建筑公司小规模,代开了一张专票 税款是实时扣的 分录是 借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 增值税简易计税交税 分录是 借 应交税费简易计税 贷 营业税及附加 增值税借应交税费 建议积水 贷 银行存款 老师这样写分录对吗
你好!可以的,,,,,,
253楼
2023-05-28 21:50:59
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夜空中的星:回复QQ老师 老师 增值税税款 月末结转的时候进损益类结转吗
2023-05-28 22:17:41
QQ老师:回复夜空中的星增值税不进入损益结转,
2023-05-28 22:29:18
夜空中的星:回复QQ老师 那交税 分录是 借 应交税费 简易计税 贷 营业税及附加 增值税 借应交税费 简易计税 贷 银行存款 还是 借应交税费 简易计税 贷 银行存款
2023-05-28 22:51:28
QQ老师:回复夜空中的星借应交税费 简易计税 贷 银行存款
2023-05-28 23:12:22
夜空中的星:回复QQ老师 老师 小规模代开的增值税专票 国税直接扣税款了 做账也是跟着直接做交税的分录 是可以的吗 增值税是季度申报的 那附加税是当月发生了增值税计提 还是到季度申报的时候计提呢
2023-05-28 23:24:59
QQ老师:回复夜空中的星你好!季度申报就可以,,,
2023-05-28 23:43:26
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小余 发表的提问:
简易计税项目收到分包的专票,完整的分录应该怎样做?应该怎么修改啊?十分感谢!
你这分录处理是对的啊,你是什么意思。 你后面的差额增值税部分是计入你的成本处理的啊。
254楼
2023-05-29 16:20:18
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小余:回复陈诗晗老师 最后一步是正确的吗? 那人工成本就只入的不含税金额?
2023-05-29 17:03:48
陈诗晗老师:回复小余没明白你的意思,你是含税的,你的第进转出,就已经变成 含税金额了
2023-05-29 17:17:09
小余:回复陈诗晗老师 好的 谢谢您!
2023-05-29 17:46:06
陈诗晗老师:回复小余不客气,祝你工作愉快。
2023-05-29 18:14:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
营改增后交纳的房产税会计分录怎么做,利润表填在哪一项
借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款 在税金及附加栏次
255楼
2023-05-29 16:37:09
全部回复
宋生老师:回复小耳朵您好!借税金及附加 贷应缴税费-应交房产税 在利润表的税金及附加。
2023-05-29 16:51:56

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