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交上年所得税的会计分录
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 红梅花开 发表的提问:
老师好,问下公司2018年所得税汇算清缴后多交8000,2019年没有交所得税,2020年二季度要交所得税,要进行抵顶,问怎样做抵顶分录?以前会计没有做计提分录
您好,18年汇算清缴后多交的8000元,有没有做分录?目前账上的应交税费-应交所得税有余额吗?
106楼
2023-03-08 20:11:42
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红梅花开:回复路老师 前任会计18年多交没有做分录 ,应交税费应交所得税没有余额,多少没有计提,只做一个汇款分录 借管理费用—所得税 贷银行
2023-03-08 20:45:45
红梅花开:回复路老师 前任会计18年多交没有做分录 ,应交税费—应交所得税没有余额,以前没有计提,只做一个汇款分录 借管理费用—所得税 贷银行
2023-03-08 21:08:33
路老师:回复红梅花开正常19年汇算18年的时候,如果多交要退的所得税,应该要补做一笔 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 这样,应交税费-应交所得税就有借方余额,20年第二季度要交所得税时,按照正常要交的所得税金额计提,如果计提的金额小于8000,那么第二季度不用交所得税,在应交税费-应交所得税这个科目借方余额会体现还有多少没有抵扣,等下次再抵税。
2023-03-08 21:36:38
红梅花开:回复路老师 如果经过损益调整那2019年财务报表数据都变了,跟2019年财务申报表不符,怎么办?
2023-03-08 22:00:58
路老师:回复红梅花开简单的方法就直接在20年补
2023-03-08 22:21:41
红梅花开:回复路老师 那分录怎么做请教
2023-03-08 22:50:21
路老师:回复红梅花开在20年先做下面这个凭证 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 然后20年第二季度再计提所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
2023-03-08 23:07:10
红梅花开:回复路老师 1.这么做利润分配影响的收据是2020年的对吗?2.执行小企业会计准则\',没有损益调整科目,直接做借应交税费所得税 贷利润分配未分配利润 可以吗
2023-03-08 23:27:59
路老师:回复红梅花开19年改下来比较麻烦,直接做进20年就好,可以直接做利润分配-未分配利润科目
2023-03-08 23:41:50
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 赵高松 发表的提问:
老师,当年错的会计分录上确认“主营业务收入”了,那么当年不是多交“应交税费-应交所得税”了吗?可为什么在答案上不冲减应交税费-应交所得税“,反而增加”递延所得税资产“?谢谢回复。
因为税法上认的是实际发生,这个企业所得税上收入是要确认在2019年,而当时会计上也是这么做的,所以应交所得税没差
107楼
2023-03-08 20:23:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 勤恳的奇异果 发表的提问:
补交上年企业所得税分录
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交业所得税 借:应交税费--应交业所得税 贷:银行存款
108楼
2023-03-13 19:25:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ YUHAHA 发表的提问:
以前年度企业所得税,钱交了,但是账务上只做了交款的会计分录未计提费用该如何处理?
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。
109楼
2023-03-13 19:32:50
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 冰之梦 发表的提问:
今年汇算清缴后交的2018年企业所得税,会计分录怎么做
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
110楼
2023-03-13 19:53:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 初雪* 发表的提问:
老师补交以前年度所得税会计分录怎么做
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
111楼
2023-03-13 20:14:58
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
老师,三月计提企业所得税的会计分录 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 这个分录是对的吗, 企业所得税费用需要结转到本年利润这个科目吗
你好。所得税费用需要结转本年利润
112楼
2023-03-14 19:38:01
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豆豆:回复言岩老师 好的知道了谢谢老师
2023-03-14 19:53:48
豆豆:回复言岩老师 辛苦了
2023-03-14 20:17:05
言岩老师:回复豆豆你好。不客气的。祝你工作愉快
2023-03-14 20:37:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ zhang 发表的提问:
预交企业所得税的会计分录
你好 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
113楼
2023-03-14 19:55:17
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 糊涂 发表的提问:
汇算清缴的分录怎么做?是不 是小企业和企业制度的不一样的? 1、如果是执行的是企业会计准则,会计分录: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 2、如果是执行的是小企业会计准则,会计分录: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
1、分录是对的 2、不对的,如果使用的是小企业会计准则的话, 分录为 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税
114楼
2023-03-14 20:08:59
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糊涂:回复张艳老师 张老师,问下你,是不是往来科目中,不能是负数余额对吗?如果是,是不是代表做错了账目
2023-03-14 20:41:31
张艳老师:回复糊涂可以由负数余额,这样的情况涉及科目重分类了。
2023-03-14 21:02:25
糊涂:回复张艳老师 可以由负数余额,这样的情况涉及科目重分类了。 不理解,能仔细说吗
2023-03-14 21:14:11
张艳老师:回复糊涂您给老师列举一下出现科目余额负数的情况,老师帮您回复,这样跟有针对性吗?是不是?
2023-03-14 21:34:34
糊涂:回复张艳老师 请看下面的图片,汇算清缴的人说,不应该出现负数,说我账目做错了。但是这个软件就是这样,我不认同他说我的账目做错了。软件里的,又不是我可以手动去改
2023-03-14 21:56:59
张艳老师:回复糊涂举例其中一个应收账款的负数,其实是要重分类为预收账款科目的。
2023-03-14 22:17:18
张艳老师:回复糊涂这个资产负债表是没有问题的,只是由于记帐软件自动计算出来的。
2023-03-14 22:42:08
糊涂:回复张艳老师 但是汇算清缴的人硬说是我做错了账目才出现负数,我不承认,觉得很尴尬
2023-03-14 23:04:46
张艳老师:回复糊涂您说的这个”汇算清缴的人“指的是哪里的?
2023-03-14 23:31:48
糊涂:回复张艳老师 就是会计事务所的人,他说,我的往来科目出现负数,是做错了账
2023-03-15 00:00:04
张艳老师:回复糊涂对于事务所的人来讲,财务报表这样列表,是违反了财务报表列报的准确性了,人家会要求做科目重分类的,这个是可以理解的。各自角度不一样。
2023-03-15 00:19:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 后会无期 发表的提问:
老师,公司执行小企业会计准则,今年退回上年多交的所得税,这个分录怎么写。谢谢
借银行存款贷应交税费,借应交税费贷利润分配未分配利润。
115楼
2023-03-15 19:40:09
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ yoyo 发表的提问:
企业所得税年度汇算清缴 交的税金 会计分录怎样做?
您好,交税时,借;应交税费-应交企业所得税,贷:现金或者银行存款。计提时,借:所得税,贷:应交税费-应交企业所得税。
116楼
2023-03-15 20:02:24
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小豆芽 发表的提问:
老师,三月计提企业所得税的会计分录 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 这个分录是对的吗,企业所得税费用需要结转到本年利润这个科目吗
你好 借:本年利润 贷:所得税费用
117楼
2023-03-15 20:08:59
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小豆芽:回复月月老师 谢谢老师,辛苦了
2023-03-15 20:23:32
月月老师:回复小豆芽不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-15 20:39:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 一路阳光 发表的提问:
#提问#跨年交纳上年企业所得税的分录
您好 请问缴纳了多少金额
118楼
2023-03-20 19:23:27
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 燕子 发表的提问:
行政单位上交工资薪金所得税,会计分录怎么做?
你好, 个税是从工资扣除的 借应付职工薪酬 贷其他应交税费…个税
119楼
2023-03-20 19:42:32
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蒋飞老师:回复燕子交纳 借其他应交税费…个税 贷银行存款
2023-03-20 20:03:09
燕子:回复蒋飞老师 这个要做预算会计分录吗?
2023-03-20 20:31:15
蒋飞老师:回复燕子交纳时预算会计做分录 借行政支出 贷资金结存…货币资金
2023-03-20 20:52:04
燕子:回复蒋飞老师 为什么不是借:应交税金—应交个人所得税 贷记:银行存款
2023-03-20 21:16:24
燕子:回复蒋飞老师
2023-03-20 21:41:58
燕子:回复蒋飞老师 我要根据这张单来做财务会计与预算会计分录
2023-03-20 22:09:32
蒋飞老师:回复燕子财务会计: 交纳 借其他应交税费…个税 贷银行存款 交纳时预算会计做分录 借行政支出 贷资金结存…货币资金
2023-03-20 22:27:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小笨猪♂小幸福 发表的提问:
缴纳上一年度的企业所得税改怎样做会计分录
您好,分录,计提时,借;所得税,贷;应交税费-应交企业所得税,上交时,借;应交税费-应交企业所得税,贷;现金或者银行存款。
120楼
2023-03-20 20:04:05
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小笨猪♂小幸福:回复王雁鸣老师 老师,向银行贷款80万两年,是不是借,银行存款80万,贷短期借款80万,每个到支付利息时借财务费用利息费,贷银行存款
2023-03-20 20:27:37
王雁鸣老师:回复小笨猪♂小幸福您好,向银行贷款80万两年,借,银行存款80万,贷,长期借款80。支付利息是对的。
2023-03-20 20:37:43

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