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先支付房租后收到发票会计处理
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 刻苦的摩托 发表的提问:
因工赔偿款,先支付赔偿款后收到保险赔款应该怎么做会计处理?
支付赔款的时候借其他应收款贷银行存款。
61楼
2022-12-11 08:44:59
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东老师:回复刻苦的摩托收到赔款的时候借银行存款贷其他应收款。
2022-12-11 08:57:15
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ 大方的小蝴蝶 发表的提问:
老师你好!我们支付的房租费是一年,但是第一个月因为没有收到发票,没有做摊销,现在是第二个月,应如何做会计处理?待摊费用先计入预付账款吗?
你好,因为房租是每个月都有的,根据权责发生制,您可以按月摊销,如果发票回来,附到费用凭证后面当作附件; 借:管理费用 贷:长期待摊费用
62楼
2022-12-12 06:33:33
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问:
企业转让股权收到的延期支付款应该怎么做会计处理?
你好同学,延期支付款借应收账款 贷:长期股权投资(交易性金融资产) 贷:投资收益
63楼
2022-12-12 06:41:55
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蓝忘机:回复何江何老师 还有增值税呢
2022-12-12 07:14:44
何江何老师:回复蓝忘机这个股权如果你不是股票交易场所目前没有增值税的问题。
2022-12-12 07:43:09
蓝忘机:回复何江何老师 我在国税局上查了说按6%金融服务缴纳增值税
2022-12-12 08:07:10
何江何老师:回复蓝忘机对的同学是这样的,没错
2022-12-12 08:32:22
蓝忘机:回复何江何老师 但是会计分录是不是要改一下?没有增值税销项税额
2022-12-12 08:52:21
何江何老师:回复蓝忘机借应收账款 贷:长期股权投资(交易性金融资产) 贷:投资收益贷:应交税费-应交增值税(销项)
2022-12-12 09:04:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 发表的提问:
老师: 租房期间(2016.1.1---2016.12.31),1月为免租期,从2月开始每月支付房东10000元租金,到12.31共支付11000的账务处理: 我理解: 计提1月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 计提2月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 2月收到房东发票10000.00并支付房租 借:其他应付款--房东 ( jQu
你好,可以这样进行处理的
64楼
2022-12-12 07:00:38
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梅:回复邹老师 老师呀,我想问的是在2月支付房租时,借方其他应付款时如何计算的,贷10000
2022-12-12 07:13:19
梅:回复邹老师 票和账如何做平呢?
2022-12-12 07:35:55
邹老师:回复支付房租 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;管理费用 贷;预付账款
2022-12-12 07:54:14
梅:回复邹老师 老师,可能是我没有说清楚,我想问的是 不走预付,就是房东开一个月的发票,我支付一个月的费用,但是有一个月的 免租期 ,从第二个月我计提的多少费用才和支付的费用能平
2022-12-12 08:05:35
邹老师:回复把实际支付的费用除以12,确定每个月的租金就可以了
2022-12-12 08:31:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小狮子 发表的提问:
老师,先支付房租,后取得发票,是走其他应收款还是预付账款呢?
先支付房租,后取得发票是预付账款
65楼
2022-12-12 07:09:46
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小狮子:回复紫藤老师 老师,不写名字行吗?因为预付账款之前有余额了,如果添加明细,就会算到一起
2022-12-12 07:25:52
紫藤老师:回复小狮子那你需要在摘要写清楚
2022-12-12 07:38:46
小狮子:回复紫藤老师 好的,谢谢
2022-12-12 08:02:24
紫藤老师:回复小狮子不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-12-12 08:25:11
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.27w
引用 @ 甯甯 发表的提问:
你好,缴纳房租,先收了一张一年的发票,租金是按月支付的,怎么做会计分录好
你好!你可以先计入应付账款,然后每个月支付就可以了。
66楼
2022-12-12 07:36:00
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甯甯:回复宋生老师 哦,不入其他应付款?
2022-12-12 07:47:10
宋生老师:回复甯甯你好!这个不用,其实这个是应该计入应付账款的。
2022-12-12 08:03:14
甯甯:回复宋生老师 还有工厂的厂房和办公楼是一起的,入制造费用好,还是生产成本好呢
2022-12-12 08:29:09
甯甯:回复宋生老师 应该说还是管理费用好
2022-12-12 08:45:55
宋生老师:回复甯甯你好!厂房入制造费用—租金
2022-12-12 09:10:50
宋生老师:回复甯甯你好!其实这种严格来说应该按面积来分配。
2022-12-12 09:26:53
甯甯:回复宋生老师 哦哦,这样吖
2022-12-12 09:46:23
宋生老师:回复甯甯你好!是的。按面积分配是最合理的方式
2022-12-12 09:59:22
甯甯:回复宋生老师 那宿舍入什么好,也是制造费用?
2022-12-12 10:20:11
宋生老师:回复甯甯你好!宿舍一般是入管理费用—福利费
2022-12-12 10:39:31
甯甯:回复宋生老师 和厂房一起租的宿舍也是?在同一个园区
2022-12-12 10:50:45
宋生老师:回复甯甯你好!这个跟是不是园区没关系了,主要是看做什么用。
2022-12-12 11:13:02
甯甯:回复宋生老师 哦好的,谢谢老师
2022-12-12 11:24:57
宋生老师:回复甯甯你好!不用客气的了。
2022-12-12 11:44:31
甯甯:回复宋生老师 如果没有收入,租金也每月进入制造费用?那没收入,怎么分摊这个租金好
2022-12-12 12:08:10
宋生老师:回复甯甯你好!你有生产就入制造费用,你都没有生产,就入管理费用
2022-12-12 12:35:54
甯甯:回复宋生老师 哦好,入时一年是,借管理费用-租金5000, 贷应付账款60000,那中间差的入什么好
2022-12-12 12:49:12
宋生老师:回复甯甯你好!你可以计入长期待摊费用。
2022-12-12 13:05:13
甯甯:回复宋生老师 哦好,谢谢
2022-12-12 13:26:34
宋生老师:回复甯甯你好!不用客气的了。
2022-12-12 13:43:11
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
老师: 租房期间(2016.1.1---2016.12.31),1月为免租期,从2月开始每月支付房东10000元租金,到12.31共支付11000的账务处理: 我理解: 计提1月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 计提2月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 2月收到房东发票10000.00并支付房租 借:其他应付款--房东 ( jQu
请问你的问题是什么?....
67楼
2022-12-13 06:54:45
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乐乐老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 4676 发表的提问:
这个月支付了上个月的房租,但未取得发票,请问上个月计提房租、本月支付房租,后续收到发票,这3项分别如何做分录
支付时:借应付账款,贷银行存款;收到发票时:借管理费用贷应付账款
68楼
2022-12-13 07:14:01
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ ZK 发表的提问:
18年先付款,然后挂了预付,是预付酒店物业房租费各种的;然后19年1月收到发票了,发现发票是12月份开出来的,要怎么处理好呢?
你要想做到18年就直接改18年的账
69楼
2022-12-13 07:35:58
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ZK:回复吴少琴老师 老师,报表已经上报了
2022-12-13 08:22:06
吴少琴老师:回复ZK不想改账那你就计入19年费用
2022-12-13 08:45:43
ZK:回复吴少琴老师 一万多,统一挂成本的,老师,没什么影响吧
2022-12-13 08:59:01
吴少琴老师:回复ZK一万多,统一挂成本的 可以
2022-12-13 09:24:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
先付款,后收到发票,账务如何处理
您好,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。收到发票后,借;相关成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。
70楼
2022-12-14 07:15:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 发表的提问:
老师: 租房期间(2016.1.1---2016.12.31),1月为免租期,从2月开始每月支付房东10000元租金,到12.31共支付11000的账务处理: 我理解: 计提1月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 计提2月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 2月收到房东发票10000.00并支付房租 借:其他应付款--房东 ( jQu
你好,是的
71楼
2022-12-14 07:25:46
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 颖颖和奕奕 发表的提问:
老师,我支付房租的时候,借:预付账款-某某单位-房租 ,贷方:银行存款, 没有收到发票,就计提房租:借:管理费用-房租,贷方:预付账款。 那收到发票了呢?怎么处理了? 另外我上一个月因为发票没有到,所以没有计提,那 我可以补在这个月吗
收到发票的时候直接附在后面就可以。
72楼
2022-12-14 07:32:59
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颖颖和奕奕:回复东老师 另外我上一个月因为发票没有到,所以没有计提,那 我可以补在这个月吗?本来是打算直接收到发票的时候一次性计入费用,因为是3个月的房租,8700 金额不大
2022-12-14 07:54:15
东老师:回复颖颖和奕奕没问题,可以在这个月补提
2022-12-14 08:09:16
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
请问下 我们租的房东的房子 然后转租出去给租客 是个人房东 无法提供发票 我们有同行做账是这样处理的 按差额计算收入 就是收到租金减去支付给房东租金差额计算收入 跟房东签的代运营合同 这样支付给房东的租金就不需要计入成本 也就不需要发票了
你好;    不可以这样哈; 不是差额来做账收入的; 你们这个是乱做账哦   
73楼
2022-12-15 07:17:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ wt 发表的提问:
1月份支付房租,三月份收到房租发票 3月份要计入管理费用三个月的房租吗
你好,是的,是这样的
74楼
2022-12-15 07:45:27
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wt:回复邹老师 那从预付账款转到长期待摊费用就是一年的房租吗
2022-12-15 08:11:05
邹老师:回复wt你好,从预付账款转到长期待摊费用,是先预付后取得了发票,与房租期限没有什么必然关系
2022-12-15 08:26:55
溜溜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ kj_II3AaTxJBejo 发表的提问:
支付房租后,暂时没收到发票,怎么记账?
学员,你好。支付房租后,暂时没有收到发票 ,先借:其他应付款 贷:银行存款 收到发票后再计入费用冲减其他应付款
75楼
2022-12-15 07:59:32
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