咨询
会计怎么给公司发工资吗
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蜜汁炖鱿鱼 发表的提问:
公司承包的一项工程支付给工人的工资会计分录要怎么写,
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
106楼
2023-03-07 20:17:27
全部回复
蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 这个我懂,是要进到哪个成本科目,
2023-03-07 20:45:11
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼计提计入工程施工——合同成本——人工
2023-03-07 20:57:22
蜜汁炖鱿鱼:回复邹老师 @邹老师:工程完工,要结转到主营业务成本吗?
2023-03-07 21:19:32
邹老师:回复蜜汁炖鱿鱼你好,是与工程结算对冲
2023-03-07 21:32:15
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
老师 能发一下建筑公司劳务公司的工资表模板吗 给会计做账用的
同学你好,麻烦你电脑上登录学堂,在首页的更多里查到,会计工作模板,点进去,在搜索框输入工资,在结果中选择参考使用,谢谢。
107楼
2023-03-07 20:39:58
全部回复
漠:回复王雁鸣老师 谢谢 今天没上班 明天上了班查一下
2023-03-07 21:25:38
王雁鸣老师:回复同学你好,好的,麻烦你明天看看吧,谢谢。
2023-03-07 21:46:11
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 程思 发表的提问:
公司老板及家人把个人社保挂靠公司,以公司员工身份证交社保。会计该怎么做,是不是要给他们发工资,再从工资里扣?
你好,最好是发工资,这样看不出是挂靠的。
108楼
2023-03-07 20:47:59
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
公司有缴纳社保,个税,那工资应怎么计提以及发放,详细会计分录给说一下吧?
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税
109楼
2023-03-08 19:16:39
全部回复
小鱼儿:回复易 老师 例如张三工资6000元,社保公司800,个人200,个税10元,这个计提分录,发放分录怎么做?
2023-03-08 19:37:58
易 老师:回复小鱼儿借:管理费用等科目6000,贷:应付职工薪酬6000,借:应付职工薪酬6000,贷:银行存款5790,其他应交款-社保200,交交税费-个税10
2023-03-08 20:00:21
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 城3210 发表的提问:
一员工小王从公司借款2万,从工资里扣,本月公司给员工发的工资合计是20万,小王本次工资是1万,从工资里扣了1万,本次发给小王的工资为0,剩余1万下个月扣,这个会计分录怎么做?
你好,借款时,借:其他应收款 2 贷:银行存款 2 发放工资时扣借款,借:应付职工薪酬——工资 1 贷:其他应收款1
110楼
2023-03-08 19:39:32
全部回复
城3210:回复立红老师 还有工资怎么做账啊 借 管理费用 贷 应付职工薪酬啊
2023-03-08 20:03:22
城3210:回复立红老师 合并在一起怎么做账?
2023-03-08 20:16:46
立红老师:回复城3210你好,工资是借 管理费用 贷 应付职工薪酬 需要分开做账
2023-03-08 20:31:21
城3210:回复立红老师 借借款时 借 其他应收款2万 贷银行存款2万。 发工资时 借 管理费用 工资20万 贷 应付职工薪酬20万 借应付职工薪酬20万 贷其他应收款1万 贷 银行存款19万
2023-03-08 20:52:21
城3210:回复立红老师 是这样做会计分录吗?
2023-03-08 21:10:53
立红老师:回复城3210你好,计提工资 时借 管理费用 工资20万 贷 应付职工薪酬20万 发放工资时 借应付职工薪酬20万 贷其他应收款1万 贷 银行存款19万
2023-03-08 21:25:41
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ Sherry 发表的提问:
员工的工资和社保由外包的劳务公司代发,劳务公司给公司开工资、社保和服务费的发票(是在一张发票上面),这个的会计分录应该怎么做呢?
借:应付职工薪酬-工资、社保等科目 管理费用-中介机构服务费类似科目 如有进项税额一并做 贷:银行存款
111楼
2023-03-08 20:04:10
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
给员工多发工资,发工资时计提了,又退回来的怎么做会计分录
你好,退回工资,借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬
112楼
2023-03-08 20:32:15
全部回复
霞:回复邹老师 跟计提的没关系是吧?
2023-03-08 20:55:06
邹老师:回复你好,你计提的数据有错误吗?
2023-03-08 21:21:22
霞:回复邹老师 有啊,发多的工资金额也在计提的里面
2023-03-08 21:44:22
邹老师:回复你好,那需要把多计提的冲销 借;应付职工薪酬 ,贷;管理费用等科目
2023-03-08 22:06:43
霞:回复邹老师 好的谢谢
2023-03-08 22:26:10
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-08 22:38:45
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小科 发表的提问:
公司注册资本是认缴的,公司只发一个人工资,这钱是股东给的,怎会计科目怎么做资产负债表和利润表呀
公司正常经营了吗,属于筹建期还是取得了营业收入?
113楼
2023-03-08 20:50:59
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 称心的长颈鹿 发表的提问:
公司给员工开了工资,自己的蜜蜂采的蜜,怎么做会计分录
你好 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 增值税
114楼
2023-03-13 20:00:57
全部回复
称心的长颈鹿:回复王超老师 我把这个销售出去了,又做什么收入呢
2023-03-13 20:14:14
王超老师:回复称心的长颈鹿这个也是要作为你们的主营业务收入
2023-03-13 20:32:21
称心的长颈鹿:回复王超老师 那怎么入库呢
2023-03-13 20:43:32
称心的长颈鹿:回复王超老师 怎么做到库存商品呢
2023-03-13 21:08:45
王超老师:回复称心的长颈鹿你这个是公司给员工的工资啊,员工不是库存商品的
2023-03-13 21:36:57
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好!我们有两家公司,现在幕墙公司付人工费给劳务公司,劳务公司后面会给幕墙公开建筑服务的发票,幕墙公司付款时怎么做会计分录,收到发票后又怎么做会计分录呢?需要做结转人工费的分录吗
你好 付款时借:主营业务成本 贷:银行存款 而劳务公司 借:银行存款 贷:主营业务收入
115楼
2023-03-13 20:12:13
全部回复
蒂菲娜:回复何江何老师 我做的是:借应付账款一劳务公司,贷银行存款,结转人工费时借主营业务成本一人工成本,贷劳务成本一人工
2023-03-13 20:55:26
何江何老师:回复蒂菲娜可以的同学你这样的处理是可以的同学
2023-03-13 21:13:09
蒂菲娜:回复何江何老师 老师我这样处理后存货刚好是这个数据成负数了,不知道那里又出问题了
2023-03-13 21:31:17
何江何老师:回复蒂菲娜不是的同学,你还有劳务成本发生的时候你没记账 借:劳务成本 贷:银行存款
2023-03-13 22:00:10
蒂菲娜:回复何江何老师 老师我平时是有收入时需要抵扣进项时才把收到的发票入账的,是不是这里出现问题了
2023-03-13 22:27:25
蒂菲娜:回复何江何老师 现在我有点蒙了,支付给劳务公司的人工费,收到发票,票是后面才抵扣,现在就好不知道支付出去的人工费要在本期人工成本里体现出来要怎么处理
2023-03-13 22:41:22
何江何老师:回复蒂菲娜同学,感觉你对工程不熟悉,给我邮箱我给你一个工程 的全套账
2023-03-13 23:04:22
蒂菲娜:回复何江何老师 谢谢老师!确实不熟悉的,以前是制造业的,448208740@qq.com
2023-03-13 23:23:13
何江何老师:回复蒂菲娜已经发了你看一下同学,有一个工程的账
2023-03-13 23:50:21
蒂菲娜:回复何江何老师 收到了,谢谢老师
2023-03-14 00:10:00
何江何老师:回复蒂菲娜不客气懂了记得五星好评
2023-03-14 00:31:02
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小谢 发表的提问:
公司发放给员工的年终奖的会计分录怎么做?
借:管理费用--人工费-年终奖贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
116楼
2023-03-13 20:38:58
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 彪壮的墨镜 发表的提问:
老师,可以从公户转账给会计,然后让会计发工资吗
会计的风险加大了。可取现出来再发,或者直接从公户转员工私户
117楼
2023-03-14 19:51:49
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ &莉 发表的提问:
公司发放工资是老板卡里发的,有的货款都是老板卡中直接发的,怎么做会计分录,之前会计公司转给老板卡中的做的提现,对么
借;应付职工薪酬 贷;其他应付款 借;应付账款 贷;其他应付款
118楼
2023-03-14 20:14:29
全部回复
&莉:回复邹老师 这个知道了,如果之前这些进老板账户的款都做了库存现金怎么办呢
2023-03-14 20:36:50
邹老师:回复&莉借;库存现金 贷;其他应付款 做这个调整分录
2023-03-14 21:00:00
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
计提的工资和实发的公司不一样怎么做分录?少给员工发工资了
你好,多计提的冲销掉就好了
119楼
2023-03-14 20:35:59
全部回复
我是另一个你:回复蒋老师 不是多计提,是少发了
2023-03-14 20:58:28
蒋老师:回复我是另一个你少发了意思以后也不给发了?那也是冲销相应的工资费用就可以了啊
2023-03-14 21:27:19
我是另一个你:回复蒋老师 不是,少发了,下个月补发
2023-03-14 21:46:07
蒋老师:回复我是另一个你那就不用管,下次补发的时候冲销相应的应付职工薪酬就行了
2023-03-14 22:09:29
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 菇凉 发表的提问:
老师,咨询下,我们公司发工资,不规范,同一发到一个人账户上,有这个人给别的员工发工资,会计上怎么处理
你好 这就是这个人代付工资 这样有风险的 借其他收款贷银行存款 发完工资回来报销再冲 其他应收款
120楼
2023-03-15 19:45:56
全部回复
菇凉:回复玲老师 嗯嗯,谢谢老师,老师对于一般纳税人销售退货,跨季度,已经报完税要怎么处理?
2023-03-15 20:07:53
玲老师:回复菇凉你好 为了方便其他同学查看同类的问题 不同的问题请您重新发起提问 老师再接手回复你的提问。
2023-03-15 20:24:52

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×