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交社保的会计分录怎么做
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 白叽歪 发表的提问:
1-6月社保已交已走账,7月份社保计提,八月份交的,调增了,怎么做分录
您好,您的意思是计提的数据没有具体足,需要补计提是吗
286楼
2023-06-26 17:11:59
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白叽歪:回复文老师 是的
2023-06-26 17:25:53
文老师:回复白叽歪那就补计提一笔就好,分录和原来的一样的,金额就是差额
2023-06-26 17:45:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 梦里花落知多少 发表的提问:
预交社保怎么做分录?
借预付账款 贷银行存款 收到社保局的发票再冲减预付账款
287楼
2023-06-27 16:18:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 罗达 发表的提问:
公司的社保都是员工自己交,公司不负担 会计分录应该怎么做?
你好,只需要做计提工资的分录,不需要做社保的计提,缴纳
288楼
2023-06-27 16:42:03
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 悲凉的煎蛋 发表的提问:
社保上的数据5月份5个人单位交4423.8,个人1636.65,公司刚成立这个月没有发工资,交社保的会计分录怎么做
缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
289楼
2023-06-27 17:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ a燕子 发表的提问:
老师你好,公司给员工交社保,这个计提工资,发工资,交纳社保的分录的怎么做?
你好! 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数) 4计提工资, 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬
290楼
2023-06-28 16:16:38
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a燕子:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-06-28 16:31:20
宋生老师:回复a燕子你好!不用客气的了。
2023-06-28 16:56:34
a燕子:回复宋生老师 客运公司,司机的工资入什么科目呢?老师?
2023-06-28 17:08:47
宋生老师:回复a燕子你好!这个计入主营业务成本就好了
2023-06-28 17:28:26
a燕子:回复宋生老师 分二级科目~工资么?
2023-06-28 17:38:55
宋生老师:回复a燕子你好!是的。二级科目写工资就好了
2023-06-28 17:59:30
a燕子:回复宋生老师 好的
2023-06-28 18:22:28
宋生老师:回复a燕子你好!欢迎下次再来探讨
2023-06-28 18:39:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
计提社保的分录 和缴纳社保的分录应该怎么做啊
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
291楼
2023-06-28 16:33:28
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ -陌若安生* 发表的提问:
发工资代扣社保怎么做会计分录?
按下面这个做分录处理就可以。
292楼
2023-06-28 16:55:09
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 一叶青橙 发表的提问:
那个社保减免会计分录怎么做呢
你好,你说的是企业减免的部分吗?这个直接不做的
293楼
2023-06-28 17:08:59
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 阿欧 发表的提问:
给员工交的社保怎么做分录
借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
294楼
2023-07-02 17:46:25
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 追逐繁星 发表的提问:
新单位给新员工交社保应该怎么交会计分录阿
你好,新单位给新员工交社保?这个跟老员工处理是一样的
295楼
2023-07-02 18:03:13
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追逐繁星:回复佟老师 会计分录怎么处理阿,老师
2023-07-02 18:22:12
佟老师:回复追逐繁星单位负担部分 借管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人负担部分 借应付职工薪酬 贷银行 个税 其他应付款-社保 支付 借应付职工薪酬 其他应付款-社保 贷;银行存款
2023-07-02 18:34:50
追逐繁星:回复佟老师 好的,多谢老师
2023-07-02 18:45:46
佟老师:回复追逐繁星不客气,祝您学习愉快!
2023-07-02 19:08:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小飞飞 发表的提问:
老师计提员工工资,要交社保怎么写会计分录?
你好 参考1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
296楼
2023-07-02 18:31:13
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚幻的摩托 发表的提问:
直接减免的公司社保费,会计分录怎么做
这个可以不做账,或者你计提,做借应付职工薪酬 贷营业外收入
297楼
2023-07-02 18:37:03
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 陈江燕 发表的提问:
公司为员工购买社保的会计分录怎么做?
计提单位部分,借,费用-社保,贷,应付职工薪酬-社保, 缴纳时候,借,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,贷,银行存款
298楼
2023-07-02 18:59:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 江湖喵? 发表的提问:
老师好,这次社保减免的会计分录怎么做?
可以少计提,之前计提科目不变数值是负数冲掉,2 可以把这个不需要交转营业外收入,借应付职工薪酬 社保 贷营业外收入,
299楼
2023-07-03 16:32:52
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 皆如愿 发表的提问:
公司银行收到员工缴纳社保的款4550 交完社保后还余部分3元款在银行账上 会计分录应该怎么做?
属于欠员的工款3元,记在其他应收款的贷方3元
300楼
2023-07-03 16:56:59
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皆如愿:回复李爱文老师 公司收到员工自己交的社保款 4550 银行存款不是增加吗? 交完社保后还余3元 不是记其他应付款吗?这笔会会计分录麻烦老师具体下好吗?借:?贷:?
2023-07-03 17:17:38
李爱文老师:回复皆如愿一、收到4550元 借:银行存款 4550 贷:其他应收款——XX个人 4550 二、交社保时 借:其他应收款——XX个人 4547 贷:银行存款 4547 三、这样,你就是在”其他应收款——XX个人“贷方余额3元
2023-07-03 17:40:32

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