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收到采购发票的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 二苏、 发表的提问:
去年的采购成本没有结账没收到发票 暂估入账 分录怎么做 今年 收到发票冲掉 分录怎么做
您好 请问去年采购的货物什么时候出售的
196楼
2023-05-03 20:18:00
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二苏、:回复bamboo老师 去年采购完就出售了
2023-05-03 20:29:25
bamboo老师:回复二苏、借:库存商品 不含税金额 贷:应付账款-暂估应付账 借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票后 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2023-05-03 20:43:23
二苏、:回复bamboo老师 你好这个 进项税 冲的去年的吗
2023-05-03 21:02:16
bamboo老师:回复二苏、这个进项税 不是您今年收到发票了吗
2023-05-03 21:14:22
二苏、:回复bamboo老师 是小规模 的 那去年的的暂估入账 转到今年了吗 成本票 也是今年的是吗
2023-05-03 21:43:52
二苏、:回复bamboo老师 我刚才说 的进项税说错了
2023-05-03 22:01:04
bamboo老师:回复二苏、去年的暂估入账 去年暂估结转成本了 今年收到发票暂估冲销一下就好了
2023-05-03 22:12:31
二苏、:回复bamboo老师 那去年的 销售的 成本票不就没有了吗
2023-05-03 22:41:58
bamboo老师:回复二苏、去年是暂估的 不需要发票啊 如果有发票 那还暂估干啥呢
2023-05-03 23:01:28
二苏、:回复bamboo老师 小白什么也不懂 别人说什么吗 我也一听 不明白的我也不好意思问 就拿到这上面问
2023-05-03 23:13:04
bamboo老师:回复二苏、没事的 暂估的时候不需要发票 汇算清缴前取得发票了 就可以算去年的成本 税前扣除
2023-05-03 23:37:21
二苏、:回复bamboo老师 明白了 谢谢老师
2023-05-04 00:05:11
bamboo老师:回复二苏、不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-05-04 00:29:01
二苏、:回复bamboo老师 主要是跨年了 我就想问问是不是也可以
2023-05-04 00:42:19
bamboo老师:回复二苏、跨年了 也可以的哈
2023-05-04 01:11:48
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ €比烟花©还寂寞€ 发表的提问:
暂估入库的材料(采购的材料)会计分录如何处理,次月发票到了如何冲账
你好! 1.暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款
197楼
2023-05-04 17:18:57
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蒋飞老师:回复€比烟花©还寂寞€2.次月冲暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款 (金额用负数表示)
2023-05-04 17:39:06
蒋飞老师:回复€比烟花©还寂寞€3.根据发票做账 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款
2023-05-04 17:50:45
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 向日葵(^_^) 发表的提问:
餐厅采购酒水会计分录怎样做,销售后又应该怎样做。月底有存货又怎么做分录?
购买可以借库存商品进项税额贷应付账款等,销售了,确认收入,借银行存款等贷主营业务收入,结转成本,主营业务成本贷库存商品,库存商品的期末余额就是存货,不需要再单独做账务处理
198楼
2023-05-04 17:33:39
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向日葵(^_^):回复文老师 老师请你教教我这张营业收入核对表要怎样做?
2023-05-04 18:13:21
文老师:回复向日葵(^_^)可以的,您可以 这样做
2023-05-04 18:25:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ A????甜甜???????? 发表的提问:
一般纳税人购货发票收到的是普票,会计分录怎么做?
您好 借:库存商品等 贷:应付账款
199楼
2023-05-04 17:57:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
购买原材料采用款到发货方式的会计分录怎么写,运费怎么做分录?
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 运费计入材料的入账成本 
200楼
2023-05-04 18:18:11
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月付款采购货物,货已到,款已付,票未到,会计分录怎么做
当货到发票未百到且未付款,按双方协商价或合同价 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录 借:预付账款--XX单位 贷:银行存款(现金) 货到时 借:库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完,发票答来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到,货物未到的情回况,作“在途物资”核算,根据发票金额: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)答 贷:相关科目 物资到时: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
201楼
2023-05-04 18:32:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 憨憨 发表的提问:
1. 3月4日,采购员林达到广州采购材料,开立临时采购账户,委托银行将30 000元汇往采购地广州工商银行。完成会计分录。 2. 3月9日,采购员林达回厂,采购发票上列明购进材料价款16 000元,增值税额2 720元,共计18 720元,材料验收入库。完成会计分录。 3. 3月10日,将在广州工商银行的外埠存款清户,收到银行收账通知,外埠存款余额11 280元收妥入账。完成会计分录。 4. 3月15日,企业申请办理银行汇票,将银行存款66 000元转为银行汇票存款。完成会计分录。 5. 3月17日,采用银行汇票结算方式购进材料,价款45 000元,增值税7 650元,共计52 650元,材料验收入库。完成会计分录。 6 3月20日,银行将多余款项13 350元退回,收妥入账。完成会计分录。 7. 3月27日,企业将银行存款50 000元存入信用卡。完成会计分录。 8 3月28日,用信用卡支付业务招待费5 000元。完成会计分录。
借 银行存款-专户 贷 银行存款-基本户 30000 借 原材料 16000 应交税费 2720 贷 银行存款 专户 18420 借 银行存款 11280 贷 其他货币资金 11280 借 应付票据 66000 贷 其他货币资金 66000 借 原材料 45000 应交税费 7650 贷 应付票据 52650 借 银行存款 13350 贷 应付票据 13350 借 其他应收款 50000 贷 银行存款 50000 借 销售费用 5000 贷 其他应收款 5000
202楼
2023-05-07 20:00:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
购进货物 上个月付的款 这个有才来发票(商贸企业) 付款时会计分录是?收到发票时会计分录是
做到货了吗 还是只付了款?
203楼
2023-05-07 20:13:35
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帆:回复玲老师 货收到了 就是还没开发票过来
2023-05-07 20:25:31
帆:回复玲老师 因为金额小 所以都是攒几次才开
2023-05-07 20:50:22
玲老师:回复货到票未到,先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估收到发票后,红冲暂估分录借库存商品负数贷应付账款负数,按发票金额做账,借库存商品贷应付账款。
2023-05-07 21:08:42
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小姚小姚,永远逍遥 ? 发表的提问:
5.2014/5/19 收到贵阳云创公司寄来的采购专用发票(2550元)及运费发票(300元),对采购成本进行结算,并对采购过程产生的运费进行分摊,分摊到采购成本中。分录怎么写
你这个没有说专用发票的税率,无法计算进项税/
204楼
2023-05-07 20:35:59
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小姚小姚,永远逍遥 ?:回复江老师 不用算进项税额,只要分录
2023-05-07 20:59:45
江老师:回复小姚小姚,永远逍遥 ?进项税是影响入账的采购成本的,进项税是可以抵扣的,入账的成本:2550%2B300-可以抵扣的进项税
2023-05-07 21:19:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
购货未付款未收到货,先收到发票了,会计分录怎么写
你好,这种可以不用做账的。
205楼
2023-05-08 16:47:19
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 马旭迎 发表的提问:
老师您好,采购设备,款已付,货到了,没收到发票怎么做分录?发票到了又怎么做分录?
同学,你好,先做暂估入账处理,借:库存商品(不含税)贷:应付账款-暂估应付款,收到发票,冲回原来的暂估,然后根据发票借:借:库存商品、应交税费-增值税-进项税,贷:应付账款
206楼
2023-05-08 17:09:55
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马旭迎:回复小叶老师 老师,设备的话,不是借固定资产吗?
2023-05-08 17:41:04
小叶老师:回复马旭迎如果是设备作为固定资产的,把库存换成固定资产
2023-05-08 17:58:13
马旭迎:回复小叶老师 这里边没有涉及银行存款吗?款已经付出去了
2023-05-08 18:10:14
小叶老师:回复马旭迎支付款项:借:应付账款,贷:银行存款
2023-05-08 18:20:21
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 曲登旺姆 发表的提问:
工厂车间采购设备的零星配件,怎么做会计分录
你好计入低值易耗品 领用计入相关成本或者费用
207楼
2023-05-08 17:33:37
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ connie晨晨 发表的提问:
私立学校采购防晒服用于宣传,每件33元!客户点赞付39元领取的会计分录处理?
1.购买 借库存物品 贷银行存款 2. 客户点赞付39元领取 借银行存款 贷经营收入 应交税费…应交增值税
208楼
2023-05-08 17:54:06
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connie晨晨:回复蒋飞老师 这个可以纳入经营收入?我的意思是学校主要已授课为主
2023-05-08 18:21:14
蒋飞老师:回复connie晨晨是的,业务实质是销售业务的
2023-05-08 18:32:59
connie晨晨:回复蒋飞老师 您的意思是分录还是这样做?我当时计入了销售费用,自己比较纠结
2023-05-08 18:57:06
蒋飞老师:回复connie晨晨是的,视同销售业务处理的
2023-05-08 19:20:36
connie晨晨:回复蒋飞老师 月初交纳本月社保,月末发放上月工资。月初交社保我知道怎么处理,但是发放上月的工资时,涉及到已经扣除的社保该怎么处理?
2023-05-08 19:43:19
蒋飞老师:回复connie晨晨本月交纳本月社保 借管理费用…社保费 其他应收款(个人部分) 贷银行存款 月底计提工资 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬 次月发工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款(个人部分社保) 银行存款
2023-05-08 19:56:31
connie晨晨:回复蒋飞老师 缴纳上半年1-6月的公积金怎么做分录?关键是6月才开始建账?
2023-05-08 20:12:08
蒋飞老师:回复connie晨晨借管理费用…公积金 贷银行存款
2023-05-08 20:36:01
connie晨晨:回复蒋飞老师 1-5月的也一起计入管理费用,这个毕竟不是当期发生的哎
2023-05-08 20:56:32
蒋飞老师:回复connie晨晨没有跨年可以一起记入管理费用的
2023-05-08 21:22:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 莉莉6395 发表的提问:
老师:一个新开的酒店目前只入住了一层楼,但是其他的楼层还在装修,其装修用采购的东西及酒店配备的用品怎么做会计分录啊?
您好!这个要分开。如果是装修的,计入在建工程。 酒店的用品,计入低耗品等科目。
209楼
2023-05-08 18:23:58
全部回复
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
老师:你好!我想问哈,科技项目资金,在项目预算经费分解表里。比如,购置机器设备,采茶机2台,预算金额6000元,企业实际采购采茶机2台,花费8000元,象这种情况怎样做会计分录呢?
你正常做账,中间的差额用材料采购差异体现
210楼
2023-05-09 17:41:06
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