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员工出差住宿费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 知性的小蝴蝶 发表的提问:
30日,采购员孙岩出差回来,报销差旅费8380元,退回余款20元。其中:飞机票4310元;住宿费2405.66元,增值税税额144.34元;市内租车费260元;出差补助1260元。会计分录
你好 借:管理费用—差旅费(差额) 应交税费—应交增值税(进项税额)144.34 库存现金 20 贷:其他应收款 8400
211楼
2023-05-09 17:41:55
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 魔幻的音响 发表的提问:
员工出差报销住宿费,取得住宿费增值税专用发票进行报销,但后期发现其报销的住宿费超过公司报销标准了,员工退回超标部分的住宿费,怎么进行账务处理,原来已做的进项税现在怎么处理
进项税也要对应转出
212楼
2023-05-09 17:51:29
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 流年 发表的提问:
老师,公司将自用固定资产免费提供单位员工住宿,怎么做会计分录
这个直接计提折旧处理就行了。 借:管理费用——折旧费 贷:累计折旧
213楼
2023-05-09 18:14:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.71w
引用 @ 小胖兜 发表的提问:
员工出差开的住宿费和餐费 开成了专票 可以抵扣吗
同学,你好 取得的专票是可以抵扣的 住宿费可以
214楼
2023-05-10 17:42:18
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小胖兜:回复小菲老师 那开成普票要怎么做账呢
2023-05-10 18:04:10
小胖兜:回复小菲老师 我们这边会计说让开成普票 说开成专票不能抵扣
2023-05-10 18:24:22
小菲老师:回复小胖兜同学,你好 普票 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款
2023-05-10 18:52:28
小菲老师:回复小胖兜同学,你好 可以抵扣,但是最后还是要进项税额转出 所以开普票最方便
2023-05-10 19:09:48
小胖兜:回复小菲老师 那是不是每个公司做账方式不一样 这个住宿费可以开成专票抵扣用 也可以开成普票用呢
2023-05-10 19:37:26
小菲老师:回复小胖兜同学,你好 对的,每个企业做账方式不一样
2023-05-10 19:53:54
小胖兜:回复小菲老师 为什么可以抵扣了 还要做进项税额转出呢
2023-05-10 20:06:23
小菲老师:回复小胖兜同学,你好 因为认证平台需要把所有的专票都认证,但是餐饮的发票是不可以抵扣的,住宿费可以,所以最后要把餐饮的进项转出
2023-05-10 20:19:19
小胖兜:回复小菲老师 如果单独只有住宿费的话 开专票 抵扣了 也就不用做进项税额转出了是吧 这样做账跟普票一样方便了
2023-05-10 20:38:23
小菲老师:回复小胖兜同学,你好 单开住宿费可以抵扣,不用转出
2023-05-10 21:06:49
小胖兜:回复小菲老师 我还想问下 如果住宿费抵扣的话 怎么做账呢
2023-05-10 21:25:39
小菲老师:回复小胖兜借:管理费用-差旅费 应交税金-应交增值税(进项) 贷:银行存款
2023-05-10 21:54:00
小胖兜:回复小菲老师 好的 我对这方面不太懂 你解释得特别好 我可以理解 非常感谢你
2023-05-10 22:05:09
小菲老师:回复小胖兜同学,你好 很开心能帮助到你! 回答满意请5星好评,谢谢!
2023-05-10 22:34:42
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 深情的秀发 发表的提问:
宾馆人员出差住宿费,餐饮费能入账吗?
你好,这个有发票就可以入账
215楼
2023-05-10 17:58:38
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 故事很长 发表的提问:
扣员工的住宿电水费,怎么做分录?
你好!计入其他应收款就可以的
216楼
2023-05-10 18:11:59
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故事很长:回复QQ老师 写明细吗?
2023-05-10 18:27:38
故事很长:回复QQ老师 在工资里面直接扣了呢?不用应收了吧?
2023-05-10 18:45:25
QQ老师:回复故事很长你好!你们缴纳水电费和扣款不是同时把,所以一般是在其他应收款或其他应付款
2023-05-10 18:55:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 小团团 发表的提问:
老师,销售员出差回来报销差旅费1750元,退回多余现金250元。往返机票,一张300元,共600元。出租车费用300元。住宿费300元,餐饮费550元,住宿费和餐饮费开的是普通发票。会计分录中的应交税费-应交增值税-进项税额是怎么计算出来的?
你好 飞机票是个行程单吗 出租车的300/1.03*3% 然后加上机票的 机票的票价加燃油附加一共多少
217楼
2023-05-21 19:23:47
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小团团:回复郭老师 不是单程的,往返的,共600元,没有烟油附加费。
2023-05-21 19:44:19
郭老师:回复小团团机票是个啥 发票还是什么
2023-05-21 19:56:11
郭老师:回复小团团原始凭证截图看下
2023-05-21 20:15:05
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 有魅力的高跟鞋 发表的提问:
员工出差交来酒店的手撕发票报销,可以作为住宿费计入差旅费吗,还是入招待费?
可以入差旅费
218楼
2023-05-21 19:37:35
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有魅力的高跟鞋:回复赵老师 例如员工去上海出差有住宿费但未取得住宿发票,可以用本地或别的省份的酒店手撕发票来报销住宿费吗?
2023-05-21 20:16:34
赵老师:回复有魅力的高跟鞋可以的。
2023-05-21 20:27:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
像业务员出差的住宿费和请客人吃饭的招待费怎么做分录呢,抵扣怎么抵呢?
您好!借管理费用 -差旅费-住宿费 应交税费-应交增值税(进项税额) 管理费用-业务招待费 贷现金等
219楼
2023-05-21 19:49:34
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 吕小样 发表的提问:
老师好 公司员工开自己车出差的 过路过桥费加邮费 住宿费 都能记录差旅费在公司正常入账报销吧
需要一个私车租赁协议 然后正常入账
220楼
2023-05-21 20:08:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ snowyx雪 发表的提问:
老师,公司产生的业务招待费中的住宿费和员工出差产生的住宿费中的进项可以抵扣吗?
出差的住宿费可以招待费的不可以。
221楼
2023-05-22 16:28:49
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snowyx雪:回复郭老师 好的 谢谢
2023-05-22 16:48:51
郭老师:回复snowyx雪不用客气的,应该的。
2023-05-22 17:06:04
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 丰富的微笑 发表的提问:
报销差旅费中涉及交通费、住宿费、交住宿费中的增值税、补领费用,这一类的会记分录怎么写
你好! 增值税单独体现,可以抵扣的
222楼
2023-05-22 16:51:30
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蒋飞老师:回复丰富的微笑借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 其他应收款(冲出差借款)
2023-05-22 17:13:50
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
老师,员工出差,住宿费发票只有五天的,但实际他出差九天应该怎么处理
出差报销的话 只能以实际提供的发票金额为准的哈
223楼
2023-05-22 17:21:19
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晚秋、冬至:回复许老师 我们单位有出差补助,一天40,他现在是出差九天,现在住宿费发票只有五天,那四天应该怎么给他补助呢
2023-05-22 17:33:52
许老师:回复晚秋、冬至报销住宿费是只能按发票金额来的。不过 补助的话 属于你们单位内部政策了 只要领导同意 将9天的补助 全部做到他这个月的工资里 就可以呀
2023-05-22 17:49:54
晚秋、冬至:回复许老师 那老师住宿费是正常报销的,补助是不是要写张差旅补助报销单领导签字,写好日期项目名称,就可以当原始凭证做到工资里面了
2023-05-22 18:06:09
许老师:回复晚秋、冬至嗯嗯 这样做 已经可以了 按正常流程 没问题的哈
2023-05-22 18:24:57
晚秋、冬至:回复许老师 好的谢谢老师
2023-05-22 18:40:40
许老师:回复晚秋、冬至不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!
2023-05-22 18:54:16
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
工程咨询公司项目工程咨询师人员出差发生的差旅费,住宿费,餐费,交通费,办公费计入哪个科目?
你好,住宿,餐费,交通费计入管理费用-交通差旅费,办公费计入管理费用-办公费。
224楼
2023-05-22 17:50:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
老师,我公司员工出差要住宿费发票开专票怎么付款?
怎么付款?按票面的合计金额付款就是了。 借:管理费用--差旅费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:库存现金等
225楼
2023-05-23 17:11:36
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会计学堂辅导老师:回复张艳老师 我公司采购在京东买办公用品一批,开专用发票,怎么付款?
2023-05-23 17:29:12
张艳老师:回复会计学堂辅导老师您公司是否有绑定公司账户呢?还是员工个人先垫付了款项?
2023-05-23 17:51:24

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