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帖子
先支付房租后收到发票会计处理
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
林
发表的提问:
公司处于停业状态,办公室原价转租给了其他公司,然后我们照常支付房租给原房东,请问我们在支付房租做管理费用,收到房租时应该怎么做?
你好,支付的房租作为成本,收到的房租做其他业务收入
106楼
2022-12-25 05:30:20
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
小草
发表的提问:
支付了一年的房租,是不是先计入长期待摊,然后按月分摊入到管理费用-租赁费,办公用的
你好,计入待摊费用,然后按月分摊计入相应的科目
107楼
2022-12-25 05:48:10
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立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
tina
发表的提问:
老师,我预付了房租费,账务处理: 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 每月分摊费用,账务处理: 借:管理费用-房租费 贷:预付账款 上面的分录对吗? 几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
108楼
2022-12-25 06:14:59
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tina:
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立红老师
后来又交了2000元,是同事用备用金垫付的,怎样做分录?
2022-12-25 06:31:32
立红老师:
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tina
你好 交款还是计入预付账款 借,预付账款 贷,银行存款等
2022-12-25 06:57:23
tina:
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立红老师
我同事报销时,分录可以这样吗? 借:管理费用-房租费 贷:其他应付款
2022-12-25 07:17:39
立红老师:
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tina
你好,可以,是可以的。
2022-12-25 07:42:07
tina:
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立红老师
好的,谢谢
2022-12-25 07:58:44
立红老师:
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tina
不客气的,祝您学习愉快
2022-12-25 08:24:30
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
,,,
发表的提问:
支付了半年的房租,但是目前还未收到发票,收到发票钱摊销每月的房租吗
你好,半年的房租要按每个月先摊销,借预付账款,贷银行存款,每个月摊销借管理费用--租金,贷预付账款
109楼
2022-12-26 05:00:30
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
动人的中心
发表的提问:
老师,支付房租给个人,没有收到发票怎么做账
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
110楼
2022-12-26 05:05:55
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动人的中心:
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郭老师
好的,谢谢老师
2022-12-26 05:33:24
郭老师:
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动人的中心
不用客气,工作愉快。
2022-12-26 06:00:56
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
仁爱的火
发表的提问:
你好! 公司发出和收到赠券如何做会计处理和纳税?支付返现如何会计处理和纳税呢? 谢谢!
发出借销售费用贷预收 收到借预付贷营业外收入 支付返现借销售费用贷现金
111楼
2022-12-26 05:34:18
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东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
刘小酒
发表的提问:
9月支付9-12月的房租,但是还没有收到发票,这种情况下9月可以摊销房租嘛?
你好,没问题,可以摊销房租。
112楼
2022-12-26 05:44:11
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
宣敏
发表的提问:
支付了房租当月没收到发票,怎么做账?
借;预付账款 贷;银行存款
113楼
2022-12-26 06:12:00
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宣敏:
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邹老师
借:其他应收款 贷:银行存款 这样行吗?
2022-12-26 06:35:43
邹老师:
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宣敏
有的企业也会是这样处理
2022-12-26 06:45:51
宣敏:
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邹老师
老师,这2中都行吗,那种更好?
2022-12-26 07:06:02
邹老师:
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宣敏
个人建议是计入预付
2022-12-26 07:17:53
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
景欣
发表的提问:
老师,请问我们支付了一年房租,15万,但是发票还没有收到,怎么做账
付款 借其他应付款 贷银行 。按月摊销做借管理费用 贷预付账款,收到发票做借预付账款 贷其他应付款,
114楼
2022-12-27 05:27:00
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景欣:
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maize老师
那我之前做的摊销是做的 借费用 -房租长期待摊费用费祖,错了吗
2022-12-27 05:53:41
maize老师:
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景欣
你这个一年做预付账款,不要使用长期待摊费用,大于1年长期待摊费用
2022-12-27 06:07:30
景欣:
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maize老师
去年支付房租 我做的借 预付账款 贷 银行存款,但是只收到4个月的发票。今年又开始交一年房租了,我还可以预付账款 贷 银行吗?然后每月摊销 就长期待摊费用,拿到发票的时候 我就不知道怎么做了
2022-12-27 06:31:28
maize老师:
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景欣
按月摊销做借管理费用 贷其他应付款-房租,收到发票做借其他应付款-房租 贷预付账款 房东,这个不要挂长期待摊费用,你冲掉,之前有学员被税局说了,1年不要挂长期待摊费用 ,1年其他应付款-预付账款使用这个
2022-12-27 06:53:52
景欣:
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maize老师
那我冲的话 是不是 借长期待摊费用 贷其他应付款-房租?直接这样做行吗··就做到其他应付款科目上
2022-12-27 07:07:13
maize老师:
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景欣
借长期待摊费用 负数 借其他应付款房租,之前挂长期待摊费用冲转其他应付款房租,
2022-12-27 07:24:30
景欣:
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maize老师
那以后我做付款 的借预付账款-房租 贷银行存款,分摊的时候 借费用-房租 贷 其他应付款-房租 ,收到发票的时候借其他应付款 贷预付账款?对吗老师
2022-12-27 07:35:19
maize老师:
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景欣
不是借预付账款-房东,贷银行,分摊的时候 借费用-房租 贷 其他应付款-房租 是,收到发票的时候借其他应付款-房租 贷预付账款-房东
2022-12-27 07:54:45
景欣:
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maize老师
那么 我的长期待摊费用 一直做在贷方的,为什么冲转给其他应付款 是在借方呢
2022-12-27 08:19:39
maize老师:
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景欣
长期待摊费用 亲把这个冲掉,借长期待摊费用 负数 借其他应付款房租 冲掉没有余额,这个收到之前发票就贴这个后面,后面再开后面的再做借其他应付款-房租 贷预付账款-房东
2022-12-27 08:30:58
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
会计学堂
发表的提问:
老师好,支付了半年的房租,但是目前还未收到发票,收到发票前要摊销每月的房租吗
您好 支付了半年的房租,目前还未收到发票,收到发票前要摊销每月的房租
115楼
2022-12-27 05:52:16
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会计学堂:
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bamboo老师
付款时:借:预付账款 60000 贷:银行存款 60000 摊销时:借:管理费用10000 贷:预付账款10000 收到发票:借:预付账款:56603.77 应交税费-增值税(进项)3396.23 贷:预付账款56603.77 管理费用 3396.23 是这么做吗?
2022-12-27 06:08:39
bamboo老师:
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会计学堂
摊销时: 借:管理费用 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款——暂估预付账款 收到发票 借:预付账款——暂估预付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:预付账款
2022-12-27 06:26:15
会计学堂:
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bamboo老师
老师 您好 税务申报的时候管理费用有个明细开办费,这是我公司做账的第一个月,可以把业务招待费剔除之后全填开办费吗?
2022-12-27 06:36:44
bamboo老师:
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会计学堂
筹建期间的 一般计入长期待摊费用科目 筹建结束后可以一次性转入管理费用——开办费
2022-12-27 06:58:19
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
晚秋、冬至
发表的提问:
支付房租是收到发票开始摊销,还是支付时摊销
你好,从房租受益期限开始的月份摊销
116楼
2022-12-27 06:11:59
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晚秋、冬至:
回复
邹老师
我们是九月份交的房租,但是所属期是6-12月份,十月份收到的发票,那我应该是十月份开始摊销吗补摊之前月份的吗
2022-12-27 06:36:12
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,是10月份开始摊销6-10月份的租金
2022-12-27 07:05:05
晚秋、冬至:
回复
邹老师
就是收到发票后冲回预付款之后借其他应付款房租 应交增值税贷银行存款之后在补摊6-10月费用借管理费用-房租贷其他应付款房租对吗
2022-12-27 07:33:53
邹老师:
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晚秋、冬至
你好,你之前支付房租通过了预付账款科目挂账了?
2022-12-27 07:56:53
晚秋、冬至:
回复
邹老师
对是的,九月份付的用的预付款,可以吗
2022-12-27 08:26:41
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,先付款,没有取得发票,可以通过预付账款核算
2022-12-27 08:54:49
晚秋、冬至:
回复
邹老师
是先付款没有取得发票,老师我想问您收到商品没有发票也没有供应商发来的随货单,那原始凭证是什么
2022-12-27 09:08:12
邹老师:
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晚秋、冬至
你好 先付款,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 然后按月摊销 收到商品应当让供应商提供送货单作为原始凭证才是的
2022-12-27 09:22:17
晚秋、冬至:
回复
邹老师
但是没有提供,因为我们还没有付款,那应该怎么办呢
2022-12-27 09:34:55
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,应当让供应商提供才是的
2022-12-27 09:47:54
晚秋、冬至:
回复
邹老师
他们给的明细单没有盖章可以吗,
2022-12-27 10:01:22
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,送货单需要加盖对方单位公章才是的
2022-12-27 10:30:50
晚秋、冬至:
回复
邹老师
之前因为不是很严谨,有一些是没有明细单的,那应该怎么办啊老师
2022-12-27 10:58:30
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,现在按规定把之前不严谨的单据补上,加盖相应印章就是了
2022-12-27 11:16:48
晚秋、冬至:
回复
邹老师
老师,之前的客户联系不上了,可以用我们自己的入库单先不上吗
2022-12-27 11:37:03
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,这个送货单是需要供应商提供才是的
2022-12-27 11:55:48
晚秋、冬至:
回复
邹老师
联系不上了补不了了怎么办呢
2022-12-27 12:16:34
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,既然都有向对方购进商品,怎么会都无法联系了呢?是虚假交易吗?
2022-12-27 12:32:03
晚秋、冬至:
回复
邹老师
不是的,采购不是这边负责,让采购的人员去要,但是厂家说已经给发票了不在提供了时间太长了
2022-12-27 12:44:00
邹老师:
回复
晚秋、冬至
你好,之前没有开具发票,对方送货了,对方就有义务提供送货单,不能以时间太长为由拒绝的
2022-12-27 13:04:55
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.86w
引用 @
wenwen
发表的提问:
支付的房租,但是没收到发票,怎么做账
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除
117楼
2022-12-28 05:52:47
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wenwen:
回复
文文老师
具体分录
2022-12-28 06:06:32
wenwen:
回复
文文老师
房租发票下个月能收到
2022-12-28 06:33:15
文文老师:
回复
wenwen
借:预付账款 贷:银行存款 再按支付租期,按月摊销
2022-12-28 07:02:47
wenwen:
回复
文文老师
老师请问下,这个月我单位收的房租,下个月确认收入,这个月怎么做账,是记入其他应付款吗
2022-12-28 07:26:07
文文老师:
回复
wenwen
记入其他应付款可以,也可以计入预收账款。取决于个人习惯
2022-12-28 07:44:33
牛老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.36w
引用 @
海之蓝
发表的提问:
收房租先开的发票,过几天收到租金,要先挂应收账款,然后收到款时再冲吗?
你好,是的,先挂应收账款,收到钱冲销
118楼
2022-12-28 06:00:55
全部回复
答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
tina
发表的提问:
老师,我预付了房租费,账务处理: 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 每月分摊费用,账务处理: 借:管理费用-房租费 贷:预付账款 上面的分录对吗? 几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
119楼
2022-12-28 06:09:00
全部回复
tina:
回复
答疑苏老师
怎样写分录呢
2022-12-28 06:21:09
答疑苏老师:
回复
tina
你好 借管理费用 负数 贷预付账款 负数 然后再借管理费用 贷预付账款
2022-12-28 06:39:49
tina:
回复
答疑苏老师
第 二笔分录是不是一次性把房租费计入管理费用了呢?
2022-12-28 06:50:00
答疑苏老师:
回复
tina
你好 是的 是这样的。
2022-12-28 07:19:49
tina:
回复
答疑苏老师
收到发票了,我不太明白了
2022-12-28 07:31:29
答疑苏老师:
回复
tina
你好 哪里不明白呢?
2022-12-28 08:01:28
tina:
回复
答疑苏老师
房租费每个月分摊的吧
2022-12-28 08:29:24
答疑苏老师:
回复
tina
你好 是的 是每个月摊的。
2022-12-28 08:44:27
tina:
回复
答疑苏老师
那分录怎样写呢
2022-12-28 08:58:30
答疑苏老师:
回复
tina
你好 老师上面给你分录了,是冲掉多少管理费用,再做多少管理费用,剩下的还是每月摊销。
2022-12-28 09:09:04
tina:
回复
答疑苏老师
分录怎样写呢?
2022-12-28 09:27:06
tina:
回复
答疑苏老师
你是不是在百度上刚查过了
2022-12-28 09:44:38
答疑苏老师:
回复
tina
你好 老师没查过呀,怎么了?分录老师上面写给同学了 ,然后每个月摊销再 借管理费用 贷预付账款
2022-12-28 09:54:39
陈静老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
1.25w
引用 @
口口
发表的提问:
17年支付的房租,18年1月收到发票,17年和18年分别怎么做账?
你好,17年 借:预付账款 贷:银行存款 18年 借:管理费用 贷:预付账款
120楼
2022-12-29 05:20:21
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