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帖子
先支付房租后收到发票会计处理
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小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
芳芳@fancy
发表的提问:
请问先收到全年的房租发票,再每个月支付怎么做分录
您好,按照全年金额挂账其他应付款,每月付款冲减其他应付款。
76楼
2022-12-15 08:21:38
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芳芳@fancy:
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小林老师
收到发票做:借:管理费用,贷:其他应付款,每月的时候借:其他应付款,贷:银行存款是这样吗?
2022-12-15 08:43:31
芳芳@fancy:
回复
小林老师
但是这样没有按照权责发生制入账啊
2022-12-15 08:58:42
小林老师:
回复
芳芳@fancy
您好,因为租赁存在跨期是正常情况,所以在每年变动不大的情况下,可以一次确认,否则发票一次开具,您做哪个凭证附件。
2022-12-15 09:16:11
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
There
发表的提问:
支付半年的房租,收到的发票也是半年的,应该怎么做账务处理
借;待摊费用 贷;银行存款
77楼
2022-12-15 08:29:59
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There:
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邹老师
待摊费用科目已经取消了啊
2022-12-15 08:59:13
There:
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邹老师
还有个问题就是,比如我六月份支付的款项,但是我8八月份才收到发票,这个应该怎么做账?
2022-12-15 09:25:16
邹老师:
回复
There
你好,虽然取消了,但是像这种业务还是需要这个科目核算的 借;预付账款 贷;银行存款
2022-12-15 09:48:47
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
尹凤君
发表的提问:
老师,具体是这样的,6月支付3.4.5月房租106.5万元,7月支付了180万元,没到发票,1.2.3.4.5月每月计提摊销房租,9月两次付款发票到了,我该怎么做账务处理。11月12月支付了房租,发票没有到。摊销了房租,按照全年的合同房租总额除12个月摊销的。2021年12月,我要怎么处理房租业务。感谢老师
您好,您合同约定每月租金多少?
78楼
2022-12-18 07:37:19
全部回复
尹凤君:
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小林老师
您好老师,酒店房租全年950万元
2022-12-18 08:07:51
尹凤君:
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小林老师
每月79万元
2022-12-18 08:26:10
尹凤君:
回复
小林老师
每月摊销时,借,主营业务成本贷方,预付账款(没有走长期待摊费用)支付时,借方预付账款,贷方,银行存款。现在发票到了,我怎么做处理?1年的房租,走长期待摊费用还是预付账款合适
2022-12-18 08:51:59
小林老师:
回复
尹凤君
您好,您无论是否收到发票,都是权责发生制计提租赁金额暂估,收到发票,红字冲回暂估分录,然后按发票金额重新入账
2022-12-18 09:18:04
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.9w
引用 @
故意的人生
发表的提问:
支付了2022年1-6个月房租60万,还没收到发票,怎么做账务处理
同学你好 做预付账款
79楼
2022-12-18 08:03:29
全部回复
故意的人生:
回复
朴老师
完整带金额的
2022-12-18 08:14:35
故意的人生:
回复
朴老师
完整带金额的
2022-12-18 08:40:58
故意的人生:
回复
朴老师
借预付账款60万吗?
2022-12-18 09:06:44
故意的人生:
回复
朴老师
不用摊销吗?
2022-12-18 09:26:04
故意的人生:
回复
朴老师
记管理费用吗
2022-12-18 09:43:18
朴老师:
回复
故意的人生
同学你好 嗯 直接计入费用就行 六十万
2022-12-18 09:59:51
故意的人生:
回复
朴老师
没收到发票,不用摊销吗
2022-12-18 10:12:34
故意的人生:
回复
朴老师
每个月记10万进管理费用
2022-12-18 10:30:37
朴老师:
回复
故意的人生
同学你好 等收到发票才做每月的费用
2022-12-18 10:57:47
故意的人生:
回复
朴老师
收到发票时候怎么记费用
2022-12-18 11:25:27
故意的人生:
回复
朴老师
是看到时候过了几个月然后直接算几个月的费用吗
2022-12-18 11:55:10
朴老师:
回复
故意的人生
计入销售费用管理费用都可以
2022-12-18 12:11:17
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
苏苏e
发表的提问:
老师,我们公司去年计提了1年房租,没付房租也没收到房租发票,这个月付了,也收到了房租发票,房租发票开的是去年1年和今年 1-6月份的,账务处理该怎么做
你好,、去年计提分录是如何做的?
80楼
2022-12-18 08:17:59
全部回复
苏苏e:
回复
立红老师
借:制造费用 管理费用 贷:其他应付款
2022-12-18 08:44:13
苏苏e:
回复
立红老师
给我们开的房租发票是增值税专用发票,有进项税额,我们是一般纳税人
2022-12-18 09:13:55
立红老师:
回复
苏苏e
你好 去年计提数不用再动了 现在分录,按发票金额 借:其他应付款 借,应交税费——应增进 贷,银行存款 今年摊销时 借:制造费用 借,管理费用 贷:其他应付款
2022-12-18 09:32:17
苏苏e:
回复
立红老师
老师,我们开的房租发票,开的是去年1年和今年1-6月份的,直接这样做就可以吗?
2022-12-18 09:53:09
苏苏e:
回复
立红老师
今年1-3月份我计提了房租,4-6月份还没计提
2022-12-18 10:13:57
立红老师:
回复
苏苏e
你好,可以的,已经计提的房租分录不用动,4-6月份做 借:制造费用 借,管理费用 贷:其他应付款 应可以的
2022-12-18 10:37:21
苏苏e:
回复
立红老师
我不用把之前计提的红冲回来吗?
2022-12-18 10:48:09
苏苏e:
回复
立红老师
4-6月份,我每个月做的时候还用计提吗?
2022-12-18 11:08:46
立红老师:
回复
苏苏e
你好,不 需要冲回,4-6月的计提就是摊销,
2022-12-18 11:33:43
苏苏e:
回复
立红老师
摊销的话怎么摊呢?
2022-12-18 11:55:23
立红老师:
回复
苏苏e
你好,摊销和计提分录是一样的,摊销就是我们先付款然后再计入费用 借:制造费用 借,管理费用 贷:其他应付款
2022-12-18 12:14:20
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
diy
发表的提问:
老师 ,预付一年房租没有收到发票怎么账务处理 ,假如过几个月后收到了发票又怎么账务处理呢
借预付账款贷银行存款 借 管理费用等贷预付账款
81楼
2022-12-19 05:01:06
全部回复
diy:
回复
玲老师
收没收到发票都是一样的做账吗?
2022-12-19 05:32:04
玲老师:
回复
diy
是的,没收到发票做预付,收到做费用开始摊销
2022-12-19 05:54:19
diy:
回复
玲老师
假如我预付一年房租,付款未收到发票,借 预付账款 房租 贷 银行存款,收到发票时,借 管理费用 贷预付账款吗?
2022-12-19 06:16:26
玲老师:
回复
diy
是的,这和我给你的分录 是一样的
2022-12-19 06:29:47
diy:
回复
玲老师
那预付一年房租要不要入长期待摊费用呢?
2022-12-19 06:40:09
玲老师:
回复
diy
超过一年的,用长期待摊费用不超过一年的,用预付账款,
2022-12-19 07:02:48
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
怡然的月饼
发表的提问:
先预收房租租金,次月开具发票,然后收入按月确认的会计分录
那租金属于哪一个月的?是五月份的吗。
82楼
2022-12-19 05:21:29
全部回复
郭老师:
回复
怡然的月饼
如果是的话,借银行存款贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项 收到钱, 当月都得交增值税
2022-12-19 05:46:24
郭老师:
回复
怡然的月饼
第二个月开了发票 借预收账款负数 贷预收账款负数 应交税费应交增值税销项负数 借预收账款 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项 确认当月的收入,借预收账款贷主营业务收入
2022-12-19 06:01:17
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
静水流深
发表的提问:
房地产开发企业销售期房(2年后交房),在收到首付款时该怎么进行会计处理?收到贷款时又该怎么进行会计处理?
你好! 1. 收到首付款时 借:银行存款 贷:预收账款
83楼
2022-12-19 05:49:57
全部回复
蒋飞老师:
回复
静水流深
2. 开票时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3.收到贷款时
2022-12-19 06:09:44
蒋飞老师:
回复
静水流深
借:银行存款 贷:预收账款
2022-12-19 06:36:10
静水流深:
回复
蒋飞老师
只要开增值税票,就要记入收入吗?不论项目是否完工?
2022-12-19 06:55:11
蒋飞老师:
回复
静水流深
你好! 对的。
2022-12-19 07:10:14
静水流深:
回复
蒋飞老师
这时的增值税是按预征率预交,还是正常按11%交增值税
2022-12-19 07:28:59
蒋飞老师:
回复
静水流深
你好! 正常按11%交增值税
2022-12-19 07:58:23
月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
木木
发表的提问:
老师,这个月支付了上个月的房租,但未取得发票,请问上个月计提房租、本月支付房租,后续收到发票,这3项分别如何做分录
你好 借:预付账款 贷:银行存款 可以发票来了再做 借:管理费用-房租 贷:预付账款
84楼
2022-12-19 05:57:04
全部回复
木木:
回复
月月老师
那上月计提房租怎么做分录呢?
2022-12-19 06:25:10
月月老师:
回复
木木
你好,不出一年,比较简单的做法就是取得发票再做分录,如果遇到季度缴纳所得税的时候,可以计提房租。
2022-12-19 06:52:40
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
尼莫
发表的提问:
老师,我们是科技型企业,现支付房租10万元,但之后政府会发放租房补贴,则会计分录该怎么做?支付时,收到补贴时........
支付时 借: 待摊费用、管理费用-租赁费 贷:银行存款 收到补贴时 借:银行存款 贷:营业外收入、递延收益
85楼
2022-12-19 06:26:59
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
尹凤君
发表的提问:
老师,先支付房租,后到发票。第一借预付账款贷方银行存款。发票到了我问你做分录。谢谢
你好,是一个月的房租,还是好几个月的房租呢?
86楼
2022-12-20 05:36:48
全部回复
尹凤君:
回复
邹老师
一个季度的部分房租
2022-12-20 06:04:51
邹老师:
回复
尹凤君
你好,一个季度的房租,取得发票计入 长期待摊费用 科目核算 借:长期待摊费用,贷:预付账款
2022-12-20 06:28:23
尹凤君:
回复
邹老师
摊销时,借,主营业务成本贷方长期待摊费用,对吗?老师
2022-12-20 06:45:03
邹老师:
回复
尹凤君
你好,你单位是什么情况,会把房租计入成本核算呢?
2022-12-20 06:56:47
尹凤君:
回复
邹老师
当年的计入长期待摊费用可以吗
2022-12-20 07:16:45
尹凤君:
回复
邹老师
单位是酒店,老师
2022-12-20 07:42:26
邹老师:
回复
尹凤君
你好,你单位是什么情况,会把房租计入成本核算呢? 能给个正面回复吗
2022-12-20 07:59:13
尹凤君:
回复
邹老师
付款时,以前借方预付账款/房租,贷方,银行存款。摊销时,借方主营业务成本贷方:预付账款。我现在接原来会计的。收到发票了,怎么做分录 ,老师
2022-12-20 08:27:57
尹凤君:
回复
邹老师
发票现在到了,我怎么做分录呀,老师
2022-12-20 08:53:02
邹老师:
回复
尹凤君
你好,把之前会计的摊销分录(借方主营业务成本,贷方:预付账款)冲销 借:预付账款,贷:主营业务成本 取得的发票 借:长期待摊费用,贷:预付账款 按月摊销 借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
2022-12-20 09:06:29
尹凤君:
回复
邹老师
酒店行业,房租走成本还是费用合适也就是销售费用还是管理费用
2022-12-20 09:32:42
邹老师:
回复
尹凤君
你好,酒店行业,房租需要计入成本核算
2022-12-20 09:55:10
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
时光恍然
发表的提问:
一次性支付两年软件系统租赁费,没有收到发票,怎么做会计处理呢
借:预付账款贷:银行存款
87楼
2022-12-20 06:02:55
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
不仙
发表的提问:
店铺支付房租和收到对方发票时该怎么做会计分录
这个支付做借其他应付款,贷银行,收到发票做借销售费用,贷其他应付款
88楼
2022-12-20 06:23:59
全部回复
答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
清秀的未来
发表的提问:
先预收房租租金,次月开具发票,然后收入按月确认的会计分录
你好 借 银行存款 贷 预收账款 然后次月开具发票 借 预收账款 贷 其他业务收入 应交税费 再每月 借 预收账款 贷 其他业务收入
89楼
2022-12-21 05:56:44
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
友菲
发表的提问:
支付的房租费用跨月才收到发票,怎么记会计分录呢?
借:以前年度损益调整贷:预付账款
90楼
2022-12-21 06:15:24
全部回复
友菲:
回复
袁老师
为什么是以前年度损益调整呢 比如我一月份付的款 二月份才收到发票 那我付款时怎么记录 收到发票时又怎么记录呢
2022-12-21 06:45:13
袁老师:
回复
友菲
不跨年不用,跨年了用以前年度损益调整
2022-12-21 07:01:44
友菲:
回复
袁老师
那我是不是可以理解为您根本没有回答我的问题 我问的时付款时怎么记账 收到发票时又怎么记账 答案呢???
2022-12-21 07:20:05
袁老师:
回复
友菲
借:预付账款贷:银行存款;借:原材料贷:预付账款
2022-12-21 07:49:17
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