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帖子
先支付房租后收到发票会计处理
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何江何老师
职称:
中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题:
3.65w
引用 @
酷炫的眼睛
发表的提问:
融资租赁的机械,先付款后收到发票的会计分录
你好同学,你付款是预付账款,收发票转固定资产里 借:固定资产 应交税费-应交增值 税(进项) 贷:预付账款 同学。
46楼
2022-11-29 08:44:47
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袁菲菲老师
职称:
初级会计师
5.00
解题:
0.03w
引用 @
寂寞的小白菜
发表的提问:
小企业会计准则支付租赁办公场所租赁费,应该如何进行会计处理?2月份收到全年的房租发票,一月份账已经结转
同学你好,应该按月分摊的,按照受益期。你2月份把之前一起摊销就可以了 借:预付账款或待摊费用 贷:银行存款 每个月摊销时 借:管理费用 贷:预付账款或待摊费用
47楼
2022-11-29 09:05:33
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
木芮
发表的提问:
2月份支付2-4月房租,4月份收到房租发票一张。账务这样处理行吗?支付房租时,借:预付账款 贷:银行存款; 2、3,4月计提房租时,借:主营业务成本 贷:其他应付款 4月收到发票时,借:其他应付款 贷:预付账款
你好可以这么做的
48楼
2022-11-29 09:19:59
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木芮:
回复
郭老师
我在4月收到发票时能不能不计提,直接借:主营业务成本,贷:预付账款呢
2022-11-29 09:50:11
郭老师:
回复
木芮
可以 但是还得做一个借其他应付款贷预付账款的,因为你一到三月份儿是放的其他应付款。
2022-11-29 10:13:22
木芮:
回复
郭老师
只计提2,3月,不计提4月行吗
2022-11-29 10:43:13
郭老师:
回复
木芮
可以的,完全没有问题 收到发票直接做发票的就行。
2022-11-29 10:55:04
木芮:
回复
郭老师
谢谢老师
2022-11-29 11:13:11
郭老师:
回复
木芮
不用客气,工作愉快。
2022-11-29 11:26:05
崔老师
职称:
,注册会计师,税务师
4.97
解题:
0.32w
引用 @
若清水
发表的提问:
6-7月房租发票还没收到,账务上先怎么处理下
小额的可先不入账 ,票到了再入账。大额房租,可以预提费用。
49楼
2022-12-08 08:21:56
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若清水:
回复
崔老师
可以写下分录吗?是计提还是预提?
2022-12-08 08:53:43
崔老师:
回复
若清水
预提时 借:管理费用-房租 贷:其他应付款--房租 发票到,实际支付时 借:管理费用-房租费(按发票金额入账 ) 贷:银行存款 并冲回预提的费用 借:管理费用-房租费(红字) 贷:其他应付款--房租 (红字)
2022-12-08 09:07:10
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
清爽的嚓茶
发表的提问:
支付未收到发票的房租怎么做会计分录,谢谢
一年以内的借预付贷银存 按月分摊借管理费用贷预付
50楼
2022-12-08 08:43:04
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.27w
引用 @
燕子 林
发表的提问:
请问老师,日常销售中,有先收款后发货的,也有先发货后收款的,(但收款和发货的时间只间隔一两天而已)请问单据要怎么处理呢?是将出货与收款分开写凭证呢,还是等一两天后,把单据合并一起按现收现卖做账好呢?
您好!如果相差不久的话,建议等一起做账就好了。
51楼
2022-12-08 08:49:33
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立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
樱花雨
发表的提问:
老师,先开票后付房租的这个账怎么做账啊,除了按月摊销每个月承担的房租以外,收到这半年的房租费怎么处理啊
同学你好, 除了按月摊销每个月承担的房租以外,收到这半年的房租费怎么处理啊——您方是租入还是租出呢;
52楼
2022-12-08 09:05:04
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
豆豆
发表的提问:
计提房租费,借:管理费用-房租费,贷:其他应付款-房租费,那到年底支付了房租,也收到了发票时,分录怎么做?
借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
53楼
2022-12-08 09:34:59
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豆豆:
回复
郭老师
老师,就是把之前计提的红冲,然后再按照发票重新做分录对吧?
2022-12-08 09:53:05
郭老师:
回复
豆豆
对的是的,是这么理解的。
2022-12-08 10:18:16
豆豆:
回复
郭老师
老师,如果房租的期限是从2021年的7月1日至2022年的6月30日,2021年的12月份缴纳房租费并收到发票,从7月份开始每月有计提,那么收到发票时,怎么做账务处理?
2022-12-08 10:29:58
郭老师:
回复
豆豆
你好,借其他应付款借管理费用负数,这个是红冲七到12月份的。
2022-12-08 10:51:05
郭老师:
回复
豆豆
借管理费用贷其他应付款,这个是七到12月份发票的。 在其他应付款贷银行存款,这个是一整年的,然后次年每个月都需要借管理费用贷其他应付款。
2022-12-08 11:12:28
豆豆:
回复
郭老师
那接下来还有6个月的房租费怎么做分录呢?
2022-12-08 11:23:26
郭老师:
回复
豆豆
次年每个月都需要借管理费用贷其他应付款,最后一行我写啦。
2022-12-08 11:42:07
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
安琪·韵锡
发表的提问:
请问公司20年按月支付房租,但是房东个人没有按时把发票给公司。之前就先把房租做到管理费-房租科目了。说以后会把发票补过来。 想问如果房东给开的部分月份的发票跨年了,是21年。那20年的账务要如何处理?
您好,20年账是不需要处理调整的
54楼
2022-12-09 07:10:40
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
PC丫
发表的提问:
老师,先收到发票还没付,会计分录怎么处理
你好,先收到发票还没付 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
55楼
2022-12-09 07:40:10
全部回复
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
王寰
发表的提问:
新会计准则中,企业支付的房子费,收到发票,后期进行摊销,先计入预付账款还是其他应收款
你好,这个进入到其他应收款。
56楼
2022-12-09 08:09:59
全部回复
答疑郭老师
职称:
初级会计师
5.00
解题:
0.98w
引用 @
夜荷
发表的提问:
支付2018年8月一2019年7月房租已收到发票怎么帐务处理,
之前怎么做的,就是8-12月份
57楼
2022-12-11 07:42:11
全部回复
夜荷:
回复
答疑郭老师
18年12月才收到发票,现在做12月份
2022-12-11 08:08:45
夜荷:
回复
答疑郭老师
做12月份
2022-12-11 08:23:42
夜荷:
回复
答疑郭老师
现在要做12月的帐
2022-12-11 08:51:29
答疑郭老师:
回复
夜荷
8-11月份没有做账是吧,支付了吗? 如果支付了,借预付贷银存 按月摊销,12月摊销4个月的,借费用贷预付
2022-12-11 09:11:40
夜荷:
回复
答疑郭老师
支付
2022-12-11 09:27:52
夜荷:
回复
答疑郭老师
支付了
2022-12-11 09:47:37
夜荷:
回复
答疑郭老师
|9年的也是按月摊销:借管理费用,贷:预付帐款
2022-12-11 10:01:29
答疑郭老师:
回复
夜荷
对的
2022-12-11 10:12:27
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
Lisan
发表的提问:
房屋租赁费:每月计提租赁费、支付租赁费、收到租赁费发票,会计分录
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
58楼
2022-12-11 08:09:56
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Lisan:
回复
庄老师
发票来时,又做了一次管理费用,这不
2022-12-11 08:28:24
Lisan:
回复
庄老师
这样做不
2022-12-11 08:54:16
庄老师:
回复
Lisan
发票来时负数冲掉多计的管理费用是进项税,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(负数)
2022-12-11 09:21:40
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
lishiyan
发表的提问:
老师你好,就是我公司是先用房,也就是租的办公室,满一年了,在交房租,一年后交房租的分录如今写,然后到第二个月又收到房租发票,发票该如何处理,老师。
您好,按权责发生制确认,借成本费用科目,贷其他应付款。收到发票,红字冲回计提分录,按发票金额重新做账
59楼
2022-12-11 08:23:49
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lishiyan:
回复
小林老师
没看明白,老师,你能按,我支付房租费用时的风录,之后以后一个月又收到了房租发票的分录,我从来没有计提过关于房租的发票,是先用房,后付款的,小企业会计制度。老师。
2022-12-11 08:37:58
小林老师:
回复
lishiyan
您好,1支付,借其他应付款,贷银行存款。收到发票,红字冲回暂估分录,借管理费用或以前年度损益调整(红字)贷其他应付款~暂估(红字),借管理费用或以前年度损益调整(发票金额)贷其他应付款
2022-12-11 08:58:42
答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
高大的河马
发表的提问:
你好,有关房租发票的事情咨询一下,我们是承租方,前任会计只收取了房东代开的2018年房租发票且款已付,2017年房租已付给房东,没有收到发票,做预付账款处理?请问目前还能否补代开2017年房租发票?账务处理如何做?
你好 可以补开以前年度的房租发票 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替就可以了
60楼
2022-12-11 08:38:06
全部回复
高大的河马:
回复
答疑苏老师
之前的账务处理是:借:预付账款——房租,贷:现金,那么我收到发票这样做:借:管理费用-房租,贷预付账款,同时做一笔:借:以前年度损益调整,贷:管理费用,对吗?我没有做过,新手
2022-12-11 09:01:36
答疑苏老师:
回复
高大的河马
你好 不是 直接借以前年度损益调整 贷预付账款 再借利润分配 贷以前年度损益调整
2022-12-11 09:31:28
高大的河马:
回复
答疑苏老师
最后在转入利润分配——未分配利润吗?
2022-12-11 09:54:07
答疑苏老师:
回复
高大的河马
你还 是的 你的理解正确
2022-12-11 10:12:02
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