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会计怎么给公司发工资吗
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 俭朴的小鸭子 发表的提问:
你好上个月的发票怎么作废
同学您好,跨月不能作废,只能红冲的
1楼
2022-12-19 10:51:16
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
公司发给员工奖金,怎么做会计分录,做到工资表里面吗
你好,和工资合并一审做账,申报
2楼
2022-12-19 11:51:50
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杨妞儿:回复暖暖老师 怎么做账
2022-12-19 12:04:15
暖暖老师:回复杨妞儿计提工资的会计分录为: 借:生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
2022-12-19 12:20:09
杨妞儿:回复暖暖老师 奖金和工资做一张表上,一起计提嘛
2022-12-19 12:34:13
杨妞儿:回复暖暖老师 工资表上写上奖金嘛
2022-12-19 12:50:33
暖暖老师:回复杨妞儿是的饿,一起计提,合计计算
2022-12-19 13:09:30
杨妞儿:回复暖暖老师 合计到一起可以奖金发现金,工资打卡上嘛
2022-12-19 13:22:00
暖暖老师:回复杨妞儿可以的,这个根据实际处理
2022-12-19 13:50:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 尐晴天 发表的提问:
老师,公司找会计事务所的会计给公司整理发票,给会计发了1000元工资怎么做会计分录
借管理费用-工资贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
3楼
2022-12-19 12:41:59
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 壮观的白昼 发表的提问:
建筑公司给农民工发的工资怎么做分录?给农民工发的工资计提工会经费怎么做分录?
你好,借:工程施工-人工 贷:应付职工薪酬 -工资 借:管理费用- 工会经费 贷:应付职工薪酬 -工会经费
4楼
2022-12-19 14:08:20
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 考拉小天 发表的提问:
代发工资和转账给员工工资有什么区别吗?会计方面?如果a公司给b公司员工发工资以转帐的形式可以吗?
你好!a公司给b公司员工发工资为什么这样操作?一般不可以
5楼
2022-12-19 14:59:04
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考拉小天:回复QQ老师 同一个老板,就是在异地,所以不同的公司
2022-12-19 15:20:12
QQ老师:回复考拉小天最好不要这样,工资费用不好处理
2022-12-19 15:37:33
考拉小天:回复QQ老师 另一家公司没有销售。如果以转帐he银行代发工资有什么区别?
2022-12-19 16:03:03
QQ老师:回复考拉小天可以行让老板转钱过去,当时投资款或在借款处理,尽量不要已公司名义做账
2022-12-19 16:15:59
考拉小天:回复QQ老师 那第一个问题呢?代发工资和转帐g工资有区别嘛
2022-12-19 16:33:22
QQ老师:回复考拉小天如果都是通过银行只是流程不一样
2022-12-19 16:51:50
考拉小天:回复QQ老师 对会计做账来说都是一样的咯
2022-12-19 17:21:08
QQ老师:回复考拉小天是的
2022-12-19 17:32:43
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ TeFuri 发表的提问:
老板垫资给别的公司员工代发工资会计分录怎么做
给别的公司员工代发工资 这个你们公司账户发出去么?
6楼
2022-12-19 16:25:13
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TeFuri:回复maize老师 我们是人力资源公司,合作方一个季度给我们结一次款,每个月合作方的人员工资都是我们老板垫付的
2022-12-19 16:39:55
TeFuri:回复maize老师 是从我们公司的账户发出去的
2022-12-19 16:58:44
TeFuri:回复maize老师
2022-12-19 17:28:39
TeFuri:回复maize老师 你看这些费用都是我们垫付的
2022-12-19 17:45:28
TeFuri:回复maize老师
2022-12-19 18:14:10
maize老师:回复TeFuri借主营业务成本 贷应付职工薪酬 工资/社保/公积金,这个你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2022-12-19 18:31:25
TeFuri:回复maize老师 这是上个季度末支付给我们的钱
2022-12-19 18:43:43
maize老师:回复TeFuri你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2022-12-19 18:55:21
TeFuri:回复maize老师
2022-12-19 19:20:00
TeFuri:回复maize老师 报表的这个地方是负的
2022-12-19 19:40:47
TeFuri:回复maize老师 是从银行账户里发出去的
2022-12-19 19:51:42
maize老师:回复TeFuri你们确认收入的时候 应收账款做借方, 收款才做贷方,你这个多收款?
2022-12-19 20:17:57
TeFuri:回复maize老师 老师能不能麻烦您给我写下会计分录
2022-12-19 20:35:28
maize老师:回复TeFuri借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款做借银行 贷应收账款
2022-12-19 20:45:30
TeFuri:回复maize老师
2022-12-19 21:07:53
TeFuri:回复maize老师 是不是这个样子
2022-12-19 21:34:14
maize老师:回复TeFuri收到回款做借银行贷主营业务收入 应交税费 你之前做主营业务成本就不要重复做了
2022-12-19 22:02:26
TeFuri:回复maize老师 但是那笔费用不是我们的收入呀
2022-12-19 22:12:53
maize老师:回复TeFuri你这个做成本啊,你开发票就需要按这个确认收入,你支付出去做成本
2022-12-19 22:34:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 甜蜜的大山 发表的提问:
总公司会计兼职分公司的,分公司给发工资应该怎么做账?
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款。
7楼
2022-12-19 17:50:01
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甜蜜的大山:回复郭老师 个人所得税需要交吗?
2022-12-19 18:11:22
郭老师:回复甜蜜的大山你好,需要缴纳的分别按照工资薪金来交就可以的。
2022-12-19 18:23:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问:
公司把工资发给会计,会计再分别发给其他几个人,这样行吗?个税都交了。 这个分录怎么做呢
你好!操作是可以的,借其他应收款-会计 贷银行存款等 然后借应付职工薪酬 贷其他应收款-会计
8楼
2022-12-19 18:53:50
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叶叶叶lll:回复宋生老师 或者借:其他应收 贷:银存 (提取备用金发工资) 借:现金 贷:其他应收 这样在现金发工资呢?
2022-12-19 19:09:54
宋生老师:回复叶叶叶lll你好!你这不是现金收回来了这个其他应收吗
2022-12-19 19:20:04
叶叶叶lll:回复宋生老师 后边发工资步骤我没写,后边发工资,贷方:现金啊
2022-12-19 19:41:27
宋生老师:回复叶叶叶lll你好!操作是可以的,收回现金,然后发放
2022-12-19 20:01:18
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 包容的过客 发表的提问:
公司给有些员工工资发的是年薪,会计分录怎么做
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬
9楼
2022-12-19 19:57:29
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 野性的石头 发表的提问:
人力资源公司收到合作单位发的工资,再给员工发工资。会计分录怎么做
收到工资确认收入,发放工资作为成本。
10楼
2022-12-19 21:15:01
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
11楼
2022-12-19 22:11:22
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晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2022-12-19 22:45:54
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ may 发表的提问:
公司给法人买了社保,没有发工资,发放工资会计分录应怎么写呢
你好,买社保时借:其他应收款 贷:银行存款,发工资时借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
12楼
2022-12-19 23:29:32
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may:回复小云老师
2022-12-19 23:57:01
may:回复小云老师 因为没有给他发工资,那应付职工薪酬工资个人,这个科目没发冲平?我可以这样处理不?借其他应付款,贷应付职工薪酬工资个人
2022-12-20 00:15:50
小云老师:回复may也可以先这样做,但你那个其他应付款的余额不能长期挂那,后面得冲
2022-12-20 00:44:00
may:回复小云老师 哦,平时的费用报销是挂的其他应付款,冲平没问题,
2022-12-20 01:02:04
may:回复小云老师 我公司首次买社保,基数写的2000,第一次交的1929,请问怎么算出公司和个人分别交的多少?
2022-12-20 01:27:04
小云老师:回复may1.养老保险:公司缴20%;个人缴8% 2.失业保险:公司缴1.5%,个人缴0.5% 3.工伤保险:公司缴1.0%;个人不缴; 4.生育保险:公司缴0.8%,个人不缴; 5.医疗保险:公司缴10%,个人缴2%+3元
2022-12-20 01:49:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飘逸的画笔 发表的提问:
电子发票怎么作废?点击冲红显示让我选择冲红原因 选了以后他说没有可用发票
你好; 电子发票只能红冲; 不能作废的 ;  你 啥开票系统的  
13楼
2022-12-20 00:56:06
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贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我公司是人力资源公司,给派遣员工发工资,交社保.公积金 怎么做会计分录?
你好同学,既是劳务派遣公司,就不是你帮企业代发工资,而是工人算是你的人,你的人派遣到企业去工作。可通过“应付工资”、“其他应付款”归集缴纳,计入管理费用。 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
14楼
2022-12-20 02:21:18
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贺汉宾老师:回复嘻嘻
2022-12-20 02:49:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
计提和发放工资时,代扣的社保那部分怎么做会计分录?公司给员工教的社保怎么做会计分录,社保需要计提吗
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
15楼
2022-12-20 03:12:12
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漂亮主妇:回复玲老师 老师,计提的时候所附凭证是工资表,社保附的凭证,计提的时候是什么呀
2022-12-20 03:39:37
玲老师:回复漂亮主妇你好 可以用社保给的通知单或者企业自己做的明细表都可以
2022-12-20 04:08:44

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