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增值税专用发票会计处理
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ GG果粒橙 发表的提问:
财政指定市政修一条公用路,该工程前期的设计费监理费由市政支付,市政是建设方,它的子公司是施工方,设计费监理费方给市政开增值税专用发票,市政怎么做会计处理
你好,借:工程施工 应交税费-应产增值税(进项税) 贷:应付账款
16楼
2022-12-20 01:40:29
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GG果粒橙:回复易 老师 老师,不是施工方也可以做工程施工吗
2022-12-20 02:32:07
易 老师:回复GG果粒橙可以收监理票的话是有施工资质的嘛
2022-12-20 02:50:46
刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
货款打到私人账户,要开增值税专用发票,怎么做会计处理
做现金收入,,,,,,,,,,,,,,
17楼
2022-12-20 02:31:11
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
我要向你请教的是农产品2%加计扣除的会计处理,如含税价10000元元的增值税专用发票税909.09元已计帐.2%什么时候扣除
你好! 当月就可以扣除,填写附表2就可以了
18楼
2022-12-20 03:46:44
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
增值税专用发票金额大于实际付款的金额,怎么做会计处理?
你好,当欠款处理 借 原材料等 应交税费-应交增值税 贷 银行存款 应付账款
19楼
2022-12-20 04:44:32
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ID 发表的提问:
已经给对方开具增值税专用发票,但还没发生销售货物行为,只是先开给对方我们收取定金的。这种怎么做会计处理??
您好!开了发票就要确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
20楼
2022-12-20 06:07:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 瘦瘦的水杯 发表的提问:
2018年1月1日,甲公司自上海证券交易所购入乙公司发行的5年期分期 付息的债券100万份,面值为500万元,债券票面利率为10%,取得该债券 的公允价值为500万元,包含已到付息期但尚末支付的债券利息50万元, 另支付交易费10万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为30 万元,在每年年初支付上年度利息,甲公司准备近期出售该项债券,对 债券采用半年计息一次 1月10日甲公司收到上述利息,2018年6月 30 日该项债券的公允价值为600万元,甲公司于2018年8月30日以800万 元的价格出售该项债券 (价款包含尚未收取的利息),支付交易费16 万元,增值税税率为6%万元。甲公司的会计处理及计算该项交易性 金融资产投资最终实际取得的投资项目收益 (计算结果四舍五入保 留整数)
你好需要计算做好了给你
21楼
2023-01-02 14:43:48
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暖暖老师:回复瘦瘦的水杯借交易性金融资产-成本450 应收利息50 投资收益10 应交税费应交增值税进项税额0.3 贷其他货币资金510.3
2023-01-02 15:21:33
暖暖老师:回复瘦瘦的水杯借其他货币资金50 贷应收利息50
2023-01-02 15:51:01
暖暖老师:回复瘦瘦的水杯借交易性金融资产公允价值变动180 贷公允价值变动损益180
2023-01-02 16:20:08
暖暖老师:回复瘦瘦的水杯借其他货币资金784 贷交易性金融资产成本450 -公允价值变动150 应交税费转让金融资产增值税16.98 投资收益167.02
2023-01-02 16:33:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 俏皮的热狗 发表的提问:
公司基本户收到保险公司赔偿金额6500元(修理费跟赔偿金相同),收到修理费增值税专用发票6500元,这种情况怎么会计处理?
支付修理 费时 借 其他应收款贷银行存款 收到保险赔款时 借银行存款贷其他应收款
22楼
2023-01-02 15:00:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 我要学会计 发表的提问:
老师您好 我想请教您一个问题 就是上个月我们收到一张增值税专用发票 但是由于对方税率开错 将发票作废 但我们已经抵扣了 我想问一下这种情况应该怎么做会计处理啊
进项转出 发票留个复印件,发票退回 借应付贷库存商品应交税费-应交增值税-进项转出
23楼
2023-01-02 15:20:53
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 神勇的含羞草 发表的提问:
某摩托车厂本月生产销售摩托车200辆,开具的增值税专用发票上注明的价款为40万元;作为奖品赞助省运动会5辆,每辆成本价为0.2万元。 要求:计算应交纳的消费税税额(成本利润率为6%,消费税税率为10%),并进行相应的会计处理
借:银行存款 45.2 贷:主营业务收入 40 应交税费-增值税-销项 5.2 借:营业外支出 11300 贷:主营业务收入 10000 应交税费-增值税-销项 1300 借:税金及附加 41000 贷:应交税费-消费税 41000
24楼
2023-01-02 15:26:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 冷傲的冥王星 发表的提问:
红星公司2019年5月1日销售给宝华公司一批商晶200件, 增值税专用发票上注明的价款40 000元,增值税税额为5 200元,该批商品的成本为30 000元。宝华公司购入后作为原材料,并已验收入库。双方协商的折扣条件为“2/10, 1/20, N/30°,假定计算现金折扣时不考虑增值祝。红星公司与宝华公司均采用总价法进行相关的会计处理。
你好,是站在哪个公司角度做分录呢?
25楼
2023-01-28 20:18:30
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冷傲的冥王星:回复邹老师 要求: (1)为红星公司编制下列情况下的会计分录: ①2019年5月1日销售商品,销售收入实现时: ②假定5月18日收到宝华公司的货款时。(2)为宝华公司编制下列情况下的会计分录:①2019年5月1日购天材料时: ②假定5月18日支付给红星公司的货款时。
2023-01-28 20:29:36
邹老师:回复冷傲的冥王星你好 (1)为红星公司编制下列情况下的会计分录: ①2019年5月1日销售商品,销售收入实现时: 借;应收账款 45200 ,贷;主营业务收入40000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)5200 借;主营业务成本 30 000 , 贷;库存商品30 000 ②假定5月18日收到宝华公司的货款时 借;银行存款44800,财务费用 40000*1%,贷; 45200 (2)为宝华公司编制下列情况下的会计分录 ①2019年5月1日购天材料时 借; 原材料40000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)5200, 贷;应付账款45200 ②假定5月18日支付给红星公司的货款时。 借;应付账款45200,贷;财务费用40000*1%,银行存款 44800
2023-01-28 20:39:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
小规模纳税人,能收增值税专用发票吗?会计处理上有什么不同吗
你好,可以,但是最好是普通发票 按全额计入,进项不得抵扣,与普通发票没有区别
26楼
2023-01-28 20:45:38
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 稳重的荷花 发表的提问:
甲公司为增值税一般纳税人购入一项专利技术,取得的增税值专用发票上注明的价款为实力为6%,增值税额为6000元,以银行存款支付要求编制取得专利,专利,专利技术的会计处理,会计处理会计
你好 借,无形资产6000 借,应交税费一应增进360 贷,银行存款6360
27楼
2023-01-28 21:01:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
缴纳一整个年度物业费,收到增值税专用发票,如何进行会计处理?
你好!这个你借预付账款 应交税费—应交增值税—进项税额 贷银行存款
28楼
2023-01-28 21:22:52
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寂寞的小白菜:回复宋生老师 每月摊销会计分录怎么做呢?
2023-01-28 21:41:52
宋生老师:回复寂寞的小白菜你好!借管理费用—物业费 贷预付账款
2023-01-28 22:11:10
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 煌崽 发表的提问:
甲公司委托丙公司销售W商品200件,W商品已经发出,每件成本为60元,合同约定协议价每件100元给丙公司。丙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为15 000元,增值税税额为1950元,款项已经收到。甲公司收到丙公司开具的代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。假定除上述情况外,不考虑其他因素。 要求:完成委托方和受托方相关会计处理。
你好 委托方 借,委托代销商品 12000 贷,库存商品 12000 借,应收账款 11300 贷,主营业务收入 10000 贷,应交税费——应增销 1300 借,主营业务成本 6000 贷,委托代销商品 6000 借,银行存款 11300 贷,应收账款11300 时间不够了,您再说句话
29楼
2023-01-28 21:41:58
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煌崽:回复立红老师 11
2023-01-28 22:05:20
立红老师:回复煌崽你好,受托方 借,库存商品 20000 贷,应付账款 20000 借,银行存款16950 贷,主营业务收入 15000 贷,应交税费 ——应增销 1950 借,主营业务成本 10000 贷,库存商品 10000 借,应交税费——应增进 1300 贷,应付账款 1300 借,应付账款 11300 贷,银行存款 11300 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-01-28 22:24:27
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
增值税专用发票的处理。
您好!这个如果你要冲红就申请红字发票,然后开具,把这个发票和红字发票都入账就可以了。不需要其他特别的理由,就说开错了就可以了。如果对方不想要票了,你也是要冲红的。
30楼
2023-01-29 21:02:17
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