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家乐福薪酬会计怎么样?
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 二公举 发表的提问:
年终奖是应该计入应付职工薪酬-工资薪金科目?还是应付职工薪酬-员工福利科目?
记着应付职工薪酬明细年终奖
271楼
2023-05-30 17:26:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Tingzi 发表的提问:
是这样做?借:管理费用-福利费400 贷:应付职工薪酬 400 借:应付职工薪酬 400 贷:其他应收款 400
您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
272楼
2023-05-31 16:21:52
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Tingzi:回复宋生老师 老师,我是说五月份报三月份的工资跟上面我说的那样做,三月份报二月份的工资的账就直接做借:其他应收款 400 贷:现金400 是这样?
2023-05-31 16:44:41
宋生老师:回复Tingzi您好!可以的。
2023-05-31 16:55:16
Tingzi:回复宋生老师 老师,做在工资里面,怎么报税呀,是单独报这400元的工资还是加在这四个员工的工资后面呀
2023-05-31 17:18:56
宋生老师:回复Tingzi您好!加在员工工资上面。
2023-05-31 17:37:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 崔元月 发表的提问:
老师:应付职工薪酬与工资福利费用或预算会计的工资福利支出 余额应该一致吗?
应付职工薪酬与工资福利费用或预算会计的工资福利支出 余额应该一致
273楼
2023-05-31 16:28:05
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崔元月:回复紫藤老师 预算会计的工资福利支出按实际支付金额,应付职工薪酬按应发工资数,会有差额的
2023-05-31 16:38:52
紫藤老师:回复崔元月借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入 金额应该一致
2023-05-31 17:06:10
紫藤老师:回复崔元月如果你代扣代缴个税,会有差额,我们这里都没有代扣代缴个税,所以一样
2023-05-31 17:31:51
崔元月:回复紫藤老师 就是有代扣代缴的个税和公积金,保险
2023-05-31 17:52:55
紫藤老师:回复崔元月代扣代缴的个税和公积金,保险会有差额,
2023-05-31 18:06:44
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 覃志燕 发表的提问:
购买土地修农家乐和种植果园,怎么做账呀?会计分录怎么写呀?
计入无形资产,借无形资产贷银行 ,摊销年限按你们合同,没有合同就按不短于10年摊销。
274楼
2023-05-31 16:54:35
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覃志燕:回复maize老师 谢谢老师!
2023-05-31 17:14:16
maize老师:回复覃志燕满意请给五星好评,谢谢。
2023-05-31 17:42:42
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 大眼萌12 发表的提问:
老师单位给我们买的毛巾啥的也做福利费处理吧,怎么入账,借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利,贷银行存款吗
是的,可以作为福利费入账,账务处理是对的
275楼
2023-05-31 17:23:59
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大眼萌12:回复辜老师 老师这个福利费用缴个人所得税吗
2023-05-31 17:39:36
大眼萌12:回复辜老师 用缴个人所得税吗
2023-05-31 18:00:07
辜老师:回复大眼萌12按道理是要叫个人所得税的
2023-05-31 18:15:45
大眼萌12:回复辜老师 老师报个人所得税的时候怎么报呀,金额怎么加到工资上呀
2023-05-31 18:30:26
辜老师:回复大眼萌12就并入工资总额里面缴纳
2023-05-31 18:53:12
大眼萌12:回复辜老师 老师工资表里不用体现是不是,只是在报税的时候加上就行是吗,但是我们买的毛巾啥的不太好平均每个人应该得多少怎么办
2023-05-31 19:20:18
辜老师:回复大眼萌12实操中,一般这种小额的福利,公司都不申报个税的,只是按规定要缴纳
2023-05-31 19:44:29
大眼萌12:回复辜老师 那我就不报了
2023-05-31 20:07:15
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ⭐阿玲 发表的提问:
老师你好!公司给员工购买手机分录这样子做可以吗? 借管理费用_福利费 贷应付职工薪酬_应付福利费。 借应付职工薪酬_应付福利费 贷库存现金。
你好,同学 可以这样处理。
276楼
2023-06-05 16:36:29
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 安兔子 发表的提问:
老师,员工聚餐、购买工服、看望生病员工购买东西,这种会计分录算员工福利吧?要计提吗?实际发生的时候借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,再借应付职工薪酬福利费,贷银行这么写对吗?还是不需要计提
你好,算员工福利,不通过应付职工薪酬就不用计提,你通过应付职工薪酬就要计提
277楼
2023-06-05 16:46:05
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安兔子:回复朴老师 什么情况下要通过,什么情况下不用通过啊?
2023-06-05 17:11:58
朴老师:回复安兔子都可以的,这个没有限制,自己选择
2023-06-05 17:35:34
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问:
员工退的工资,直接做冲减管理费用工资薪酬了,审计提出要通过应付职工薪酬过一下,以前是借管理费用职工薪酬负数,借银行存款,应付职工薪酬怎样过渡?会计分录是什么?
你好 借应付职工薪酬 贷管理费用 借银行存款 贷应付职工薪酬
278楼
2023-06-05 16:53:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 苹果月饼 发表的提问:
实报实销福利费怎么做账啊?分录怎么写?要计提吗?要过应付职工薪酬吗?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
279楼
2023-06-05 17:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 柚子味的 发表的提问:
公司付给房东两个月员工宿舍房租合计6000,可以一次性当月计入费用吗,借:管理费-福利费6000 贷:应付职工薪酬-福利费6000 借:应付职工薪酬-福利费6000 贷:银行存款6000 这样写分录可以吗?
你好,可以的,可以这么做的。
280楼
2023-06-06 16:43:30
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柚子味的:回复郭老师 那一次性付员工宿舍三个月季度房租共8100元给房东,这个也跟上面当月一次性计入费用借:管理费用-福利费8100吗?不用走预付再分月摊销了吧,不想分月摊销麻烦。
2023-06-06 17:04:24
郭老师:回复柚子味的没有跨越的,可以这么做的。
2023-06-06 17:33:10
郭老师:回复柚子味的不是跨月 是跨年 没跨年
2023-06-06 17:44:59
柚子味的:回复郭老师 没有跨越是什么意思?
2023-06-06 17:59:09
郭老师:回复柚子味的没有跨年,刚才打错了。
2023-06-06 18:16:05
柚子味的:回复郭老师 那公司付了一个季度5-7月办公室租金共6万块,这个分录可以直接借管理费用-租赁费6 贷银行存款6吗?
2023-06-06 18:32:42
郭老师:回复柚子味的好,可以的,可以这么做。
2023-06-06 18:45:17
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 远方 发表的提问:
企业给职工个人提供的节日补助,误餐补助,通信补助,交通补助等是直接计入职工薪酬一工资,还是职工薪酬一福利
你好,企业给职工个人提供的节日补助,通信补助,交通补助等是直接计入职工薪酬一工资,节日补助,误餐补助计入福利费
281楼
2023-06-06 17:04:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
只要是福利费都先借应付职工薪酬_福利费,贷现金,再借管理费用_福利费,贷应付职工薪酬_福利费吗?
你好,是的,一般是这样的
282楼
2023-06-06 17:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ? 、文づ゛ 发表的提问:
老师,请问我现在发现2016年有一笔账做错了,错账是:借:管理费用-工资16600管理费用-福利费800,贷:应付职工薪酬-工资16600应付职工薪酬-福利费800,这个现在要怎么调整呢,会计分录
你好,正确的分录应当是?
283楼
2023-06-07 16:55:44
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? 、文づ゛:回复邹老师 我上面这个就是在2016年做的账,他只计提了,实际是没付的,我现在发现了是不是应该先红字冲销。在调整以前年度损益啊?会计分录是怎么样,以前年度损益金额也是这个吗?
2023-06-07 17:22:47
邹老师:回复? 、文づ゛你好,如果是计提错误了,就冲销 借;应付职工薪酬-工资16600应付职工薪酬-福利费800, 贷;以前年度损益调整——管理费用 ——工资 16600 ——福利费 800
2023-06-07 17:41:03
? 、文づ゛:回复邹老师 年度结转时,是不是还要把以前年度损益转入利润分配
2023-06-07 18:10:03
邹老师:回复? 、文づ゛你好,需要结转到利润分配——未分配利润 借;以前年度损益调整——管理费用 ——工资 16600 ——福利费 800 贷;利润分配——未分配利润
2023-06-07 18:20:12
? 、文づ゛:回复邹老师 老师,我们公司用小企业会计准则,是不是不能通过以前年度损益调整啊?是计入利润分配-未分配利润吗?会计分录怎么写
2023-06-07 18:43:06
邹老师:回复? 、文づ゛你好,用小企业会计准则,是不能通过以前年度损益调整 把以前年度损益调整,直接换成利润分配——未分配利润科目就是了
2023-06-07 19:09:42
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 木槿暖夏 发表的提问:
老师您好,请问单位给职工发放外购的螃蟹,做借-应付职工薪酬(福利费)贷-现金,同时借-管理费用(福利费)贷-应付职工薪酬(福利费),这样对吗?
对的,是这样的操作分录的。
284楼
2023-06-07 17:05:01
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 巴豆 发表的提问:
福利费需不需要计提应付职工薪酬?
您好,福利费需要从应付职工薪酬-福利费这个科目过一下的
285楼
2023-06-07 17:14:59
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巴豆:回复东老师 那也需要加入工资缴纳个税
2023-06-07 17:32:20
东老师:回复巴豆这个需要分清楚,如果单独给一个人的需要计算个税,如果大家一起享用的不用计算个税
2023-06-07 17:43:34

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