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员工出差住宿费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 天空 发表的提问:
工程部员工去某一工程项目出差,发生的住宿车费是计入管理费用差旅费还是工程施工间接费用差旅费
你好,计入 工程施工——间接费用——差旅费核算
166楼
2023-04-12 18:46:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
员工出差的住宿费可以做到应付职工薪酬里面吗
不需要,直接做管理费用差旅费 贷库存现金就可以
167楼
2023-04-12 19:05:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 美在不言中 发表的提问:
员工去出差的住宿费开的是专用发票能抵扣吗
你好,可以的
168楼
2023-04-16 20:26:14
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美在不言中:回复邹老师 @邹老师:老师,我认证了的发票税局说全部要抵扣,抵扣不完的可以留抵,这样就会影响到我的税负率,现在该怎么办呢
2023-04-16 20:44:39
邹老师:回复美在不言中你好,你可以合理安排你发票认证的金额
2023-04-16 21:06:26
美在不言中:回复邹老师 @邹老师:开始是有人告诉我可以抵相应的金额的,结果我申报的时候显示没有办法想抵多少抵多少,结果我把发票都认证了,以前我是合理安排发票认证金额的,就是有个会计告诉我可以全部认证然后想抵多少抵多少的,这样不要惦记发票的认证时间到期问题
2023-04-16 21:21:43
邹老师:回复美在不言中你好,认证了就必须抵扣的,不是想抵扣多少就抵扣多少的
2023-04-16 21:44:04
美在不言中:回复邹老师 @邹老师:你们现在该怎么办呢?只能是多开发票让这些认证的进项全部抵掉吗,或者是做无票收入来交税以达到相应的税负率吗?
2023-04-16 21:59:15
邹老师:回复美在不言中你好,偶尔一个月或几个月低于是没有关系,一整年控制好就可以了
2023-04-16 22:29:14
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 胖三斤 发表的提问:
员工出差的住宿费普票不能抵扣?专票可以抵扣?
普票抵扣什么???专票可以抵扣增值税的!
169楼
2023-04-16 20:40:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ tangerine。 发表的提问:
学员交的学费 住宿费空调费 餐饮费会计分录怎么写
借银行存款等科目 贷预收账款
170楼
2023-04-16 21:05:59
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tangerine。:回复邹老师 这个要摊销吗
2023-04-16 21:29:14
邹老师:回复tangerine。你好,按期限平均摊销计入收入。
2023-04-16 21:43:33
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 胖若两人 发表的提问:
员工去外地培训学习,发生的餐费500,住宿费800,培训费2000。怎么做会计分录?
你好,借:管理费用-培训费 贷:现金3300
171楼
2023-04-17 17:54:57
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胖若两人:回复吴月柳 那这个培训费和应付职工薪酬,职工福利费这个科目没关系吗?食宿费不单独计入差旅费吗?
2023-04-17 18:18:54
吴月柳:回复胖若两人也可以通过应付职工薪酬科目过渡,培训产生的所有费用都归集一起,不用分开列。
2023-04-17 18:40:44
胖若两人:回复吴月柳 那如果直接进管理费用的话,受企业发生的职工教育经费支出, 不超过工资薪金总额2.5%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除,这个规定的限制吗?
2023-04-17 18:57:04
吴月柳:回复胖若两人受限
2023-04-17 19:23:27
胖若两人:回复吴月柳 那我的食宿费单独计到差旅费更合适吧
2023-04-17 19:38:48
吴月柳:回复胖若两人那报销单你需要写明出差就可以
2023-04-17 19:52:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 高小英 发表的提问:
一般纳税人,员工出差住宿费取得的增值税专用发票,进项税能抵扣吗?分录怎么做
可以抵扣借管理费用,进项贷现金。
172楼
2023-04-17 18:22:40
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高小英:回复郭老师 出差太多,住酒店吃饭多,都有正规发票。能吗?
2023-04-17 18:48:00
郭老师:回复高小英实际业务可以的。
2023-04-17 19:03:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 柚子???? 发表的提问:
员工单独报销异地的住宿费,能计入差旅费吗?
出差的可以做到差旅费。
173楼
2023-04-17 18:28:03
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柚子????:回复郭老师 谢谢老师
2023-04-17 18:49:15
郭老师:回复柚子????不用客气,新年快乐。
2023-04-17 19:17:38
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 紫云烟 发表的提问:
专票3%、6%出差住宿票分录?
不算税率分,你直接做xx差旅费 进项税额 贷其他应付款
174楼
2023-04-17 18:46:40
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紫云烟:回复maize老师 就是要做进项税
2023-04-17 19:00:48
maize老师:回复紫云烟不用分税率明细,应交税费 应交增值税 进项税额
2023-04-17 19:19:35
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 大宝 发表的提问:
公司员工出差住宿,员工自己先垫支的,报销时能不能直接冲管理费用—差旅费
可以的
175楼
2023-04-17 19:12:00
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大宝:回复袁老师 谢谢老师!
2023-04-17 19:35:16
袁老师:回复大宝不客气
2023-04-17 19:48:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 晴朗 发表的提问:
员工出差住宿费开的专票也可以进项抵扣吧
您好 员工出差住宿费开的专票可以进项抵扣
176楼
2023-04-18 18:19:27
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
员工出差报销住宿费,提供旅行社开具的【旅行服务-代订住宿费】能否作废报销凭据?
记得前几天有一个同学也是问到这个问题,而且上传了一张发票,上面的税收分类编码就是”旅行服务“,我个人认为,这种发票的税收分类编码用的不对,建议您在开票系统中查看一下,旅行服务大类下,是否有代订服务项目吗?如果有的话,就可以报销,如果没有的话,需要更换发票。
177楼
2023-04-18 18:33:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 心态好,什么都好! 发表的提问:
员工出差的住宿专票可以抵扣吗
您好!开公司抬头是可以的。
178楼
2023-04-18 18:56:59
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心态好,什么都好!:回复宋生老师 那么招待客人住宿的专票可以抵扣吗
2023-04-18 19:16:20
宋生老师:回复心态好,什么都好!您好!纳税人的交际应酬消费属于个人消费,不能抵扣进项税。
2023-04-18 19:36:33
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师您好!出差人员报销住宿费,属于差旅费
你好同学,这个是属于差旅费的
179楼
2023-04-19 17:33:23
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
给员工报销住宿费怎么做分录
你好,如果是出差住宿费就是差旅费,如果是企业给员工租房就是福利费
180楼
2023-04-19 17:40:34
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唐宋元明清:回复小惑老师 企业给员工租房的福利费,记入管理费用,吗
2023-04-19 17:53:37
唐宋元明清:回复小惑老师 还是应付职工薪酬
2023-04-19 18:11:35
小惑老师:回复唐宋元明清借;管理费用-福利费 贷;应付职工薪酬-福利费
2023-04-19 18:27:20

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