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收到工会经费的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ☀ tracychow 发表的提问:
我司是人力资源公司,12月收到一笔稳岗补贴,但其中一部分需要转回给客户的,请告诉全部的会计处理
借;银行存款 贷;其他应付款(其中一部分需要转回给客户的) 营业外收入
166楼
2023-04-19 19:29:59
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☀ tracychow:回复邹老师 付给客户的话,客户没有发票给我的话,怎么办?客户需要开发票给我们的么
2023-04-19 19:43:24
邹老师:回复☀ tracychow你好,这个是不需要开具发票的,只是往来款而已
2023-04-19 20:12:10
☀ tracychow:回复邹老师 @邹老师:好的,谢谢老师
2023-04-19 20:33:54
邹老师:回复☀ tracychow不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-04-19 20:46:46
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 123 发表的提问:
老师,我想问一下,我们公司以1000万卖出投资甲公司初始投资额900万的股权,收到了乙公司给我们转过来的1000万,会计处理怎么做啊
借银行存款1000 贷长期股权投资900 贷投资收益100
167楼
2023-04-24 18:06:29
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123:回复朴老师 转让这部分股权又缴纳了几千块钱的印花税,可以冲减投资收益吗
2023-04-24 18:54:33
朴老师:回复123可以冲减投资收益
2023-04-24 19:12:07
123:回复朴老师 借投资收益 贷应交税费印花税 是吗
2023-04-24 19:29:57
朴老师:回复123直接在我上面那个分录里一块做
2023-04-24 19:49:16
123:回复朴老师 那怎么做呢?
2023-04-24 20:09:42
朴老师:回复123借银行存款 借税金及附加 贷长期股权投资 贷投资收益 贷应交税费印花税 然后做缴纳的分录
2023-04-24 20:25:32
123:回复朴老师 不对啊,你这投资收益也没有减少啊,不是冲减投资收益的吗
2023-04-24 20:48:13
朴老师:回复123交易性金融资产的可以,股权投资的不能
2023-04-24 21:11:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ?PANDA露 发表的提问:
老师您好。刚刚我发现我们公司上年收到了一张发票,挂错了往来单位,但是系统已经年结了。请问我怎么做会计处理才正确?
你现在做一张调整凭证,吧往来单位调对就可以的
168楼
2023-04-24 18:13:39
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?PANDA露:回复辜老师 老师,因为当时那个分录涉及到了增值税,所以调整了会不会影响当期的税呢
2023-04-24 18:28:18
辜老师:回复?PANDA露不会的,不会影响当期的税
2023-04-24 18:39:12
?PANDA露:回复辜老师 老师,可以麻烦您教我做一下这个冲销的分录吗我自己试了一下感觉不对
2023-04-24 19:02:40
辜老师:回复?PANDA露你告诉我,你错误的凭证
2023-04-24 19:20:57
?PANDA露:回复辜老师 借:应收账款——以前挂错公司 贷:应收账款——正确公司
2023-04-24 19:38:37
辜老师:回复?PANDA露是的,是这样账务处理的
2023-04-24 20:06:53
?PANDA露:回复辜老师 这是我自己做的调整的分录。以前的那个分录是: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进) 贷:应付账款
2023-04-24 20:27:30
辜老师:回复?PANDA露你这是应付账款挂错单位吗
2023-04-24 20:49:37
?PANDA露:回复辜老师 对对,应付账款挂错了单位
2023-04-24 21:16:51
辜老师:回复?PANDA露那应该是,借:应付账款——以前挂错公司 贷:应付账款——正确公司
2023-04-24 21:30:45
?PANDA露:回复辜老师 好的,谢谢老师哦
2023-04-24 21:43:52
辜老师:回复?PANDA露好的,客气,帮到你就好
2023-04-24 22:13:36
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ ???? 发表的提问:
我想请教一个问题,我司收到对方转让过来的专利怎么做会计处理?
借:无形资产-专利 贷:应付账款
169楼
2023-04-24 18:40:48
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 幽默的白昼 发表的提问:
慈善基金会收到实物赞助的会计处理
根据慈善基金会实物捐赠管理办法 第二章 受赠管理 第三条 基金会接受捐赠的实物,捐赠人应当合法拥有该物的所 有权或处置权,必要的应办理相应的产权过户手续。和 第四条 基金会接受捐赠的实物,如短期投资、存货、长期投资、 固定资产等,应当按照以下方法确定其入账价值: (一)、如果捐赠方提供了有关凭据(如发票、报关单等) 的,应当按照凭据上标明的金额,作为入账价值。如果凭 据上表明的金额与受赠资产公允价值相差较大的,受赠资 产应当以其公允价值作为其实际成本。 (二)、如果捐赠方没有提供有关凭据的,受赠资产应当 以其公允价值作为入账价值。 公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方,自愿 进行资产交换或者债务清偿的金额。公允价值的确定顺序 如下: (1)如果同类或者类似资产存在活跃市场的,应当按照 同类或者类似资产的市场价格确定公允价值。 (2)如果同类或类似资产不存在活跃市场,或者无法找 到同类或者类似资产的,应当聘请合资格的评估机构进行 估价,并出具价值评估报告。没有采购发票的大宗物品, 必须由评估机构认定。 第五条 基金会对于以实物形式进行的捐赠,收据的“货币(实物) 种类”栏应标明“实物”;并在捐赠项目栏依次填写实物名 称、单价、数量、合计。捐赠实物品种较多的,可在票 据上标明“详见清单附件”,清单一式两份,一份附于票 据记帐联后入帐,另一份写上“已清点交接”字样,盖上 基金会公章后附于收据联后,交由捐赠者。 全新实物的 折价方式有两种: (1)有采购发票的,应以采购发票为准; 出具捐赠票据的同时,应将采购发票的收据联复印件收 下,粘贴于捐赠票据的记帐联后一并入帐; (2)没有采购 发票的大宗物品,应根据具有相关资质的评估机构出具 的公允价值评估书来认定捐赠价值,并将该评估证书副 本附于捐赠票据记帐联后入帐。
170楼
2023-04-24 18:52:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 仁爱的火 发表的提问:
你好! 公司发出和收到赠券如何做会计处理和纳税?支付返现如何会计处理和纳税呢? 谢谢!
发出借销售费用贷预收 收到借预付贷营业外收入 支付返现借销售费用贷现金
171楼
2023-04-24 19:20:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 李林 发表的提问:
公司收到社保的稳岗补贴,应该怎样做会计处理
公司收到社保的稳岗补贴,借 银行存款 贷 营业外收入
172楼
2023-04-25 18:40:19
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 素心人 发表的提问:
你好老师,我们单位收到人社厅退回的失业保险,不退还给员工的会计处理?
你好,进入到营业外收入里面就行。
173楼
2023-04-25 18:46:44
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 漫游 发表的提问:
公司车卖了,款也收到,但手续没办,我们是卖车给对方,让对方去办手续并缴税,我们便宜给他不包税不办手续,现在要怎么会计处理?
你好 那你就做固定资产清理。 之前是做了固定资产 并且折旧了的嘛
174楼
2023-04-25 19:09:02
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漫游:回复meizi老师 是的,那我这个月就帐务处理了?手续反正也不用我们管,可以这样吧?
2023-04-25 19:42:19
meizi老师:回复漫游你好 是的 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 收到钱 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理到资产处置损益的
2023-04-25 20:05:36
漫游:回复meizi老师 收款时借:银行存款,贷:固定资产清理。 借:固定资产清理,贷:营业外收入。 然后?
2023-04-25 20:26:37
meizi老师:回复漫游你好 你是变卖固定资产 需要走资产处置损益科目的。 不是走营业外收入了。 这个按最新的准则来的; 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 收到钱 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理到资产处置损益的 借固定资产清理贷资产处置损益 或者 借资产处置损益贷固定资产清理。 主要看固定资产清理在哪个方向
2023-04-25 20:39:07
漫游:回复meizi老师 说糊涂了,我的车3万入帐固定资产,也一次性进折旧了,现在1.6万卖了,现在的分录,我们不交税,税是对方出,麻烦你写一写,谢谢
2023-04-25 21:03:15
meizi老师:回复漫游你好 你说的税是对方出 但是实际你变卖了固定资产 是你需要在增值税申报表去报的。 所以是会你缴纳增值税的。 按你1.6万来计算的。 税局不会管你们怎么商量税缴纳的。 只会看你是变卖方 。你有变卖所得就要缴纳增值税附加税和个税的;你们当时一次性折旧 是折旧的3万吗
2023-04-25 21:20:09
漫游:回复meizi老师 是的,一次性计提了3万
2023-04-25 21:38:00
meizi老师:回复漫游你好 那你做 借 借累计折旧3万贷固定资产3万 收到钱 借银行存款1.6万贷固定资产清理 应交税费 结转 借固定资产清理 贷资产处置损益 。 至于这个固定资产清理和应交税费的确定。 你需要给我说 你是一般纳税人还是小规模 。如果是一般纳税人之前是否有抵扣进项税的 才好判断怎么计算
2023-04-25 21:57:48
漫游:回复meizi老师 税是按多少个点?税多少?
2023-04-25 22:27:05
meizi老师:回复漫游你好 你可以回复下我 你是一般纳税人还是小规模 。如果是一般纳税人之前是否有抵扣进项税的 才好判断怎么计算税费的
2023-04-25 22:39:56
漫游:回复meizi老师 一般纳税人
2023-04-25 23:07:56
meizi老师:回复漫游你好 抵扣了进项税的话 就按1.6万除以(1+13%) 来计算固定资产清理 金额 ; 然后用 1.6万除以(1+13%) *13%就是你增值税的金额 就是这笔 借银行存款1.6万贷固定资产清理 应交税费
2023-04-25 23:21:18
漫游:回复meizi老师 还差一步?
2023-04-25 23:34:19
meizi老师:回复漫游你好 你不是全部折旧了吗 折旧金额就是3万了 你怎么做的折旧金额又是14000了 你是不是没有按月来折旧的。 车辆是必须要按不低于4年折旧的
2023-04-26 00:01:05
漫游:回复meizi老师 是全部折旧了呀,但我如果写3万的话,那借贷没法平,让你全程写一个分录呀,
2023-04-26 00:26:12
meizi老师:回复漫游你好 你看我上面给你写了的 借累计折旧3万贷固定资产3万借银行存款1.6万贷固定资产清理14159.29 应交税费 1840.71 结转 借固定资产清理14159.29 贷资产处置损益14159.29
2023-04-26 00:42:05
漫游:回复meizi老师 谢谢
2023-04-26 00:55:41
meizi老师:回复漫游不客气的 帮到你就好
2023-04-26 01:21:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
7月支付工程进度款,10月收到发票,该如何做会计处理?
您好 借:预付账款(应付账款) 贷:银行存款 借:工程施工-合同成本 贷:预付账款(应付账款)
175楼
2023-04-25 19:17:59
全部回复
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 工程施工企业,2019年8月给施工班组结算7月工程进度款100万元,9月支付50万元,10月支付50万元;10月收到施工班组开的工程服务增值税专用发票,应该怎样做会计分录?
2023-04-25 19:35:23
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线借:预付账款(应付账款)100 贷:银行存款 100 借:预付账款(应付账款)50 贷:银行存款 50 借:预付账款(应付账款) 50 贷:银行存款 50 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款(应付账款) 200
2023-04-25 19:45:54
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我在8月已经做了结转分录 借:工程施工-直接人工费 100万元 贷:应付账款-A班组 100万元 9月支付50万元 借:应付账款-A班组 50万元 贷:银行存款 50万元 10月支付剩余50万元,同时收到施工班组开的专票100万元,该如何会计处理?
2023-04-25 19:57:23
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少 您单位可以抵扣进项么
2023-04-25 20:16:14
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 可以抵扣进项
2023-04-25 20:32:16
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线请问进项税额多少
2023-04-25 20:53:48
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 我以上做的会计分录处理有问题吗?正确应该如何处理呢?
2023-04-25 21:07:20
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 3%的税率
2023-04-25 21:19:50
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您8月份 做结转分录的时候 可以抵扣的进项税额金额不应该入账 现在要把多结转的金额冲回 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 借:工程施工-直接人工费 借方红字
2023-04-25 21:31:49
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 只是凭发票冲回进项税那部分就可以了吗?
2023-04-25 21:59:17
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线您结转的总金额跟发票总金额一致的吧 都是100万 对吧
2023-04-25 22:13:24
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 是的,结转的工程进度款含税,因为当时项目部做工程进度单给我时,还没有收到发票的,所以我做结转分录时的进度款是含税的。
2023-04-25 22:30:09
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线那就凭发票冲回进项税那部分就可以了
2023-04-25 22:44:56
想人陪的哈密瓜,数据线:回复bamboo老师 谢谢老师!
2023-04-25 22:57:16
bamboo老师:回复想人陪的哈密瓜,数据线不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-25 23:11:42
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 刻苦的摩托 发表的提问:
因工赔偿款,先支付赔偿款后收到保险赔款应该怎么做会计处理?
支付赔款的时候借其他应收款贷银行存款。
176楼
2023-04-26 18:05:12
全部回复
东老师:回复刻苦的摩托收到赔款的时候借银行存款贷其他应收款。
2023-04-26 18:18:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 犹豫的曲奇 发表的提问:
收到实物投资的会计处理
借库存商品/固定资产贷实收资本
177楼
2023-04-26 18:26:38
全部回复
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 倾听 发表的提问:
计提时 借:管理费用--工会经费   贷:应付职工薪酬--工会经费   缴纳时 借:应付职工薪酬--工会经费   贷:银行存款 收到工会经费返还 是这样的分录吗? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费
你好!你的分录是对的。
178楼
2023-04-26 18:56:27
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 好好学 发表的提问:
老师:当月购入,没有发票,当月暂估,下月还是没收到发票就不用做会计处理,待收到发票的当月再做冲回,对吗?
只能这样了
179楼
2023-04-26 19:17:59
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 单身的茉莉 发表的提问:
你好老师,有个问题想问一下你,就是我们公司2018年的时候,有个保安在上班时身体不适送院后就去世,然后家属跟公司产生了一些纠纷,事件处理完了。现在公司收到保险公司的赔付款20万,要如何做会计处理
你好,这个钱之前你们有没有垫付过给员工
180楼
2023-05-03 20:04:04
全部回复
单身的茉莉:回复小云老师 不清楚
2023-05-03 20:22:13
单身的茉莉:回复小云老师 只知道付过律师费
2023-05-03 20:44:41
小云老师:回复单身的茉莉不清楚那就借:银行存款 贷营业外收入了
2023-05-03 20:56:21
单身的茉莉:回复小云老师 谢谢老师
2023-05-03 21:25:17
小云老师:回复单身的茉莉不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-05-03 21:51:17

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