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员工出差住宿费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 燎原火 发表的提问:
公司员工的差旅费住宿费 是计入管理费用吗?
你好,如果不是业务人员的,就是通过管理费用核算的 
151楼
2023-03-28 19:38:59
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燎原火:回复邹老师 但是 出差人员预借的差旅费 为何又算入 其他应收款呢?
2023-03-28 19:55:47
邹老师:回复燎原火你好, 出差人员预借的差旅费,借:其他应收款,贷:库存现金等科目 这个时候是个人向单位借款,所以站在单位角度是通过其他应收款核算 今后回来报销,借:管理费用等科目,贷:其他应收款 
2023-03-28 20:09:04
燎原火:回复邹老师 啊 绕了……今后回来报销 两个科目都有吗?
2023-03-28 20:23:17
邹老师:回复燎原火你好,这是一个过程,先是出差借支,需要做借支的分录。 借:其他应收款,贷:库存现金等科目 然后回来报销,再做报销的分录 借:管理费用等科目,贷:其他应收款 
2023-03-28 20:34:11
燎原火:回复邹老师 这样 老师 这题b选不选
2023-03-28 20:57:31
邹老师:回复燎原火你好,这道题的B选项是选择的
2023-03-28 21:25:08
燎原火:回复邹老师 好的 感谢 就硬记了
2023-03-28 21:47:18
邹老师:回复燎原火不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-28 21:58:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 调皮的小蝴蝶 发表的提问:
张敏出差回来,报销差旅费2950元。其中飞机票2405元住宿费344.34元,增值税税额20.66,出差补贴180。会计分录怎么写
你好 借;管理费用——差旅费(差额) 应交税费——应交增值税(进项税)20.66 贷;银行存款等科目 2950
152楼
2023-03-29 19:51:59
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调皮的小蝴蝶:回复邹老师 管理费用-差旅费的差额怎么算
2023-03-29 20:16:36
邹老师:回复调皮的小蝴蝶你好,就是2950-20.66就是计入管理费用-差旅费的金额
2023-03-29 20:38:10
调皮的小蝴蝶:回复邹老师 为什么贷方是银行存款,而不是其他应收款?
2023-03-29 21:04:03
调皮的小蝴蝶:回复邹老师 飞机票的税额怎么算?
2023-03-29 21:15:25
邹老师:回复调皮的小蝴蝶你好,这里没有提到之前出差有借支款项,所以我贷方就通过了银行存款科目核算,而不是其他应收款 一般纳税人飞机票可以抵扣的进项税额=机票金额/1.09*9%
2023-03-29 21:43:37
调皮的小蝴蝶:回复邹老师 按生产工时分配本月制造费用48300元,其中,生产CH1产品耗用工时为60000小时,生产CH2产品耗用工时为55000,这个会计分录和数应该怎么算
2023-03-29 22:00:11
邹老师:回复调皮的小蝴蝶你好 借;生产成本——CH1产品48300*60000/(55000%2B60000) 生产成本——CH2产品48300*55000/(55000%2B60000) 贷;制造费用48300
2023-03-29 22:16:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
员工加班的住宿费会计分录:借:管理费用-福利费,贷:银行存款,正确吗
你好,个人建议先计提,然后支付
153楼
2023-03-29 20:09:20
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ zmj 发表的提问:
员工出差报销的住宿费专用发票可以抵扣吗
你好 因公出差的话住宿费专用发票是可以抵扣的。
154楼
2023-03-29 20:32:59
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zmj:回复答疑苏老师 这个条文可以发一下链接吗?
2023-03-29 20:49:54
答疑苏老师:回复zmj你好 不属于财税〔2016〕36号第二十七条规定的情形的是可以进项抵扣的,购买方应当填写其单位名称和税务登记号。
2023-03-29 21:17:57
三月清风老师
职称:中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
研发人员出差取得的餐饮费和住宿费是计入研发支出--差旅费吗?
你好 是的 月底再对研发支出--差旅费结转到管理费用-研发费用中
155楼
2023-04-09 20:27:30
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向阳花:回复三月清风老师 好的,谢谢老师1
2023-04-09 20:40:44
三月清风老师:回复向阳花客气了 麻烦给个好评
2023-04-09 21:08:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ kid 发表的提问:
住宿费发票有免税的吗?公司员工出差带回来的住宿费发票是免税的,是否能用?
可以,这个最新生活服务疫情期间1.1 开始可以享受免税,
156楼
2023-04-09 20:46:27
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kid:回复maize老师 政策出自哪里呢,可以分享一下吗
2023-04-09 20:59:56
maize老师:回复kid财政部 税务总局 关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告财政部 税务总局公告2020年第8号 【字体: 大中小】 打印本页 . 为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,支持相关企业发展,现就有关税收政策公告如下: 一、对疫情防控重点保障物资生产企业为扩大产能新购置的相关设备,允许一次性计入当期成本费用在企业所得税税前扣除。 二、疫情防控重点保障物资生产企业可以按月向主管税务机关申请全额退还增值税增量留抵税额。 本公告所称增量留抵税额,是指与2019年12月底相比新增加的期末留抵税额。 本公告第一条、第二条所称疫情防控重点保障物资生产企业名单,由省级及以上发展改革部门、工业和信息化部门确定。 三、对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入,免征增值税。 疫情防控重点保障物资的具体范围,由国家发展改革委、工业和信息化部确定。 四、受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年。 困难行业企业,包括交通运输、餐饮、住宿、旅游(指旅行社及相关服务、游览景区管理两类)四大类,具体判断标准按照现行《国民经济行业分类》执行。困难行业企业2020年度主营业务收入须占收入总额(剔除不征税收入和投资收益)的50%以上。 五、对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税。 公共交通运输服务的具体范围,按照《营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税〔2016〕36号印发)执行。 生活服务、快递收派服务的具体范围,按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 六、本公告自2020年1月1日起实施,截止日期视疫情情况另行公告。
2023-04-09 21:10:18
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
收到出差人员住宿费增值税专用发票,如何写会计分录啊,借:管理费用——差旅费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款????
你好!营改增以后是可以的
157楼
2023-04-09 21:11:59
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佳佳:回复晓海老师 这样写是对的啊,我是瞎猜猜的
2023-04-09 21:29:31
晓海老师:回复佳佳你好,这样写是对的,但是只针对住宿,餐费是不可以抵扣进项税的
2023-04-09 21:53:56
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师,员工出差的住宿和伙食费,还有招待客户的住宿和伙食费这些能抵扣吗?
你好,你是说进项抵扣,还是所得税前抵扣。出差的住宿费进项是可以抵购的,
158楼
2023-04-10 18:14:25
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学徒:回复徐阿富老师 就是进项抵扣,员工出差的住宿和伙食费进项能抵扣吗?
2023-04-10 18:35:57
徐阿富老师:回复学徒你好,住宿费可以,伙食费不可以
2023-04-10 18:59:20
学徒:回复徐阿富老师 那招待客户的住宿和伙食费的进行可以抵扣吗?
2023-04-10 19:20:36
徐阿富老师:回复学徒你好,这个也不可以,否则我在上面会说明白可以抵扣的
2023-04-10 19:38:55
学徒:回复徐阿富老师 不能抵扣是因为属于个人消费吗?
2023-04-10 19:52:08
徐阿富老师:回复学徒你好,个人消费,业务招待费,职工福利费这些都不能够抵扣进项税额
2023-04-10 20:13:29
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 盛夏光年 发表的提问:
请问管理人员老板出差考察市场,营销业务的餐费住宿油费和出差补贴怎么写分录
借:管理费用-差旅费  贷:现金
159楼
2023-04-10 18:31:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 员工出差的住宿费可以抵扣进项税额吗?
你好,员工出差的住宿费,如果取得专用发票可以抵扣进项税额的
160楼
2023-04-10 18:47:38
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 12341235 发表的提问:
员工出差,来的住宿费是专票可以抵增值税吗?
这个出差属于经营活动,因此住宿的专用发票可以抵增值税的
161楼
2023-04-10 19:08:58
全部回复
12341235:回复江老师 谢谢老师
2023-04-10 19:33:47
江老师:回复12341235有不明白的问题再咨询
2023-04-10 19:57:08
12341235:回复江老师 好的,谢谢你了
2023-04-10 20:09:49
江老师:回复12341235祝学习进步,工作顺利!!!
2023-04-10 20:39:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 阿娇 发表的提问:
老师,公司员工出差的住宿费发票,可以抵扣吗,还有职工出差的过路费发票?
你好,公司员工出差的住宿费发票可以抵扣的 过路费有取得通行费电子发票吗 ?
162楼
2023-04-11 18:27:20
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
部分员工因公务等入住本市的酒店,请问相关酒店开具的住宿费发票,能否在会计记账计入差旅费?税务是否需要作出调整?
:如果是确实是出差发生的差旅费,应该计入“管理费用(销售费用)——差旅费”,不需要作纳税调增处理。
163楼
2023-04-11 18:51:00
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 传统的麦片 发表的提问:
办公室晓华报销差旅费1760元 其中高铁票1255和住宿费306.6增值税税额18.4 出差补助180 会计分录
借管理费用在差旅费 应交税费 贷银行存款 等
164楼
2023-04-11 19:05:59
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传统的麦片:回复玲老师 这个原题上没用说银行支付也需要银行存款吗 高铁票的费用和住宿费应记那个科目呢
2023-04-11 19:32:21
玲老师:回复传统的麦片这个题目表述不准确 ,也没有说没支付 ,实务中按实际 写贷方科目,考试不会写不清楚的
2023-04-11 19:53:48
传统的麦片:回复玲老师 好吧 谢谢老师
2023-04-11 20:23:37
玲老师:回复传统的麦片不客气的,考试时你看题目会有具体说明的,祝您学习天天进步
2023-04-11 20:51:22
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人物流公司,出差住宿费的增值税普通发票,怎么编制会计分录
你好 借管理费用 -差旅费 贷 库存现金或银行存款
165楼
2023-04-12 18:16:27
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